Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1 - 2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2 - 5
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6 – 7
BAB II PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai
dengan Triwulan II
8 - 18
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA PD
19
3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas
Kesehatan Tahun 2020
19 - 41
BAB IV PENUTUP 42
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Diterapkannya otonomi daerah sesuai undang-undang no 23
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang
nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan anatara pusat
dan daerah membawa banyak perubahan sistem dalam pelaksanaan
pemerintahan pusat maupun daerah dan memberi imbas untuk
pembangunanh di provinsi dan kabupaten kota. Desentralisasi
merubah sistem yang semula sentralistik sehinggga dengan
desentralisasi diharapkan akan membawa perubahan peran
pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan.
Program-program pembangunan yang disusun secara
keseluruhan dirangkum dalam satu bentuk dokumen Rencana Kerja
(Renja). Rencana Kerja merupakan sebuah proses dalam mencapai
tujuan pembangunan dalam kurun waktu jangka pendek (1 Tahun)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan pada prinsipnya merupakan
penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan rencana kerja pemerintah
daerah (RKPD) tahun 2020.
Pelaksanaan pembangunan kesehatan periode
pemerintahan kabinet kerja yang diselenggarakan saat ini mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
tahun 2015-2019. Dalam upaya pencapaian target sasaran yang
telah ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kemenkes
2015-2019, diperlukan perencanaan pembangunan kesehatan yang
sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh yang dalam
pelaksanaannya memerlukan keterlibatan semua komponen terkait.
2
Untuk optimalisasi dan akselerasi hasil kerja dan kontribusi
berbagai sektor dalam pelaksanaan program pembangunan
kesehatan, diperlukan forum komunikasi dan informasi antara
stakeholders yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah untuk
selalu berkoordinasi, sehingga adanya sinergisme antara kebijakan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan
pembangunan kesehatan, kebijakan kesehatan saat ini diawali dari
wilayah pinggir ke tengah melalui pemantapan program “ Indonesia
Sehat ” untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan
kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi, serta tata kerja
unit pelaksana teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menyatakan bahwa UPT pada Dinas Kesehatan meliputi UPTD Balai
Laboratorium Kesehatan, UPTD RSUDP dan UPTD RSJD di bawah
pengawasan Dinas Kesehatan dan Rencana Kerja yang tertuang
pada dokumen ini adalah termasuk Rencana Kerja Dinas Kesehtan
dan UPTD yang dinaunginya.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1. Undang - Undang nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI
tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4355);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4268);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Negara RI Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3952);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4700);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5059);
9. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5063);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah keduakalinya terakhir dengan undang – undang
Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah
Otonom.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara RI Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
4
Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Negara RI Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara RI Nomor
4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat ;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 – 2034);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Daerah Provisi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 No.1
Seri D) ;
5
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2017 No.3 Seri E);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan dRencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98
Tahun 2017 tentang Pembentukan dan kedudukan, susunan
organisasi Tugas dan Fungsi, serta tata kerja unit pelaksana
teknis Dinas Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud :
Menyelaraskan prioritas, sasaran rencana kerja program dan
kegiatan tahunan bidang kesehatan di tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota.
Tujuan :
1. Menyediakan daftar program dan kegiatan prioritas dan
kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagai bahan
pembahasan Musrenbang tingkat Provinsi dan Musrenbang
tingkat Nasional.
2. Mewujudkan sinkronisasi dan keterpaduan dalam penentuan
pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target dan sasaran
program/kegiatan bidang kesehatan untuk menunjang
pembangunan kesehatan daerah.
6
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I : Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancana kerja
program kesehatan dengan melihat latar belakang pembangunan
kesehatan Nasional yang disinkronisasi melalui kebijakan
pembangunan kesehatan daerah, di tampilkan berbagai upaya yang
dapat diterapkan dalam menyikapi dan menanggulangi
permasalahan kesehatan yang saat ini sedang dihadapi, didasari
oleh landasan hukum yang menunjang terlaksananya suatu
program, serta memuat tujuan umum dan tujuan khusus dengan
mensinergikan pencapaian sasaran, program dan kegiatan
pembangunan kesehatan pada tahun 2020 yang diinti sari melalui
sistematika penulisan Renja dengan menguraikan pokok-pokok
bahasan Renja 2020.
BAB II: Pada bab ini memuat kajian hasil review terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II tahun
2020 dan evaluasi terhadap kinerja program kesehatan, di
cantumkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan
sesuai dengan target yang tercantum di Renstra Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bedasarkan realisasi program
dan kegiatan Renja SKPD pada tahun-tahun sebelumnya.
Penyampaian isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Kesehatan Provinsi, menampilkan matrik review
terhadap rancangan awal RKPD,dan penelaahan usulan program
kegiatan dan kegiatan yang diusulkan oleh berbagai elemen
termasuk masyarakat
BAB III: Pada bab ini berisi tentang tujuan, sasaran dan program
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
diusulkan untuk menunjang pembangunan sektor kesehatan di
wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memaparkan sedikit
7
telaahan kebijakan nasional yang disinkronisasi oleh pemerintah
daerah dalam menjalankan pembangunan kesehatan diwilayah
kerja, dan menampilkan matrik rumusan rencana kerja program
kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020.
BAB IV: Pada bab ini berisi penjelasan terkait pendanaan bidang
kesehatan yang diatur dan diamanatkan pada Undang-Undang
Kesehatan nomor 36 tahun 2009, dan sekaligus menggambarkan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung
melalui matrik rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan
Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2020.
BAB V: Pada bab ini berisi uraian penutup berupa catatan penting
yang perlu mendapat perhatian oleh berbagai pihak terkait, sebagai
bentuk keperdulian terhadap pembangunan kesehatan, dan
diharapkan adanya keterlibatan secara aktif dari berbagai lintas
sektor maupun masyarakat, baik dari sisi pelaksanaannya maupun
penyediaan dana sesuai kebutuhan, serta selaras dengan kaidah-
kaidah pelaksanaan program kegiatan yang telah ditentukan
khususnya bidang kesehatan.
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II
Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari
program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2020 dihitung
berdasarkan laporan hasil realisasi pelaksanaan Renja yang tertuang
pada DPA Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Triwulan II (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) Tahun 2020.
Tabel 2.1 berikut ini menyajikan capaian kinerja dan
penyerapan anggaran program/kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2020.
8
Tabel 2.1 Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode Pelaksanaan Tahun 2020
Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran
berjalan tahun 2020 (tahun n-
1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD
yang dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran RKPD
Tahun 2020 (%)
SKPD
Penanggung
jawab
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program
Peningkatan
Pelayanan
Pemerintah
1. Persentase tingkat
kepuasan aparatur
perangkat daerah Dinas
kesehatan Provinsi dan
balai Labkes
80 4.617.429.139 0 454.541.662 0 801.429.379 0 1.255.971.041 0 27,2
2. Predikat (nilai) SAKIP
Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Provinsi
90 0 0 0 0
1.1 Kegiatan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah
Dinas kesehatan Provinsi dan
balai Labkes
80 2.954.463.639 0 360.213.318 0 708.361.021 0 1.068.574.339 0 36,17
1.2 Kegiatan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah
Dinas kesehatan Provinsi dan
balai Labkes
80 296.595.700 0 6.621.000 0 8.780.000 0 15.401.000 0 5,19
1.3 Kegiatan
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah
Dinas kesehatan Provinsi dan
balai Labkes
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran
berjalan tahun 2020 (tahun n-
1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD
yang dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran RKPD
Tahun 2020 (%)
SKPD
Penanggung
jawab
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4 Kegiatan
Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah
Dinas Kesehatan Provinsi dan
Balai Labkes
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Predikat (nilai) SAKIP
Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Provinsi
90 55.797.000 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6 Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan UPTD
Balai Labkes
Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah
Dinas kesehatan Provinsi dan
balai Labkes
80 270.102.600 0 51.737.144
0 61.541.358
0 113.278.502
0 41,94
1.7 Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
Predikat (nilai) SAKIP
Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Provinsi
90 90.470.200 0 35.470.200
0 17.250.000
0 52.720.200
0 58,27
1.8 Dukungan
Manajemen (DAK
Non Fisik)
Predikat (nilai) SAKIP
Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Provinsi
90 950.000.000 0 500.000
0 5.497.000
0 5.997.000 0 0,63
2 Program
Kesehatan
Masyarakat
1. Persentase Kab/Kota
yang membuat kebijakan
yang mendukung PHBS
minimal 1 kebijakan baru
pertahun
90% 4.907.431.995 42,86% 332.272.300
85,71% 293.989.650
85,71% 626.261.950 95,23 12,76
2. Angka kematian ibu per
kelahiran hidup
21/KH 8/KH 13/KH 13/KH 61,90
10
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran
berjalan tahun 2020 (tahun n-
1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD
yang dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran RKPD
Tahun 2020 (%)
SKPD
Penanggung
jawab
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Angka kematian bayi per
1000 kelahiran hidup
7,16 6,60 6,52 6,52 91,06
4. Prevalensi kekurangan
gizi (underweight) pada
anak balita (persen)
14,25% 5,7% 4,88% 4,88% 34,25
5. Persentase penduduk
yang memiliki kualitas
lingkungan sehat
84,46% 88,9% 89,22% 89,22% 105,64
6. Persentase puskesmas
yang menjalankan
kesehatan kerja dan
kesehatan olah raga
70,00% 53,91% 56,25% 56,25% 83,96
2.1 Kegiatan
Peningkatan
kesehatan
masyarakat
Persentase Kab/Kota yang
membuat kebijakan yang
mendukung PHBS minimal 1
kebijakan baru pertahun
90% 327.557.840
42,86% 148.350.000
85,71% 45.810.000
85,71% 194.160.000 95,23 59,28
2.2 Kegiatan Upaya
peningkatan
kesehatan keluarga
rsentase Kab/Kota yang
membuat kebijakan yang
mendukung PHBS minimal 1
kebijakan baru pertahun
90% 0
42,86% 0
85,71% 0
85,71% 0 95,23 0
2.3 Kegiatan Penurunan
Angka kematian Ibu
Jumlah kematian ibu 21/KH 284.715.260 8/KH 0 13/KH 0 13/KH 0 61,90 0
2.4 Kegiatan Penurunan
angka kematian bayi
Angka kematian bayi per 1000
kelahiran hidup
7,16 132.510.000 6,60 0 6,52 0 6,52 0 91,06 0
2.5 Kegiatan
Peningkatan
kesehatan gizi anak
dan keluarga
Prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada anak
balita (persen)
14,25% 0 5,7% 0 4,88% 0 4,88% 0 34,25 0
11
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran
berjalan tahun 2020 (tahun n-
1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD
yang dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran RKPD
Tahun 2020 (%)
SKPD
Penanggung
jawab
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.6 Kegiatan
Peningkatan
Penyehatan
lingkungan
Persentase penduduk yang
memiliki kualitas lingkungan
sehat
84,46% 120.500.560
88,9% 40.173.100
89,22% 8.895.500
89,22% 49.068.600
105,64 40,72
2.7 Kegiatan
peningkatan
kesehatan kerja dan
olahraga
Persentase puskesmas yang
menjalankan kesehatan kerja
dan kesehatan olah raga
70,00% 42.148.335
53,91% 0 56,25% 0 56,25% 0 83,96 0
2.8 Kegiatan Pembinaan
Kesehatan Keluarga
(DAK Non Fisik)
Jumlah kematian ibu 21/KH 897.000.000 8/KH 0 13/KH 63.820.000
13/KH 63.820.000 61,90 7,11
2.9 Kegiatan
Penyehatan
Lingkungan (DAK
Non Fisik)
Persentase penduduk yang
memiliki kualitas lingkungan
sehat
84,46% 520.000.000 88,9% 15.170.000
89,22% 14.975.150 89,22% 30.145.150 105,64 5,80
2.10 Kegiatan Upaya
Kesehatan Kerja dan
Olahraga ( Dak Non
Fisik )
Persentase puskesmas yang
menjalankan kesehatan kerja
dan kesehatan olah raga
70,00% 600.000.000 53,91% 57.489.000 56,25% 25.459.000 56,25% 82.948.000 83,96 13,82
2.11 Kegiatan Pembinaan
Gizi Masyarakat
(DAK Non Fisik)
Prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada anak
balita (persen)
14,25% 876.000.000 5,7% 0 4,88% 0 4,88% 0 34,25 0
2.12 Kegiatan Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat (DAK
Non Fisik)
Persentase Kab/Kota yang
membuat kebijakan yang
mendukung PHBS minimal 1
kebijakan baru pertahun
90% 1.107.000.000 42,86% 71.090.200 85,71% 135.030.000 85,71% 206.120.200 95,23 18,62
3 Program
Pencegahan dan
1. Persentase
kabupaten/kota dengan
85,70% 25.549.599.175 16,92% 83.076.555
30,94% 3.088.632.317
30,94% 3.171.708.872
36,10 12,41
12
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran
berjalan tahun 2020 (tahun n-
1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD
yang dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran RKPD
Tahun 2020 (%)
SKPD
Penanggung
jawab
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengendalian
Penyakit
angka keberhasilan TB
paru BTA positif (succes
rate) minimal 85%
2. Prevalensi HIV (persen)
pada penduduk berisiko
< 10% 0,33% 0,37% 0,37% 3,7
3. Persentase
kabupaten/kota mencapai
eliminasi malaria
100% 85,71% 85,71% 85,71% 85,71
4. Persentase penanganan
penyakit menular lainnya
(hepatitis, ispa, diare,
kusta, filariasis, DBD,
zoonosis)
88% 100% 100% 100% 113,64
5. Persentase perempuan
usia 30 - 50 tahun yang
dideteksi dini kanker
serviks dan payudara
27,50% 41,81% 42,39% 42,39% 154,15
6. Persentase pencegahan
dan pengendalian
penyakit tidak menular
lainnya (tekanan darah
tinggi, obesitas, Diabetes
Melitus)
87% 0% 0% 0% 12,41
7. Persentase kab/kota yang
20% puskesmasnya
menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa
90% 100% 100% 100% 111,11
8. Persentase kab/kota yang
melaksanakan
90% 95,12% 93,26% 93,26% 103,62
13
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran
berjalan tahun 2020 (tahun n-
1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD
yang dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran RKPD
Tahun 2020 (%)
SKPD
Penanggung
jawab
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
kewaspadaan dini dan
respon
3.1 Kegiatan
pencegahan dan
pengendalian
penyakit menular TB
Persentase kabupaten/kota
dengan angka keberhasilan
TB paru BTA positif (succes
rate) minimal 85%
85,70% 125.995.000
16,92% 4.091.500 30,94% 2.380.000 30,94% 6.471.500 36,10 5,14
3.2 Kegiatan
Peningkatan
pencegahan dan
pengendalian HIV
Prevalensi HIV (persen) pada
penduduk beresiko
<10% 0 0,33% 0 0,37% 0 0,37% 0 3,7 0
3.3 Kegiatan
Peningkatan
pengendalian
penyakit malaria
Persentase kabupaten/kota
mencapai eliminasi malaria
100% 23.216.000
85,71% 0 85,71% 8.720.000 85,71% 8.720.000 85,71 37,56
3.4 Kegiatan
Penanganan
penyakit menular
lainnya (hepatitis,
ISPA, diare, kusta,
filariasis, DBD,
Zoonosis)
Persentase penanganan
penyakit menular lainnya
(hepatitis, ispa, diare, kusta,
filariasis, DBD, zoonosis)
88% 75.337.500
100% 0 100% 7.553.800 100% 7.553.800 113,64 10,03
3.5 Kegiatan
Peningkatan
pengendalian dan
pencegahan
penyakit kanker
Persentase perempuan usia
30-50 tahun yang dideteksi
dini kanker serviks dan
payudara
27,5% 0 41,81% 0 42,39% 0 42,39% 0 154,15 0
3.6 Kegiatan
Peningkatan
pencegahan
Persentase pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak
menular lainnya (tekanan
87% 83.236.725
0% 21.665.200 0% 6.713.600 0% 28.378.800 12,41 34,09
14
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran
berjalan tahun 2020 (tahun n-
1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD
yang dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran RKPD
Tahun 2020 (%)
SKPD
Penanggung
jawab
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
penyakit tidak
menular lainnya
(tekanan darah
tinggi, obesitas,
diabet militus)
darah tinggi, obesitas,
Diabetes Melitus)
3.7 Kegiatan
Peningkatan
penanganan
pelayanan
kesehatan jiwa
Persentase kab/kota yang
20% puskesmasnya
menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa
90% 85.191.500
100% 15.185.255 100% 2.400.000 100% 17.585.255 111,11 20,64
3.8 Kegiatan
Peningkatan
surveilans, imunisasi
dan kesehatan
situasi khusus
Persentase kab/kota yang
melaksanakan kewaspadaan
dini dan respon
90% 277.677.450
95,12% 0 93,26% 0 93,26% 0 103,62 0
3.9 Kegiatan
Peningkatan
Cakupan Imunisasi
Dasar Lengkap
Persentase kab/kota yang
melaksanakan kewaspadaan
dini dan respon
90% 80.000.000
95,12% 0 93,26% 0 93,26% 0 103,62 0
3.10 Kegiatan
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit (DAK)
Persentase kab/kota yang
melaksanakan kewaspadaan
dini dan respon
90% 1.625.370.000 95,12% 42.134.600
93,26% 108.595.600
93,26% 150.730.200
103,62 9,27
3.11 Kegiatan
Peningkatan
surveilans, imunisasi
dan kesehatan
situasi khusus Covid
- 19
Persentase kab/kota yang
melaksanakan kewaspadaan
dini dan respon
90% 23.173.575.000 95,12% 0 93,26% 2.952.269.317
93,26% 2.952.269.317
103,62 12,74
15
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran
berjalan tahun 2020 (tahun n-
1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD
yang dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran RKPD
Tahun 2020 (%)
SKPD
Penanggung
jawab
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Program Pelayanan
Kesehatan
1. Jumlah Kecamatan Yang
Memiliki Minimal Satu
Puskesmas Yang
Tersertifikasi Akreditasi
47 Kec 35.809.010.453 47 Kec 7.314.748.607
47 Kec 6.946.856.300
47 Kec 14.261.604.907
100 39,83
2. Jumlah RSUD Yang
Tersertifikasi Akreditasi
Nasional
10
RSUD
10
RSUD
10
RSUD
10
RSUD
100
3. Persentase Kepesertaan
JKN
67,00% 81,34% 81,34% 81,34% 121,4
4. Persentase Puskesmas
Yang Menyelenggarakan
Kesehatan Tradisional
85,00% 98,44% 98,44% 98,44% 115,81
4.1 Kegiatan
Peningkatan
pelayanan
kesehatan primer
Jumlah Kecamatan Yang
Memiliki Minimal Satu
Puskesmas Yang
Tersertifikasi Akreditasi
47 Kec 165.929.500,00 47 Kec 0 47 Kec 0 47 Kec 0 100 0
4.2 Kegiatan
Peningkatan
pelayanan
kesehatan rujukan
Jumlah RSUD Yang
Tersertifikasi Akreditasi
Nasional
10
RSUD
1.125.577.500,00 10
RSUD
159.507.529 10
RSUD
75.700.000 10
RSUD
235.207.529 100 20,9
4.3 Kegiatan
Pembiayaan jaminan
kesehatan
masyarakat
Persentase Kepesertaan JKN 67,00% 33.268.183.543,00 81,34% 7.155.241.078 81,34% 6.871.156.300 81,34% 14.026.397.378 121,4 42,16
4.4 Kegiatan
Pengembangan
pelayanan
kesehatan
tradisional
Persentase Puskesmas Yang
Menyelenggarakan
Kesehatan Tradisional
85,00% 101.570.910,00 98,44% 0 98,44% 0 98,44% 0 115,81 0
16
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran
berjalan tahun 2020 (tahun n-
1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD
yang dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran RKPD
Tahun 2020 (%)
SKPD
Penanggung
jawab
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.5 Kegiatan Pelayanan
Dasar (DAK Fisik)
- - 1.147.749.000,00 - 0 - 0 - 0 - 0
5 Program
Pengembangan
Sumber Daya
Kesehatan
1. Jumlah SDM Kesehatan
yang ditingkatkan
kompetensinya
(kumulatif)
4746 2.651.573.070 2079 259.119.200
2079 252.400.000
2079 511.519.200
43,81 19,29
2. Persentase Puskesmas
dengan ketersediaan obat
dan vaksin essensial
96,00% 100% 93,75% 93,75% 97,66
3. Persentase produk alkes
dan PKRT di peredaran
yang memenuhi syarat
92,00% 0% 0% 0% 0
5.1 Kegiatan
Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
kesehatan/SDMK
Jumlah SDM Kesehatan yang
ditingkatkan kompetensinya
(kumulatif)
4746 1.953.293.750,00 2079 259.119.200 2079 252.400.000 2079 511.519.200 43,81 26,19
5.2 Kegiatan
Peningkatan
pelayanan
kefarmasian
Persentase Puskesmas
dengan ketersediaan obat dan
vaksin essensial
96,00% 582.873.000,00 100% 0 93,75% 0 93,75% 0 97,66 0
5.3 Kegiatan
Peningkatan
Ketersediaan Alkes
dan PKRT
Persentase produk alkes dan
PKRT di peredaran yang
memenuhi syarat
92,00% 31.375.320,00 0% 0 0% 0 0% 0 0 0
5.4 Kegiatan
Kefarmasian (DAK
non Fisik)
- 96% 84.031.000,00 100% 0 93,75% 0 93,75% 0 97,66 0
17
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran
berjalan tahun 2020 (tahun n-
1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD
yang dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran RKPD
Tahun 2020 (%)
SKPD
Penanggung
jawab
I II
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Program Pelayanan
Teknis
Laboratorium
Kesehatan
Jumlah Pelayanan
Pemeriksaan Laborotorium
Kesehatan Sesuai Standar
2600 830.962.752 482 0 482 35.208.820 482 35.208.820 18,54 4,24
6.1 Kegiatan
Peningkatan dan
pengembangan
pelayanan teknis
Laboratorium
kesehatan
Jumlah Pelayanan
Pemeriksaan Laborotorium
Kesehatan Sesuai Standar
2600 830.962.752 482 0 482 35.208.820 482 35.208.820 18,54 4,24
6.2 Kegiatan
Peningkatan
pelayanan
laboratorium PCR
untuk Covid-19
Jumlah Pelayanan
Pemeriksaan Laborotorium
Kesehatan Sesuai Standar
2600 -
18
Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat 34 kegiatan yang
dianggarkan di APBD Tahun 2020. Selain itu untuk memastikan
bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan
penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dicapai, guna mewujudkan visi, misi
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta
prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah RKPD Tahun
2020. Adapun kendala yang dihadapi terkait terhambatnya
pencapaian target kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung salah satunya saat ini adalah adanya
pandemi Covid 19 sehingga perlu dilaksanakan refocussing kegiatan
dan realokasi anggaran APBD TA 2020 yang menyebabkan beberapa
kegiatan ditunda terlebih dahulu dan fokus terhadap penanganan
Covid 19 dan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disusun jadwal
dan aliran arus kas anggaran oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tidak terlaksana sesuai rencana.
19
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA PD
3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2020
Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan
APBD Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian
Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan II, rasionalisasi anggaran
Pemerintah Daerah, perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi selama pelaksanaan kegiatan maka perlu dilakukan
perubahan program/kegiatan dalam DPATahun 2020.
Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan
Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sudah sesuai dengan rasionalisasi yang
diharapkan. Perubahan Belanja Langsung Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Penyesuaian pagu anggaran
baik itu pengurangan maupun penambahan pagu per kegiatan.
Perubahan program/kegiatan dalam DPA Tahun 2020 Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersaji dalam tabel
3.1 dibawah ini.
20
Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja PD Tahun 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Program
Peningkata
n
Pelayanan
Pemerintah
Persentase
tingkat
kepuasan
aparatur
perangkat
daerah
Dinas
kesehatan
Provinsi
dan balai
Labkes
Persentase
tingkat
kepuasan
aparatur
perangkat
daerah
Dinas
kesehatan
Provinsi
dan balai
Labkes
80 80 4.638.026.735 4.093.811.939 (544.214.796) 90
Predikat
(nilai)
SAKIP
Perangkat
Daerah
Dinas
Kesehatan
Predikat
(nilai)
SAKIP
Perangkat
Daerah
Dinas
Kesehatan
90 90 200.435.800 2.520.967.200 2.320.531.400 85
21
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Provinsi Provinsi
1.1 Kegiatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
tingkat
kepuasan
aparatur
perangkat
daerah Dinas
kesehatan
Provinsi dan
balai Labkes
Jumlah jenis
sarana
administrasi
perkantoran
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Provinsi Provinsi 80 21 jenis 3.073.254.135 2.954.463.639 (118.790.496) APBD APBD 3.155.000.000 Berjalan
Jumlah
tenaga
honorarium
Non PNS
45
orang
1.2 Kegiatan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase
tingkat
kepuasan
aparatur
perangkat
daerah Dinas
kesehatan
Provinsi dan
balai Labkes
Jumlah jenis
Peralatan
Gedung
Kantor
Dinas
Kesehatan
Provinsi
dan UPT.
Balai
Labkes
Dinas
Kesehatan
Provinsi
dan UPT.
Balai
Labkes
Provinsi Provinsi 80 28 jenis 1.139.870.000 529.095.700 (610.774.300) APBD APBD 606.000.000 Berjalan
1.3 Kegiatan
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Persentase
tingkat
kepuasan
aparatur
perangkat
daerah Dinas
kesehatan
Provinsi dan
- Dinas
Kesehatan
Provinsi
dan UPT.
Balai
Labkes
- Provinsi - 80 - 134.800.000 0 (134.800.000) APBD - 206.000.000
22
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
balai Labkes
1.4 Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Predikat
(nilai) SAKIP
Perangkat
Daerah
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Jumlah jenis belanja barang/jasa
Dinas
Kesehatan
Provinsi,
RSJD,
RSUP,
Balai
Labkes
Dinas
Kesehatan
Provinsi,
RSJD,
RSUP,
Balai
Labkes
Provinsi Provinsi 90 5 jenis 55.797.000 55.797.000 0 APBD APBD 125.000.000 Berjalan
1.5 Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
UPTD Balai
Labkes
Persentase
tingkat
kepuasan
aparatur
perangkat
daerah Dinas
kesehatan
Provinsi dan
balai Labkes
Jumlah
Tenaga
Dokter
Spesialis
UPTD.
Balai
Laboratori
um
Kesehatan
Provinsi,
Labkes
Dinkes
Kab/Kota,
RSUD
Kab/Kota,
Masyarak
at,
Kemenkes
RI, BPFK,
Hotel-hotel
di
Kab/Kota,
SMA/SMK
UPTD.
Balai
Laboratori
um
Kesehatan
Provinsi,
Labkes
Dinkes
Kab/Kota,
RSUD
Kab/Kota,
Masyaraka
t,
Kemenkes
RI, BPFK,
Hotel-hotel
di
Kab/Kota,
SMA/SMK/
Provinsi Provinsi 80 1 orang 290.102.600 610.252.600 320.150.000 APBD APBD 2.099.000.000 Berjalan
Jumlah jenis
sarana
administrasi
perkantoran
UPTD Balai
Labkes
28 jenis
23
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
/MA di
Kab/Kota,
Sekolah
Tinggi di
Kab/Kota
dan
tempat
kuliner di
Kab/Kota
MA di
Kab/Kota,
Sekolah
Tinggi di
Kab/Kota
dan
tempat
kuliner di
Kab/Kota
1.6 Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaa
n Perangkat
Daerah
Predikat
(nilai) SAKIP
Perangkat
Daerah
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Jumlah
honorarium
tim kegiatan
yang
dibayarkan
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
/Kota dan
Provinsi,
Lintas
Sektor,
Kementeri
an
Kesehatan
RI
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
/Kota dan
Provinsi,
Lintas
Sektor,
Kementeri
an
Kesehatan
RI
Provinsi Provinsi 90 40
orang
144.638.800 105.170.200 (39.468.600) APBD APBD 600.000.000 Berjalan
Jumlah
peserta
pertemuan
penyusunan
dokumen
perencanaan
pembanguna
n
125
orang
1.7 Dukungan
Manajemen
(DAK Non
Fisik)
Predikat
(nilai) SAKIP
Perangkat
Daerah
Dinas
Jumlah
peserta
pertemuan
Kab/Kota 90 425
orang
0 2.360.000.000 2.360.000.000 APBD APBD 0 Berjalan
Jumlah
insentif dan
1 tahun
24
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kesehatan
Provinsi
santunan
kematian
2 Program
Kesehatan
Masyarakat
Persentase
Kab/Kota
yang
membuat
kebijakan
yang
mendukung
PHBS
minimal 1
kebijakan
baru
pertahun
Persentase
Kab/Kota
yang
membuat
kebijakan
yang
mendukung
PHBS
minimal 1
kebijakan
baru
pertahun
90% 90% 520.682.840 1.356.332.840 835.650.000
Angka
kematian
ibu per
kelahiran
hidup
Angka
kematian
ibu per
kelahiran
hidup
21/K
H
21/KH 284.715.260 1.181.715.260 897.000.000
Angka
kematian
bayi per
1000
kelahiran
hidup
Angka
kematian
bayi per
1000
kelahiran
hidup
7,16 7,16 132.510.000 132.510.000 0
Prevalensi
kekurangan
Prevalensi
kekurangan
14,25
%
14,25% 3.000.000.000 876.000.000 2.124.000.000
25
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
gizi
(underweigh
t) pada anak
balita
(persen)
gizi
(underweigh
t) pada anak
balita
(persen)
Persentase
penduduk
yang
memiliki
kualitas
lingkungan
sehat
Persentase
penduduk
yang
memiliki
kualitas
lingkungan
sehat
84,46
%
84,46% 189.506.560 640.500.560 450.994.000
Persentase
puskesmas
yang
menjalanka
n kesehatan
kerja dan
kesehatan
olah raga
Persentase
puskesmas
yang
menjalanka
n kesehatan
kerja dan
kesehatan
olah raga
70,00
%
70,00% 67.325.585 642.148.335 574.822.750
2.1 Kegiatan
Peningkatan
kesehatan
masyarakat
Persentase
Kab/Kota
yang
membuat
kebijakan
yang
mendukung
Jumlah
peserta
pertemuan
peningkatan
kesehatan
masyarakat
Provinsi Provinsi 90% 208
orang
520.682.840 249.332.840 (271.350.000) APBD APBD 1.097.000.000 Berjalan
26
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PHBS
minimal 1
kebijakan
baru
pertahun
2.2 Kegiatan
Penurunan
Angka
kematian Ibu
Jumlah
kematian ibu
Jumlah
peserta
pertemuan
penurunan
kematian ibu
Provinsi Provinsi 21 190
orang
284.715.260 284.715.260 0 APBD APBD 1.865.000.000 Berjalan
2.3 Kegiatan
Penurunan
angka
kematian
bayi
Angka
kematian
bayi per
1000
kelahiran
hidup
Jumlah
peserta
pertemuan
penurunan
kematian ibu
Provinsi Provinsi 7,16 20
orang
132.510.000 132.510.000 0 APBD APBD 1.456.000.000 Berjalan
2.4 Kegiatan
Peningkatan
kesehatan
gizi anak
dan keluarga
Prevalensi
kekurangan
gizi
(underweight
) pada anak
balita
(persen)
- Provinsi - 14,25
%
- 3.000.000.000 0 (3.000.000.000) DID -
Kegiatan
Peningkatan
Penyehatan
lingkungan
Persentase
penduduk
yang
memiliki
Jumlah
pembinaan
peningkatan
penyehatan
Provinsi Provinsi 84,46
%
7
kabupat
en/kota
189.506.560 120.500.560
(69.006.000)
APBD APBD Berjalan
27
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
kualitas
lingkungan
sehat
lingkungan
Kegiatan
peningkatan
kesehatan
kerja dan
olahraga
Persentase
puskesmas
yang
menjalankan
kesehatan
kerja dan
kesehatan
olah raga
Jumlah kartu
menuju
bugar
Provinsi Provinsi 70,00
%
420
lembar
67.325.585 42.148.335 (25.177.250) APBD APBD Berjalan
Jumlah
pembinaan
peningkatan
kesehatan
kerja dan
olahraga
7
kabupat
en/kota
Kegiatan
Pembinaan
Kesehatan
Keluarga
(DAK Non
Fisik)
Jumlah
kematian ibu
Jumlah
peserta
pertemuan
pembinaan
kesehatan
keluarga
(DAK Non
Fisik)
Provinsi Provinsi 21 195
orang
0 897.000.000 897.000.000 DAK DAK Berjalan
Kegiatan
Penyehatan
Lingkungan
(DAK Non
Fisik)
Persentase
penduduk
yang
memiliki
kualitas
lingkungan
sehat
Jumlah
peserta
pertemuan
penyehatan
lingkungan
(DAK Non
Fisik)
Provinsi Provinsi 84,46
%
770
orang
0 520.000.000 520.000.000 DAK DAK Berjalan
28
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kegiatan
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga (
Dak Non
Fisik )
Persentase
puskesmas
yang
menjalankan
kesehatan
kerja dan
kesehatan
olah raga
Jumlah
peserta
pertemuan
upaya
kesehatan
kerja dan
olahraga
(DAK Non
Fisik)
Provinsi Provinsi 70,00
%
825
orang
0 600.000.000 600.000.000 DAK DAK Berjalan
Kegiatan
Pembinaan
Gizi
Masyarakat
(DAK Non
Fisik)
Prevalensi
kekurangan
gizi
(underweight
) pada anak
balita
(persen)
Jumlah
peserta
pertemuan
pembinaan
gizi
masyarakat
(DAK Non
Fisik)
Provinsi Provinsi 14,25
%
171
orang
0 876.000.000 876.000.000 DAK DAK Berjalan
Kegiatan
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdaya
an
Masyarakat
(DAK Non
Fisik)
Persentase
Kab/Kota
yang
membuat
kebijakan
yang
mendukung
PHBS
minimal 1
kebijakan
Jumlah
peserta
pertemuan
promosi
kesehatan
dan
pemberdaya
an
masyarakat
(DAK Non
Provinsi Provinsi 90% 1.160
orang
0 1.107.000.000 1.107.000.000 DAK DAK Berjalan
29
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
baru
pertahun
Fisik)
Program
Pencegaha
n dan
Pengendali
an Penyakit
Persentase
kabupaten/k
ota dengan
angka
keberhasila
n TB paru
BTA positif
(succes
rate)
minimal
85%
Persentase
kabupaten/k
ota dengan
angka
keberhasila
n TB paru
BTA positif
(succes
rate)
minimal
85%
85,70
%
85,70% 125.995.000 125.995.000 0
Prevalensi
HIV (persen)
pada
penduduk
berisiko
Prevalensi
HIV (persen)
pada
penduduk
berisiko
< 10% < 10% 0 0 0
Persentase
kabupaten/k
ota
mencapai
eliminasi
malaria
Persentase
kabupaten/k
ota
mencapai
eliminasi
malaria
100% 100% 23.216.020 23.216.020 0 293.000.000
Persentase
penanganan
penyakit
Persentase
penanganan
penyakit
88% 88% 75.337.500 75.337.500 0
30
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
menular
lainnya
(hepatitis,
ispa, diare,
kusta,
filariasis,
DBD,
zoonosis)
menular
lainnya
(hepatitis,
ispa, diare,
kusta,
filariasis,
DBD,
zoonosis)
Persentase
perempuan
usia 30 - 50
tahun yang
dideteksi
dini kanker
serviks dan
payudara
Persentase
perempuan
usia 30 - 50
tahun yang
dideteksi
dini kanker
serviks dan
payudara
27,50
%
27,50% 0 0 0
Persentase
pencegahan
dan
pengendalia
n penyakit
tidak
menular
lainnya
(tekanan
darah
tinggi,
Persentase
pencegahan
dan
pengendalia
n penyakit
tidak
menular
lainnya
(tekanan
darah
tinggi,
87% 87% 113.666.725 83.236.725 (30.430.000)
31
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
obesitas,
Diabetes
Melitus)
obesitas,
Diabetes
Melitus)
Persentase
kab/kota
yang 20%
puskesmas
nya
menyelengg
arakan
upaya
kesehatan
jiwa
Persentase
kab/kota
yang 20%
puskesmas
nya
menyelengg
arakan
upaya
kesehatan
jiwa
90% 90% 135.011.500 45.161.500 (89.850.000)
Persentase
kab/kota
yang
melaksanak
an
kewaspadaa
n dini dan
respon
Persentase
kab/kota
yang
melaksanak
an
kewaspadaa
n dini dan
respon
90% 90% 2.118.539.600 25.156.622.450 23.038.082.850
Kegiatan
pencegahan
dan
pengendalia
n penyakit
menular TB
Persentase
kabupaten/k
ota dengan
angka
keberhasilan
TB paru BTA
Jumlah
pembinaan
pencegahan
dan
pengendalia
n penyakit
Provinsi Provinsi 85,70
%
7
kabupat
en/ kota
125.995.000 125.995.000 0 APBD APBD 299.000.000 Berjalan
32
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
positif
(succes rate)
minimal 85%
menular TB
Kegiatan
Peningkatan
pengendalia
n penyakit
malaria
Persentase
kabupaten/k
ota
mencapai
eliminasi
malaria
Jumlah
pembinaan
peningkatan
pengendalia
n penyakit
malaria
Provinsi Provinsi 100% 7
kabupat
en/ kota
23.216.020 23.216.020 0 APBD APBD 293.000.000 Berjalan
Kegiatan
Penanganan
penyakit
menular
lainnya
(hepatitis,
ISPA, diare,
kusta,
filariasis,
DBD,
Zoonosis)
Persentase
penanganan
penyakit
menular
lainnya
(hepatitis,
ispa, diare,
kusta,
filariasis,
DBD,
zoonosis)
Jumlah
bahan
sampel
Provinsi Provinsi 88% 125 kg 75.337.500 75.337.500 0 1.075.000.000 Berjalan
Jumlah
pemantauan
penanganan
penyakit
menular
lainnya
7
kabupat
en/kota
Kegiatan
Peningkatan
pencegahan
penyakit
tidak
menular
lainnya
Persentase
pencegahan
dan
pengendalia
n penyakit
tidak
menular
Jumlah jenis
bahan habis
pakai
kesehatan/
kedokteran /
lab
Provinsi Provinsi 87% 3 jenis 113.666.725 83.236.725 (30.430.000) APBD APBD 303.000.000 Berjalan
Jumlah 40
33
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(tekanan
darah tinggi,
obesitas,
diabet
militus)
lainnya
(tekanan
darah tinggi,
obesitas,
Diabetes
Melitus)
peserta
peningkatan
pencegahan
penyakit
tidak
menular
lainnya
(tekanan
darah tinggi,
obesitas,
diabetes
militus)
orang
Kegiatan
Peningkatan
penanganan
pelayanan
kesehatan
jiwa
Persentase
kab/kota
yang 20%
puskesmasn
ya
menyelengg
arakan
upaya
kesehatan
jiwa
Jumlah
pemantauan
penanganan
pelayanan
kesehatan
jiwa
Provinsi Provinsi 90% 7
kabupat
en/kota
135.011.500 45.161.500 (89.850.000) APBD APBD 928.000.000
Kegiatan
Peningkatan
surveilans,
imunisasi
dan
Persentase
kab/kota
yang
melaksanaka
n
Jumlah
pembinaan
peningkatan
surveilans,
imunisasi
Provinsi Provinsi 90% 7
kabupat
en/kota
118.539.600 277.677.450 159.137.850 APBD APBD 3.214.000.000 Berjalan
34
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
kesehatan
situasi
khusus
kewaspadaa
n dini dan
respon
dan
kesehatan
situasi
khusus
Kegiatan
Peningkatan
Cakupan
Imunisasi
Dasar
Lengkap
Persentase
kab/kota
yang
melaksanaka
n
kewaspadaa
n dini dan
respon
Jumlah jasa
media
publikasi
online
Provinsi Provinsi 90% 1 paket 2.000.000.000 80.000.000 (1.920.000.000) DID DID 0 Berjalan
Kegiatan
Pencegahan
dan
Pengendalia
n Penyakit
(DAK)
Persentase
kab/kota
yang
melaksanaka
n
kewaspadaa
n dini dan
respon
Jumlah
peserta
pertemuan
pencegahan
dan
pengendalia
n penyakit
(DAK Non
Fisik)
Provinsi Provinsi 90% 607
orang
0 1.625.370.000 1.625.370.000 DAK DAK 0 Berjalan
Jumlah jenis
bahan habis
pakai
kesehatan
3 jenis
Kegiatan
Peningkatan
Persentase
kab/kota
Jumlah jenis
belanja
Provinsi Provinsi 90% 19 jenis 0 23.173.575.000 23.173.575.000 DID DID 0 Berjalan
35
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
surveilans,
imunisasi
dan
kesehatan
situasi
khusus
Covid - 19
yang
melaksanaka
n
kewaspadaa
n dini dan
respon
barang/jasa
kesehatan /
kedokteran /
laboratorium
Jumlah
tenaga yang
mendapatka
n insentif
30
orang
Program
Pelayanan
Kesehatan
Jumlah
Kecamatan
Yang
Memiliki
Minimal
Satu
Puskesmas
Yang
Tersertifikas
i Akreditasi
Jumlah
Kecamatan
Yang
Memiliki
Minimal
Satu
Puskesmas
Yang
Tersertifikas
i Akreditasi
47
Kec
47 Kec 65.929.500 1.313.678.500 1.247.749.000 1.965.000.000
Jumlah
RSUD Yang
Tersertifikas
i Akreditasi
Nasional
Jumlah
RSUD Yang
Tersertifikas
i Akreditasi
Nasional
10
RSU
D
10
RSUD
1.391.320.000 729.173.750 (662.146.250) 2.095.000.000
Persentase
Kepesertaa
n JKN
Persentase
Kepesertaa
n JKN
67,00
%
67,00% 33.268.183.543 27.041.504.500 (6.226.679.043) 23.420.000.000
Persentase Persentase 85,00 85,00% 101.570.910 63.096.000 (38.474.910) 566.000.000
36
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Puskesmas
Yang
Menyelengg
arakan
Kesehatan
Tradisional
Puskesmas
Yang
Menyelengg
arakan
Kesehatan
Tradisional
%
Kegiatan
Peningkatan
pelayanan
kesehatan
primer
Jumlah
Kecamatan
Yang
Memiliki
Minimal Satu
Puskesmas
Yang
Tersertifikasi
Akreditasi
Jumlah jenis
bahan habis
pakai
kesehatan
/kedokteran
/laboratorium
Provinsi Provinsi 47
Kec
1 jenis 65.929.500
165.929.500 100.000.000 APBD APBD 1.965.000.000 Berjalan
Jumlah jenis
pengadaan
alat
kedokteran
2 jenis
Kegiatan
Peningkatan
pelayanan
kesehatan
rujukan
Jumlah
RSUD Yang
Tersertifikasi
Akreditasi
Nasional
Jumlah
peserta
pertemuan
peningkatan
pelayanan
kesehatan
rujukan
Provinsi Provinsi 10
RSU
D
202
orang
1.391.320.000 729.173.750 (662.146.250) APBD APBD 2.095.000.000 Berjalan
Kegiatan Persentase Jumlah klaim Provinsi Provinsi 67,00 54.557 33.268.183.543 27.041.504.500 (6.226.679.043) APBD APBD 23.420.000.000 Berjalan
37
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pembiayaan
jaminan
kesehatan
masyarakat
Kepesertaan
JKN
jaminan
kesehatan
bagi
penduduk
miskin dan
tidak mampu
% orang
Kegiatan
Pengemban
gan
pelayanan
kesehatan
tradisional
Persentase
Puskesmas
Yang
Menyelengg
arakan
Kesehatan
Tradisional
Jumlah
pembinaan
pengembang
an
pelayanan
kesehatan
tradisional
Provinsi Provinsi 85,00
%
7
kabupat
en/kota
101.570.910 63.096.000 (38.474.910) APBD APBD 566.000.000 Berjalan
Kegiatan
Pelayanan
Dasar (DAK
Fisik)
- Jumlah jenis
belanja
barang/jasa
Provinsi Provinsi - 2 jenis 0 1.147.749.000 1.147.749.000 DAK DAK 0 Berjalan
Jumlah
ambulance
PSC 119
1 unit
Jumlah
mesin genset
1 unit
Jumlah
rumah
genset
1 unit
Program
Pengemban
gan Sumber
Jumlah
SDM
Kesehatan
Jumlah
SDM
Kesehatan
4746 4746 2.099.096.125 1.953.293.750 (145.802.375) 2.225.000.000
38
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Daya
Kesehatan
yang
ditingkatkan
kompetensi
nya
(kumulatif)
yang
ditingkatkan
kompetensi
nya
(kumulatif)
Persentase
Puskesmas
dengan
ketersediaa
n obat dan
vaksin
essensial
Persentase
Puskesmas
dengan
ketersediaa
n obat dan
vaksin
essensial
96,00
%
96,00% 582.873.000 139.520.000 (443.353.000) 1.661.000.000
Persentase
produk
alkes dan
PKRT di
peredaran
yang
memenuhi
syarat
Persentase
produk
alkes dan
PKRT di
peredaran
yang
memenuhi
syarat
92,00
%
92,00% 31.375.320 9.677.500 (21.697.820) 303.000.000
Kegiatan
Pengemban
gan
Sumberdaya
Manusia
kesehatan/S
DMK
Jumlah SDM
Kesehatan
yang
ditingkatkan
kompetensin
ya
(kumulatif)
Jumlah
peserta
pertemuan
pengembang
an
sumberdaya
manusia
Provinsi Provinsi 4746 20
orang
2.099.096.125 1.953.293.750 (145.802.375) APBD APBD 20
orang
2.225.000.000 Berjalan
39
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
kesehatan
Jumlah
tenaga yang
mendapatka
n beasiswa
9 orang 9
orang
Kegiatan
Peningkatan
pelayanan
kefarmasian
Persentase
Puskesmas
dengan
ketersediaan
obat dan
vaksin
essensial
Jumlah obat
buffer stok
Provinsi
Provinsi Provinsi 96,00
%
1 paket 582.873.000 55.489.000 (527.384.000) APBD APBD 1
paket
1.661.000.000 Berjalan
Kegiatan
Peningkatan
Ketersediaa
n Alkes dan
PKRT
Persentase
produk alkes
dan PKRT di
peredaran
yang
memenuhi
syarat
Jumlah
pembinaan
peningkatan
ketersediaan
Alkes dan
PKRT
Provinsi Provinsi 92,00
%
7
kabupat
en/kota
31.375.320 9.677.500 (21.697.820) APBD APBD 7
kabu
paten
/kota
303.000.000 Berjalan
Kegiatan
Kefarmasian
(DAK)
Persentase
Puskesmas
dengan
ketersediaan
obat dan
vaksin
essensial
Jumlah
distribusi
obat
96,00
%
3000 kg 0 84.031.000 84.031.000 DAK DAK 3000
kg
0 Berjalan
Program Jumlah Jumlah 2600 2600 1.037.710.008 5.050.043.252 4.012.333.244 1.420.000.000
40
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pelayanan
Teknis
Laboratoriu
m
Kesehatan
Pelayanan
Pemeriksaa
n
Laborotoriu
m
Kesehatan
Sesuai
Standar
Pelayanan
Pemeriksaa
n
Laborotoriu
m
Kesehatan
Sesuai
Standar
Kegiatan
Peningkatan
dan
pengemban
gan
pelayanan
teknis
Laboratoriu
m kesehatan
Jumlah
Pelayanan
Pemeriksaan
Laborotorium
Kesehatan
Sesuai
Standar
Jumlah jenis
belanja
bahan
praktek
Petugas
Laboratori
um
Kesehatan
Provinsi,
PKM,
RSUD dan
Labkes
Dinkes
Kab/Kota
Petugas
Laboratori
um
Kesehatan
Provinsi,
PKM,
RSUD dan
Labkes
Dinkes
Kab/Kota
Provinsi Provinsi 2600 5 jenis 1.037.710.008 1.045.962.752 8.252.744 APBD APBD 1.420.000.000 Berjalan
Jumlah jenis
belanja
bahan kimia
1 jenis
Jumlah jenis
alat
laboratorium
yang
dipelihara
4 jenis
Jumlah jenis
alat-alat
laboratorium
kalibrasi
1 paket
Kegiatan
Peningkatan
pelayanan
Jumlah
Pelayanan
Pemeriksaan
Jumlah
pemeriksaan
sampel
- - Provinsi 2600 4000
sampel
0 4.004.080.500 4.004.080.500 APBD APBD 0 Baru
41
Kod
e
Urusan/
Bidang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Prakiraan Maju Tahun
2021
Jenis
Kegiata
n SKPD
Penang
gung
jawab Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana
Targ
et
Capa
i an
Kiner
ja
Pagu Indik atif a/b/c Sebelum
Perubaha
n
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebel
um
Perub
ahan
Setelah
Peruba
han
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
laboratorium
PCR untuk
Covid-19
Laborotorium
Kesehatan
Sesuai
Standar
Covid-19
42
BAB IV
PENUTUP
Dengan mempertimbangkan capaian kinerja dan hasil analisa
keuangan tahun 2019 maka dapat disimpulkan terjadi keterbatasan pada
kemampuan keuangan di tahun 2020. Covid-19 menambah efek
keterbatasan dengan adanya rasionalisasi anggaran dan tidak bisa
terlaksananya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Adanya
penggabungan dana DID yang sebelumnya diarahkan untuk penanganan
stunting dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Penyesuaian Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020
merupakan dokumen perencanaan PD tahunan daerah yang berlandaskan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020.
Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 berlandaskan pada
prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan RPJMD Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJPD. Hal ini
dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih
efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.
Dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas
dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD
tahun 2020. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 tidak terlepas dari peran
dan tanggungjawab seluruh Pegawai Dinas Kesehatan serta peran aktif
stakeholder yang bersangkutan.