8
CHIFFRES-CLÉS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE- BRUXELLES 2015

CHIFFRES-CLÉS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE- BRUXELLES

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Page 1: CHIFFRES-CLÉS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE- BRUXELLES

CHIFFRES-CLÉS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

2015

Page 2: CHIFFRES-CLÉS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE- BRUXELLES

IIIV

LES CHIFFRES-CLÉS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Se rattachant à une communauté de personnes (les francophones), la Fédération Wallonie-Bruxelles exerce ses compétences sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et sur celui de la Région wallonne, excepté sur celui des 9 communes des cantons d’Eupen et de Saint-Vith qui constituent la Communauté germanophone. La Fédération Wallonie-Bruxelles a dans ses prérogatives, la gestion d’un large panel de matières dites « personnalisables » comme l’enseignement, la culture, les maisons de justice, l’aide à la jeunesse, le sport, la recherche scientifique,…

LES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS

FLANDRE OCCIDENTALEFLANDRE ORIENTALE

ANVERS

LIMBOURG

LIÈGE

LUXEMBOURG

NAMUR

HAINAUT

COMMUNAUTÉ FLAMANDE

BRABANT WALLON

BRABANT FLAMAND

BRUXELLES

Bruges

Gand

Charleroi

Louvain

Wavre

NamurMons

Arlon

LiègeEupen

Anvers

Hasselt

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE (FWB)

COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

FLANDRE OCCIDENTALEFLANDRE ORIENTALE

ANVERS

LIMBOURG

LIÈGE

LUXEMBOURG

NAMUR

HAINAUT

COMMUNAUTÉ FLAMANDE

BRABANT WALLON

BRABANT FLAMAND

BRUXELLES

Bruges

Gand

Charleroi

Louvain

Wavre

NamurMons

Arlon

LiègeEupen

Anvers

Hasselt

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE (FWB)

COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

BUDGET

RÉPARTITION EN POURCENTAGE PAR GRANDS SECTEURS DES DÉPENSES 2015 (BUDGET INITIAL)

Note(s) :Le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est aussi :- plus de 246 millions d’euros pour la gestion de plus de 3.000 infrastructures scolaires, culturelles, sportives, administratives et d’aide à la jeunesse ;- plus 260 millions d’euros de dotation à l’ONE.

2

Source(s) :

• Fédération Wallonie-Bruxelles (MFWB -

www.federation-wallonie-bruxelles.be)

Source(s) :

• MFWB – Direction générale du Budget et

des FinancesBudget initial 2015 (hors

section particulière) : crédit de liquidation

et fonds budgétaires (FBML)

ÉDUCATION, RECHERCHE, FORMATION

DETTE PUBLIQUE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

DOTATIONS RW/COCOF

SANTÉ, AFFAIRES SOCIALES, CULTURE, AUDIOVISUEL ET SPORT

SPORT

CULTURE (DONT AUDIOVISUEL)

ENFANCE

MAISONS DE JUSTICE

AIDE À LA JEUNESSE

SANTÉ

INFRASTRUCTURES DE LA SANTÉ, DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA CULTURE ET DU SPORT

SERVICES GÉNÉRAUX0

300000

600000

900000

1200000

1500000

Sport

Culture (dont audiovisuel)

Enfance

Maisons de justice

Aide à la jeunesse

Santé

Infrastructures de la santé, des a�aires sociales, de la culture et du sport

Sport

Culture (dont audiovisuel)

Enfance

Aide sociale spécialisée

Aide à la jeunesse

Santé

Infrastructures de la santé, des a�aires sociales, de la culture et du sport

Dotations RW/COCOF

Dette publique de la Communauté française

Education, recherche, formation

Services généraux

divers

Dotations RW/COCOF

Dette publique de la Communauté française

Education, recherche, formation

Services généraux

divers

Dotations RW/COCOF

Dette publique de la Communauté française

Education, recherche, formation

Services généraux

%

74,08%

5,94%

13,46%

4,52%

1,99%0,49%

6,04%

3,53%

2,83%

0,21%

0,00%0,35%

Page 3: CHIFFRES-CLÉS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE- BRUXELLES

3

POPULATION

PYRAMIDE DES ÂGES PAR RÉGION ET PAR SEXE EN NOMBRE ABSOLU AU 1er JANVIER 2014

Note(s) :La pyramide des âges est représentée en nombre absolu, ce qui signifie que chaque catégorie d’âge comprend le nombre réel de personne ayant cet âge.

-300000-250000-200000-150000-100000-500000 50000100000150000200000250000300000

Flandre Hommes

Wallonie Hommes

Région de Bruxelles-Capitale Hommes

0-4 ans5-9 ans

10-14 ans15-19 ans20-24 ans25-29 ans30-34 ans35-39 ans40-44 ans45-49 ans50-54 ans55-59 ans60-64 ans65-69 ans70-74 ans75-79 ans80-84 ans85-89 ans90-94 ans95-99 ans

100 et plus

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

Région de Bruxelles-Capitale Hommes

0-4 ANS

5-9 ANS

10-14 ANS

15-19 ANS

20-24 ANS

25-29 ANS

30-34 ANS

35-39 ANS

40-44 ANS

45-49 ANS

50-54 ANS

55-59 ANS

60-64 ANS

65-69 ANS

70-74 ANS

75-79 ANS

80-84 ANS

85-89 ANS

90-94 ANS

95-99 ANS

100 ET PLUS

-300000-250000-200000-150000-100000-500000 50000100000150000200000250000300000

Flandre Femmes

Wallonie Femmes

Région de Bruxelles-Capitale Femmes

0-4 ans5-9 ans

10-14 ans15-19 ans20-24 ans25-29 ans30-34 ans35-39 ans40-44 ans45-49 ans50-54 ans55-59 ans60-64 ans65-69 ans70-74 ans75-79 ans80-84 ans85-89 ans90-94 ans95-99 ans

100 et plus

WALLONIE RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALEFLANDRE

ENFANCE

En 2013, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, le taux de couverture global de l’accueil de la petite enfance est de 29%.

Source(s) : •SPF-Économie – Direction GénéraleStatistique – Statistics Belgium•Base de données : Registre National

Source(s) : •ONE ; Base de données GIMA•SPF-Economie – Direct ion GénéraleStatistique – Statistics Belgium•Calcul(s) : ONE

POPULATION PAR RÉGION ET PAR SEXE AU 1er JANVIER 2014

2014

Total

Belgique 11.150.516

Wallonie 3.576.325

dont Communauté germanophone 76.273

Région de Bruxelles-Capitale 1.163.486

Flandre 6.410.705

TAUX DE COUVERTURE SUR BASE DU NOMBRE DE PLACES PAR ARRONDISSEMENT AU 31/12/2013

Page 4: CHIFFRES-CLÉS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE- BRUXELLES

4

ENSEIGNEMENT

1. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE

Source(s) :

•MFWB – Administration

générale de l’Enseignement

•Calcul(s) : MFWB – Service général du

Pilotage du Système éducatif (SGPSE) -

Service des indicateurs de l’enseignement

Source(s) : •MFWB – Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique•Perspectives de population 2013-2060 – Direction générale Statistique- Statistics Belgium et Bureau fédéral du Plan (Mai 2014)

Source(s) : •MFWB – Administration générale de l’Enseignement •ETNIC•Calcul(s) : MFWB – Service général du Pilotage du Système éducatif (SGPSE) - Service des indicateurs de l’enseignement

2. ENSEIGNEMENT NON OBLIGATOIRE

Le taux d’accès à l’enseignement supérieur des élèves issus de l’enseignement secondaire (tous types confondus) est de plus de 75% pour les hommes et de près de 78% pour les femmes.

L’enseignement en FWB, c’est aussi un effectif de plus de 150.000 étudiants en promotion sociale, de près de 27.000 inscrits dans l’enseignement à distance et de près de 98.000 inscriptions dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Source(s) : •MFWB ; Base de données SATURN

(étudiants de l’enseignement

supérieur hors université)

•Base de données du CRef (étudiants des

universités)•Calcul(s) : Direction

de la Recherche

POPULATION SCOLAIRE DANS L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE PAR NIVEAU ET PAR SEXE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013

Maternel Primaire Secondaire

OrdinaireSpécia-

lisé

Ordinaire +

spécialisé en % Ordinaire

Spécia-lisé

Ordinaire +

spécialisé en % Ordinaire

Spécia-lisé CÉFA

Ordinaire + spécialisé

+ CÉFA en %

Filles 91.146 466 48,7 154.366 6.137 48,6 167.789 6.024 2.934 48,5

Garçons 95.637 909 51,3 158.555 11.120 51,4 170.721 10.765 5.962 51,5

Total 186.783 1.375 100 312.921 17.257 100 338.510 16.789 8.896 100,0

ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES DE LA POPULATION SCOLAIRE PAR NIVEAU SELON LE LIEU DE DOMICILE

Niveaux Domicile Effectifs 2006-2007

Effectifs 2012-2013

Perspective 2018-2019

Maternel

Bxl – Wall. 170.313 182.092 183.560

Région Fl. 3.825 4.177 4.151

Étranger 1.536 1.604 1.604

Primaire

Bxl – Wall. 304.217 316.774 334.854

Région Fl. 9.057 9.604 10.546

Étranger 3.277 3.386 3.386

SecondaireBxl – Wall. 344.512

342.855

355.536

Région Fl. 14.870 15.789 15.713

Étranger 12.718 11.364 11.364

TOTAL

Bxl – Wall. 819.042 841.721 873.950

Région Fl. 27.752 29.570 30.409

Étranger 17.531 16.354 16.354

+ 6,9% + 0,8%

+ 4,2% + 5,8%

- 0,6% + 3,4%

+ 2,7% + 3,8%

TAUX D’OBTENTION DU CERTIFICAT D’ÉTUDES DE BASE (CEB) EN 6e PRIMAIRE SUR LA BASE DES EFFECTIFS DE LA 6e ANNÉE -

ANNÉES DE CERTIFICATION DE 1999 À 2012

0,90

0,92

0,94

0,96

0,98

1,00

20122011201020092008200720062005200420032002200120001999

90%

92%

94%

96%

98%

100%

2012201120102009

*

2008200720062005200420032002200120001999

* Á partir de 2011, le taux d’obtention du CEB se base sur le nombre d’élèves inscrits en 6e primaire lors de la passation de l’épreuve et non plus sur le nombre d’élèves inscrits en 6e primaire au 15 janvier. De plus, les données utilisées dans ce cadre-ci sont celles provenant directement du Service des évaluations externes.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ENTRE 1990-1991 ET 2012-2013

(EN MILLIERS D’ÉTUDIANTS)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ensemble de l'enseignement supérieur

Université

Supérieur hors universités

12-13 10-1108-0906-0704-0502-0300-0198-9996-9794-9592-9390-91

020406080

100120140160180200

Ensemble de l'enseignement supérieur

Université

Supérieur hors universités

12-13 10-1108-0906-0704-0502-0300-0198-9996-9794-9592-9390-91

ENSEMBLE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

UNIVERSITÉ

SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ

EN M

ILLI

ERS

D’É

TUD

IAN

TS

165170 175 179

158153151150149145141140138138136136137137136133128

119114

88 86 8985838383838179797778767676757370676057 77 84 86

92

87

73706867656462616060606061636262625957

RÉUSSITE, RÉORIENTATION, REDOUBLEMENT ET ABANDON DES ÉTUDIANTS INSCRITS EN 1re ANNÉE

DE BACHELIER EN 2011-2012 EN POURCENTAGE

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0% Abandon

Réorientation

Redoublement

Réussite

femmeshommesfemmeshommesfemmeshommes

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ABANDON RÉORIENTATION REDOUBLEMENT RÉUSSITE

12.95212.2383.3623.47719.63714.098

UNIVERSITÉSUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ DE TYPE LONG

SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ DE TYPE COURT

40,4%34,9%

48,1%36,8%

53,5%39,9%

24,4%24,8%

20,8%

24,4%

15,9%

19,4%

7,1%9,0%

12,1%16,5%7,7%

9,3%

28,1%31,3%19,0%22,3%22,9%31,5%

Page 5: CHIFFRES-CLÉS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE- BRUXELLES

AIDE À LA JEUNESSE

3. COÛT DE L’ÉDUCATION

L’effectif de la Direction générale de l’Aide à la Jeunesse emploie plus de 1.600 équivalents temps plein (ETP) dont une grande partie se trouve dans les services extérieurs, au contact des jeunes et des familles. Pour mener à bien ses missions, l’Aide à la Jeunesse dispose d’un budget de plus de 274 millions d’euros, essentiellement composé de trois catégories :- les dépenses liées aux prises en charge des jeunes (85% des dépenses totales) ;- la prévention (8% du budget 2014 total) ;- le divers (7% du budget 2014 total).L’Aide à la Jeunesse subventionne également quelques 380 services agréés chargés d’apporter une aide aux jeunes et aux familles. Ces services représentent au total un volume d’emploi d’environ 4.300 ETP.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE JEUNES AYANT ÉTÉ PRIS EN CHARGE AU MOINS UN JOUR PAR L’AIDE À LA JEUNESSE EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES POUR LES ANNÉES 2010, 2011, 2012 ET 2013

5

Source(s) :

• MFWB - Budget général des dépenses

(2013)• Calcul(s) : ETNIC

Source(s) :

• MFWB – Direction des Allocations et prêts

d’études

Source(s) :

• MFWB - Direction générale de l’aide

à la jeunesse (DGAJ), Direction

des méthodes, de la recherche,

de la formation et des statistiques ; Base de données

IMAJ (extraction 20 octobre 2014)

COÛT CUMULÉ THÉORIQUE MOYEN DE SCOLARITÉS TYPES À CHARGE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES (ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013)

Obligatoire Supérieur

Coût total

(en euros)Maternel ordinaire

Primaire ordinaire

Secon-daire

ordinaire

Spécia-lisé

Bache-lier Master

hors univ.

hors univ.

univer-sité

Coût annuel/élève-étudiant (en euros) 3.235 4.238 7.316 15.110 5.481 5.481 7.832

Scolarités types :

Secondaire ordinaire 3 ans 6 ans 6 ans 79.031

Secondaire spécialisé 15 ans 226.652

Bachelier type court 3 ans 6 ans 6 ans 3 ans 95.473

Master hors université 3 ans 6 ans 6 ans 3 ans 2 ans 106.434

Master université 3 ans 6 ans 6 ans 5 ans 118.190

MONTANT MOYEN ET NOMBRE D’ALLOCATIONS D’ÉTUDES VERSÉES DE 2008-2009 À 2012-2013

2008-2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Évolution de 2008-2009 à 2012-2013 (en %)

Alloca-tions

d’études secon-daires

Alloca-tions

d’études supé-

rieures

Alloca-tions

d’études secon-daires

Alloca-tions

d’études supé-

rieures

Alloca-tions

d’études secon-daires

Alloca-tions

d’études supé-

rieures

Alloca-tions

d’études secon-daires

Alloca-tions

d’études supé-

rieures

Alloca-tions

d’études secon-daires

Alloca-tions

d’études supé-

rieures

Demandes 110.776 42.698 109.960 45.700 109.421 45.055 110.233 47.251 -0,5 10,7

Bénéficiaires 91.762 32.971 89.098 33.666 90.210 34.165 91.580 35.813 -0,2 8,6

Taux d’octroi (en %) 82,8 77,2 81 73,7 82,4 75,8 83,1 75,8

Allocation moyenne(en euros) 208 956 215 1.039 215 1.041 224 1.068 7,7 11,7

Montant total(en euros) 19.124.616 31.521.908 19.155.914 34.962.485 19.370.048 35.576.231 20.514.499 38.243.912 7,3 21,3

Répartition secondaire / supérieur (en %) 37,8 62,2 35,4 64,6 35,3 64,7 34,9 65,1

Total secondaire et supérieur (en euros) 50.646.524 54.946.279 54.118.399 58.758.411 16,0

Année 2010 2011 2012 2013

Nombre de jeunes pris en charge (hors des jeunes dont le dossier a uniquement fait l’objet d’une clôture)

39.300 40.642 41.121 40.856

Page 6: CHIFFRES-CLÉS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE- BRUXELLES

6

CULTURE

RÉPARTITION EN MILLIERS D’EUROS DES BUDGETS 2011, 2012, 2013 ET 2014 DES MATIÈRES CULTURELLES PAR DIVISION ORGANIQUE

Source(s) :•MFWB – Direction du Budget et des FinancesBudget ajusté de 2011 – 2012 (y compris crédits pour années antérieures) : crédits non dissociés, crédits d’ordonnancement et crédits variablesBudget ajusté 2013-2014 : crédits de liquidation et fonds budgétaires (FBML)

Les Lettres et Livres représentent un budget de 24 millions d’euros dont 79% est alloué à la lecture publique en 2014. En 2012, près de 83% de la population était desservie par une bibliothèque fixe reconnue et subventionnée par la FWB. Outre l’enregistrement de quelque 10,5 millions de prêts, les bibliothèques ont organisé 44.806 animations.

La FWB consacre un budget de plus de 18 millions d’euros au secteur du Patrimoine culturel et des Arts plastiques, dont 70% est consacré au Patrimoine culturel. En 2014, ce sont 82 Musées et Institutions muséales qui étaient reconnus et subventionnés. Le service des Arts plastiques se charge également de la conservation et de la mise en valeur de 20.000 œuvres d’art.

Les Affaires générales, c’est un budget de près de 71 millions d’euros en 2014. Il permet entre autres de financer 115 centres culturels reconnus, dont 12 centres régionaux et 103 centres locaux.

Les secteurs de la Jeunesse et de l’Éducation permanente disposent d’un budget total de plus de 97,8 millions d’euros dont 48,9% pour l’Éducation permanente. Cela représente entre autres :- 156 centres d’expression et

de créativité ;- 148 Maisons et Centres

de jeunes, 25 Centres de rencontres et d’hébergement et 29 Centres d’information des jeunes.

Les Arts de la Scène disposent d’un budget de plus de 91 millions d’euros dont 43% pour le secteur des théâtres et 36% pour la musique. Le nombre d’opérateurs soutenus en 2013 était au nombre de 1.222.À noter que 80% des opérateurs des arts de la scène sont dits « majeurs » et ont donc un contrat-programme dont le montant annuel de la subvention est ≥ à 250.000 euros.

Une part importante du budget Audiovisuel et Multimédias de la FWB est consacrée à une dotation de 210 millions d’euros à la RTBF, ce qui correspond à 65,4% des recettes d’exploitation de celle-ci.La FWB subventionne également 12 télévisions locales pour un montant total de plus de 11,3 millions d’euros. Pour ce qui est de l’enveloppe budgétaire audiovisuelle gérée par le CCA, elle s’élève à 26,5 millions d’euros dont 15,7 proviennent directement de la FWB, soit 59,4% du total.

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000DO20 - A�aires générales

DO21 - Arts de la Scène

DO22 - Lettres et Livre

DO23 - Jeunesse et Education permanente

DO24 - Patrimoine culturel et Arts plastiques

DO25 - Audiovisuel et Multimédias

2014201320122011

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

DO20 - AFFAIRES GÉNÉRALES

DO21 - ARTS DE LA SCÈNE

DO22 - LETTRES ET LIVRE

DO23 - JEUNESSE ET ÉDUCATION PERMANENTE

DO24 - PATRIMOINE CULTUREL ET ARTS PLASTIQUES

DO25 - AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIAS

2014201320122011

EN M

ILLI

ERS

D'E

UR

OS

Page 7: CHIFFRES-CLÉS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE- BRUXELLES

7

SPORT

Source(s) : •MFWB – Administration générale du Sport•Réalisation de la carte : IWEPS

Source(s) : •MFWB – Administration générale du Sport

MAISONS DE JUSTICE

LOCALISATION DES CENTRES SPORTIFS EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES POUR L’ANNÉE 2014

RÉPARTITION PAR SEXE DU NOMBRE D’AFFILIÉS DANS LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AU 31/12 DE 2010 À 2013

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2013201220112010

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000 Femmes

Hommes

2013201220112010

66,8%

71,4% 71,2%78,7%

33,2%

28,6% 28,8%

21,3%

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS CLÔTURÉS DANS LES MAISONS DE JUSTICE FRANCOPHONES DE 2008 À 2013

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000Missions civiles

Guidance- suivi- médiation

Enquête sociale et rapport d'information succinct

201320122011201020092008

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

MISSIONS CIVILES

GUIDANCE - SUIVI - MÉDIATION

ENQUÊTE SOCIALE ET RAPPORT D'INFORMATION SUCCINCT

201320122011201020092008

5.8476.744 6.653

6.138 5.722

4.001

1.019 1.100 1.167 1.126 1.207 1.123

14.489

16.782 17.018 16.90817.375 17.740

NOMBRE TOTAL DE NOUVEAUX DOSSIERS SUIVIS PAR LE CNSE DE 2011 À 2013

PROCÉDURES Nouveaux dossiers

% du total de nouveaux

dossiers

SE dépendant de la direction de la gestion de la détention

3 0,38

SE dépendant du directeur de prison (peine de plus de 8 mois jusqu’à 3 ans)

507 63,53

SE dépendant du tribunal de l’application des peines (peine de plus de 3 ans)

242 30,33

SE après exécution de la peine, mise à disposition du tribunal de l’application des peines

3 0,38

Détention à domicile (peines jusqu’à 8 mois) 43 5,39

Total 798 100,00

Source(s) : •Centre National de Surveillance Électronique ; Base de données SISET

Source(s) : •MFWB – Administration générale des Maisons de justice ; Bases de données SIPAR et SOSIP

Page 8: CHIFFRES-CLÉS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE- BRUXELLES

8

EMPLOI

1. EMPLOI PUBLIC

2. ENSEIGNANTS ET PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT

3. NON MARCHAND

Source(s) : •MFWB•eWBS •Parlement de la FWB•ONE•IFC•CSA•CHU de Liège•ARES•WBI•ETNIC•RTBF•EAP

Source(s) : •MFWB – Administration générale de l’Enseignement•Base de données du CRef

Source(s) : •MFWB – Direction de l’Emploi non marchand

Edite

ur re

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Gén

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Bou

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RÉPARTITION DU NOMBRE DE TRAVAILLEURS EN EFFECTIFS PHYSIQUES ET ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN PAR SEXE EN 2013

PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT EN ETP EN 2010, 2011, 2012 ET 2013

2010 2011 2012 2013

Personnel de l’enseignement rémunéré par la FWB 114.833 114.976 115.094 116.174

dont enseignants en activité dans les établissements 86.978 86.823 86.373 87.717

Personnel des universités 14.336 14.700 14.817 14.991

Personnel de cadre des universités 8.073 8.383 8.587 8.796

dont personnel académique 1.974 2.045 2.101 2.096

Personnel des universités hors cadre 6.263 6.317 6.230 6.195

Effectifs physiques Equivalents temps plein

Femmes Hommes Total Total en % Femmes Hommes Total

Secteurs du socio-sanitaire (hors ONE)

Aide à la Jeunesse 3.534 1.612 5.146 30,8 2.842,4 1.476,2 4.318,6

Aide aux détenus 99 25 124 0,7 55,5 14,7 70,2

Santé 853 114 967 5,8 611,9 82,2 694,1

Total Socio-sanitaire 4.486 1.751 6.237 37,3 3.509,8 1.573,2 5.083,0Secteurs du socio-culturel

Sport 406 414 820 4,9 293,0 334,7 627,7

Culture 5.956 3.701 9.657 57,8 4.493,6 3.052,1 7.545,7

Total Socio-culturel 6.362 4.115 10.477 62,7 4.786,6 3.386,8 8.173,4

Total 10.848 5.866 16.714 100,0 8.296,4 4.960,0 13.256,4

EntitéTotal

effectifs physiques

Hommes en %

Femmes en %

En % du total

MFWB 5.294 40,9% 59,1% 36,4%

eWBS 36 50,0% 50,0% 0,2%

Parlement FWB

131 47,3% 52,7% 0,9%

ONE 1.561 11,0% 89,0% 10,7%

CHU de Liège 4.911 24,7% 75,3% 33,8%

ETNIC 171 76,0% 24,0% 1,2%

IFC 18 33,3% 66,7% 0,1%

ARES 32 28,1% 71,9% 0,2%

RTBF 2.053 62,0% 38,0% 14,1%

CSA 29 44,8% 55,2% 0,2%

WBI 287 40,1% 59,9% 2,0%

EAP 18 11,1% 88,9% 0,1%

Total 14.541 35,6% 64,4% 100,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CONTRACTUELS STATUTAIRES

TOTAL EAP

WBICSA

RTBFARESIFC

ETNIC

CHU DE LIÈGE

ONE

PARLEMENT FWBEWBS

MFWB

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%Contractuels

Statutaires

Total EAPWBICSARTBFARESIFCETNICCHU de LiègeONEParlement FWBeWBSMFWB

52,2%

9,9%

90,1%

50,1%

80,2%

19,8%

86,0%77,8%

90,6%

53,7%

100%

78,4%

21,6%

83,3%

62,5%

37,5%

16,7%

46,3%

9,4%

22,2%14,0%

49,9%

97,2%

2,8%

47,8%

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PHYSIQUES PAR ENTITÉ, PAR SEXE ET PAR STATUT AU 30/06/2014

Répartition par entité et par sexe au 30/06/2014 Répartition en pourcentage des effectifs physiques par entité et par statut au 30/06/2014