153
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHANdpuprp.ciamiskab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/... · Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018

  • Upload
    others

  • View
    35

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN

PERTANAHAN

KABUPATEN CIAMIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat,

karunia dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan

Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018

dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu kepada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2104 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah

dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja

yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dalam penyusunan

laporan ini. Dengan laporan kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi,

efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan

Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun

selanjutnya.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan

sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Ciamis, 31 Januari 2019 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS

Drs. H KUSDIANA, MM Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670423 198603 1 002

ARYOGA
Stamp

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-

jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/Badan Hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang

memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten

Ciamis, seusuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2016 tentang

Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unusr Organiasasi Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang dan Pertanahan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

urusan Pemerintah Daerah Ciamis meliputi sebagian urusan wajib bidang

pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan seuai asas otonomi daan

tugas pembantuan.

Untuk itu seluruh program kerja Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Pertanahan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang

tertuang dalam Perubahan/Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Pertanahan Tahun 2017 – 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Untuk mengukur nilai akhir dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan

Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2018

dapat dilihat pada :

- Rencana Stratejik

- Rencana Kinerja Tahunan

- Pengukuran Pencapaian Sasaran

- Pengukuran Kinerja Kegiatan

Untuk Tahun Anggaran 2018, pencapaian kinerja dalam melaksanakan

tugas, fungsi dan peranan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Pertanahan Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur

telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, serta hasil dari pembangunan ini telah dapat dirasakan oleh

masyarakat.

Demikian semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk dijadikan tolok

ukur dalam peningkatan kinerja dimasa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 1

1.1. Kedudukan …………………………………………………..…………… 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………………….. 2

1.3 Struktur Organisasi ……………………………………………………… 3

1.4 Isu-isu Strategis ..………………………………………………….…….. 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA .…………………………………………………….. 6

2.1 Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019 ….………..…………….. 6

2.2 Tujuan dan Sasaran ……………………………….……………………. 7

2.3 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran..…………………………..…. 8

2.4 Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) ………………….. 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………. 16

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ………...……..…………………….….. 17

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ………….. 21

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya.. 32

3.4 Akuntabilitas Keuangan ………..………………………………..….... 33

BAB IV PENUTUP ………………………………………….………………………..……. 36

Lampiran-lampiran :

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 (anggaran perubahan)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diperjelas dengan Peraturan

Presiden Republik Indoinesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam Rangka mempertanggung jawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Bupati Ciamis, Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018.

1.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2016, tentang Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis merupakan salah satu unsur dalam

pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Data kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

pada akhir tahun 2018 berjumlah sebanyak 169 orang dengan jumlah pejabat

struktural 30 orang dan pelaksana sebanyak 139 orang.

Golongan Eselon Jumlah

IV/c

IV/a

IV/a

III/d

IV/a

III/d

III/c

III/c

III/b

II/b

III/a

III/b

III/b

IV/a

IV/a

IV/a

IV/b

IV/b

1

1

3

1

3

14

2

4

1

Staf/Pelaksana

III/d

III/c

III/b

III/a

II/d

II/c

-

-

-

-

-

-

-

6

4

12

13

31

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 2

II/b

II/a

I/d

I/c

-

-

-

-

19

7

5

3

Jumlah Total 169

TABEL 1.1 Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis bulan Desember 2018

berdasarkan Eselon dan Staf/Pelaksana

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis No 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Pertanahan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah

meliputi sebagian urusan wajib bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan

pertanahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, urusan wajib bidang pekerjaan

umum, penataan ruang dan pertanahan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan ruang,

dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan

ruang, dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya

1.3 Struktur Organisasi

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis No 42 Tahun 2016

mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas, membawahi

A. Sekretaris Dinas yang membawahi :

a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 3

B. Kepala Bidang Bina Marga yang membawahi :

a. Kepala Seksi Jalan dan Jembatan

b. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

C. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang membawahi :

a. Kepala Seksi Irigasi

b. Kepala Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Pengelolaan Sumber Daya Air

D. Kepala Bidang Keciptakaryaan yang membawahi :

a. Kepala Seksi Penataan Bangunan

b. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah

dan Drainase

c. Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi

E. Kepala Tata Ruang dan Pertanahan yang membawahi :

a. Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang

b. Kepala Seksi Pengendalian Ruang

c. Kepala Seksi Pertanahan

Selain jabatan tersebut diatas, terdapat pula 8 Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang memebawahi Kepala Sub Bagian Tata

Usaha.

Para Kepala UPTD ini di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

dan membawahi Ka.Subbag TU.

Adapun 8 UPTD tersebut adalah :

1. UPTD Wilayah Ciamis dengan wilayah kerja 5 Kecamatan :

- Kec. Ciamis, Kec. Cijeungjing, Kec. Sadananya, Kec. Cikoneng dan Kec.

Sindangkasih

2. UPTD Wilayah Panumbangan dengan wilayah kerja 4 Kecamatan :

- Kec. Panumbangan, Kec. Cihaurbeuti, Kec. Panjalu dan Kec. Sukamantri.

3. UPTD Wilayah Kawali dengan wilayah kerja 4 Kecamatan :

- Kec. Kawali, Kec. Lumbung, Kec. Cipaku, Kec. Baregbeg

4. UPTD Wilayah Rancah dengan wilayah kerja 4 Kecamatan :

- Kec. Rancah, Kec. Sukadana, Kec. Tambaksari, Kec. Cisaga

5. UPTD Wilayah Banjarsari dengan wilayah kerja 4 Kecamatan :

- Kec. Banjarsari, Kec. Banjaranyar, Kec. Lakbok dan Kec. Purwadadi.

6. UPTD Wilayah Pamarican, denga wilayah kerja 3 Kecamatan :

- Kec. Pamarican, Kec. Cidolog, Kec. Cimaragas

7. UPTD Wilayah Panawangan, denga wilayah kerja 3 Kecamatan :

- Kec. Panawangan, Kec. Jatinagara, Kec. Rajadesa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 4

8. UPTD Laboratorium dan Peralatan.

1.4 Isu-isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masih ada permasalahan baik

internal maupun eksternal yang perlu diatasi.

Berdasarkan pengamatan maka ditentukan isu –isu strategis sebagai berikut :

1.4.1 Internal

a. Sumber daya aparatur bidang teknis yang masih kurang dan perlu

ditingkatkan keahliannya

b. Belum lengkapnya data base pada masing – masing bidang

c. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat

d. Masih kurangnya sarana untuk pengujian kualitas hasil pelaksanaan

kegiatan

e. Keterbatasan sumber dana

f. Perbaikan dan peningkatan penyelengaraan infrastruktur mulai dari

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

1.4.2 Eksternal

A. Bidang Bina Marga

- Masih banyaknya infrastruktur jalan terutama di pelosok yang masih

rusak

- Masih adanya pembebanan berlebih yang menyebabkan kondisi jalan

cepat rusak

- Rencana ruas jalan baru belum dapat dilaksanakan karena sulitnya

pembebasan tanah.

B. Bidang Sumber Daya Air

- Mempertahankan ketersediaan air baku dampak berkurangnya areal

terbuka hijau

- Melakukan penanggulangan/pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh

banjir, kekeringan dan tanah longsor

- Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal karena adanya

kerusakan jaringan irigasi

C. Bidang Keciptakryaan

- Banyaknya gedung-gedung dan bangunan-bangunan pemerintah yang

masih kuran baik

D. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

- Mengendalikan alih fungsi lahan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 5

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Ciamis adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis

dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang

terpilih.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Ciamis ditetapkan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun tersebut

dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan

bahwa pada masa jabatannya, dan Rencana Strategis ini berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019,

dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan menjadi

akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Ciamis tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten

Ciamis tahun 2014 – 2019 yaitu :

“ CIAMIS MAJU BERKUALITAS MENUJU KEMANDIRIAN TAHUN 2019”

Dimana untuk mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan

misi untuk tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif serta penguatan

kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan

4. Memebangun perekonomian daerah yang tangguh

5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan.

Kemudian pada akhir tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Ciamis telah

melaksanakan Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang

implikasinya terjadi perubahan Kewenangan SKPD, salah satunya adalah Dinas Bina

Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral, karena urusan energi dan

sumber daya mineral berdasarkan Undang-undang beralih kewenangannya kepada

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maka Dinas Bina Marga Sumber Daya Air

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 6

Energi dan Sumber Daya Mineral berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Pertanahan, dimana digabungkan urusan yang baru, yaitu urusan

Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan, sehingga disusun Perubahan/Revisi

Rencana Strategis Dinas, sesuai dengan tugas dan kewenagnnya yang baru.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Pertanahan Kabupaten Ciamis tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja

Tahunan (Renja/RKT) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Ciamis untuk periode 1 (satu) tahun.

Di dalam Renja/RKT Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Ciamis dimuat program dan kegiatan proiritas yang diusulkan untuk

dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh

pimpinan dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Ciamis.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis

tahun 2014 – 2019 adalah “INFRASTRUKTUR DAERAH YANG SEMAKIN

BERKUALITAS TAHUN 2019”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi seperti tersebut di atas ditetapkan misi sebagai

berikut :

a. Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan

b. Meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Air

c. Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat melalui penyediaan fasilitas

laboratorium kebinamargaan dan alat-alat berat.

d. Meningkatkan bangunan publik, pemerintah dan fasilitas umum serta Pembinaan

jasa konstruksi.

e. Meningkatkan kualitas pemanfaatan & pengawasan tata ruang serta pertanahan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 7

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1) Tujuan

1. Terwujudnya Prasarana Jalan dan Jembatan yang Berkualitas.

2. Meningkatnya fungsi dan jaringan irigasi dan pengembangan daerah irigasi

dalam rangka mendukung kegiatan pertanian.

3. Pengendalian daerah – daerah potensi pertanian dari ancaman banjir.

4. Optimalisasi fasilitas alat – alat berat dalam melayani masyarakat.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan dan bangunan yang

berfungsi pelayanan publik.

6. Akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman dapat

terpenuhi.

7. Mewujudkan efektifitas penataan dan pemanfaan ruang serta pertanahan

2) Sasaran

1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.

2. Terpenuhinya kebutuhan air untuk area pertanian.

3. Terkendalinya aliran air saluran dan sungai.

4. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan stakeholder lain yang memerlukan

jasa alat berat.

5. Meningkatnya sarana dan prasarana gedung pemerintah.

6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar

permukiman.

7. Meningkatnya kualitas penataan ruang.

8. Tertanganinya masalah pertanahan pemerintah.

2.3 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

a. Kebijakan

1. Melakukan inventarisasi data pembangunan di semua bidang.

2. Peningkatan jalan kabupaten.

3. Peningkatan Jalan Strategis Kecamatan.

4. Peningkatan Jalan Jalur yang dilalui Angkot/ Angdes.

5. Peningkatan jalan di kawasan strategis dan cepat tumbuh kabupaten.

6. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

7. Penanganan Normalisasi dan Proteksi Saluran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 8

8. Pembangunan / rehabilitasi bangunan publik dan gedung pemerintah

9. Penanganan sistem drainase dan trotoar perkotaan

10. Penyusunan rencana tata ruang

11. Pengendalian penggunaan lahan

12. Penangana masalah pertanahan

b. Program

Sesuai dengan Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019,

maka untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan diatas, Dinas

Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan melaksanakan program dan

kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Bina Marga

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, kegiatannya adalah:

- Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Pembangunan Jalan

- Peningkatan Jalan

- Pembangunan Jembatan

- Penggantian Jembatan

2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, kegiatannya

adalah:

- Perencanaan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

- Pemeliharaan Rutin Jalan

- Pemeliharaan Berkala/Periodik Jalan

- Pemeliharaan Rutin Jembatan

3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, kegiatannya adalah:

- Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan

4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan,

kegiatannya adalah :

- Penyusunan sistem informasi/data base jalan

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, kegiatannya

adalah:

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat

- Pengelolaan peralatan laboratorium dan alat berat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 9

2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya, kegiatannya adalah:

- Perencanaan Teknis Irigasi

- Operasi dan Pemeliharaan Irigasi

- Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi

2. Program pengendalian banjir, kegiatannya adalah:

- Perencanaan Teknis Sungai

- Operasi dan Pemeliharaan Sungai

- Pembuatan Proteksi Sungai/Saluran

- Normalisasi Sungai/Saluran

3. Bidang Keciptakaryaan

1. Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Pemerintah, kegiatannya adalah:

- Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Sarana Pemerintah

2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong, kegiatannya

adalah:

- Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan totoar

4. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

1. Program Perencanaan Tata Ruang, kegiatannya adalah:

- Penyusunan RTRW dan RDTR

2. Program Pemanfaatan Ruang, kegiatannya adalah:

- Penyusuna Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

No

Sasaran Strategis

RPJMD

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Meningkatnya keandalan

sarana dan prasarana

transportasi

1. Kemantapan jalan kabupaten

2. Panjang jalan yang ditingkatkan

3. Panjang jalan yang dipelihara

secara rutin

4. Panjang jalan yang dipelihara

secara berkala

5. Jumlah jembatan yang

dibangun/diganti

6. Jumlah jembatan yang

dipelihara/direhab

%

Km

Km

Km

Unit

Unit

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 10

Tabel 2.1 Sasaran Strategis RPJMD dan Indikator Kinerjanya

No Sasaran Strategis

RPJMD Indikator Kinerja Satuan

7. Adanya sistem informasi database

jalan

8. Jumlah alat berat dalam kondisi

baik

%

Unit

2.

Meningkatnya keandalan

sistem jaringan infrastruktur

sumber daya air dan

pengelolaan sumber daya

air

1. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi

baik

2. Prosentasi daerah irigasi dalam

kondisi baik dan sedang

3. Panjang bangunan proteksi sungai

4. Panjang sungai/saluran yang

dinormalisasi

5. Proporsi jumlah kecamatan yang

bebas banjir

m/Ha

Ha

m

m

%

3. Meningkatnya efektifitas

dan efisiensi birokrasi

1. Terfasilitasinya sarana prasarana

aparatur dan terbangunnya/

terehabilitasinya gedung kantor

pemerintah

2. Persentase gedung pemerintah

dalam kondisi baik

paket

%

4. Meningkatakan akses

masyarakat terhadap

sarana dan prasarana

dasar permukiman

1. Panjang drainase/trotoar yang

dipelihara

2. Persentase saluran drainase/trotoar

dalam kondisi baik

Meter

%

5. Meningkatnya kualitas

penataan ruang

1. Jumlah rencana tata ruang (RDTR)

2. Tersedianya informasi mengenai

Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten beserta

rencana rincinya

3. Pengendalian alih fungsi lahan

Dokumen

Dokumen

%

6. Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang effisien

dan efektif serta penguatan

kemitraan pemerintah

dengan dunia usaha dan

masyarakat

1. Kajian penyelesaian kasus tanah

pemda

2. Jumlah kajian pemanfaatan lahan

dan kebutuhan lahan

Kajian

Kajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 11

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN

1 2 3 5

1. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi

1. Kemantapan jalan kabupaten %

2. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air

2. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik

m/ha

3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi

3. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik

%

4. Meningkatakan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman

4. Persentase saluran drainase dalam kondisi baik

%

5. Meningkatnya kualitas penataan ruang

5. Pengendalian alih fungsi lahan %

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

2.4 RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji penting yang perlu

dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan

wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan

serta dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat

berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana

yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun

2018 mengacu pada dokumen Rev is i Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, dokumen Rencana

Kinerja Tahunan (Renja) SKPD Tahun 2018, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun

2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Serta setelah

ditetapkannya APBD Perubahan Kabupaten Ciamis, maka terjadi perubahan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 12

anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten

Ciamis, sehinngga Perjanjian Kinerja juga menglami perubahan, sebagai berikut:

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi

1.

Kemantapan jalan kabupaten

70,50 %

2. Panjang jalan yang ditingkatkan

126,35 km

3. Panjang jalan yang dipelihara secara rutin

200 km

4. Panjang jalan yang direhab/ dipelihara secara berkala

14,05 km

5. Jumlah jembatan yang dibangun/diganti

5 unit

6. Jumlah jembatan yang dipelihara/direhab

7 unit

7. Adanya sistem informasi database jalan

90 %

8. Jumlah alat berat dalam kondisi baik

48 unit

2. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur

1. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik

29,900 m/ha

sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air

2. Prosentasi daerah irigasi dalam kondisi baik

70,20 %

3. Panjang bangunan proteksi sungai

350 m

4. Panjang sungai/saluran yang dinormalisasi

1.100 m

3 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi

1. Terfasilitasinya sarana prasarana aparatur dan terbangunnya/ terehabilitasinya gedung kantor pemerintah

7 paket

2. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik

86,5 %

4. Meningkatakan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman

1.

2.

Panjang drainase/trotoar yang dipelihara Persentase saluran drainase dalam kondisi baik

1.200 meter

35,42 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 13

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

5. Meningkatnya kualitas penataan ruang

1. Jumlah rencana tata ruang (RDTR)

2. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta rencana rincinya

3. Pengendalian alih fungsi lahan

8 Dokumen

70 %

100 %

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat

1. Kajian penyelesaian kasus tanah Pemda 2. Jumlah dokumen kajian pemanfaatan lahan dan kebutuhan lahan

4 Kajian

12 Kajian

Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sedangkan untuk rencana penganggaran untuk menunjang pencapaian

Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja akan disampaikan pada tabel

Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Ciamis tahun 2018 setelah perubahan anggaran.

No Sasaran Program Anggaran (Rp)

1. Meningkatnya keandalan

sarana dan prasarana

transportasi

1. Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

2. Program Pembangunan Turap/

Talud/ Bronjong

3. Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

4. Program Pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan

jembatan

5. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kebinamargaan

157.666.271.000

7.211.769.700

23.101.725.800

400.000.000

677.293.000

2. Meningkatnya keandalan

sistem jaringan

infrastruktur sumber daya

air dan pengelolaan

sumber daya air

1. Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

2. Program Pengendalian Banjir

22.933.419.450

3.357.569.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 14

3. Meningkatnya efektifitas

dan efisiensi birokrasi

1. Program Peningkatan Sarana/

Prasarana Pemerintah

17.264.698.500

4. Meningkatakan akses

masyarakat terhadap

sarana dan prasarana

dasar permukiman

1. Program Pembangunan saluran

drainase/gorong- gorong

4.216.934.550

5. Meningkatnya kualitas

penataan ruang

1. Program Perencanaan Tata

Ruang

2. Program Pemanfaatan Ruang

4.998.245.000

40.360.000

6. Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang

effisien dan efektif serta

penguatan kemitraan

pemerintah dengan dunia

usaha dan masyarakat

1. Program Penataan,

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

97.710.000

Tabel 2.3 Sasaran Program dan Anggaran Tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem akuntabilitas kinerja dimaksud merupakan tatanan, instrumen, dan

metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan

perencanaan stratejik, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan

pelaporan kinerja. Sistem tersebut membentuk siklus akuntablitas kinerja yang tidak

terputus dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan

kewajiban penyelenggara pembangunan dan pemerintahan dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan misi organisasi.

Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Pertanahan Tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban

kinerja dari penetapan kinerja tahun 2018 yang diturunkan dari rencana kinerja

tahunan dan perencanaan stratejik (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2014–2019. Rangkaian proses perencanaan

stratejik tahun 2014-2019, perencanaan kinerja tahun 2018, serta keseluruhan proses

pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai suatu sistem akuntabilitas kinerja,

dapat dilihat pada Gambar 1

Gambar 3.1. Proses Pengukuran dan Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 16

Sebagaimana telah diuraikan pada bab II, siklus kinerja dimulai dari

perencanaan stratejik, meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta

Revisi Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2017–2019, yang kemudian dijabarkan lebih

lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis

akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam

perjanjian kinerja (PK).

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, ditetapkan metode

pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja

kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan

dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan

bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik dan

perencanaan kinerja tahunan. Pengukuran kinerja tahun 2018 dilaksanakan terhadap

kinerja realisasi aktual penetapan kinerja tahun 2018 sebagai ikhtisar rencana kinerja

tahunan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2018 yang

diturunkan dari kebijakan program dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Revisi

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2017–2019.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian terhadap kelompok indikator

kinerja kegiatan berupa indikator keluaran (output), dan indikator hasil (outcome),

sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

Pengukuran kinerja mencakup:

1. Penilaian kinerja pada unit paling rendah yaitu kegiatan-kegiatan dalam

kelompok kegiatan yang mendukung suatu sasaran. Hasil pengukuran tingkat

pencapaian kinerja realisasi terhadap rencana tingkat capaian atau target dari

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dimuat dalam formulir

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang terdapat pada lampiran dokumen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

2. Penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2018 adalah mengacu

kepada masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 17

kinerja dan Dokumen Revisi Recana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Pertanahan Tahun 2017–2019 dengan mempergunakan formulir

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Gambaran tahapan pengukuran kinerja

dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 3.2. Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

dan Pertanahan tahun 2018 berdasarkan sasaran dan indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalan Perubahan Perjanjian Kinerja 2018 adalah sebagai berikut :

No

Sasaran

Realisasi

Capaian

Target dan Realisasi

(%)

Ket Uraian Indikator

Rencana

Tingkat

Capaian (Target)

1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya

keandalan sarana

dan prasarana

transportasi

Kemantapan jalan kabupaten

70,50 % 70,826 % 100,462 %

Panjang jalan yang

ditingkatkan 126,35 km 146,332 % 115,814 %

Panjang jalan yang dipelihara secara

rutin

200 km

246,663 km 123,331 %

Panjang jalan yang direhab/dipelihara

secara berkala

14,05 km 16,281 km 115,870 %

Jumlah jembatan

yang

dibangun/diganti

5 unit 5 unit 100 %

Jumlah jembatan

yang dipelihara/

direhab

7 unit 7 unit 100 %

Adanya sistem

informasi database jalan dan jembatan

90 % 95 % 105,555 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 18

1 2 3 7

Jumlah alat berat dalam kondisi baik

48 unit 48 unit 100 %

2 Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air

Prosentasi daerah irigasi dalam

kondisi baik

70,20 % 69,62 % 99,170 %

Rasio jaringan irigasi dalam

kondisi baik

29,900 m/ha 29,950 m/ha 100,167 %

Panjang bangunan proteksi sungai

350 m 355,11 m 101,460 %

Panjang

sungai/saluran yang dinormalisasi

1.100 m 1.990,70 m 180,970 %

3 Meningkatnya

efektifitas dan efisiensi birokrasi

Terfasilitasinya

sarana prasarana aparatur dan

terbangunnya/ terehabilitasinya

gedung kantor pemerintah

7 paket 7 paket 100 %

Persentase gedung

pemerintah dalam kondisi baik

86,5 % 88,41 % 102,208 %

4 Meningkatakan

akses masyarakat

terhadap sarana dan prasarana

dasar permukiman

Panjang

drainase/trotoar

yang dipelihara

1.200 meter 2.096,75

meter

174,729 %

Persentase saluran

drainase dalam kondisi baik

35,42 % 37,94 % 107,114 %

5 Meningkatnya kualitas penataan

ruang

Jumlah rencana tata ruang

8 Dokumen 8 Dokumen 100 %

Tersedianya

informasi mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah Kabupaten

beserta rencana rincinya

70 % 70 % 100 %

Pengendalian alih

fungsi lahan 100% 100 % 100 %

6 Mewujudkan tata

kelola pemerintahan

yang effisien dan

efektif serta penguatan

kemitraan pemerintah

dengan dunia usaha dan

masyarakat

Kajian penyelesaian

kasus tanah pemda 4 kajian 4 kajian 100 %

Jumlah kajian pemanfaatan lahan

dan kebutuhan lahan

12 kajian 20 kajian 166,667 %

Rata-rata capaian kinerja (%) 110,586 %

Tabel 3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 19

Sedangkan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

dan Pertanahan dalam mendukung agenda kebijakan sebagaimana tertuang

dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

No Kebijakan Program Indikator Program

Capaian Kinerja

Ket. Target RPJMD

Reali-sasi

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

Peningkatan

jalan kabupaten

Peningkatan

Jalan Strategis

Kecamatan

Peningkatan

Jalan Jalur yang

dilalui Angkot/

Angdes

1. Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

2. Program

Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan

3. Program

Pembangunan

Turap/Talud/

Bronjong

4. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Kebinamargaan

5. Program

Pembangunan

sistem

informasi/data

base jalan dan

jembatan

1. Kemantapan

Jalan

Kabupaten

67,250 %

70,826%

Pada akhir

tahun 2014

terjadi

perubahan

panjang jalan

Kabupaten,

yang semula

sepanjang

478,51 km

menjadi

848,296 km,

sesuai dengan

SK Bupati

Ciamis Nomor

620/KPTS.588

– HUK / 2014

tanggal 11

Nopember

2014

4

Pembangunan

dan rehabilitasi

jaringan irigasi

1. Program

Pengembangan

dan

Pengelolaan

Jaringan

Irigasi, Rawa

dan Jaringan

Pengairan

Lainnya

1. Rasio jaringan

rigasi dalam

kondisi baik

2. Persentase luas

daerah irigasi

dalam kondisi

baik

22,195

m/Ha

72.10 %

29,950

m/ha

69,62 %

Dengan

asumsi bahwa

air dapat

mengairi area

dimaksud,

walaupun

kondisi saluran

air tidak

semuanya baik

Program

pengendalian

banjir

1. Panjang sungai

yang dinormali-

sasi

2.500 m

1.190,70

m

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 20

2. Panjang bangu-

nan proteksi

tebing sungai

7.381,21

m

355,11 m

5 Penyusunan

rencana tata

ruanguntuk

kawasan

strategisdan

kawasan

potensial

berkembang

Program

perencanaan

tata ruang

Jumlah Rencana

Tata Ruang

2

dokumen

8

dokumen

6 Pembangunan

Sesuai dengan

Rencana tata

ruang

Program

Pemanfaatan

ruang

Kesesuaian

Perizinan

Terhadap

Rencana Tata

Ruang

100 % 100%

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Indikator Program Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang dan Pertanahan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2014 - 2019 3.2 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pada Matriks Pengukuran Kinerja

Kegiatan (PKK), kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 hampir semuanya

dapat dilaksanakan sesuai target masing-masing kegiatan, walaupun pada

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) masih ada beberapa indikator yang

realisasinya dibawah target, tetapi secara garis besar hal tersebut terjadi karena

adanya perubahan-perubahan spesifikasi teknis di lapangan yang berpengaruh

pada volume pekerjaan.

Untuk pengukuran yang lebih akurat, maka dilaksanakan pengukuran

kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja ini didasarkan

pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Ciamis Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis yang menetapkan 6 (enam)

sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja.

Pengukuran masing-masing kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2018 akan dibahas

lebih rinci dalam penjelasan dibawah ini:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 21

Panjang jalan dalam kondisi baik + sedang x 100% Panjang jalan keseluruhan

Panjang jalan dalam kondisi baik + sedang x 100%

Panjang jalan keseluruhan

1. Sasaran 1 :

“Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi”

Pengukuran kinerja untuk pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya keandalan

sarana dan prasarana transportasi, dilakukan dengan menggunakan 8 indikator

kinerja sasaran, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No Sasaran Indikator Kinerja

Formulasi/Perhitungan

1 Meningkatnya

keandalan

sarana dan

prasarana

transportasi

1. Kemantapan

jalan kabupaten

2. Panjang jalan

yang

ditingkatkan

Panjang pekerjaan peningkatan jalan (km) pada tahun

2018

3. Panjang jalan

yang dipelihara

secara rutin

Panjang jalan yang dipelihara secara rutin oleh UPTD

wilayah (km) tahun 2018

4. Panjang jalan

yang dipelihara

secara berkala

Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (km) tahun

2018

5. Jumlah

jembatan yang

dibangun/

diganti

Jumlah jembatan yang dibangun atau diganti (unit) tahun

2018

6. Jumlah

jembatan yang

dipelihara/

direhab

Jumlah jembatan yang dipelihara atau diganti (unit) tahun

2018

7. Tersedianya

database sistem

informasi jalan

dan jembatan

= Wilayah penanganan sudah masuk database x 100% Wilayah penanganan jalan keseluruhan

8. Jumlah alat

berat dalam

kondisi baik

Alat-alat berat yang kondisinya baik (unit) tahun 2018

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran pertama yaitu

“Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi”, dapat dilihat

indikator kinerjanya sebagai berikut:

a. Indikator kinerja 1 : Kemantapan jalan kabupaten

Rumus/perhitungan :

= 600,811 x 100% = 70,826 % 848,296

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 22

Capaian kinerja tahun 2018 adalah sebesar 600,811 km atau 70,826 %

sehingga apabila dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebesar

70,50 %, capaian kinerjanya adalah sebesar 100,462 %, sedangkan bila

dibandingkan dengan target di Revisi Renstra SKPD tahun 2017 – 2019 sebesar

598,04 km, maka capaiannya adalah sebesar 100,463. Namun bila

dibandingkan dengan RPJMD yang hanya sepanjang 321,52 km adalah karena

pada RPJMD panjang jalan kabupaten adalah sepanjang 478,11 km, sedangkan

setelah terbit SK Bupati Ciamis tentang Jalan Kabupaten no. 620/KPTS.588 –

HUK / 2014 pada tanggal 11 Nopember 2014 adalah sepanjang 848,296 km.

b. Indikator kinerja 2 : Panjang jalan yang ditingkatkan

Panjang jalan yang ditingkatkan pada tahun 2018 terdiri atas 3 jenis

perkerasan jalan, yaitu peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik sepanjang

133,082 km, konstruksi lapen sepanjang 11,950 km dan konstruksi rigid/beton

sepanjang 1,300 km, sehingga jumlah keseluruhannya sepanjang 146,332 km,

sehingga bila dibandingkan dengan rencana pada tahun 2018, peningkatan

jalan sepanjang 126,35 km, maka realisasi peningkatan jalan adalah sebesar

115,814 %.

c. Indikator kinerja 3 : Panjang jalan yang dipelihara secara rutin

Pemeliharaan rutin jalan kabupaten dilaksanakan secara swakelola oleh

UPTD wilayah yaitu :

1. UPTD BMSDAESDM Wilayah Panumbangan sepanjang 40,3 km

2. UPTD BMSDAESDM Wilayah Kawali sepanjang 33,7 km

3. UPTD BMSDAESDM Wilayah Ciamis sepanjang 39,213 km

4. UPTD BMSDAESDM Wilayah Rancah sepanjang 27 km

5. UPTD BMSDAESDM Wilayah Banjarsari sepanjang 52 km

6. UPTD BMSDAESDM Wilayah Panawangan sepanjang 31,5km.

7. UPTD BMSDAESDM Wilayah Pamarican sepanjang 27,1 km

Sehingga panjang jalan yang dipelihara secara keseluruhan adalah sepanjang

246,663 km.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sepanjang 200 km

maka capaian realisasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten adalah sebesar

123,331 %.

d. Indikator kinerja 4 : Panjang jalan yang direhab dan dipelihara

secara berkala

Pada tahun 2018 kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan

dilaksanakan di 28 ruas jalan dengan panjang keseluruhan sepanjang 16,281

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 23

km, sehingga apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sepanjang 14,05

km, maka realisasi capaiannya adalah sebesar 115,870 %.

e. Indikator kinerja 5 : Jumlah jembatan yang dibangun/ diganti

Pembangunan dan penggantian jembatan pada tahun 2018 adalah

sebanyak 5 unit jembatan, yaitu pembangunan jembatan baru sebanyak 1 unit

dan penggantian jembatan sebanyak 4 unit. Apabila dibandingkan dengan

target pembangunan dan penggantian jembatan tahun 2018 sebanyak 5 unit,

maka capaian realisasinya mencapai 100%.

f. Indikator kinerja 6 : Jumlah jembatan yang dipelihara/ direhab

Pemeliharaan rutin jembatan pada tahun 2018 adalah sebanyak 3 unit,

yaitu pemeliharaan rutin jembatan Cimuntur ruas jalan Patrol-Sdaewata,

jembatan Citanduy Ruas Sukakerta-Bts. Tasikmalaya, jembatan Cirahong,

sedangkan rehabilitasi jembatan sebanyak 4 unit, yaitu rehabilitasi Jembatan

Ciliung ruas jalan Rancah-Cileungsir, jembatan Pawindan ruas jalan Nagrak-

Pawindan, jembatan Cipalih ruas jalan Benteng, jembatan Cileungsir ruas jalan

Sukamanah-Sindangkasih, sehingga jumlah keseluruhan jembatan yang

dipelihara dan direhab adalah sebanyak 7 unit

Target pada tahun 2018 adalah sebanyak 7 unit, sehingga capaian

realisasinya adalah sebesar 100 %.

g. Indikator kinerja 7 : Tersedianya database sistem informasi jalan

dan jembatan

Penyusunan database jalan dan jembatan pada tahun 2015 telah

dilaksanakan untuk jalan kabupaten sepanjang 135,65 km, tahun 2016

sepanjang 221,250 km, tahun 2017 sepanjang 199,86 km dan tahun 2018

sepanjang 249,117 km sehingga capaian kumulatif realisasinya adalah 805,877

km, Apabila dibandingkan dengan panjang keseluruhan jalan kabupaten

sepanjang 848,296 adalah sebesar 95 %, bila dibandingkan dengan target

kinerja sebesar 90%, maka capaian realisasinya adalah sebesar 105,555 %.

f. Indikator kinerja 8 : Jumlah alat berat dalam kondisi baik

Jumlah alat berat dalam kondisi baik pada tahun 2018 adalah sebanyak

48 unit, sehingga sesuai dengan target sebesar 48 unit alat berat dalam kondisi

baik, atau capaiannya sama dengan realisasi sebesar 100%

2. Sasaran 2 :

“Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya

air dan pengelolaan sumber daya air”

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 24

prosentase irigasi dengan jaringan

saluran dalam kondisi baik

Pengukuran kinerja untuk pencapaian Sasaran 2 : Meningkatnya

keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan

sumber daya air, dilakukan dengan menggunakan 5 indikator kinerja sasaran,

sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No Sasaran Indikator Kinerja

Formulasi/Perhitungan

2 Meningkatnya

keandalan

sistem jaringan

infrastruktur

sumber daya

air dan

pengelolaan

sumber daya

air

1. Prosentasi

daerah irigasi

dalam kondisi

baik

= Luas DI kondisi baik dan sedang x 100% Luas DI keseluruhan

2. Rasio jaringan

irigasi dalam

kondisi baik

= Panjang saluran irigasi teknis s Luas lahan budidaya di irigasi teknis X prosentase irigasi dalam kondisi baik

3. Panjang

bangunan

proteksi sungai

= Panjang pekerjaan bangunan proteksi sungai

(m) tahun 2018

4. Panjang

sungai/saluran

yang

dinormalisasi

= Panjang normalisasi sungai/saluran (m) tahun

2018

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kedua, yaitu

“Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan

pengelolaan sumber daya air”, dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai

berikut:

a. Indikator kinerja 1 : Prosentasi daerah irigasi dalam kondisi baik

Rumus/perhitungan : = Luas DI kondisi baik dan sedang x 100% Luas DI keseluruhan

= 11.383,071 0x 100% 16.350,29 = 69,62 %

Capaian kinerja tahun 2018 adalah sebesar 69,62 %, sehingga apabila

dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebesar 70,20 %, maka

capaian kinerjanya adalah 69,62 /70,20 x 100% = 99,17 %, tidak tercapainya

target sebesar 100% dikarenakan ada beberapa jaringan irigasi yang

mengalami kerusakan akibat bencana alam sepanjang tahun 2018.

b. Indikator kinerja 2 : Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik

Rumus/perhitungan : = Panjang saluran irigasi teknis (m) sx

Luas lahan budidaya di irigasi teknis (Ha)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 25

= 343.896 m x 44,46% = 29,950 m/Ha 5.134,813 Ha

Capaian kinerja tahun 2018 sebesar 29,950 m/Ha, apabila dibanding-

kan dengan target tahun 2018 sebesar 29,900 m/ha, maka capaian realisasinya

adalah sebesar 100,167 %.

c. Indikator kinerja 3 : Panjang bangunan proteksi sungai

Bangunan proteksi tebing sungai dan saluran yang telah dibangun pada

tahun 2018 adalah sepanjang 355,11 m, apabila dibandingkan dengan target

kinerja tahun 2018 sepanjang 350 m, maka capaian realisasi kinerjanya adalah

sebesar 101,460 %.

d. Indikator kinerja 4 : Panjang sungai/saluran yang dinormalisasi

Normalisasi sungai dan saluran yang telah dilaksanakan pada tahun 2018

adalah sepanjang 1.990,70 m, apabila dibandingkan dengan target kinerja

tahun 2018 sepanjang 1.100 m, maka capaian realisasi kinerjanya adalah

sebesar 180,970 %.

3. Sasaran 3 :

“Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi”

Pengukuran kinerja untuk pencapaian Sasaran 3 : Meningkatnya

efektifitas dan efisiensi birokrasi, dilakukan dengan menggunakan 2 indikator

kinerja sasaran, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

No Sasaran Indikator Kinerja

Formulasi/Perhitungan

3 Meningkatnya

efektifitas dan

efisiensi

birokrasi

1. Terfasilitasinya

sarana

prasarana

aparatur dan

terbangunnya/

terehabilitasinya

gedung kantor

pemerintah

Jumlah paket kegiatan penanganan bangunan sarana publik dan pemerintah

2. Persentase

gedung

pemerintah

dalam kondisi

baik

=Jumlah gedung pemerintah kondisi baik x 100% Jumlah gedung pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 26

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran ketiga, yaitu

“Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi”, dapat dilihat indikator kinerjanya

sebagai berikut:

a. Indikator kinerja 1 : Terfasilitasinya sarana prasarana aparatur dan

terbangunnya/ terehabilitasinya gedung kantor pemerintah

Indikator ini menunjukkan jumlah paket kegiatan penanganan bangunan

sarana publik dan pemerintah yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang dan Pertanahan, dimana pada tahun 2018 terdapat 7 paket/lokasi

penanganan bangunan yang meliputi rehab berat bangunan, penataan dan

pembangunan gedung, yaitu :

1. Penanganan gedung Kantor Kecamatan Banjaranyar

2. Penanganan gedung kantor Gedung DPRD Ciamis (lanjutan)

3. Penanganan gedung kantor Kantor Kecamatan Cihaurbeuti (lanjutan)

4. Penanganan gedung kantor Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU)

5. Penanganan gedung kantor Kecamatan Cimaragas

6. Penanganan gedung/ruang Tahanan Polres Ciamis

7. Penanganan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Pertanahan Kabupaten Ciamis

Realisasi sebesar 12 paket/lokasi, dengan target sebanyak 7 paket/

lokasi, sehingga prosentasenya sebesar 100%.

b. Indikator kinerja 2 : Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik

Rumus = Jumlah gedung pemerintah kondisi baik x 100% = 61 unit x 100%

Jumlah gedung pemerintah keseluruhan 69 unit

= 88,41 %

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 86,5 % gedung

pemerintah dalam kondisi baik, maka capaian realisasinya adalah sebesar 102,208

%.

4. Sasaran 4 :

“Meningkatnya kualitas penataan ruang”

Pengukuran kinerja untuk pencapaian Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas

penataan ruang, dilakukan dengan menggunakan 4 indikator kinerja sasaran,

sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 27

No Sasaran Indikator Kinerja

Formulasi/Perhitungan

4

Meningkatnya

kualitas

penataan ruang

1. Jumlah rencana

tata ruang

Sudah jelas

2. Tersedianya

informasi

mengenai

Rencana Tata

Ruang (RTR)

wilayah

Kabupaten

beserta

rencana

rincinya

Prosentase tersedianya PERDA RTRW

dengan bobot prosentase dari proses

pengerjaan dokumen RTRW mulai dari

penyusunan dokumen sampai dengan

terbitnya PERDA RTRW.

3. Pengendalian

alih fungsi

lahan

= Luas lahan yang sesuai perizinan x 100%

Luas perizinan alih fungsi lahan

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran keempat, yaitu

“Meningkatnya kualitas penataan ruang”, dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai

berikut:

a. Indikator kinerja 1 : Jumlah rencana tata ruang

Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Pertanahan melaksanakan kegiatan Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah

sebagai bahan pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW), kemudian pada perubahan penjabaran kesatu ada kegiatan

yang berasal dari Anggaran Bantuan Provinsi yaitu :

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

Sindangkasih - Cikoneng

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cipaku

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

Rajadesa

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

Cijeungjing

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Lakbok

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

Pamarican

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cidolog

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 28

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

Cimaragas

Sehingga total kegiatan rencana tata ruang tahun 2018 adalah sebanyak

8 dokumen/kegiatan, dengan target adalah sebesar 8 dokumen/kegiatan, maka

prosentase realisasinya adalah sebesar 100%.

b. Indikator kinerja 2 : Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya

Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Pertanahan merencanakan untuk melaksanakan kegiatantindak lanjut dan

fasilitasi Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah sebagai bahan pembuatan

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Outuput dari kegiatan tersebut adalah tersedianya data-data dasar dari

Rencana Tata Ruang dan wilayah yang akan dijadikan sebagai dasar

pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang dan

Wilayah Kabupaten Ciamis, dimana output kegiatan ini bobotnya adalah sudah

sebessar atau 70% dari keseluruhan terbentuknya PERDA RTRW Kabupaten

Ciamis, dengan tahapan proses kegiatan yang masih harus ditempuh adalah

meliputi rekomendasi dari provinsi jawa barat, persetujuan dari Kementerian

Agraria Tata Ruang (ATR), persetujuan DPRD dan pengesahan.

d. Indikator kinerja 4 : Pengendalian alih fungsi lahan

Kegiatan yang mendukung pada pengendalian alih fungsi lahan di Dinas

Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2018 adalah

kegaiatan Pengendalian dan Pelaporan Tata Ruang, dimana berdasarkan data

untuk perizinan alih fungsi lahan, indikatornya ditentukan dengan rumus

berikut:

Rumus = Luas lahan yang sesuai perizinan x 100% Luas perizinan alih fungsi lahan

= 259.006,46 m2 x 100% 259.006,46 m2 = 100%

Artinya pada tahun 2018, penggunaan alih fungsi lahan telah sesuai dengan

perizinannya, sehingga capaian kinerjanya berdasarkan target sebesar 100%, dengan

realisasi sebesar 100%, maka capaian kinerjanya adalah 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 29

5. Sasaran 5 :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta

penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan

masyarakat”

Pengukuran kinerja untuk pencapaian Sasaran 5 : Mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta penguatan kemitraan

pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, dilakukan dengan

menggunakan 2 indikator kinerja sasaran, sebagaimana dijelaskan pada tabel

dibawah ini:

No Sasaran Indikator Kinerja

Formulasi/Perhitungan

4

Mewujudkan

tata kelola

pemerintahan

yang effisien

dan efektif serta

penguatan

kemitraan

pemerintah

dengan dunia

usaha dan

masyarakat

1. Kajian

penyelesaian

kasus tanah

pemda

Sudah jelas

2. Jumlah kajian

pemanfaatan

lahan dan

kebutuhan

lahan

Sudah jelas

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kelima, yaitu

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta penguatan

kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat”, dapat dilihat

indikator kinerjanya sebagai berikut:

a. Indikator kinerja 1 : Kajian penyelesaian kasus tanah pemda

Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Pertanahan merencanakan untuk melaksanakan kegiatan pengkajian dan

koordinasi penyelesaian kasus tanah Pemda sebanyak 4 kajian, dengan

realisasinya adalah hanya sebesar 4 kajian, sehingga realisasi kinerjanya adalah

sebesar 100%.

b. Indikator kinerja 2 : Jumlah kajian pemanfaatan lahan dan kebutu-

han lahan

Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Pertanahan merencanakan untuk melaksanakan kegiatan kajian pemanfaatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 30

lahan dan kebutuhan lahan pemerintah daerah sebanyak 12 kajian, tetapi

realisasinya adalah sebesar 20 kajian, hal ini terjadi karena adanya berbagai

usulan dari stakeholder-stakeholder terkait yang berhubungan dengan

permasalahan pemanfaatan dan kebutuhan lahan, sehingga realisasi kinerjanya

adalah sebesar 166,667 %.

3.2.1 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Pertanahan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017

Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 – 2019,

dalam Lampiran II dan III.

Penetapan Indikator ini didasarkan atas terjadinya perubahan SOTK yang baru,

dimana untuk Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari 5

(lima) sasaran strategis dan indikator utama, yang terdiri dari :

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENANGGUNG

JAWAB KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya keandalan sarana

dan prasarana

transportasi

Kemantapan jalan kabupaten

Bidang Bina Marga

Panjang jalan dalam kondisi baik dan

sedang dibagi

panjang jalan keseluruhan dikali

100

2 Meningkatnya keandalan sistem

jaringan infrastruktur

sumber daya air dan pengelolaan

sumber daya air

Rasio jaringan irigasi dalam

kondisi baik

Bidang Pengelolaan

Sumber Daya Air

Panjang saluran irigasi dibagi luas

area irigasi dalam kondisi baik

3 Meningkatnya efektifitas dan

efisiensi birokrasi

Persentase gedung pemerintah dalam

kondisi baik

Bidang Keciptakaryaan

Jumlah bangunan pemerintah dalam

kondisi baik dibagi

jumlah bangunan pemerintah

keseluruhan dikali 100

4 Meningkatakan

akses masyarakat terhadap sarana

dan prasarana dasar

permukiman

Persentase saluran

drainase dalam kondisi baik

Bidang

Keciptakaryaan

Saluran drainase

dalam kondisi baik dibagi keseluruhan

saluran drainase dikali 100

5 Meningkatnya kualitas penataan

ruang

Prosentase pengendalian alih

fungsi lahan

Bidang Penataan Ruang dan

Pertanahan

Jumlah alih fungsi lahan dibagi

keseluruhan dikali

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 31

Untuk tahun 2018, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas

Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET KINERJA

CAPAIAN/ REALISASI

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya

keandalan sarana dan prasarana

transportasi

Kemantapan jalan

kabupaten

70,50 % 70,826 %

2 Meningkatnya

keandalan sistem

jaringan infrastruktur

sumber daya air dan pengelolaan

sumber daya air

Rasio jaringan

irigasi dalam

kondisi baik

29,900 m/ha 29,950 m/ha

3 Meningkatnya efektifitas dan

efisiensi birokrasi

Persentase gedung pemerintah dalam

kondisi baik

86,5 % 88,41 %

4 Meningkatakan akses masyarakat

terhadap sarana dan prasarana

dasar

permukiman

Persentase saluran drainase dalam

kondisi baik

35,42 % 37,94 %

5 Meningkatnya

kualitas penataan ruang

Prosentase

pengendalian alih fungsi lahan

100 % 100 %

3.2.2 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

(SPM)

Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai 2 SPM dari

Kementrian Pekerjaan Umum (PU), yaitu kemantapan jalan kabupaten dan Kondisi

Irigasi.

No Indikator SPM

Kementrian PU

Realisasi tahun 2018

Keterangan

1 2 3 4 5

1 Kemantapan jalan (%) 60 % 70,826 %

2

Prosentase Luas Daerah

Irigasi (DI) dalam

kondisi baik (%)

70 % 69,62 %

Untuk irigasi

diasumsikan dalam

kondisi baik dan sedang

Tabel 3.3 Perbandingan SPM dengan realisasi kinerja tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 32

3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Capaian realisasi target untuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

tahun sebelumnya dan capaian tahun 2018 oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No Sasaran Capaian

tahun 2016 Capaian

tahun 2017 Capaian

tahun 2018 Ket

Uraian Indikator

1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya

keandalan sarana dan prasarana

transportasi

Kemantapan jalan

kabupaten 66,78 % 68,719 % 70,826 %

Panjang jalan

yang ditingkatkan 104,56 km 84,234 km 146,332 %

Panjang jalan yang dipelihara

secara rutin

239,28 km 207,117 km 246,663 km

Panjang jalan yang

direhab/dipelihara secara berkala

62,26 km 26,045 km 16,281 km

Jumlah jembatan

yang dibangun/diganti

12 Unit 11 Unit 5 unit

Jumlah jembatan

yang dipelihara/ direhab

13 Unit 13 Unit 7 unit

Adanya sistem informasi

database jalan

dan jembatan

42,85% 65,633 % 95 %

Jumlah alat berat

dalam kondisi baik 45 Unit 46 Unit 48 unit

2 Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air

Prosentasi daerah

irigasi dalam

kondisi baik

69,15% 69,57 % 69,62 %

Rasio jaringan

irigasi dalam kondisi baik

29,55 m/ha 29,780 m/ha 29,950 m/ha

Panjang bangunan

proteksi sungai 4.166 m 2.296,02 m 355,11 m

Panjang sungai/saluran

yang dinormalisasi

5.404,6 m 5.624,7 m 1.990,70 m

3 Meningkatnya

efektifitas dan

efisiensi birokrasi

Terfasilitasinya

sarana prasarana

aparatur dan terbangunnya/

terehabilitasinya gedung kantor

pemerintah

- 12 paket 7 paket

Tahun 2016

Masih Dinas

Bina Marga SDAESDM

(belum ada urusan

keciptakryaa

n, tata ruang dan

pertanahan)

Persentase gedung

pemerintah dalam kondisi baik

- 85 % 88,41 %

4 Meningkatakan

akses masyarakat terhadap sarana

Panjang

drainase/trotoar yang dipelihara

- 1.062,8 Meter

2.096,75 meter

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 33

dan prasarana dasar

permukiman

Persentase saluran drainase

dalam kondisi baik

-

34,52 % 37,94 %

Tahun 2016 Masih Dinas

Bina Marga

SDAESDM (belum ada

urusan keciptakryaa

n, tata ruang dan

pertanahan)

5 Meningkatnya

kualitas penataan ruang

Jumlah rencana

tata ruang

- 3 dokumen 8 Dokumen

Tersedianya

informasi

mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah

Kabupaten

beserta rencana rincinya

-

50 % 70 %

Pengendalian alih fungsi lahan

- 100 % 100 %

6 Mewujudkan tata kelola

pemerintahan

yang effisien dan efektif serta

penguatan kemitraan

pemerintah dengan dunia

usaha dan

masyarakat

Kajian penyelesaian

kasus tanah

pemda

-

4 kajian 4 kajian

Jumlah kajian

pemanfaatan lahan dan

kebutuhan lahan

-

24 kajian 20 kajian

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin

dicapai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis

dianggarkan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 260.516.537.000,-

yang bersumber dari APBD Kab. Ciamis, APBD Propinsi Jawa Barat dan APBN DAK.

Anggaran tersebut diperuntukan untuk :

- Belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.618.355.000,- (Gaji dan tunjangan PNS)

- Belanja langsung sebesar Rp. 245.898.182.000,-

Sedangkan realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

- Belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.473.621.078,-

- Belanja langsung sebesar Rp. 227.924.810.843,-

Total realisasi adalah sebesar Rp. 242.398.431.921,- atau sebesar 93,05 %, dimana

terjadinya sisa anggaran sebesar 18.118.105.079.

Selisih anggaran yang cukup besar terjadi karena adanya keterlambatan

pencairan anggaran untuk beberapa kegiatan di bidang Bina Marga dengan sumber

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 34

dana Bantuan Provinsi, sehingga baru bisa dicairkan pada awal bulan Januari 2019,

sedangkan progress fisik semua pekerjaan telah sesuai dengan target (100%).

Untuk rincian anggaran dan realisasi per program kerja dapat dilihat pada tabel

di berikut ini :

No Sasaran Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1.

Non Urusan

Belanja tidak langsung (Belanja Aparatur) Belanja Langsung - Program pelayanan

administrasi perkantoran

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Program peningkatan disiplin aparatur

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

14.618.355.000

1.219.006.000

2.633.180.000

25.000.000

30.000.000

25.000.000

14.473.621.078

1.043.753.715

2.140.557.300

25.000.000

10.000.000

23.925.000

Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi

- Program pembangunan jalan dan jembatan

- Program pembangunan turap/talud/bronjong

- Program rehabilitasi/pemeli-haraan jalan dan jembatan

- Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

157.666.271.000

7.211.769.700

23.101.725.800

400.000.000

677.293.000

142.312.199.450

7.156.392.000

22.862.449.100

383.190.000

625.024.928

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 35

2. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air

- Program pengembangan danpengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

- Program pengendalian banjir

22.933.419.450

3.357.569.000

22.271.551.450

3.266.496.000

3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi

- Program Peningkatan Sarana/Prasarana Pemerintah

17.264.698.500 16.965.779.000

4. Meningkatakan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman

- Program pembangunan saluran drainase /gorong-gorong

4.216.934.550

4.062.581.900

4. Meningkatnya

kualitas penataan ruang

- Program Perencanaan Tata Ruang

- Proram Pemanfaatan Ruang

4.998.245.000

40.360.000

4.637.881.000

40.320.000

6. Mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang

effisien dan efektif

serta penguatan kemitraan

pemerintah dengan dunia usaha dan

masyarakat

- Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

97.710.000 97.710.000

Jumlah Total 260.516.537.000 242.398.431.921

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Tahun 2018

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pemakaian

kekayaan yang didapatkan dari sewa alat-alat berat, stoom walls dan retribusi

laboratorium pengujian material, ditargetkan sebesar Rp. 644.490.000,-. Adapun

realisasinya adalah sebesar Rp. 651.736.000,- atau 101,12 %, sehingga retribusi

pendapatan asli daerah (PAD) telah melampaui target yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 36

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis, yang pelaksanaan kegiatannya pada tahun

2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah

yang baik. Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2018 menyajikan berbagai

keberhasilan maupun capaian yang belum optimal dan evaluasi terhadap kinerja yang

telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.

Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun

2018 telah dicapai dengan baik. Hal ini terlihat dari 21 indikator kinerja yang telah

diperjanjikan, 20 indikator kinerja sesuai target bahkan ada yang melebihi target,

sedangkan 1 indikator kinerja masih belum mencapai target, namun walaupun ada

indikator yang belum mencapai target, dengan beberapa catatan terkait

ketidaktercapaian indikator dimaksud telah dipaparkan pada penjelasan di bab

terdahulu, namum secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar

110,586 %, artinya jauh melampaui target kinerja keseluruhan.

Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan

dukungan pimpinan serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Pertanahan Kabupaten Ciamis dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis

yang semakin kondusif.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah Dinas Pekerjaan

Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis ini, diharapkan dapat

memberikan gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Pertanahan Kabupaten Ciamis kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil

bagian dengan berpartispasi aktif untuk membangun tatar galuh ciamis.

Semoga apa yang telah kita laksanakan ini selalu mendapat ridho Allah SWT.

Amin.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 37

Ciamis, 31 Januari 2019 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS

Drs. H Kusdiana, MM Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670423 198603 1 002

ARYOGA
Stamp

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2018 38

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

2. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 (anggaran perubahan)

PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai 14.618.355.000 14.473.621.078 99,01

2 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan :

Dana Rp. 5.000.000 3.150.000 63,00 DAU

SDM Orang

Keluaran :Jumlah prangko yang disediakan prangko 1.305 1.305 100,00

surat 1.305 1.305 100,00

Hasil :Optimalnya pengiriman surat Perangko 1.305 1.305 100,00

surat 1.305 1.305 100,00

Manfaat :

Lancarnya arus komunikasi, informasi dan data % 100 100 100,00

Dampak :Tertib administrasi % 100 100 100,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Masukan :

Dana Rp. 218.968.700 162.844.694 74,37 DAU

SDM Orang 5,00 5,00 100

Keluaran :

Terbayarnya rekening telepon, listrik dan air serta internet Rekening 300 300 100,00

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rekening 300 300 100,00

Manfaat :

Terciptanya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik % 100 100 100,00

Dampak :

Lancarnya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik % 100 100 100,00

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan :

Dana Rp. 200.075.000 200.075.000 100,00 DAU

SDM Orang 15,00 15,00 100,00

Keluaran :15 orang tenaga jasa kebersihan kantor dan retribusisampahan yang dibayarkan

bulan 12,00 12,00 100,00

Hasil :Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor bulan 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Lancarnya administrasi perkantoran % 100 100 100,00

Dampak :

Lancarnya pelaksanaan kantor % 100 100 100,00

4 Penyediaan alat tulis kantor Masukan :

Dana Rp. 120.840.200 120.809.450 99,97 DAU

SDM Orang 5,00 5,00 100,00

Keluaran :

Tersedianya ATK untuk administrasi perkantoran Macam/jenis 42,00 42,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasanMacam/jenis 42,00 42,00 100,00

Manfaat :

Tersedianya Alat tulis kantor % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Lancarnya pelaksanaan pekerjaan % 100,00 100,00 100,00

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan :

Dana Rp. 175.362.100 147.252.000 83,97 DAU

SDM Orang

Keluaran :

Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan bulan 12,00 12,00 100,00

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran bulan 12,00 12,00 100,00

Manfaat :

Lancarnya pelaksanaan pekerjaan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Lancarnya Pelaksanaan % 100,00 100,00 100,00

6 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Masukan :

Dana Rp. 20.000.000 20.000.000 100,00 DAU

SDM Orang

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :

Alat listrik tersedia saat diperlukan jenis alat listrik 11,00 11,00 100,00

buah 613,00 613,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasanjenis alat listrik 11,00 11,00 100,00

buah 613,00 613,00 100,00

Manfaat :

Lancarnya dalam pelaksanaan pekerjaan kantor % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Tidak terjadinya hambatan teknis dalam pekerjaan % 100,00 100,00 100,00

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan Masukan :

Dana Rp. 12.000.000 10.760.000 89,67 DAU

SDM Orang

Keluaran :

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan ekdemplar 2.400 2.400 100,00

Hasil :

Terpenuhinya informasi dan bahan pendukung tugas ekdemplar 2.400 2.400 100,00

Manfaat :

Lancarnya dalam pelaksanaan pekerjaan kantor % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Tidak terjadinya hambatan teknis dalam pekerjaan % 100,00 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

8 Penyediaan makan dan minuman Masukan :

Dana Rp. 63.600.000 34.600.000 54,40 DAU

SDM Orang 261 261 100,00

Keluaran :

snack 2.934 2.150 73,28

nasi dus 708 500 70,62

galon 60 36 60,00

Hasil :

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan rapatkedinasan

snack 2.150 2.150 100,00

nasi dus 500 500 100,00

galon 36 36 100,00

Manfaat :

Pemenuhan kebutuhan fisiologis % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Meningkatnya kinerja Aparatur % 100,00 100,00 100,00

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan : DAU

Dana Rp. 250.000.000 218.207.571 87,28

SDM Orang 439 439 100,00

Keluaran :

Jmlah perjalanan dinas keluar daerah Hok 439 439 100,00

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, tamu danharian pegawai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :

Hok 439 439 100,00

Manfaat :

Keterlanjutan pelaksanaan kegiatan / pekerjaan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Terlaksananya pekerjaan sesuai tujuan dan waktu % 100,00 100,00 100,00

10 Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Masukan :

Dana Rp. 153.160.000 126.055.000 82,30 DAU

SDM Orang 916 916 100,00

Keluaran :

Jmlah perjalanan dinas dalam daerah Hok 916 916 100,00

Hasil :

Hok 916 916 100,00

Manfaat :

Lancarnya pelaksanaan kegiatan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

% 100,00 100,00 100,00

Terkoordinasinya pelaksanaan tugas keluar daerah secaraoptimal

Terpenuhinya biaya rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasididalam Daerah

Meningkatnya semangat " Team Work " dalampelaksanaan kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Masukan :

Dana Rp. 91.600.000 79.155.000 86,41 DAU

SDM Orang - - #DIV/0!

Keluaran :

Tersedianya kendaraan dinas/operasional unit 3,00 3,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya kelancaran, kenyamanan pelaksanaan tugas kedinasan

unit 3,00 3,00 100,00

Manfaat :

Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas

% 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan :

Dana Rp. 20.000.000 19.186.000 95,93 DAU

SDM Orang 27,00 27,00 100,00

Keluaran :

Terpenuhinya kebersihan kantor, pengisian tabung gas elpiji dan tabung pemadam kebakaran gas elpiji 96,00 96,00 100,00

tabung damkar 6,00 6,00 100,00

alat kebersihan 700,00 700,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :

Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas

gas elpiji 96,00 96,00 100,00

tabung damkar 6,00 6,00 100,00

alat kebersihan 700,00 700,00 100,00

Manfaat :

Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas

% 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00

3 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Masukan :

Dana Rp. 335.875.000 134.685.000 40,10 DAU

SDM Orang

Keluaran :

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan unit set 11,00 11,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas kedinasanunit set 11,00 11,00 100,00

Manfaat :

Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

4 Pengadaan Perlengkapan Kantor Masukan :

Dana Rp. 264.005.000 218.356.000 82,71 DAU

SDM Orang

Keluaran :

Tersedianyan perlengkapan kantor untuk administrasi perkantoran bulan 12,00 12,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan bulan 12,00 12,00 100,00

Manfaat :

Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas

% 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00

5 Pengadaan Peralatan Kantor Masukan :

Dana Rp. 352.000.000 314.386.000 89,31 DAU

SDM Orang

Keluaran :

Jumlah peralatan kantor yang diadakan jenis 8,00 8,00 100,00

buah 20,00 20,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas kedinasan

jenis 8,00 8,00 100,00

buah 20,00 20,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat :

Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas

% 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan :

Dana Rp. 267.000.000 265.155.000 99,31 DAU

SDM Orang

Keluaran :

Terpeliharanya gedung Kantor bangunan

m2 3.000,00 3.000,00 100,00

Halaman

m2 1.000,00 1.000,00 100,00

Hasil :

Lingkungan Kerja yang aman, nyaman, sehat, asri dan indah

bangunan

m2 3.000,00 3.000,00 100,00

Halaman

m2 1.000,00 1.000,00 100,00

Manfaat :

Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakantugas % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Masukan :

Dana Rp. 750.000.000 613.238.300 81,77 DAU

SDM Orang

Keluaran :

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional R2 50,00 50,00 100,00

R4 21,00 21,00 100,00

alat berat 68,00 68,00 100,00

Hasil :

Berfungsinya kendaraan dinas/operasional dengan optimal R2 50,00 50,00 100,00

R4 21,00 21,00 100,00

alat berat 68,00 68,00 100,00

Manfaat :

Kelancaran dalan pelaksanaan tugas 2 pekerjaan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Hasil kerja yang optimal % 100,00 100,00 100,00

8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Masukan :

Dana Rp. 1.000.000 - 0,00 DAU

SDM Orang

Keluaran :

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor set/gording 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas kedinasan set/gording 1,00 1,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat :

Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas

% 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Terciptanya kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00

9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Masukan :

Dana Rp. 8.900.000 8.900.000 100,00 DAU

SDM Orang

Keluaran :

Terlaksananya peralatan gedung kantor unit 28,00 28,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas kedinasan unit 28,00 28,00 100,00

Manfaat :

Optimalnya daya dukung peralatan kantor % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Terciptanya kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00

10 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Masukan :

Dana Rp. 35.000.000 35.000.000 100,00 DAU

SDM Orang

Keluaran :

Terlaksananya perlatan kantor secara rutin/berkala unit 70,00 70,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :Peralatan gedung kantor secara rutin/berkala terpelihara

unit 62,00 62,00 100,00

Manfaat :

Optimalnya daya dukung peralatan kantor % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Terciptanya kelancaran dalam melaksanakan tugas % 100,00 100,00 100,00

11 Rehab gedung kantor Masukan :

Dana Rp. 471.800.000 416.496.000 88,28 DAU

SDM Orang

Keluaran :

paket 5,00 5,00 100,00

Hasil :

paket 5,00 5,00 100,00

Manfaat :

Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas

% 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Meningkatnya Pelaksanaan Kerja % 100,00 100,00 100,00

12 Pembayaran SewaTanah untuk Gedung Kantor Masukan :

Dana Rp. 36.000.000 36.000.000 100,00 DAU

SDM Orang

Keluaran :

unit'lokasi 3,00 3,00 100,00

Gedung kantor UPTD PU Dinas PUPRP yang direhabilitasi

Meningkatnya kenyamanan gedung kantor beserta lingkungannya

Terbayarnya sewa tanah untuk gedung kantor UPTD PU

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :

unit'lokasi 3,00 3,00 100,00

Manfaat :

Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas

% 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Meningkatnya Pelaksanaan Kerja % 100,00 100,00 100,00

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan Masukan :

Dana Rp. 25.000.000 25.000.000 100,00 DAU

SDM Orang

Keluaran :

Jumlah pakaian yang diadakan stel 100,00 100,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas kedinasan stel 100,00 100,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya wawasan dan proesioanalisme aparatur % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Meningkanya kinerja aparatur % 100,00 100,00 100,00

Tersedianya kebutuhan tanah dan gedung untukoperasionalisasi kantor UPTD PU

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal Masukan :

Dana Rp. 20.000.000 10.000.000 50,00 DAU

SDM Orang 4,00 4,00 100,00

Keluaran :

Teralatihnya sumber daya pegawai yang terampil orang 4,00 4,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya sumber daya pegawai yang terampil orang 4,00 4,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya wawasan dan proesioanalisme aparatur % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Meningkanya kinerja aparatur % 100,00 100,00 100,00

2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Masukan :

Dana Rp. 10.000.000 - 0,00 DAU

SDM Orang 10,00 - 0,00

Keluaran :

Peserta yang mengikuti bintek Orang 10,00 - 0,00

Hasil :Terbinanya Implementasi peraturan perundang - undangan terbina

Orang 10,00 - 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat :

%

Dampak :Ketidakgamangan dalam pelaksanaan pekerjaan %

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Keuangan

1 Pengelolaan Data dan Informasi SKPD Masukan :Dana Rp. 25.000.000 23.925.000 95,70 DAU

SDM Orang 8,00 8,00 100,00

Keluaran :

Data sistem informasi/Website yang update dan Expose Media

kegiatan 250,00 250,00 100,00

Hasil :

Tersedianya informasi kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis

kegiatan 250,00 250,00 100,00

Manfaat :

Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas

% 80,00 80,00 100,00

Dampak :

Meningkatnya Pelaksanaan Kerja % 80,00 80,00 100,00

7 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Masukan :

Dana Rp. 103.150.000 100.524.000 97,45 DAU

SDM Orang 8,00 8,00 100,00

Pelaksanaan Pekerjaan Peraturan Perundang - undanganyang berlaku

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :

Tersedianya desain pembangunan jalan dan jembatanpaket 20,00 20,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya kualitas perencanaan jalan dan jembatanDokumen 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

2 Peningkatan Jembatan Masukan :

Dana Rp. 1.916.521.000 1.916.121.000 99,98 DAU

SDM Orang 19,00 19,00 100,00

Keluaran :

Jembatan yang ditingkatkan paket 2 2 100,00

Hasil :

Meningkatnya kondisi Jembatan paket 2 2 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

3 Peningkatan Jalan Masukan :

Dana Rp. 29.625.288.000 29.217.479.000 98,62 DAU

SDM Orang 19,00 19,00 100,00

Keluaran :

Jalan yang ditingkatkan km 21,50 21,50 100,00

Hasil :

Meningkatnya kondisi Jalan km 21,50 21,50 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

4 Peningkatan Sturktur Jalan di Kabupaten Ciamis Masukan :

Dana Rp. 18.817.053.000 18.816.983.000 100,00 DAK

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :

Jalan Cikohkol - kalijati yang ditingkatkan km 14,15 14,15 100,00

Hasil :

Meningkatnya Jalan Cikohkol - Kalijati km 14,15 14,15 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

5 Peningkatan Jalan Sindangkasih - Kujang sepanjang 3,5 km Masukan :

Dana Rp. 3.000.000.000 2.974.242.000 99,14 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :

Jalan Sindangkasih - Kujang sepanjang 3,5 km yangditingkatkan km 3,50 3,50 100,00

Hasil :

Meningkatnya kondisi Jalan Sindangkasih - Kujangsepanjang 3,5 km km 3,50 3,50 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

6 Peningkatan Jalan Patrol - Sadewata sepanjang 2,7 km lebar 3,50 m' Masukan :

Dana Rp. 2.700.000.000 2.694.900.000 99,81 BanprovSDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :

Jalan Patrol - Sadewata sepanjang 2,7 km lebar 3,50 m'sepanjang 3,5 km yang ditingkatkan km 3,50 3,50 100,00

Hasil :

Meningkatnya kondisi Jalan Jalan Patrol - Sadewatasepanjang 2,7 km lebar 3,50 m' km 3,50 3,50 100,00

Manfaat :

Meningkatnya fungsi dan kualitas jalan yang ditingkatkan % 100,00 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Dampak :

Meningkatnya kemampuan jalan Kabupaten % 100,00 100,00 100,00

7 Peningkatan Jembatan Skung Jalan Siliwangi I Masukan :

Dana Rp. 900.000.000 869.442.000 96,60 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :

Jembatan Skung Jalan Siliwangi I yang ditingkatkan km 2,35 2,35 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jembatan Skung Jalan Siliwangi I

km 2,35 2,35 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

8 Peningkatan Jalan Saguling - Jalatrang sepanjang 4,5 lebar 4,0 m' Masukan :

Dana Rp. 5.000.000.000 4.990.214.000 99,80 -

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Saguling - Jalatrang sepanjang 4,5 lebar 4,0 m' yangditingkatkan

km 4,50 4,50 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Saguling - Jalatrang sepanjang4,5 lebar 4,0 m' km 4,50 4,50 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

9 Peningkatan Jalan Jagabaya - Bangunjaya sepanjang 0,7 km lebar 3,5 m' Masukan :

Dana Rp. 1.000.000.000 967.964.000 96,80 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Jagabaya - Bangunjaya sepanjang 0,7 km lebar 3,5m' yang ditingkatkan

km 0,70 0,70 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Saguling - Jalatrang sepanjang4,5 lebar 4,0 m' km 0,70 0,70 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

10 Peningkatan Jalan Lingkar Cihaurbeuti sepanjang 1,3 km lebar 5,5 m' Masukan :

Dana Rp. 1.500.000.000 1.481.763.000 98,78 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Lingkar Cihaurbeuti sepanjang 1,3 km lebar 5,5 m'yang ditingkatkan

km 1,30 1,30 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Lingkar Cihaurbeuti sepanjang1,3 km lebar 5,5 m' km 1,30 1,30 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

11 Peningkatan Jalan Sindangbarang - Bts. Majalengka sepanjang 2,5 km lebar 3,5 m' Masukan :

Dana Rp. 3.000.000.000 2.925.499.000 97,52 -

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Sindangbarang - Bts. Majalengka sepanjang 2,5 kmlebar 3,5 m' yang ditingkatkan

km 2,50 2,50 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Sindangbarang - Bts.Majalengka sepanjang 2,5 km lebar 3,5 m' km 2,50 2,50 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

12 Peningkatan Jalan Baregbeg - Sukamaju sepanjang 1,5 km lebar 3,0 m' Masukan :

Dana Rp. 1.250.000.000 1.229.337.000 98,35 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Baregbeg - Sukamaju sepanjang 1,5 km lebar 3,0 m'yang ditingkatkan

km 1,50 1,50 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Baregbeg - Sukamajusepanjang 1,5 km lebar 3,0 m' km 1,50 1,50 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

13 Peningkatan Jalan Manganti - Bts. Pangandaran sepanjang 1,2 km lebar 3,0 m' Masukan :

Dana Rp. 2.000.000.000 1.985.151.000 99,26 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Manganti - Bts. Pangandaran sepanjang 1,2 km lebar3,0 m' yang ditingkatkan km 1,20 1,20 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Manganti - Bts. Pangandaransepanjang 1,2 km lebar 3,0 m' km 1,20 1,20 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

14 Peningkatan Jalan Cijeungjing - Ciharalang sepanjang 1,25 km lebar 3,5 m' Masukan :

Dana Rp. 1.250.000.000 1.238.062.000 99,05 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Cijeungjing - Ciharalang sepanjang 1,25 km lebar 3,5m' yang ditingkatkan km 1,25 1,25 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Cijeungjing - Ciharalangsepanjang 1,25 km lebar 3,5 m' km 1,25 1,25 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

15 Peningkatan Jalan Cisaga - Tambaksari sepanjang 1,0 km lebar 3,0 m' Masukan :

Dana Rp. 1.000.000.000 997.575.000 99,76 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Cisaga - Tambaksari sepanjang 1,0 km lebar 3,0 m'yang ditingkatkan km 1,00 1,00 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Cisaga - Tambaksarisepanjang 1,0 km lebar 3,0 m' km 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

16 Peningkatan Jalan Cisadap - Sukajadi sepanjang 1,0 km lebar 3,0 - 3,5 m' Masukan :

Dana Rp. 1.000.000.000 997.575.000 99,76 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Cisadap - Sukajadi sepanjang 1,0 km lebar 3,0 - 3,5m' yang ditingkatkan km 1,00 1,00 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Cisadap - Sukajadi sepanjang1,0 km lebar 3,0 - 3,5 m' km 1,00 1,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

17 Peningkatan Jalan Hujungtiwu - Tenggerharja sepanjang 6,0 km lebar 3,5 m' Masukan :

Dana Rp. 6.250.000.000 6.092.581.000 97,48 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Hujungtiwu - Tenggerharja sepanjang 6,0 km lebar3,5 m' yang ditingkatkan km 6,00 6,00 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Hujungtiwu - Tenggerharjasepanjang 6,0 km lebar 3,5 m' km 6,00 6,00 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

18 Peningkatan Jalan Tambaksari - Bangunharja sepanjang 5,25 km lebar 3,5 m' Masukan :

Dana Rp. 6.250.000.000 6.214.438.000 99,43 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Tambaksari - Bangunharja sepanjang 5,25 km lebar3,5 m' yang ditingkatkan km 5,25 5,25 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Tambaksari - Bangunharjasepanjang 5,25 km lebar 3,5 m' km 5,25 5,25 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

19 Peningkatan Jalan Rancah - Kadupandak sepanjang 5,5 km lebar 4,0 m' Masukan :

Dana Rp. 6.250.000.000 6.240.390.000 99,85 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Rancah - Kadupandak sepanjang 5,5 km lebar 4,0 m'yang ditingkatkan km 5,50 5,50 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Rancah - Kadupandaksepanjang 5,5 km lebar 4,0 m' km 5,50 5,50 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

20 Peningkatan Jalan Oto Iskandardinata sepanjang 3,0 km lebar 7,0 m' Masukan :

Dana Rp. 6.250.000.000 6.237.931.000 99,81 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Oto Iskandardinata sepanjang 3,0 km lebar 7,0 m'yang ditingkatkan km 3,00 3,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Oto Iskandardinata sepanjang3,0 km lebar 7,0 m' km 3,00 3,00 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

21 Penigkatan Jalan Cisaga - Ciparigi sepanjang 7,0 km lebar 4,5 m' Masukan :

Dana Rp. 8.750.000.000 1.835.631.800 20,98 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Cisaga - Ciparigi sepanjang 7,0 km lebar 4,5 m' yangditingkatkan km 7,00 7,00 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Cisaga - Ciparigi sepanjang 7,0km lebar 4,5 m' km 7,00 7,00 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

22 Peningkatan Jalan Cijantung - Wangsareka sepanjang 2,8 km lebar 4,0 m' Masukan :

Dana Rp. 3.000.000.000 2.959.885.000 98,66 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Cijantung - Wangsareka sepanjang 2,8 km lebar 4,0m'' yang ditingkatkan km 2,80 2,80 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Cijantung - Wangsarekasepanjang 2,8 km lebar 4,0 m' km 2,80 2,80 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

23 Peningkatan Jalan Katapang - Bangunharja sepanjang 6,5 km lebar 4,0 m' Masukan :

Dana Rp. 7.250.000.000 1.522.355.000 21,00 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Katapang - Bangunharja sepanjang 6,5 km lebar 4,0m'' yang ditingkatkan km 6,50 6,50 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Katapang - Bangunharjasepanjang 6,5 km lebar 4,0 m' km 6,50 6,50 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

24 Peningkatan Jalan Cihaurbeuti - Panumbangan sepanjang 5,0 km lebar 5,5 m' Masukan :

Dana Rp. 8.250.000.000 7.766.446.800 94,14 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Cihaurbeuti - Panumbangan sepanjang 5,0 km lebar5,5 m'' yang ditingkatkan km 6,50 6,50 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Cihaurbeuti - Panumbangansepanjang 5,0 km lebar 5,5 m' km 6,50 6,50 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

25 Peningkatan Jalan Bojong - Salakaria sepanjang 5,0 km lebar 5,5 m' Masukan :

Dana Rp. 4.500.000.000 4.454.757.000 98,99 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Bojong - Salakaria sepanjang 5,0 km lebar 5,5 m'yang ditingkatkan km 5,00 5,00 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Bojong - Salakaria sepanjang5,0 km lebar 5,5 m' km 5,00 5,00 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

26 Peningkatan Jalan Baregbeg - Ciilat sepanjang 6,0 km lebar 4,0 m' Masukan :

Dana Rp. 7.000.000.000 6.561.274.200 93,73 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Baregbeg - Ciilat sepanjang 6,0 km lebar 4,0 m' yangditingkatkan km 6,00 6,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Baregbeg - Ciilat sepanjang 6,0km lebar 4,0 m' km 6,00 6,00 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

27 Peningkatan Jalan Lintungpaku - Ciilat sepanjang 7,5 km lebar 4,0 m' Masukan :

Dana Rp. 8.500.000.000 7.989.042.650 93,99 Banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Lintungpaku - Ciilat sepanjang 7,5 km lebar 4,0 m'yang ditingkatkan km 7,50 7,50 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Lintungpaku - Ciilat sepanjang7,5 km lebar 4,0 m' km 7,50 7,50 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

28 Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Ciamis Masukan :

Dana Rp. 2.354.259.000 2.318.544.000 98,48 DAU

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Badan Jalan yang mengalami kerusakan ruas 5,00 5,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan yang mengalami kerusakan

ruas 5,00 5,00 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

29 Peningkatan Jalan Purwadadi - Bojongnangka sepanjang 1,0 km lebar 3,5 m' Masukan :

Dana Rp. 1.000.000.000 850.556.000 85,06 Dana Bagi Hasil

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :Jalan Purwadadi - Bojongnangka sepanjang 1,0 km lebar3,5 m' yang ditingkatkan km 1,00 1,00 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Purwadadi - Bojongnangkasepanjang 1,0 km lebar 3,5 m' km 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

30 Peningkatan Jalan Cinyasag - Panawangan sepanjang 2,0 km lebar 3,0 m Masukan :

Dana Rp. 1.000.000.000 976.886.000 97,69 Banprov

SDM Orang 17,00 17,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :Jalan Cinyasag - Panawangan sepanjang 2,0 km lebar 3,0m yang ditingkatkan km 2,00 2,00 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Cinyasag - Panawangansepanjang 2,0 km lebar 3,0 m km 2,00 2,00 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

31 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Rancapetir - Rd. OkasBratakusumah sepanjang 1,3 km lebar 3,0 - 4,5 m' Masukan :

Dana Rp. 1.000.000.000 986.239.000 98,62 Banprov

SDM Orang 17,00 17,00 100,00

Keluaran :Jalan Lingkungan Kota Rancapetir - Rd. OkasBratakusumah sepanjang 1,3 km lebar 3,0 - 4,5 m' yangditingkatkan

km 1,30 1,30 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Lingkungan Kota Rancapetir -Rd. Okas Bratakusumah sepanjang 1,3 km lebar 3,0 - 4,5m'

km 1,30 1,30 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

32 Peningkatan Jalan Lakbok - Bts.Banjar sepanjang 1,5 km lebar 4,0 m' Masukan :Dana Rp. 2.000.000.000 1.942.494.000 97,12 Banprov

SDM Orang 17,00 17,00 100,00

Keluaran :Jalan Lakbok - Bts.Banjar sepanjang 1,5 km lebar 4,0 m'yang ditingkatkan km 1,50 1,50 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Lakbok - Bts.Banjar sepanjang1,5 km lebar 4,0 m' km 1,50 1,50 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

33 Peningkatan Jalan Bts. Banjar - Nambo - Manganti sepanjang 2,0 km lebar 4,5 m'

Masukan :Dana Rp. 2.000.000.000 1.987.423.000 99,37 Banprov

SDM Orang 17,00 17,00 100,00

Keluaran :Jalan Bts. Banjar - Nambo - Manganti sepanjang 2,0 kmlebar 4,5 m' yang ditingkatkan km 2,00 2,00 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Bts. Banjar - Nambo - Mangantisepanjang 2,0 km lebar 4,5 m' km 2,00 2,00 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

34 Peningkatan Jalan Bojonghuni - Sedekan sepanjang 2,6 km lebar 3,0 m' Masukan :Dana Rp. 2.000.000.000 1.972.494.000 98,62 Banprov

SDM Orang 17,00 17,00 100,00

Keluaran :Jalan Bojonghuni - Sedekan sepanjang 2,6 km lebar 3,0 m'yang ditingkatkan km 2,60 2,60 100,00

Hasil :Meningkatnya kondisi Jalan Bojonghuni - Sedekansepanjang 2,6 km lebar 3,0 m' km 2,60 2,60 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak : Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

8 Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong

1 Pemeliharaan Rutin Keciptakaryaan Masukan :

Dana Rp. 710.107.550 708.856.000 99,82 DAU

SDM Orang

Keluaran :

Saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Terpeliharanya saluran drainase/gorong - gorong yangmemadai paket 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya kualitas saluran drainase / trotoar % 100,00 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Dampak :

Lancarnya aliran buangan air hujan dan terfasilitasinya pejalan kaki

%100,00 100,00 100,00

2 Penyusunan DED Drainase Kota Ciamis Masukan :

Dana Rp. 86.315.000 85.900.000 99,52 DAU

SDM Orang 12,00 12,00 100,00

Keluaran :

Tersusunnya Master Pian Drainase Wilayah Kota Ciamisdokumen 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunandrainase/gorong - gorong dokumen 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Pelaksanaan Pembangunan Drainase Kota Ciamis yangefektif dan efisien.

%100,00 100,00 100,00

Dampak :

Lancarnya pelaksanaan pekerjaan drainase kota ciamis %100,00 100,00 100,00

3 Pembangunan Drainase/Trotoar Kota Ciamis Masukan :

Dana Rp. 1.202.886.000 1.169.536.000 97,23 DAU

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :

Drainase/Trotoar Kota Ciamis yang terbangun paket 1,00 1,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :

Terbangunnya Drainase/Trotoar Kota Ciamis yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan

%100,00 100,00 100,00

Dampak :

Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki

%100,00 100,00 100,00

4 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cimaragas Masukan :

Dana Rp. 436.185.000 434.960.000 99,72 DAU

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cimaragas yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cimaragas yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

5 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Banjaranyar Masukan :

Dana Rp. 168.476.000 154.367.500 91,63 Banprov

SDM Orang 4,00 4,00 100,00

Keluaran :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Banjaranyar yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Banjaranyar yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00

6 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Purwadadi Masukan :

Dana Rp. 130.000.000 116.611.500 89,70 Banprov

SDM Orang 4,00 4,00 100,00

Keluaran :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Purwadadi yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Purwadadi yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat :

Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00

7 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Lakbok Masukan :

Dana Rp. 125.000.000 114.345.900 91,48 Banprov

SDM Orang 4,00 4,00 100,00

Keluaran :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Lakbok yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Lakbokyangmemadai unit 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00

8 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sukamantri Masukan :

Dana Rp. 130.000.000 121.796.500 93,69 Banprov

SDM Orang 4,00 4,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sukamantri yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sukamantri yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00

9 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Lumbung Masukan :

Dana Rp. 167.171.000 158.563.000 94,85 Banprov

SDM Orang 4,00 4,00 100,00

Keluaran :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Lumbung yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Lumbung yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Dampak :

Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00

10 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cidolog Masukan :

Dana Rp. 161.171.000 152.381.000 94,55 Banprov

SDM Orang 4,00 4,00 100,00

Keluaran :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cidolog yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cidolog yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00

11 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Jatinagara Masukan :

Dana Rp. 167.171.000 158.122.000 94,59 Banprov

SDM Orang 4,00 4,00 100,00

Keluaran :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Jatinagara yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Jatinagara yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00

12 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sukadana Masukan :

Dana Rp. 156.226.000 148.131.000 94,82 Banprov

SDM Orang 4,00 4,00 100,00

Keluaran :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sukadana yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sukadana yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

13 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cipaku Masukan :

Dana Rp. 156.226.000 144.663.500 92,60 Banprov

SDM Orang 4,00 4,00 100,00

Keluaran :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cipaku yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cipaku yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00

14 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sindangkasih Masukan :

Dana Rp. 160.000.000 147.354.500 92,10 Banprov

SDM Orang 4,00 4,00 100,00

Keluaran :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sindangkasih yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Sindangkasih yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat :

Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00

15 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cikoneng Masukan :

Dana Rp. 160.000.000 147.451.500 92,16 Banprov

SDM Orang 4,00 4,00 100,00

Keluaran :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cikoneng yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Cikoneng yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00

16 Pembangunan Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Ciamis Masukan :

Dana Rp. 100.000.000 99.542.000 99,54 Banprov

SDM Orang 4,00 4,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Ciamis yangterbangun paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Drainase/Trotoar Terminal Kecamatan Ciamis yangmemadai unit 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya fungsi dan kualitas drainase / trotoarperkotaan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Mengurangi genangan dan terfasilitasinya aktifitas pejalankaki % 100,00 100,00 100,00

9 Program Pembangunan turap/talud/brojong

1 Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan Masukan :

Dana Rp. 7.211.769.700 7.156.392.000 99,23

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikupa - Cigayam SDM Orang

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikupa - Karangkamiri

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sindangrasa - Cigayam Keluaran :

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Entrong - Kalijati Terbangunnya Bangunan Pelengkap paket 52,00 52,00 100,00

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikokol - - Kalijati (Bts.Pangandaran)

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Banjarsari - Nambo Hasil :

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ciherang - Purwasari Meningkatnya kondisi pelengkap Jalan paket 52,00 52,00 100,00

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Lingkungan Kota Banjarsari

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Langkapsari - Tanjungsari Manfaat :

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Jelat - Karangampel Meningkatnya fungsi dan kualitas jalan yang dipelihara dan direhab

%70,826 70,826 100,00

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Mayor. Ali Basyah

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Maleber - Sadananya Dampak :

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Rd. Okas Bratakusumah Meningkatnya kemantapan Jalan Kabupaten % 70,826 70,826 100,00

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Lingkungan Kota Ciamis

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Citapen Masukan :

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kapten Heru Suryadi

DAU

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Bojonghuni - Sedekan Dana Rp. 8.353.365.450 8.339.395.000 99,83

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ciparay - Pamarican SDM Orang 9,00 9,00 100,00

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Jelegong - Karangnangka

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kertajaga - Cidolog

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sukamulya - Sp. Sukamaju

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sukahaji - Sukamaju

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sukamaju - Utama

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kujang - Darmacaang

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikoneng - Sadananya

- Penanganan Bencana Alam Ruas Jalan Cimaragas - Cidolog

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Bojong - Cimaragas

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kawali - Selacai

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Hayawang - Rajadesa

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kawali - Margamulya

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Margamulya - Situwangi

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kawali - Sadananya

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sindangsari - Ciakar

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Rawa - Maparah

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Patrol - Sadewata

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Pamarican - Bts. Banjar

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sukajadi - Kertahayu

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Panumbangan - Panjalu

- Penanganan Bencana Alam Ruas Jalan Angsana - Gunungkelir

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cinyasag - Panawangan

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Panawangan - Sp. Panjalu

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Panjalu - Mandalare

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Maparah - Cibeureum

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Payungsari - Sindangbarang

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Purwadadi - Bojongnangka

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Rajadesa - Cikaso

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Rancah - Janggalahaja

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Rancah - Cipicung

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Rajadesa - Cileungsir

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ciilat - Cileungsir

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ciilat - Cipicung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cirikip - Cibeureum

- Pelengkap Jalan Banjarsari - Nambo

- Pelengkap Jalan Lingkungan Kota Banjarsari

- Pelengkap Jalan Cikohkol - Kalijati (Bts.Pangandaran)

- Pelengkap Jalan Sindangrasa - Cigayam

- Pelengkap Jalan Cikupa - Karangkamiri (Bts.Pangandaran)

- Pelengkap Jalan Purwadadi - Sidarahayu

- Pelengkap Jalan Purwadadi - Bojongnangka

- Pelengkap Jalan Nambo - Gunungcupu

- Pelengkap Jalan Cibarengkok - Tambaksari

- Pelengkap Jalan Tambaksari - Kaso

- Pelengkap Jalan Panumbangan - Pajalu

- Pelengkap Jalan Cirikip - Cibeureum

- Pelengkap Jalan Citapen

- Pelengkap Jalan Bojonggedang - Cileungsir

- Pelengkap Jalan Ciamis - Cijeungjing (Kapten Murod Idrus)

- Pelengkap Jalan Kawali - Sadananya

- Pelengkap Jalan Cikoneng - Sadananya

- Pelengkap Jalan. Purwasari - Sadewata

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Banjarsari - Nambo

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Lingkungan Kota Banjarsari

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikohkol - Kalijati (Bts.Pangandaran)

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sindangrasa - Cigayam

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikupa - Karangkamiri(Bts.Pangandaran) - Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Purwadadi - Sidarahayu

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Purwadadi - Bojongnangka

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Nambo - Gunungcupu

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cibarengkok - Tambaksari

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tambaksari - Kaso

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Panumbangan - Pajalu

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cirikip - Cibeureum

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Citapen

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Bojonggedang - Cileungsir

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ciamis - Cijeungjing (Kapten MurodIdrus)

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kawali - Sadananya

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikoneng - Sadananya

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

- Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Purwasari - Sadewata

1 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 Monitoring evaluasi Pelaporan Bidang Bina Marga Masukan :

Dana Rp. 31.300.000 31.100.000 99,36 DAU

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :

Laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan di lapangankegiatan 80,00 80,00 100,00

Hasil :

Termonitornya pelaksanaan kegiatan dilapangan kegiatan 80,00 80,00 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

2 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeiharaan Jalan dan Jembatan Masukan :

Dana Rp. 63.150.000 61.386.000 97,21 DAU

SDM Orang 8,00 8,00 100,00

Keluaran :

Tersedianya desain rehabilitasi/pemeliharaan jalan danjembatan paket 20,00 20,00 100,00

Hasil :

Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan danjembatan

paket 1,00 1,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

3 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Masukan :

Dana Rp. 8.292.408.300 8.202.436.100 98,92 DAU

Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Panumbangan SDM Orang 7,00 7,00 100,00

- Jalan Panjalu - Cibeureum P = 8000 M' ; L = 4,5 M' Keluaran :- Jalan Cibeureum - Jahim P = P = 3400 M' ; L = 4,5 M' Dipeliharanya secara rutin jalan Kabupaten di wilayah

UPTD paket 11,00 11,00 100,00

Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Kawali

Hasil :- Jalan Kawali - Margamulya P = 4400 M' ; L = 3 M' Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan paket 11,00 11,00 100,00

- Jaalan Lingk. Kota Kawali + Masuk Terminal P = 350 M' ; L = 4 M'

Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Panawangan Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

- Jalan Hayawang - Rajadesa P = 6500 M' ; L = 4,5 M'

Dampak :

Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Ciamis Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

- Jalan Lingkungan Terminal Ciamis P = 1320 M' ; L = 6 M'

- Jalan Wiradikusuma P = 658 M' ; L = 3 M'

- Jalan. Angganaya P = 854 M' ; L = 3 M'

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Pamarican

- Jalan Batas Banjar - Pamarican P = 2700 M' ; L = 4,5 M'

Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Rancah

- Jalan Rancah - Cileungsir P = 2000 M' ; L = 4 M'

- Jalan Rajadesa - Cileungsir P = 1900 M' ; L = 4 M'

Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Banjarsari

- Jalan Sindanghayu - Mangunjaya P = 1700 M' ; L = 4 M'

- Jalan. Ciherang - Sindanghayu'P = 3200 M' ; L = 3 M'

4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Masukan :

Dana Rp. 2.000.000.000 1.983.030.000 99,15

- Pemeliharaan Jembatan Bantardawa Jalan Purwadadi - Bojongnangka SDM Orang 8,00 8,00 100,00

- Pemeliharaan Jembatan Pawindan Jalan Nagrak - Pawindan

- Pemeliharaan Jembatan Cimuntur Jalan Patrol - Sadewata Keluaran :

- Pemeliharaan Jembatan Cipalih Jalan Benteng Jembatan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara secararutin jembatan 11,00 11,00 100,00

- Pemeliharaan Jembatan Cileungsir Jalan.Sukamanah-SP.Sindangkasih

- Penyempurnaan Pelebaran Jalan Otto Iskandardinata Hasil :

- Pemeliharaan Jembatan Bantardawa Jl. Purwadadi - Bojongnangka Meningkatnya kondisi Jembatan Kabupaten jembatan 11,00 11,00 100,00

- Pemeliharaan Jembatan Pawindan Jl. Nagrak - Pawindan

- Pemeliharaan Jembatan Cimuntur Jl Patrol - Sadewata Manfaat :

- Pemeliharaan Jembatan Cipalih Jl. Benteng Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan Pajak

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

- Pemeliharaan Jembatan Cileungsir Jl. Sukamanah - SP. Sindangkasih Dampak :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

5 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Masukan :

Dana Rp. 10.158.058.000 10.076.425.000 99,20

- Pemeliharaan Jalan Purwasari - Sadewata SDM Orang 20,00 20,00 100,00

- Pemeliharaan Jalan Cikupa - Karangkamiri

- Pemeliharaan Bahu Jalan Cimaragas-Cidolog Keluaran :

- Pemeliharaan Jalan Bojonggedang-Cileungsir Jalan yang di rehab km 10,05 10,05 100,00

- Pemeliharaan Jalan Cidolog-Jelegong

- Pemeliharaan Jalan Cisaga-Cipicung Hasil :

- Pemeliharaan Jalan H. Basyari Meningkatnya kondisi jalan km 10,05 10,05 100,00

- Pemeliharaan Jalan Jagabaya-Bangunjaya

- Pemeliharaan Jalan Panumbangan-Panjalu Manfaat :

- Pemeliharaan Jalan Pari-Dayeuhluhur Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

- Pemeliharaan Jalan Purwadadi-Sidarahayu

- Pemeliharaan Jalan Purwasari - Sadewata Dampak :

- Pemeliharaan Jalan Cikupa - Karangkamiri Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

- Pemeliharaan Bahu Jalan Cimaragas-Cidolog

- Penyempurnaan Pelebaran Jalan Otto Iskandardinata (Sta.4+300)

6 UKL-UPL Jembatan Perbatasan Kab. Ciamis - Kab. Tasikmalaya Masukan :

Dana Rp. 106.809.500 100.357.000 93,96

SDM Orang 10,00 10,00 100,00

Keluaran :

Diperolehnya informasi tentang UKL - UPL jembatanperbatasan Kabupaten Ciamis - Kabupaten Tasikmalaya paket 1,00 1,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :

Kondisi UKL - UPL jembatan perbatasan Kabupaten Ciamis- Kabupaten Tasikmalaya terpetakan paket 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

7 Rehabilitasi Jalan Cibadak - Langkapsari sepanjang 1,9 km lebar 3,5 m' Masukan :

Dana Rp. 2.000.000.000 1.973.661.000 98,68 banprov

SDM Orang 20,00 20,00 100,00

Keluaran :

Jalan Cibadak - Langkapsari sepanjang 1,9 km lebar 3,5 m'yang ditingkatkan km 1,900 1,900 100,00

Hasil :

Meningkatnya Jalan Cibadak - Langkapsari sepanjang 1,9km lebar 3,5 m' km 1,900 1,900 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

8 Rehabilitasi Jalan Rancah - Cipicung sepanjang 2,0 km lebar 4,5 m' Masukan :

Dana Rp. 450.000.000 434.054.000 96,46 banprov

SDM Orang 18,00 18,00 100,00

Keluaran :

Jalan Rancah - Cipicung sepanjang 2,0 km lebar 4,5 m'yang ditingkatkan km 2,00 2,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya Jalan Rancah - Cipicung sepanjang 2,0 kmlebar 4,5 m' km 2,00 2,00 100,00

Manfaat :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Dampak :

Kemantapan Jalan Kabupaten % 70,50 70,826 100,46

Program Pembangunan Sistem Informasi/data base Jalan dan Jembatan

1 Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Berbasis GIS Masukan :

Dana Rp. 400.000.000 383.190.000 95,80 DAU

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :

Tersedianya Sistem informasi/data base berbasis GIS paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Terlaksananya Sistem informasi/data base berbasis GIS paket 1,00 1,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat :

% 100,00 100,00 100,00

Dampak :

% 100,00 100,00 100,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1 Pengadaan alat-alat berat Masukan :

Dana Rp. 0 0 #DIV/0!

SDM Orang 8,00 8,00 100,00

Keluaran :

Adanya alat - alat berat di Kabupaten Ciamis jenis 10 10 100,00

Hasil :

Tersedianya alat - alat berat di Kabupaten Ciamis unit 10 10 100,00

Manfaat :

Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Meningkatnya kemantapan Jalan Kabupaten % 100,00 100,00 100,00

2 Rehabilitas/pemeliharaan alat-alat berat Masukan :

Dana Rp. 427.133.000 426.066.000 99,75

SDM Orang 8,00 8,00 100,00

Keluaran :

Terpeliharanya alat - alat berat unit 53 53 100,00

DAU

DAU

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :

Meningkatnya kondisi alat - alat berat unit 53 53 100,00

Manfaat :

Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Meningkatnya kemantapan Jalan Kabupaten % 100,00 100,00 100,00

3 Pengelolaan Peralatan Laboratorium dan Alat Berat Masukan :

Dana Rp. 250.160.000 198.958.928 79,53 DAU

SDM Orang 64,00 64,00 100,00

Keluaran :

64 orang Jasa Operasionalisasi/Pengelolaan PeralatanLaboratorium dan Alat Berat

unit 62 62 100,00

Hasil :

Meningkatnya kondisi alat - alat berat unit 62 62 100,00

Manfaat :

Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Meningkatnya kemantapan Jalan Kabupaten % 100,00 100,00 100,00

3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 Perencanaan teknis irigasi Masukan :

Dana Rp. 89.500.000 89.500.000 100,00

SDM Orang 40,00 40,00 100,00

Keluaran :

Tersedianya data perencanaan teknis irigasi dokumen 26 26 100,00

Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun

sebelumnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :Terlaksananya rencana pemeliharaan jaringan irigasi dokumen 26 26 100,00

Manfaat :

Tersusunnya Dasar Perencanaan Teknis Irigasi m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya Kualitas Perencanaan Teknis Bidang SDA

% 70,20 69,62 99,174

2 Monitoring evaluasi pelaporan Bidang PSDA Masukan :

Dana Rp. 25.000.000 21.175.000 84,70

SDM Orang 12,00 12,00 100,00

Keluaran :

Laporan hasil Pemantauan Pelaksanaan kegiatandilapangan

kegiatan 38 38 100,00

Hasil :

Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan dilapangan kegiatan 38 38 100,00

Manfaat :

Terpantaunya kegiatan - kegiatan yang ada dilapangan %

100,00 100,00 100,00

Dampak :Untuk memperlancar hambatan - hambatan dilapangan %

100,00 100,00 100,00

3 Operasi dan Pemeliharaan irigasi Masukan :

Dana Rp. 1.982.881.000 1.982.106.000 99,96 DAU

- Wilayah UPTD Ciamis SDM Orang 40,00 40,00 100,00

Cipalih/Nagawiru 641,368 ha

Danasari Kanan 164,465 ha

Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun

sebelumnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

- Wilayah UPTD Panumbangan Keluaran :Cimuncang I 80,000 ha Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Irigasi DI 15 15 100,00Cimuncang II 255,000 ha

Cimuncang III 100,000 ha

Depok 147,000 ha

Hasil :

- Wilayah UPTD Panawangan Terpenuhinya fungsi kualitas sarana dan prasarana operasidan pemeliharaan irigasi

DI 15 15 100,00

Jagabaya 546,910 ha

Kiwiri

Manfaat :

- Wilayah UPTD Kawali Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisibaik m/ha 29,900 29,950 100,167

Nanggela I 218,500 ha

Cipisitan Dampak :

% 70,20 69,62 99,174

- Wilayah UPTD Rancah

Danasari Kiri 477,500 ha

Cikelebut 355,000 ha

Nanggela II 121,050 ha

Cibeurih 95,160 ha

- Wilayah UPTD Banjarsari

Cikaso 474,000 ha

Cibatukurung 558,000 ha

- Wilayah UPTD Pamarican

Citalahab 570,000 ha

Gunung Putri II 573,020 ha

4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dana DAK Masukan :

Dana Rp. 6.186.831.000 5.929.625.000 95,84 DAK

SDM Orang 6,00 6,00 100,00

Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dana DAK

paket 1,00 1,00 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Batugajah - Pembuatan Saluran Pasangan m' 348,95 348,95 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Copong - Normalisasi Saluran m' 400,00 400,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 147,70 147,70 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cireonghilir - Pembuatan Saluran Pasangan m' 599,02 599,02 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cireonghulu - Pembuatan Saluran Pasangan m' 191,53 191,53 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bahara - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Bangunan Penguras bh 2,00 2,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 64,35 64,35 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimantaja - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 18,50 18,50 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisalak - Pembuatan Proteksi Tebing Saluran m' 20,00 20,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 227,35 227,35 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikawung - Pembuatan Bangunan Peninggi bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 222,00 222,00 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciliung II - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 33,40 33,40 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bojongsereh - Pembuatan Saluran Pasangan m' 459,40 459,40 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Parakan Haji - Pembuatan Saluran Pasangan m' 301,80 301,80 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipalih/Nagawiru - Perbaikan Bangunan Sadap/Penguras BPA.15 bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan dan Proteksi m' 40,00 40,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 36,25 36,25 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipisitan - Pembuatan Saluran Pasangan m' 6,00 6,00 100,00- Pembuatan Saluran Tertutup m' 145,80 145,80 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciloganti - Pembuatan Saluran Pasangan m' 105,40 105,40 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Legoksupit/Cihideung - Pembuatan Saluran Pasangan m' 419,00 419,00 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikupa - Pembuatan Saluran Pasangan m' 434,40 434,40 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwirumpit - Pembuatan Saluran Pasangan m' 423,60 423,60 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikubang - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 98,37 98,37 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciputat - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Bangunan Air bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 138,90 138,90 100,00

Hasil :Luas Jaringan Irigasi dalam kondisi baik ha 395,00 395,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik

m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Masukan :

Dana Rp. 4.693.783.450 4.691.672.450 99,96 DAU

SDM Orang 6,00 6,00 100,00

Keluaran :Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi paket 1,00 1,00 100,00

- Rehabilitasi Bendung Cikaso - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

- Rehabilitasi DI Leuwibiuk - Normalisasi Saluran m' 220,70 220,70 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 61,85 61,85 100,00

- Rehabilitasi DI Depok - Pembuatan Saluran Pasangan m' 103,18 103,18 100,00

- Rehabilitasi DI Danasari - Saluran pasangan m' 188,50 188,50 100,00

- Rehabilitasi DI Cipaingan Blok NU - Saluran pasangan m' 49,00 49,00 100,00

- Rehabilitasi DI Cigintung II - Perbaikan Bang Talang bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan dan Proteksi tebing m' 25,00 25,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 4,85 4,85 100,00

- Rehabilitasi DI Cibitunggirang/ Damparit - Pembuatan Saluran Pasangan m' 51,50 51,50 100,00

- Rehabilitasi DI Dadaran - Saluran pasangan Tegak m' 13,00 13,00 100,00- Saluran pasangan Tegak Kr Kn m' 82,50 82,50 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 23,00 23,00 100,00

- Rehabilitasi DI Dadaran - Saluran pasangan m' 21,00 21,00 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Citapen - Saluran pasangan m' 47,50 47,50 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Hamaro - Pembuatan Saluran Pasangan m' 253,00 253,00 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cipetungan Ds. Mulyasari - Pembuatan Saluran Pasangan m' 23,00 23,00 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ramuis - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00- Pemb. Bang. Penguras BRM . 1a bh 1,00 1,00 100,00- Pemb. Gorong2 Pembawa BRM. 1b bh 1,00 1,00 100,00- Pemb. Bang. Penguras BRM. 1a m' 70,00 70,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 29,00 29,00 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimaragas - Saluran Pasangan m' 5,50 5,50 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipalatuk - Pembuatan Free Intake bh 1,00 1,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 85,60 85,60 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibuganggirang Desa Bojonggedang - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jemblongan Desa Cimaragas - Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00

Hasil :Luas Jaringan Irigasi dalam kondisi baik ha 395,00 395,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

6 Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Daerah Irigasi Berbasis GIS di KabupatenCiamis (Lanjutan) Masukan :

Dana Rp. 105.424.000 103.599.000 98,27

SDM Orang 9,00 9,00 100,00

Keluaran :Tersedianya informasi geopasial tematik (IGT) DI dan lahan sawah beririgasi di Kabupaten Ciamis paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :Terlaksananya Sintem informasi/Data Base Berbasis GIS

ha

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun

sebelumnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citatah Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 277.530.000 92,51 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Citatah paket 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan dan Proteksi m' 25,00 25,00 100,00- Pembuatan Saluran Pasangan m' 102,20 102,20 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi jaringan Irigasi DI Citatah ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigorowong Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 278.525.000 92,84 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cigorowong paket 1,00 1,00 100,00

- Saluran pasangan m' 89,00 89,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cigorowong ha 20,00 20,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik

% 70,20 69,62 99,174

9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citalahab Ds. Bangunsari Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 283.375.000 94,46 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Citalahab Ds. Bangunsari paket 1,00 1,00 100,00

- Pemb. Gorong2 Jalan

- Pemb. Bang. Suplysi dan saluran

- Pembuatan saluran linning m' 54,50 54,50 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Citalahab Ds. Bangunsari ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik

m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sukaresik Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 287.842.000 95,95 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Sukaresik paket 1,00 1,00 100,00

- Saluran pasangan + lantai m' 35,00 35,00 100,00

- Saluran pasangan m' 210,30 210,30 100,00

Hasil :

Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Sukaresik ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat :

Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik

m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :

Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik

% 70,20 69,62 99,174

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jayana Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 286.459.000 95,49 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Jayana paket 1,00 1,00 100,00

- Rehab Bendung bh 1,00 1,00 100,00

- Saluran pasangan m' 233,50 233,50 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Jayana ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik

m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikiangir Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 194.026.000 97,01 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cikiangir paket 1,00 1,00 100,00

- Rehab Bendung bh 1,00 1,00 100,00

- Saluran pasangan m' 233,50 233,50 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cikiangir ha 13,00 13,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sindangherang Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 195.284.000 97,64 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Sindangherang paket 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Talang Pembawa m' 45,00 45,00 100,00

- Pembuatan Pasangan beton praktis m' 101,10 101,10 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Sindangherang

ha 13,00 13,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Selaponteng Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 192.688.000 96,34 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi Di Selaponteng paket 1,00 1,00 100,00

- Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 60,10 60,10 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Di Selaponteng ha 13,00 13,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

15 Rehabiltiasi Jaringan Irigasi DI Bahara Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 193.670.000 96,84 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Bahara paket 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Bang. Penguras bh 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 38,60 38,60 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Bahara ha 13,00 13,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Danasari Kanan Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 290.859.000 96,95 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Danasari Kanan paket 1,00 1,00 100,00

- Pemb. Beton Duduk Hm.6 - Hm.8 m' 50,00 50,00 100,00

- Pemb. Box Culevert HM.10 - HM.11 m' 30,00 30,00 100,00

- Perb. Sal. Pasangan HM.12 - HM.13 m' 20,00 20,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 59,00 59,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Danasari Kanan ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Citalaga Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 195.482.000 97,74 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi Di Citalaga paket 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 207,60 207,60 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Di Citalaga ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cililitan Masukan :

Dana Rp. 500.000.000 467.353.000 93,47 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cililitan paket 1,00 1,00 100,00

- Saluran Pasangan m' 198,00 198,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cililitan ha 20,00 20,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat :

Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik

m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :

Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jagabaya Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 290.551.000 96,85 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :

Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Jagabaya paket 1,00 1,00 100,00

- Saluran Pasangan m' 198,00 198,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Jagabaya ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :

Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik

% 70,20 69,62 99,174

20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nanggela Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 289.888.000 96,63 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Nanggela paket 1,00 1,00 100,00

- Saluran Pasangan m' 90,00 90,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Nanggela ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik

m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik

% 70,20 69,62 99,174

21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciwadori II Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 290.203.000 96,73 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Ciwadori II paket 1,00 1,00 100,00

- Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Proteksi Saluran m' 90,00 90,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Ciwadori II ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jagabaya Saluran Sekunder Panoongan Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 288.584.000 96,19 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Jagabaya Saluran Sekunder Panoongan paket 1,00 1,00 100,00

- Saluran pasangan m' 183,00 183,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Jagabaya Saluran Sekunder Panoongan m/ha 29,900 29,950 100,167

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik

% 69,62 69,62 100,00

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibuntu Masukan :

Dana Rp. 150.000.000 144.034.000 96,02 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cibuntu paket 1,00 1,00 100,00

- Saluran pasangan m' 116,20 116,20 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cibuntu ha 10,00 10,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik

m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ranca Bangga Dsn. Cimentek Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 287.883.000 95,96 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Ranca Bangga Dsn. Cimentek paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Ranca Bangga Dsn. Cimentek ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gunung Putri II Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 195.582.000 97,79 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Gunung Putri II paket 1,00 1,00 100,00

- Saluran Tertutup m' 35,00 35,00 100,00

- Saluran Pasangan m' 9,50 9,50 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Gunung Putri II

ha 13,00 13,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik

% 70,20 69,62 99,174

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciliang Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 289.027.000 96,34 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Ciliang paket 1,00 1,00 100,00

- Bendung bh 1,00 1,00 100,00

- Saluran Pasangan m' 125,00 125,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Ciliang ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik

m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik

% 70,20 69,62 99,174

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citalahab Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 194.828.000 97,41 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Citalahab paket 1,00 1,00 100,00

- Saluran Pasangan m' 82,00 82,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Citalahab ha 13,00 13,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciomas Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 286.620.000 95,54 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Ciomas paket 1,00 1,00 100,00

- Saluran Pasangan m' 446,00 446,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Ciomas ha 13,00 13,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikaso Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 193.913.000 96,96 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikaso

paket 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Pasangan Linning m' 96,35 96,35 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :Meningkatnya fungsi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikaso

ha 13,00 13,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik

m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimuncang III Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 195.354.000 97,68 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cimuncang III paket 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 100,00 100,00 100,00

- Pembuatan Pasangan beton praktis m' 210,00 210,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cimuncang III

ha 13,00 13,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik

m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik

% 70,20 69,62 99,174

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigandra Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 282.995.000 94,33 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cigandra paket 1,00 1,00 100,00

- Pas. Beton Duduk m' 40,00 40,00 100,00

- Sal. Pas Hulu m' 3,00 3,00 100,00

- Sal. Pas Hilir m' 70,00 70,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 87,00 87,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cigandra ha 13,00 13,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik

m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik

% 70,20 69,62 99,174

32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimuncang II Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 194.043.000 97,02 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cimuncang II paket 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 245,20 245,20 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cimuncang II ha 13,00 13,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimanggu Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 194.950.000 97,48 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cimanggu paket 1,00 1,00 100,00

- Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00

- Saluran Pasangan m' 44,00 44,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cimanggu ha 13,00 13,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipalih Nagawiru Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 283.604.000 94,53 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cipalih Nagawiru paket 1,00 1,00 100,00

- Perbaikan Bangunan Sadap/Penguras BPA.15 bh 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan dan Proteksi m' 40,00 40,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 36,25 36,25 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cipalih Nagawiru

ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Awijajar Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 194.920.000 97,46 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Awijajar

paket 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Bendung bh 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 206,00 206,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Awijajar ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cowal Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 193.452.000 96,73 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cowal paket 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 191,75 191,75 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cowal ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik

% 70,20 69,62 99,174

37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciniti Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 150.210.000 75,11 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Ciniti paket 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 195,50 195,50 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Ciniti ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pasir Bunut Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 194.445.000 97,22 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Pasir Bunut paket 1,00 1,00 100,00

- Saluran Pasangan m' 141,00 141,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Pasir Bunut ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipalaksana Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 193.663.000 96,83 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cipalaksana paket 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 261,80 261,80 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cipalaksana ha 20,00 20,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cicangkareng Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 194.236.000 97,12 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cicangkareng paket 1,00 1,00 100,00

- Saluran pasangan kr kn m' 213,00 1,00 0,47

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cicangkareng

ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cianem Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 193.799.000 96,90 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Cianem paket 1,00 1,00 100,00

- Saluran pasangan kr kn m' 213,00 1,00 0,47

- Saluran Pasangan m' 307,00 307,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Cianem ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

42 Rehabilitasi Bendung DI Ciwadori Kp Munjul Desa Buniseuri Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 199.008.000 99,50 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Bendung DI Ciwadori Kp Munjul Desa Buniseuri paket 1,00 1,00 100,00

- Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 38,30 38,30 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Bendung DI Ciwadori Kp Munjul Desa Buniseuri ha 20,00 20,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik

% 70,20 69,62 99,174

43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cibatukarang Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 199.152.000 99,58 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi Cibatukarang paket 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 146,00 146,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Cibatukarang ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik

m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik

% 70,20 69,62 99,174

44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cikaso Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 198.814.000 99,41 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi Cikaso paket 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Pasangan Linning m' 96,35 96,35 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Cikaso ha 20,00 20,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nanggela II Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 198.730.000 99,37 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi DI Nanggela II paket 1,00 1,00 100,00

- Perbaikan Bangunan Pelimpah/Penguras bh 1,00 1,00 100,00

- Perbaikan Saluran m' 88,94 88,94 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi DI Nanggela II ha 13,00 13,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik

m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik

% 70,20 69,62 99,174

46 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungori Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 199.067.000 99,53 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi Kedungori paket 1,00 1,00 100,00

- Perbaikan Bendung bh 1,00 1,00 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Kedungori ha 13,00 13,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

47 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ranca Cibeureum Masukan :

Dana Rp. 100.000.000 99.226.000 99,23 Banprov

SDM Orang 13,00 13,00 100,00

Keluaran :Terehabiltasinya Jaringan Irigasi Ranca Cibeureum paket 1,00 1,00 100,00

- Normalisasi Saluran m' 570,00 1,00 0,18

- Pembuatan Saluran Pasangan m' 46,50 46,50 100,00

Hasil :Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Ranca Cibeureum

ha 7,00 7,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya prosentasi irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik % 70,20 69,62 99,174

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

4 Program pengendalian banjir

1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Masukan :

Dana Rp. 750.000.000 749.655.000 99,95

- Proteksi tebing sungai Cikaso (lanjutan) SDM Orang 6,00 6,00 100,00 DAU

Keluaran :

Operasi dan Pemeliharaan Sungai sungai 15 15 100,00

Hasil :

Meningkatnya sungai -sungai sungai 15 15 100,00

Manfaat :

m/ha 29,900 29,950 100,167

Dampak :Meningkatnya keamanan Lingkungan dan Permukiman daribahaya erosi dan goresan sungai

% 70,20 69,62 99,174

2 Pemeliharaan Tanggul dan Bantaran Masukan :

Dana Rp. 907.623.000 907.623.000 100,00 DAU

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :

Lingkungan terkendali dari erosi Paket 1,00 1,00 100,00

- Proteksi Tebing Saluran Cimemen Blok BNN - Pembuatan Proteksi Tebing m' 82,20 82,20 100,00

- Rehabilitasi Embung Bojongmalang - Perbaikan Embung bh 1,00 1,00 100,00

- Normalisasi Saluran Gendong Neglasari - Perbaikan Embung bh 1,00 1,00 100,00

Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :

Panjang Bangunan Proteksi sungai m

Manfaat :

% 69,62 69,62 100,00

Dampak :Meningkatnya prosentase kecamatan dari bebas banjir

% 69,62 69,62 100,00

3 Pembuatan Proteksi Tebing Saluran Pembuang Cikaso Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 195.720.000 97,86 Banprov

SDM Orang 12,00 12,00 100,00

Keluaran :

Bangunan Proteksi Tebing Saluran Pembuang CikasoPaket 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Proteksi Tebing m' 23,60 23,60 100,00

Hasil :

Meningkatnya fungsi jaringan sungai Cikaso m 13,00 13,00 100,00

Manfaat : Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai % 69,62 69,62 100,00

Dampak :Meningkatnya prosentase kecamatan dari bebas banjir

% 69,62 69,62 100,00

Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

4 Pembuatan Proteksi Tebing Saluran Pembuang Cikalagen Blok Baregbeg KolotMasukan :

Dana Rp. 500.000.000 440.538.000 88,11 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :

Bangunan Proteksi Tebing Saluran Pembuang Cikalagen Blok Baregbeg Kolot Paket 1,00 1,00 100,00

- Pembuatan Proteksi Tebing m' 23,60 23,60 100,00

Hasil :

Meningkatnya fungsi sungai Cikalagen m 25,00 25,00 100,00

Manfaat : Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai % 69,62 69,62 100,00

Dampak :Meningkatnya prosentase kecamatan dari bebas banjir

% 69,62 69,62 100,00

5 Normalisasi Saluran Pembuang Cigaleuh Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 289.673.000 96,56 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :

Bangunan Saluran Pembuang Cigaleuh Paket 1,00 1,00 100,00

- Intake m' 3,00 3,00 100,00

- Saluran Pasangan Kr m' 28,50 28,50 100,00

- Saluran Pasangan Kn m' 44,00 44,00 100,00

- Proteksi Tebing m' 65,00 65,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :

Meningkatnya fungsi Saluran pembuang Cigaleuh m 15,00 15,00 100,00

Manfaat : Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai % 69,62 69,62 100,00

Dampak :Meningkatnya prosentase kecamatan dari bebas banjir

% 69,62 69,62 100,00

6 Pembuatan Bangunan Peninggi Saluran Pembuang Desa Kertahayu Masukan :

Dana Rp. 300.000.000 289.165.000 96,39 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :

Bangunan Peninggian Saluran Pembuang Desa KertahayuPaket 1,00 1,00 100,00

- Saluran pasangan m' 31,00 31,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya fungsi Saluran pembuang Desa Kertahayu m 15,00 15,00 100,00

Manfaat : Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai % 69,62 69,62 100,00

Dampak :Meningkatnya prosentase kecamatan dari bebas banjir

% 69,62 69,62 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

7 Pembuatan Proteksi Tebing Saluran Pembuang Cipetungan Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 194.824.000 97,41 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :

Bangunan Proteksi Tebing Saluran Pembuang CipetunganPaket 1,00 1,00 100,00

- Proteksi Tebing m' 52,50 52,50 100,00

Hasil :

Meningkatnya fungsi Saluran pembuang Cipetungan m 15,00 15,00 100,00

Manfaat : Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai % 69,62 69,62 100,00

Dampak :Meningkatnya prosentase kecamatan dari bebas banjir

% 69,62 69,62 100,00

8 Normalisasi Saluran Pembuang Sasak Menceng Lanjutan Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 199.007.000 99,50 Banprov

SDM Orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :

Ternormalisasinya Saluran pembuang Sasak Menceng(lanjutan) Paket 1,00 1,00 100,00

- Normalisasi Saluran m' 52,50 52,50 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :

Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Saluran PembuangSasak Menceng (Lanjutan) m 13,00 13,00 100,00

Manfaat : Terhindarnya lingkungan dan Permukiman dari erosi dan goresan sungai % 69,62 69,62 100,00

Dampak :Meningkatnya prosentase kecamatan dari bebas banjir

% 69,62 69,62 100,00

5 Program Penataan,Penguasaan,Pemilikan,Pengguna dan Pemanfaatan

Tanah

1 Pengkajian Pengadaan,Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Pemkab Ciamis Masukan :

Dana Rp. 69.470.000 69.470.000 100,00

SDM orang- - -

Keluaran :

Laporan hasil pengkajian pengadaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah Pemkab Ciamis Laporan 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Optimalnya penyelesaian permohonan pengadaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah Pemkab Ciamis bulan 12,00 12,00 100,00

Manfaat :

% 100,00 100,00 100,00

Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

Terkajinya pemohonan pengadaan, pemanfaatan dan pengadaan tanah Pemkab Ciamis

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Dampak :- Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat % 100,00 100,00 100,00

- Penataan aset tanah Pemkab Ciamis

2 Penanganan Permasalahan Pertanahan Masukan :

Dana Rp. 28.240.000 28.240.000 100,00

SDM orang - - -

Keluaran :

Laporan hasil penanganan permasalahan pertanahanLaporan 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Optimalnya penyelesaian permasalahan pertanahan bulan 12,00 12,00 100,00

Manfaat :

Terkajinya penyelesaian permasalahan pertanahan % 100,00 100,00 100,00

Dampak :- Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat % 100,00 100,00 100,00

6 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Pemerintah

1 Pembangunan Kantor Kecamatan Banjaranyar Masukan :

Dana Rp. 1.797.969.000 1.797.069.000 99,95

SDM orang 10,00 10,00 100,00

Keluaran :

Terbangunnya gedung Kantor Kecamatan Banjaranyar paket6,00 6,00 100,00

Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :

Meningkatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat paket6,00 6,00 100,00

Manfaat :

kinerja pegawai meningkat % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat % 100,00 100,00 100,00

2 Rehabilitasi Gedung DPRD Ciamis (Lanjutan) Masukan :

Dana Rp. 1.308.850.000 1.308.850.000 100,00

SDM orang 10 10 100,00

Keluaran :

Terlaksananya rehabilitasinya Gedung DPRD Ciamis(lanjutan) paket/gedung 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat bulan 12,00 12,00 100,00

Manfaat : Meningkatnya kinerja pegawai setwan/anggota dewan

% 100,00 78,80 78,80

Dampak :

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat % 100,00 78,00 78,00

3 Pembinaan Jasa Konstruksi Masukan :

Dana Rp. 292.319.500 292.319.500 100,00

SDM orang 28 10 35,71

Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :

Jumlah peserta pembinaan jasa konstruksi orang 150,00 150,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya kapasitas peserta pembinaan dalam bidangjasa konstruksi orang' 150,00 150,00 100,00

Manfaat :

Terbinanya masyarakat jasa konstruksi % 100,00 100,00 100,00

Dampak :Tersosialiasinya peraturan perundangan di Kab. Ciamisterhadap seluruh lapisan masyarakat % 100,00 100,00 100,00

4 Perencanaan Umum Keciptakaryaan Masukan :

Dana Rp. 349.395.000 272.730.000 78,06

SDM orang 32 32 100,00

Keluaran :

Tersusunnya DED gedung kantor pemerintah gedung 8,00 8,00 100,00

Hasil :

Tersedianya bahan perencanaan pembangunan gedungkantor pemerintah gedung 8,00 8,00 100,00

Manfaat :

lancar dan tepat waktunya kegiatan pelaksanaan kegiatan% 100,00 100,00 100,00

Dampak :

pelaksanaan kegiatan yangefektif dan efisien % 100,00 100,00 100,00

Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

5 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Cihaurbeuti Kab. Ciamis (lanjutan) Masukan :

Dana Rp. 199.287.000 198.687.000 99,70

SDM orang 15 10 66,67

Keluaran :

Tertatanya Gedung Kantor Kecamatan Cihaurbeuti paket/gedung 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya fungsi gedung kantor Kecamatan Cihaurbeutipaket/gedung 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

peningkatan fasilitas kerja yang representatif % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat % 100,00 100,00 100,00

6 Pembangunan Tugu Batas dan Trotoar Kecamatan Cimaragas Masukan :

Dana Rp. 473.657.000 473.417.000 99,95 DAU

SDM orang 23,00 23,00 100,00

Keluaran :

Tugu batas dan Trotoar terbangun paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Terbangunnya tugu batas dan trotiar yang memadai paket 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

peningkatan fasilitas kerja yang representatif % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat % 100,00 100,00 100,00

Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

7 Pembangunan Gedung KPU Masukan :

Dana Rp. 445.030.000 440.216.000 98,92

SDM orang 23,00 23,00 100,00

Keluaran :

Terbangunnya Gedung KPU paket/gedung 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakatbulan 12,00 1,00 8,33

Manfaat : Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai KPUDCiamis % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Lancarnya proses pilkada di Kabupaten Ciamis % 100,00 100,00 100,00

8 Pematangan Lahan Kantor Kecamatan Banjaranyar Masukan :

Dana Rp. 198.885.000 198.885.000 100,00

SDMorang

23,00 23,00 100,00

Keluaran :

Terlaksananya Pematangan Lahan Kantor KecamatanBanjaranyar

paket1,00 1,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakatbulan 12,00 1,00 8,33

Manfaat : Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai di KantorKecamatan Banjaranyar % 100,00 100,00 100,00

Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Dampak :Lancarnya Kinerja pegawai di Kecamatan Banjaranyar

% 100,00 100,00 100,00

9 Pembangunan dan Penataan Kantor Kecamatan Cimaragas Masukan :

Dana Rp. 3.000.000.000 2.959.234.000 98,64 Banprov

SDM orang 27,00 27,00 100,00

Keluaran :

Tertatanya Gedung Kantor Kecamatan Cimaragas paket/gedung 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya fungsi Gedung Kantor KecamatanCimaragas paket/gedung 1,00 1,00 100,00

Manfaat : Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai di KantorKecamatan Cimaragas % 100,00 100,00 100,00

Dampak :Lancarnya Kinerja pegawai di Kantor KecamatanCimaragas % 100,00 100,00 100,00

10 Pembangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan PertanahanKabupaten Ciamis Masukan :

Dana Rp. 8.500.000.000 8.417.440.500 99,03 Banprov

SDM orang 27,00 27,00 100,00

Keluaran :

Tertatanya Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis paket/gedung 1,00 1,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Hasil :

Meningkatnya fungsi Gedung Kantor Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang dan Pertanahan KabupatenCiamis

paket/gedung 1,00 1,00 100,00

Manfaat : Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai di KantorDPUPRP Kabupaten Ciamis % 100,00 100,00 100,00

Dampak :Lancarnya Kinerja pegawai di Kantor DPUPRP KabupatenCiamis % 100,00 100,00 100,00

11 Rehabilitasi Ruang Tahanan Polres Ciamis Masukan :

Dana Rp. 251.306.000 159.804.000 63,59

SDM orang 22,00 22,00 100,00

Keluaran :

Tertatanya Ruang Tahanan Polres Ciamis paket/gedung 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya fungsi Ruang Tahanan Polres Ciamis paket/gedung 1,00 1,00 100,00

Manfaat : Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai di PolresCiamis % 100,00 100,00 100,00

Dampak :Lancarnya Kinerja pegawai di Polres Ciamis % 100,00 100,00 100,00

12 Pematangan Lahan Rumah Dinas Sub Denpom Ciamis Masukan :

Dana Rp. 48.000.000 48.000.000 100,00

SDM orang 16,00 16,00 100,00

Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :

Terlaksananya Pematangan Lahan Rumah Dinas SubDenpom Ciamis paket 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya kenyamanan dan ketentraman aparaturPemerintah paket 1,00 1,00 100,00

Manfaat : Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai di SubDenpom Ciamis % 100,00 100,00 100,00

Dampak :Lancarnya Kinerja pegawai di Sub Denpom Ciamis % 100,00 100,00 100,00

13 Pembangunan Gedung Kantor DPUPRP Kabupaten Ciamis (Lanjutan) Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 199.499.000 99,75

SDM orang 27,00 27,00 100,00

Keluaran :

Tertatanya Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis paket/gedung 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya fungsi Gedung Kantor Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang dan Pertanahan KabupatenCiamis

paket/gedung 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai di KantorDPUPRP Kabupaten Ciamis

% 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Lancarnya Kinerja pegawai di Kantor DPUPRP KabupatenCiamis % 100,00 100,00 100,00

Bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

14 Rehabilitasi Gedung KPUD Ciamis Masukan :

Dana Rp. 200.000.000 199.628.000 99,81 DAU

SDM orang 16,00 16,00 100,00

Keluaran :

Tertatanya Gedung Kantor KPUD Ciamis paket/gedung 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakatpaket/gedung 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

Memperlancar dan meningkatkan kinerja pegawai KPUDCiamis % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Lancarnya proses pilkada di Kabupaten Ciamis % 100,00 100,00 100,00

7 Program Perencanaa Tata Ruang

1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sindangkasih -Cikoneng Beserta peraturan Zonasinya Sindangkasih - Cikoneng Beserta peraturanZonasinya Masukan :

Dana Rp. 604.000.000 590.173.000 97,71

SDM orang 17,00 17,00 100,00

Keluaran :

Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Sindangkasih - Cikoneng dokumen 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kawasan Perkotaan Sindangkasih - Cikoneng dokumen 1,00 1,00 100,00

Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun

sebelumnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat : sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian ruang % 100,00 100,00 100,00

Dampak :Terarahnya pembangunan/penataan ruang di KabupatenCiamis % 100,00 100,00 100,00

2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cipaku Besertaperaturan Zonasinya Masukan :

Dana Rp. 575.400.000 535.830.000 93,12

SDM orang 17,00 17,00 100,00

Keluaran :

Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Cipaku dokumen 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kecamatan Cipaku dokumen 1,00 1,00 100,00

Manfaat : sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian ruang % 100,00 100,00 100,00

Dampak :Terarahnya pembangunan/penataan ruang di KecamatanCipaku

% 100,00 100,00 100,00

3 Fasilitasi Hasil Pekerjaan Penataan Ruang Masukan :

Dana Rp. 255.550.000 228.490.000 89,41

SDM orang 17,00 17,00 100,00

Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun

sebelumnya

Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :

Draf Raperda RTRW Kabupaten Ciamis dokumen 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Tersedianya Pedoman Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dalam Pembangunan di Kab. Ciamis dokumen 1,00 1,00 100,00

Manfaat : Sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian ruang % 100,00 100,00 100,00

Dampak :Terarahnya hasil pekerjaan penataan ruang % 100,00 100,00 100,00

4 Penyusunan Peta Kecamatan Kabupaten Ciamis Masukan :

Dana Rp. 46.295.000 44.040.000 95,13

SDM orang 17,00 17,00 100,00

Keluaran :

Jumlah Peta Kecamatan Kabupaten Ciamis dokumen 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Tersedianya data dan bahan evaluasi perencanaan per kecamatan dokumen 1,00 1,00 100,00

Manfaat : Sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian ruang % 100,00 100,00 100,00

Dampak :Terarahnya penyusunan peta kecamatan kabupaten ciamis

% 100,00 100,00 100,00

Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun

sebelumnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

5 Penyusunan Peta Desa Kabupaten Ciamis Masukan :

Dana Rp. 44.000.000 43.747.000 99,43

SDM orang 17,00 17,00 100,00

Keluaran :

Jumlah Peta Desa Kabupaten Ciamis dokumen 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Tersedianya data dan bahan evaluasi perencanaan per desa dokumen 1,00 1,00 100,00

Manfaat : sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian ruang % 100,00 100,00 100,00

Dampak :Terarahnya penyusunan peta desa kabupaten ciamis % 100,00 100,00 100,00

6 Pengendalian dan Pelaporan Tata Ruang Masukan :

Dana Rp. 73.000.000 63.090.000 86,42

SDM orang 17,00 17,00 100,00

Keluaran :

Pengendalian dan Pelaporan Tata Ruang dokumen 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Meningkatnya kualitas pengendalian dan pelaporan tata ruang dokumen 1,00 1,00 100,00

Manfaat : Sebagai pedoman dalam penataan pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00

Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun

sebelumnya

Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun

sebelumnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Dampak :Terarahnya pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00

7 Pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Rajadesa BesertaPeraturan Zonasinya Masukan :

Dana Rp. 600.000.000 527.466.000 87,91 Banprov

SDM orang 17,00 17,00 100,00

Keluaran :

Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Rajadesa Beserta Peraturan Zonasinya

dokumen 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kecamatan Rajadesa Beserta Peraturan Zonasinya dokumen 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

sebagai pedoman dalam penataan pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Terarahnya pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00

8 Pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cijeungjing BesertaPeraturan Zonasinya Masukan :

Dana Rp. 600.000.000 535.756.000 89,29 Banprov

SDM orang 17,00 17,00 100,00

Keluaran :

Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Cijeungjing Beserta Peraturan Zonasinya

dokumen 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kecamatan Cijeungjing Beserta Peraturan Zonasinya dokumen 1,00 1,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat :

sebagai pedoman dalam penataan pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Terarahnya pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00

9 Pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Lakbok BesertaPeraturan Zonasinya

Masukan :

Dana Rp. 600.000.000 559.710.000 93,29 Banprov

SDM orang 17,00 17,00 100,00

Keluaran :

Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Lakbok Beserta Peraturan Zonasinya

dokumen 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kecamatan Lakbok Beserta Peraturan Zonasinya dokumen 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

sebagai pedoman dalam penataan pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Terarahnya pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00

10 Pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pamarican BesertaPeraturan Zonasinya Masukan :

Dana Rp. 600.000.000 543.060.000 90,51 Banprov

SDM orang 15,00 15,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Keluaran :

Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Pamarican Beserta Peraturan Zonasinya

dokumen 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kecamatan Pamarican Beserta Peraturan Zonasinya dokumen 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

sebagai pedoman dalam penataan pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Terarahnya pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00

11 Pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cidolog BesertaPeraturan Zonasinya Masukan :

Dana Rp. 500.000.000 495.095.000 99,02 Banprov

SDM orang 15,00 15,00 100,00

Keluaran :

Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Cidolog Beserta Peraturan Zonasinya

dokumen 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kecamatan Cidolog Beserta Peraturan Zonasinya

dokumen 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

sebagai pedoman dalam penataan pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Terarahnya pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

12 Pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cimaragas BesertaPeraturan Zonasinya Masukan :

Dana Rp. 500.000.000 471.424.000 94,28 Banprov

SDM orang 15,00 15,00 100,00

Keluaran :

Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Cimaragas Beserta Peraturan Zonasinya dokumen 1,00 1,00 100,00

Hasil :

Tersedianya Pedoman Pola dan Struktur Ruang di Kecamatan Cimaragas Beserta Peraturan Zonasinya dokumen 1,00 1,00 100,00

Manfaat :

sebagai pedoman dalam penataan pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00

Dampak :

Terarahnya pengendalian dan pelaporan tata ruang % 100,00 100,00 100,00

8 Program Pemanfaatan Ruang

1 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Masukan :

Dana Rp. 40.360.000 40.320.000 99,90

SDM orang 6,00 6,00 100,00

Keluaran :

Draf Raperda RDTRRaperda

1,00 1,00 100,00

Hasil :

Tersedianya draft pedoman perencanaan dan pengendalianruang

dokumen 1,00 1,00 100,00

Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun

sebelumnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Manfaat : Sebagai pedoman dalam mengatur dan mengelola ruanguntuk lokasi yang memiliki fungsi ruang khusus % 100,00 100,00 100,00

Dampak :Pembangunan di lokasi yang memiliki fungsi ruang khususbisa tertata dan terkelola dengan baik % 100,00 100,00 100,00

Ciamis, 31 Januari 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS

Drs. H.KUSDIANA, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670423 198603 1 002