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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO Este RREO, referente ao quarto bimestre de 2016, foi elaborado com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira e Sistema de Contabilidade Geral, em conformidade com o previsto no artigo 165, parágrafo 3º da Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ao assinar digitalmente esta capa dos demonstrativos do RREO, estarei também assinando os seguintes demonstrativos, de acordo com a tabela a seguir. ANEXOS DEMONSTRATIVOS 1 Balanço Orçamentário. 2 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção. 3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida. 4 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores. 5 Demonstrativo do Resultado Nominal. 6 Demonstrativo do Resultado Primário. 7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão. 8 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 12 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde. 15 Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas com Ciência e Tecnologia. Obs.: Valores sujeitos à alteração em razão de possíveis ajustes contábeis do SCG Sistema de Contabilidade Geral Goiânia, 21 de setembro de 2016. Governador em Exercício do Estado de Goiás Secretário da Fazenda Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

Este RREO, referente ao quarto bimestre de 2016, foi elaborado com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema de Programação e

Execução Orçamentária e Financeira e Sistema de Contabilidade Geral, em conformidade com o previsto no artigo 165, parágrafo 3º da

Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ao assinar digitalmente esta capa dos demonstrativos do RREO, estarei também assinando os seguintes demonstrativos, de acordo com a tabela

a seguir.

ANEXOS DEMONSTRATIVOS

1 Balanço Orçamentário. 2 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção. 3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida. 4 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores. 5 Demonstrativo do Resultado Nominal. 6 Demonstrativo do Resultado Primário. 7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão. 8 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 12 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde. 15 Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas com Ciência e Tecnologia.

Obs.: Valores sujeitos à alteração em razão de possíveis ajustes contábeis do SCG – Sistema de Contabilidade Geral

Goiânia, 21 de setembro de 2016.

Governador em Exercício do Estado de Goiás

Secretário da Fazenda

Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

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UF: Governo do Estado de GoiásCNPJ: 01.409.580/0001-38

Campo RECEITAS PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c) No Bimestre(b)

%(b/a)

Até o Bimestre(c)

%(c/a)

1 RECEITAS (EXCETO INTRA -ORÇAMENTÁRIAS) (I) 23.123.671.000,00 23.123.671.000,00 3.297.812.491,10 14,26 13.120.708.985,69 56,74 10.002.962.014,31

2 RECEITAS CORRENTES 20.517.285.000,00 20.517.285.000,00 3.286.861.299,06 16,02 13.079.433.174,04 63,75 7.437.851.825,96

3 RECEITA TRIBUTÁRIA 12.402.212.000,00 12.402.212.000,00 2.025.671.200,50 16,33 7.982.006.667,44 64,36 4.420.205.332,56

4 Impostos 11.126.078.000,00 11.126.078.000,00 1.746.901.114,16 15,70 6.932.862.546,62 62,31 4.193.215.453,38

5 Taxas 1.276.134.000,00 1.276.134.000,00 278.770.086,34 21,84 1.049.144.120,82 82,21 226.989.879,18

6 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.983.266.000,00 1.983.266.000,00 292.925.554,03 14,77 1.145.030.688,28 57,73 838.235.311,72

8 Contribuições Sociais 1.983.266.000,00 1.983.266.000,00 292.925.554,03 14,77 1.145.030.688,28 57,73 838.235.311,72

9 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 RECEITA PATRIMONIAL 187.918.000,00 187.918.000,00 38.369.002,29 20,42 142.237.042,63 75,69 45.680.957,37

12 Receitas Imobiliárias 2.648.000,00 2.648.000,00 829.877,59 31,34 2.712.313,37 102,43 (64.313,37)

13 Receitas de Valores Mobiliários 135.756.000,00 135.756.000,00 31.300.356,78 23,06 113.953.980,87 83,94 21.802.019,13

14 Receita de Concessões e Permissões 49.514.000,00 49.514.000,00 6.238.767,92 12,60 25.570.748,39 51,64 23.943.251,61

15 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Receita Decorrente do Direito de Exploração de BensPúblicos em Áreas de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 RECEITA AGROPECUÁRIA 174.000,00 174.000,00 0,00 0,00 100.421,34 57,71 73.578,66

20 Receita da Produção Vegetal 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

21 Receita da Produção Animal e Derivados 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

22 Outras Receitas Agropecuárias 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 100.421,34 66,95 49.578,66

23 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 RECEITA DE SERVIÇOS 128.956.000,00 128.956.000,00 29.937.441,39 23,22 107.018.793,21 82,99 21.937.206,79

29 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.550.841.000,00 4.550.841.000,00 672.697.895,94 14,78 2.939.378.629,79 64,59 1.611.462.370,21

30 Transferências Intergovernamentais 4.461.679.000,00 4.461.679.000,00 665.969.240,13 14,93 2.921.035.435,34 65,47 1.540.643.564,66

31 Transferências de Instituições Privadas 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 6.860,00 17,15 33.140,00

32 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Transferências de Pessoas 10.000,00 10.000,00 994.648,86 9.946,49 4.489.599,65 44.896,00 (4.479.599,65)

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre/2016

Em Reais

ESTADO DE GOIÁS Secretaria da Fazenda Controladoria Geral do Estado

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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UF: Governo do Estado de GoiásCNPJ: 01.409.580/0001-38

Campo RECEITAS PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c) No Bimestre(b)

%(b/a)

Até o Bimestre(c)

%(c/a)

34 Transferências de Convênios 89.112.000,00 89.112.000,00 5.734.006,95 6,43 13.846.734,80 15,54 75.265.265,20

35 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.263.918.000,00 1.263.918.000,00 227.260.204,91 17,98 763.660.931,35 60,42 500.257.068,65

37 Multas e Juros de Mora 297.957.000,00 297.957.000,00 63.050.816,41 21,16 233.316.800,21 78,31 64.640.199,79

38 Indenizações e Restituições 37.930.000,00 37.930.000,00 42.551.010,45 112,18 58.078.043,99 153,12 (20.148.043,99)

39 Receita da Dívida Ativa 164.804.000,00 164.804.000,00 16.906.653,73 10,26 56.056.129,72 34,01 108.747.870,28

40 Receita Decorrentes de Aportes Periódicos paraAmortização de Déficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Receitas Correntes Diversas 763.227.000,00 763.227.000,00 104.751.724,32 13,72 416.209.957,43 54,53 347.017.042,57

42 RECEITAS DE CAPITAL 2.606.386.000,00 2.606.386.000,00 10.951.192,04 0,42 41.275.811,65 1,58 2.565.110.188,35

43 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.953.530.000,00 1.953.530.000,00 1.825.000,05 0,09 7.777.140,57 0,40 1.945.752.859,43

44 Operações de Crédito Internas 1.934.420.000,00 1.934.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934.420.000,00

45 Operações de Crédito Externas 19.110.000,00 19.110.000,00 1.825.000,05 9,55 7.777.140,57 40,70 11.332.859,43

46 ALIENAÇÃO DE BENS 258.506.000,00 258.506.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,02 258.450.000,00

47 Alienação de Bens Móveis 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

48 Alienação de Bens Imóveis 258.492.000,00 258.492.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,02 258.436.000,00

49 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 3.740.000,00 3.740.000,00 979.216,23 26,18 3.920.392,31 104,82 (180.392,31)

50 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 389.872.000,00 389.872.000,00 5.739.477,77 1,47 15.688.764,50 4,02 374.183.235,50

51 Transferências Intergovernamentais 16.380.000,00 16.380.000,00 2.292.123,42 13,99 2.442.123,42 14,91 13.937.876,58

52 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Transferência de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Transferências de Convênios 373.492.000,00 373.492.000,00 3.447.354,35 0,92 13.246.641,08 3,55 360.245.358,92

57 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 738.000,00 738.000,00 2.407.497,99 326,22 13.833.514,27 1.874,46 (13.095.514,27)

59 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Receitas de Capital Diversas 738.000,00 738.000,00 2.407.497,99 326,22 13.833.514,27 1.874,46 (13.095.514,27)

62 RECEITAS (INTRA -ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.261.612.000,00 1.261.612.000,00 182.588.478,68 14,47 743.400.708,50 58,92 518.211.291,50

63 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 24.385.283.000,00 24.385.283.000,00 3.480.400.969,78 14,27 13.864.109.694,19 56,85 10.521.173.305,81

64 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre/2016

Em Reais

ESTADO DE GOIÁS Secretaria da Fazenda Controladoria Geral do Estado

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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UF: Governo do Estado de GoiásCNPJ: 01.409.580/0001-38

Campo RECEITAS PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c) No Bimestre(b)

%(b/a)

Até o Bimestre(c)

%(c/a)

67 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 24.385.283.000,00 24.385.283.000,00 3.480.400.969,78 14,27 13.864.109.694,19 56,85 10.521.173.305,81

72 DÉFICIT (VI) 0,00

73 TOTAL (VII) = (V + VI) 24.385.283.000,00 24.385.283.000,00 3.480.400.969,78 14,27 13.864.109.694,19 56,85 10.521.173.305,81

74 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARACRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 0,00

75 Superávit Financeiro 0,00 0,00

76 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00

CAMPO DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADASSALDO

(g) = (e-f)

DESPESAS LIQUIDADASSALDO

(i) = (e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O

BIMESTRE(j) No Bimestre

Até oBimestre

(f)No Bimestre Até o Bimestre

(h)

77 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 24.385.283.000,00 24.970.149.308,43 2.714.291.024,80 15.303.942.680,45 9.666.206.627,98 3.516.158.918,21 12.476.915.800,10 12.493.233.508,33 11.281.493.040,45

78 DESPESAS CORRENTES 18.946.877.000,00 19.851.830.177,59 2.478.059.097,73 13.509.716.246,53 6.342.113.931,06 3.251.019.929,95 11.506.580.248,05 8.345.249.929,54 10.394.694.011,13

79 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.141.895.000,00 12.270.521.581,06 1.985.101.068,97 7.891.202.503,27 4.379.319.077,79 2.090.344.131,07 7.796.429.921,26 4.474.091.659,8 7.137.780.940,77

80 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 900.500.000,00 901.350.000,00 68.438.149,85 844.958.791,89 56.391.208,11 187.265.047,37 660.046.543,90 241.303.456,1 660.046.543,89

81 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.904.482.000,00 6.679.958.596,53 424.519.878,91 4.773.554.951,37 1.906.403.645,16 973.410.751,51 3.050.103.782,89 3.629.854.813,64 2.596.866.526,47

82 Transferências a Municípios[1] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 Demais Despesas Correntes[1] 5.904.482.000,00 6.679.958.596,53 424.519.878,91 4.773.554.951,37 1.906.403.645,16 973.410.751,51 3.050.103.782,89 3.629.854.813,64 2.596.866.526,47

84 DESPESAS DE CAPITAL 4.558.731.000,00 4.960.932.013,14 236.231.927,07 1.794.226.433,92 3.166.705.579,22 265.138.988,26 970.335.552,05 3.990.596.461,09 886.799.029,32

85 INVESTIMENTOS 3.390.304.000,00 3.794.773.517,63 91.035.691,56 826.543.538,50 2.968.229.979,13 99.971.724,24 285.140.259,47 3.509.633.258,16 202.302.536,74

86 INVERSÕES FINANCEIRAS 94.449.000,00 90.380.495,51 23.099.518,82 38.953.078,79 51.427.416,72 6.156.160,87 22.009.720,84 68.370.774,67 21.310.920,84

87 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.073.978.000,00 1.075.778.000,00 122.096.716,69 928.729.816,63 147.048.183,37 159.011.103,15 663.185.571,74 412.592.428,26 663.185.571,74

88 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 879.675.000,00 157.387.117,70 0,00 0,00 157.387.117,7 0,00 0,00 157.387.117,7 0,00

89 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 207.694.462,56 791.036.130,72 -791.036.130,72 176.502.406,24 739.944.120,28 -739.944.120,28 698.650.754,45

91 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 24.385.283.000,00 24.970.149.308,43 2.921.985.487,36 16.094.978.811,17 8.875.170.497,26 3.692.661.324,45 13.216.859.920,38 11.753.289.388,05 11.980.143.794,90

92 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO(XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre/2016

Em Reais

ESTADO DE GOIÁS Secretaria da Fazenda Controladoria Geral do Estado

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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UF: Governo do Estado de GoiásCNPJ: 01.409.580/0001-38

CAMPO DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADASSALDO

(g) = (e-f)

DESPESAS LIQUIDADASSALDO

(i) = (e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O

BIMESTRE(j) No Bimestre

Até oBimestre

(f)No Bimestre Até o Bimestre

(h)

94 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) 24.385.283.000,00 24.970.149.308,43 2.921.985.487,36 16.094.978.811,17 8.875.170.497,26 3.692.661.324,45 13.216.859.920,38 11.753.289.388,05 11.980.143.794,90

100 SUPERÁVIT (XIII) 0,00 647.249.773,81

101 TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 24.385.283.000,00 24.970.149.308,43 2.921.985.487,36 16.094.978.811,17 3.692.661.324,45 13.864.109.694,19 11.980.143.794,90

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre/2016

Em Reais

ESTADO DE GOIÁS Secretaria da Fazenda Controladoria Geral do Estado

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CAMPO RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO

(a-c)No Bimestre(b)

%(b/a)

Até o Bimestre(c)

%(c/a)

111 RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.261.612.000,00 1.261.612.000,00 182.588.478,68 14,47 743.400.708,50 58,92 518.211.291,50

112 RECEITAS CORRENTES 1.261.612.000,00 1.261.612.000,00 182.588.478,68 14,47 743.400.708,50 58,92 518.211.291,50

113 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00

114 Impostos 0,00 0,00

115 Taxas 0,00 0,00

116 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.234.570.000,00 1.234.570.000,00 177.463.499,24 14,37 724.854.826,07 58,71 509.715.173,93

118 Contribuições Sociais 1.234.570.000,00 1.234.570.000,00 177.463.499,24 14,37 724.854.826,07 58,71 509.715.173,93

119 RECEITA DE SERVIÇOS 27.042.000,00 27.042.000,00 5.124.979,44 18,95 18.545.882,43 68,58 8.496.117,57

120 RECEITAS DE CAPITAL121 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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UF: Governo do Estado de GoiásCNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre/2016

Em Reais

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO

Notas: Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Tranferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas.Os valores das Transferências Constitucionais aos Municípios estão evidenciados no Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, apurados a cada mês.

Goiânia, 21 de setembro de 2.016

Assinado Digitalmente pelo Governador em Exercício do Estado de Goiás Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

ESTADO DE GOIÁS Secretaria da Fazenda Controladoria Geral do Estado

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CAMPO DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO(g) = (e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO(i) = (e-h)

DESPESASPAGAS ATÉO BIMESTRE

(f)NO

BIMESTREATÉ O

BIMESTRE(f)

NOBIMESTRE

ATÉ OBIMESTRE

(h)

125 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X) 0,00 0,00 207.694.462,56 791.036.130,72 -791.036.130,72 176.502.406,24 739.944.120,28 -739.944.120,28 698.650.754,45

126 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 207.694.462,56 791.036.130,72 -791.036.130,72 176.502.406,24 739.944.120,28 -739.944.120,28 698.650.754,45

127 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 181.099.616,17 755.284.716,54 -755.284.716,54 169.939.234,67 727.315.739,63 -727.315.739,63 686.479.355,80

128 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00

129 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 26.594.846,39 35.751.414,18 -35.751.414,18 6.563.171,57 12.628.380,65 -12.628.380,65 12.171.398,65

130 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

131 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

132 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

133 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre / 2016

ENTE: ESTADO DE GOIÁSCNPJ: 01.409.580/0001-38

1 DESPESAS (EXCETO INTRA -ORÇAMENTÁRIAS) (I)

24.385.283.000,00 24.970.149.308,43 2.714.291.024,80 15.303.942.680,45 95,09 9.666.206.627,98 3.516.158.918,21 12.476.915.800,10 94,40 12.493.233.508,33

2 00001 LEGISLATIVA 702.228.000,00 691.228.000,00 68.110.851,68 306.264.168,50 1,90 384.963.831,50 76.107.643,60 270.803.579,86 2,05 420.424.420,14

3 01031 AÇÃO LEGISLATIVA 461.720.000,00 461.720.000,00 33.886.348,16 164.328.301,02 1,02 297.391.698,98 42.469.206,96 141.758.503,08 1,07 319.961.496,92

4 01032 CONTROLE EXTERNO 239.608.000,00 228.608.000,00 34.224.503,52 141.935.867,48 0,88 86.672.132,52 33.638.436,64 129.045.076,78 0,98 99.562.923,22

5 01272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

6 00002 JUDICIÁRIA 1.130.739.000,00 1.316.449.000,00 198.987.132,98 921.363.559,47 5,72 395.085.440,53 256.441.012,82 715.546.433,73 5,41 600.902.566,27

7 02061 AÇÃO JUDICIÁRIA 1.063.855.000,00 1.247.855.000,00 187.759.162,39 876.517.319,52 5,45 371.337.680,48 242.570.675,05 673.207.369,44 5,09 574.647.630,56

8 02122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 66.584.000,00 68.294.000,00 11.227.970,59 44.846.239,95 0,28 23.447.760,05 13.870.337,77 42.339.064,29 0,32 25.954.935,71

9 02272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

10 00003 ESSENCIAL A JUSTIÇA 374.538.000,00 388.124.083,54 63.272.084,74 306.503.293,31 1,90 81.620.790,23 67.101.925,76 260.448.138,68 1,97 127.675.944,86

11 03062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NOPROCESSO JUDICIÁRIO 120.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

12 03091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 372.828.000,00 386.604.083,54 63.272.084,74 306.503.293,31 1,90 80.100.790,23 67.101.925,76 260.448.138,68 1,97 126.155.944,86

13 03092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EEXTRAJUDICIAL 1.290.000,00 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00

14 03272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

15 00004 ADMINISTRAÇÃO 2.135.687.000,00 2.307.312.863,47 287.328.511,78 1.435.374.530,80 8,92 871.938.332,67 309.955.510,83 1.126.874.434,12 8,53 1.180.438.429,35

16 04121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.130.000,00 5.030.000,00 0,00 1.900.000,00 0,01 3.130.000,00 0,00 475.000,00 0,00 4.555.000,00

17 04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.925.823.000,00 2.033.812.958,18 243.596.589,78 1.242.793.105,48 7,72 791.019.852,70 272.070.845,88 1.017.954.853,63 7,70 1.015.858.104,55

18 04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 67.295.000,00 66.305.000,00 6.497.133,02 28.439.355,02 0,18 37.865.644,98 6.283.023,44 27.058.569,85 0,20 39.246.430,15

19 04124 CONTROLE INTERNO 450.000,00 947.945,00 30.769,63 842.571,08 0,01 105.373,92 70.677,42 196.620,34 0,00 751.324,66

20 04126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26.307.000,00 47.389.294,88 6.479.484,39 36.845.220,55 0,23 10.544.074,33 5.905.283,44 21.953.498,51 0,17 25.435.796,37

21 04128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.520.000,00 9.620.485,12 114.139,91 2.497.011,01 0,02 7.123.474,11 268.420,00 823.867,96 0,01 8.796.617,16

22 04129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 33.886.000,00 50.477.180,29 5.286.025,75 35.942.200,50 0,22 14.534.979,79 6.589.542,22 19.111.970,77 0,14 31.365.209,52

23 04130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 2.656.000,00 2.656.000,00 1.000,00 363.223,57 0,00 2.292.776,43 113.865,45 255.296,45 0,00 2.400.703,55

Em ReaisRREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

CAMPO

CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO(e) = (a-d)No Bimestre Até o Bimestre

(b)%

(b/total b) No Bimestre Até o Bimestre(d)

%(d/total d)

Page 8: CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO … · GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO Este RREO, referente

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre / 2016

ENTE: ESTADO DE GOIÁSCNPJ: 01.409.580/0001-38

24 04131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 65.610.000,00 91.064.000,00 25.323.369,30 85.751.843,59 0,53 5.312.156,41 18.653.852,98 39.044.756,61 0,30 52.019.243,39

25 04846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

26 00006 SEGURANÇA PÚBLICA 2.477.626.000,00 2.602.027.426,16 421.525.581,57 1.798.509.942,98 11,17 803.517.483,18 422.920.231,89 1.576.743.992,66 11,93 1.025.283.433,50

27 06122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.018.445.000,00 2.019.517.477,72 334.883.772,12 1.417.584.232,97 8,81 601.933.244,75 325.406.326,33 1.294.240.592,54 9,79 725.276.885,18

28 06126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 30.350.000,00 68.508.465,45 11.716.164,32 34.735.737,65 0,22 33.772.727,80 7.121.593,37 14.060.896,18 0,11 54.447.569,27

29 06128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 60.000,00 3.498.758,98 0,00 194.425,01 0,00 3.304.333,97 84.829,14 165.888,71 0,00 3.332.870,27

30 06181 POLICIAMENTO 105.919.000,00 178.315.178,85 25.884.637,27 117.040.164,12 0,73 61.275.014,73 19.454.550,68 62.475.688,75 0,47 115.839.490,10

31 06182 DEFESA CIVIL 232.462.000,00 238.782.000,00 46.498.196,62 182.926.457,94 1,14 55.855.542,06 51.809.323,94 167.163.758,65 1,26 71.618.241,35

32 06183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 60.000,00 1.875.545,16 0,00 225.766,82 0,00 1.649.778,34 0,00 62.432,06 0,00 1.813.113,10

33 06367 EDUCACAO ESPECIAL 49.830.000,00 51.030.000,00 845.147,25 28.184.246,98 0,18 22.845.753,02 16.047.568,37 28.176.863,28 0,21 22.853.136,72

34 06452 SERVICOS URBANOS 39.500.000,00 39.500.000,00 1.350.127,99 16.867.170,71 0,10 22.632.829,29 2.858.017,14 9.855.644,79 0,07 29.644.355,21

35 06846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00 1.000.000,00 347.536,00 751.740,78 0,00 248.259,22 138.022,92 542.227,70 0,00 457.772,30

36 00008 ASSISTENCIA SOCIAL 225.482.000,00 252.595.591,98 -281.371,98 184.748.301,82 1,15 67.847.290,16 36.635.136,23 97.085.557,10 0,73 155.510.034,88

37 08126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.865.000,00 1.865.000,00 13.393,50 113.352,20 0,00 1.751.647,80 75.067,00 87.667,00 0,00 1.777.333,00

38 08128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.120.000,00 2.120.000,00 65.755,28 1.201.440,04 0,01 918.559,96 7.169,45 499.445,39 0,00 1.620.554,61

39 08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DEDEFICIENCIA 1.150.000,00 1.150.000,00 98.357,20 98.357,20 0,00 1.051.642,80 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00

40 08243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AOADOLESCENTE 39.371.000,00 39.371.000,00 -5.554.789,78 26.480.518,56 0,16 12.890.481,44 6.478.837,61 19.902.111,34 0,15 19.468.888,66

41 08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 169.306.000,00 196.419.591,98 5.095.911,82 145.815.454,01 0,91 50.604.137,97 28.532.238,37 69.665.706,98 0,53 126.753.885,00

42 08332 RELAÇÕES DE TRABALHO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

43 08334 FOMENTO AO TRABALHO 11.150.000,00 11.150.000,00 0,00 10.999.999,92 0,07 150.000,08 1.541.823,80 6.891.446,50 0,05 4.258.553,50

44 08422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 500.000,00 500.000,00 0,00 39.179,89 0,00 460.820,11 0,00 39.179,89 0,00 460.820,11

45 00009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.728.187.000,00 2.775.465.693,87 478.711.668,87 1.868.303.490,92 11,61 907.162.202,95 498.914.201,95 1.858.497.972,37 14,06 916.967.721,50

46 09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2.728.187.000,00 2.775.465.693,87 478.711.668,87 1.868.303.490,92 11,61 907.162.202,95 498.914.201,95 1.858.497.972,37 14,06 916.967.721,50

47 00010 SAÚDE 3.107.008.000,00 3.324.994.724,21 308.741.877,28 2.349.539.844,37 14,60 975.454.879,84 542.860.286,64 1.805.992.484,02 13,66 1.519.002.240,19

Em ReaisRREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

CAMPO

CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO(e) = (a-d)No Bimestre Até o Bimestre

(b)%

(b/total b) No Bimestre Até o Bimestre(d)

%(d/total d)

Page 9: CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO … · GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO Este RREO, referente

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre / 2016

ENTE: ESTADO DE GOIÁSCNPJ: 01.409.580/0001-38

48 10032 CONTROLE EXTERNO 1.320.000,00 1.220.000,00 0,00 345.440,00 0,00 874.560,00 30,00 30,00 0,00 1.219.970,00

49 10121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 270.000,00 260.000,00 0,00 128.000,00 0,00 132.000,00 17.230,00 77.370,00 0,00 182.630,00

50 10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.615.568.000,00 1.587.308.000,00 267.025.962,87 1.072.588.930,44 6,66 514.719.069,56 289.163.256,28 1.037.944.787,23 7,85 549.363.212,77

51 10126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16.020.000,00 18.120.000,00 949.235,26 10.757.380,91 0,07 7.362.619,09 942.728,94 3.475.238,17 0,03 14.644.761,83

52 10128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 12.389.000,00 14.789.000,00 259.763,42 5.754.760,61 0,04 9.034.239,39 607.598,23 2.381.261,35 0,02 12.407.738,65

53 10272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 6.405.000,00 12.712.997,49 3.405.692,85 10.712.997,49 0,07 2.000.000,00 3.405.692,85 10.712.997,49 0,08 2.000.000,00

54 10301 ATENÇÃO BÁSICA 119.130.000,00 137.520.000,00 197.176,33 68.067.084,39 0,42 69.452.915,61 28.727.685,82 34.221.141,00 0,26 103.298.859,00

55 10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL 1.153.639.000,00 1.308.919.000,00 21.532.424,88 1.073.339.830,89 6,67 235.579.169,11 196.881.091,81 636.556.864,37 4,82 672.362.135,63

56 10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 159.577.000,00 221.255.726,72 13.839.885,13 96.166.498,49 0,60 125.089.228,23 21.724.921,06 72.830.495,73 0,55 148.425.230,99

57 10304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7.420.000,00 4.620.000,00 284.624,17 2.300.511,64 0,01 2.319.488,36 438.564,20 1.603.190,75 0,01 3.016.809,25

58 10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 15.020.000,00 18.020.000,00 1.240.053,37 9.322.243,11 0,06 8.697.756,89 943.358,45 6.158.455,69 0,05 11.861.544,31

59 10306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 250.000,00 250.000,00 7.059,00 56.166,40 0,00 193.833,60 8.129,00 30.652,24 0,00 219.347,76

60 00011 TRABALHO 23.188.000,00 23.288.000,00 150.511,02 5.316.991,06 0,03 17.971.008,94 0,00 2.634.119,56 0,02 20.653.880,44

61 11333 EMPREGABILIDADE 11.510.000,00 11.610.000,00 147.885,11 5.073.365,15 0,03 6.536.634,85 0,00 2.393.119,56 0,02 9.216.880,44

62 11334 FOMENTO AO TRABALHO 11.678.000,00 11.678.000,00 2.625,91 243.625,91 0,00 11.434.374,09 0,00 241.000,00 0,00 11.437.000,00

63 00012 EDUCAÇÃO 4.394.644.000,00 4.547.104.260,42 604.504.687,63 2.666.681.358,68 16,57 1.880.422.901,74 623.096.989,04 2.429.643.087,78 18,38 2.117.461.172,64

64 12122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 312.100.000,00 342.100.000,00 54.447.917,30 254.535.100,03 1,58 87.564.899,97 60.098.456,86 201.083.528,44 1,52 141.016.471,56

65 12126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.060.000,00 20.670.000,00 970.800,00 5.044.600,00 0,03 15.625.400,00 219.900,00 219.900,00 0,00 20.450.100,00

66 12128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 7.550.000,00 8.550.000,00 292.000,00 1.813.751,14 0,01 6.736.248,86 0,00 0,00 0,00 8.550.000,00

67 12272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.077.891.000,00 1.200.351.260,42 215.148.248,92 880.124.847,74 5,47 320.226.412,68 215.148.248,92 880.124.847,74 6,66 320.226.412,68

68 12361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.506.810.000,00 1.506.810.000,00 246.847.760,75 951.636.539,71 5,91 555.173.460,29 246.847.760,75 951.636.539,70 7,20 555.173.460,30

69 12362 ENSINO MEDIO 436.590.000,00 436.140.000,00 36.484.101,36 144.368.727,73 0,90 291.771.272,27 36.484.101,36 144.368.727,73 1,09 291.771.272,27

70 12363 ENSINO PROFISSIONAL 123.615.000,00 168.615.000,00 -958.651,23 15.452.530,35 0,10 153.162.469,65 636.693,07 4.397.991,28 0,03 164.217.008,72

Em ReaisRREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

CAMPO

CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO(e) = (a-d)No Bimestre Até o Bimestre

(b)%

(b/total b) No Bimestre Até o Bimestre(d)

%(d/total d)

Page 10: CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO … · GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO Este RREO, referente

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre / 2016

ENTE: ESTADO DE GOIÁSCNPJ: 01.409.580/0001-38

71 12364 ENSINO SUPERIOR 100.020.000,00 100.020.000,00 0,00 81.080.880,00 0,50 18.939.120,00 6.970.425,00 43.896.037,24 0,33 56.123.962,76

72 12365 EDUCACAO INFANTIL 5.390.000,00 5.390.000,00 73.643,78 397.825,95 0,00 4.992.174,05 73.643,78 397.825,95 0,00 4.992.174,05

73 12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 23.140.000,00 23.140.000,00 1.299.702,86 5.156.331,64 0,03 17.983.668,36 1.299.702,86 5.156.331,64 0,04 17.983.668,36

74 12367 EDUCACAO ESPECIAL 82.590.000,00 82.590.000,00 8.192.257,28 33.170.261,21 0,21 49.419.738,79 8.192.257,28 33.170.261,21 0,25 49.419.738,79

75 12368 EDUCAÇÃO BÁSICA 686.878.000,00 627.718.000,00 41.706.906,61 269.337.231,98 1,67 358.380.768,02 44.051.160,21 150.259.800,55 1,14 477.458.199,45

76 12422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 25.010.000,00 25.010.000,00 0,00 24.562.731,20 0,15 447.268,80 3.074.638,95 14.931.296,30 0,11 10.078.703,70

77 00013 CULTURA 70.150.000,00 73.905.000,00 1.028.343,55 8.732.564,93 0,05 65.172.435,07 4.377.026,26 5.313.320,93 0,04 68.591.679,07

78 13128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 780.000,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00

79 13391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO EARQUEOLOGICO 12.740.000,00 9.060.000,00 116.456,95 1.577.741,48 0,01 7.482.258,52 398.039,94 424.509,58 0,00 8.635.490,42

80 13392 DIFUSAO CULTURAL 56.630.000,00 64.375.000,00 911.886,60 7.154.823,45 0,04 57.220.176,55 3.978.986,32 4.888.811,35 0,04 59.486.188,65

81 00014 DIREITOS DA CIDADANIA 172.953.000,00 209.716.759,73 5.792.920,55 125.620.808,70 0,78 84.095.951,03 23.283.282,93 71.806.588,02 0,54 137.910.171,71

82 14122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.325.000,00 3.325.000,00 -16.383,26 1.796.349,69 0,01 1.528.650,31 259.851,09 1.217.553,39 0,01 2.107.446,61

83 14123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

84 14128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.857.000,00 1.877.000,00 1.666,80 1.666,80 0,00 1.875.333,20 0,00 0,00 0,00 1.877.000,00

85 14241 ASSISTENCIA AO IDOSO 305.000,00 305.000,00 0,00 22.500,00 0,00 282.500,00 0,00 22.500,00 0,00 282.500,00

86 14421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 152.979.000,00 183.149.981,98 1.608.303,32 115.006.070,80 0,71 68.143.911,18 18.284.714,37 62.954.675,53 0,48 120.195.306,45

87 14422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 14.467.000,00 21.039.777,75 4.199.333,69 8.794.221,41 0,05 12.245.556,34 4.738.717,47 7.611.859,10 0,06 13.427.918,65

88 00015 URBANISMO 485.962.000,00 496.057.789,61 -32.828.840,82 58.693.464,59 0,36 437.364.325,02 13.658.232,69 39.841.271,75 0,30 456.216.517,86

89 15127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 4.370.000,00 6.126.172,00 0,00 1.756.172,00 0,01 4.370.000,00 0,00 0,00 0,00 6.126.172,00

90 15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 369.432.000,00 377.771.617,61 -32.828.840,82 56.937.292,59 0,35 320.834.325,02 13.658.232,69 39.841.271,75 0,30 337.930.345,86

91 15453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 112.160.000,00 112.160.000,00 0,00 0,00 0,00 112.160.000,00 0,00 0,00 0,00 112.160.000,00

92 00016 HABITAÇÃO 12.536.000,00 34.716.000,00 0,00 28.180.000,00 0,18 6.536.000,00 3.080.000,00 9.240.000,00 0,07 25.476.000,00

93 16482 HABITAÇÃO URBANA 12.536.000,00 34.716.000,00 0,00 28.180.000,00 0,18 6.536.000,00 3.080.000,00 9.240.000,00 0,07 25.476.000,00

94 00017 SANEAMENTO 12.230.000,00 12.344.263,23 120.766,23 6.381.007,07 0,04 5.963.256,16 128.191,79 419.483,12 0,00 11.924.780,11

Em ReaisRREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

CAMPO

CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO(e) = (a-d)No Bimestre Até o Bimestre

(b)%

(b/total b) No Bimestre Até o Bimestre(d)

%(d/total d)

Page 11: CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO … · GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO Este RREO, referente

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre / 2016

ENTE: ESTADO DE GOIÁSCNPJ: 01.409.580/0001-38

95 17125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.200.000,00 1.200.000,00 6.503,00 97.584,51 0,00 1.102.415,49 13.928,56 63.217,17 0,00 1.136.782,83

96 17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 11.030.000,00 11.144.263,23 114.263,23 6.283.422,56 0,04 4.860.840,67 114.263,23 356.265,95 0,00 10.787.997,28

97 00018 GESTÃO AMBIENTAL 28.083.000,00 25.007.504,16 968.690,53 8.660.980,90 0,05 16.346.523,26 1.026.333,21 4.748.305,93 0,04 20.259.198,23

98 18125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00

99 18541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃOAMBIENTAL 12.722.000,00 8.648.105,06 719.383,58 4.798.613,50 0,03 3.849.491,56 127.022,89 1.644.009,59 0,01 7.004.095,47

100 18542 CONTROLE AMBIENTAL 8.156.000,00 7.856.000,00 249.306,95 1.896.683,15 0,01 5.959.316,85 250.932,44 1.693.496,10 0,01 6.162.503,90

101 18544 RECURSOS HÍDRICOS 7.045.000,00 8.343.399,10 0,00 1.965.684,25 0,01 6.377.714,85 648.377,88 1.410.800,24 0,01 6.932.598,86

102 00019 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 465.527.000,00 486.527.079,82 43.639.896,98 229.160.624,64 1,42 257.366.455,18 58.218.690,30 194.268.113,90 1,47 292.258.965,92

103 19122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 233.217.000,00 231.188.045,51 30.149.878,06 132.923.847,98 0,83 98.264.197,53 35.972.641,91 130.669.146,63 0,99 100.518.898,88

104 19272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2.821.000,00 2.982.440,12 621.653,98 1.423.953,84 0,01 1.558.486,28 621.653,98 1.423.953,84 0,01 1.558.486,28

105 19363 ENSINO PROFISSIONAL 6.610.000,00 6.610.000,00 3.005.536,54 6.050.894,90 0,04 559.105,10 2.801.194,86 5.722.881,40 0,04 887.118,60

106 19364 ENSINO SUPERIOR 92.946.000,00 112.600.100,00 4.750.813,78 53.547.518,16 0,33 59.052.581,84 7.849.606,46 28.926.195,31 0,22 83.673.904,69

107 19571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 105.723.000,00 108.936.494,19 4.498.732,32 32.369.281,69 0,20 76.567.212,50 9.926.026,14 24.680.808,65 0,19 84.255.685,54

108 19572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EENGENHARIA 16.690.000,00 16.690.000,00 0,00 16.032,00 0,00 16.673.968,00 0,00 16.032,00 0,00 16.673.968,00

109 19573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTOCIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 7.520.000,00 7.520.000,00 613.282,30 2.829.096,07 0,02 4.690.903,93 1.047.566,95 2.829.096,07 0,02 4.690.903,93

110 00020 AGRICULTURA 142.826.000,00 148.590.916,60 12.983.229,61 67.113.233,37 0,42 81.477.683,23 13.603.329,70 56.453.934,91 0,43 92.136.981,69

111 20122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 109.876.000,00 107.656.000,00 12.055.736,89 53.594.697,82 0,33 54.061.302,18 10.423.499,43 47.999.792,49 0,36 59.656.207,51

112 20127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 1.010.000,00 1.000.000,00 -6.378,37 226.141,63 0,00 773.858,37 0,00 168.800,00 0,00 831.200,00

113 20306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 7.972.000,00 8.541.000,00 12.800,00 37.880,00 0,00 8.503.120,00 12.800,00 37.880,00 0,00 8.503.120,00

114 20606 EXTENSAO RURAL 9.615.000,00 12.855.000,00 334.916,33 4.127.916,44 0,03 8.727.083,56 1.228.752,79 2.051.846,99 0,02 10.803.153,01

115 20607 IRRIGACAO 4.720.000,00 3.570.000,00 0,00 75.800,00 0,00 3.494.200,00 0,00 10.800,00 0,00 3.559.200,00

116 20609 DEFESA AGROPECUÁRIA 9.633.000,00 14.968.916,60 586.154,76 9.050.797,48 0,06 5.918.119,12 1.938.277,48 6.184.815,43 0,05 8.784.101,17

117 00022 INDÚSTRIA 59.885.000,00 59.885.000,00 -1.420.298,25 17.830.276,17 0,11 42.054.723,83 537.846,22 977.844,17 0,01 58.907.155,83

118 22661 PROMOCAO INDUSTRIAL 27.937.000,00 27.937.000,00 -17.191.355,47 534.274,57 0,00 27.402.725,43 174.989,70 481.842,57 0,00 27.455.157,43

Em ReaisRREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

CAMPO

CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO(e) = (a-d)No Bimestre Até o Bimestre

(b)%

(b/total b) No Bimestre Até o Bimestre(d)

%(d/total d)

Page 12: CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO … · GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO Este RREO, referente

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre / 2016

ENTE: ESTADO DE GOIÁSCNPJ: 01.409.580/0001-38

119 22663 MINERACAO 31.948.000,00 31.948.000,00 15.771.057,22 17.296.001,60 0,11 14.651.998,40 362.856,52 496.001,60 0,00 31.451.998,40

120 00023 COMÉRCIO E SERVICOS 51.090.000,00 96.084.860,32 9.259.246,99 51.753.845,79 0,32 44.331.014,53 14.149.501,98 32.485.587,70 0,25 63.599.272,62

121 23691 PROMOCAO COMERCIAL 14.580.000,00 14.580.000,00 -214.869,47 2.123.687,16 0,01 12.456.312,84 259.096,69 1.339.798,22 0,01 13.240.201,78

122 23693 COMERCIO EXTERIOR 2.550.000,00 2.550.000,00 75.179,16 891.214,02 0,01 1.658.785,98 93.724,82 290.018,40 0,00 2.259.981,60

123 23695 TURISMO 33.960.000,00 78.954.860,32 9.398.937,30 48.738.944,61 0,30 30.215.915,71 13.796.680,47 30.855.771,08 0,23 48.099.089,24

124 00024 COMUNICAÇÕES 1.700.000,00 4.610.000,00 252.568,11 1.343.976,51 0,01 3.266.023,49 444.106,81 775.181,60 0,01 3.834.818,40

125 24131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.700.000,00 4.610.000,00 252.568,11 1.343.976,51 0,01 3.266.023,49 444.106,81 775.181,60 0,01 3.834.818,40

126 00025 ENERGIA 12.620.000,00 12.620.000,00 2.000,00 115.714,01 0,00 12.504.285,99 38.423,56 66.951,11 0,00 12.553.048,89

127 25125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.320.000,00 1.320.000,00 2.000,00 89.406,88 0,00 1.230.593,12 12.116,43 40.643,98 0,00 1.279.356,02

128 25752 ENERGIA ELETRICA 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 26.307,13 0,00 11.273.692,87 26.307,13 26.307,13 0,00 11.273.692,87

129 00026 TRANSPORTE 2.295.761.000,00 2.439.976.515,94 27.848.541,71 723.753.020,68 4,50 1.716.223.495,26 91.893.925,72 265.957.083,74 2,01 2.174.019.432,20

130 26125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2.200.000,00 2.200.000,00 218.980,33 1.554.490,92 0,01 645.509,08 297.161,43 1.044.769,28 0,01 1.155.230,72

131 26453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 61.510.000,00 61.510.000,00 -10.605.037,20 48.394.962,80 0,30 13.115.037,20 10.992.133,60 41.727.864,09 0,32 19.782.135,91

132 26781 TRANSPORTE AEREO 10.740.000,00 22.901.456,27 885.114,78 13.387.416,58 0,08 9.514.039,69 13.622,52 6.906.439,61 0,05 15.995.016,66

133 26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.221.091.000,00 2.353.145.059,67 37.349.483,80 660.416.150,38 4,10 1.692.728.909,29 80.591.008,17 216.278.010,76 1,64 2.136.867.048,91

134 26783 TRANSPORTE FERROVIARIO 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

135 00027 DESPORTO E LAZER 46.240.000,00 75.262.857,67 3.900.273,62 44.487.510,50 0,28 30.775.347,17 11.682.111,02 36.092.373,92 0,27 39.170.483,75

136 27122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 710.000,00 710.000,00 0,00 47.591,53 0,00 662.408,47 19.878,16 35.039,79 0,00 674.960,21

137 27128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 720.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00

138 27243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AOADOLESCENTE 4.910.000,00 2.220.000,00 55.758,52 682.010,91 0,00 1.537.989,09 43.752,60 475.865,70 0,00 1.744.134,30

139 27451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.310.000,00 37.351.115,97 307.994,96 26.382.341,80 0,16 10.968.774,17 2.404.362,23 20.782.249,06 0,16 16.568.866,91

140 27811 DESPORTO DE RENDIMENTO 14.630.000,00 16.331.741,70 187.458,80 5.188.001,38 0,03 11.143.740,32 2.140.136,56 4.749.916,58 0,04 11.581.825,12

141 27812 DESPORTO COMUNITARIO 14.910.000,00 18.320.000,00 3.349.061,34 12.187.564,88 0,08 6.132.435,12 7.073.981,47 10.049.302,79 0,08 8.270.697,21

142 27813 LAZER 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Em ReaisRREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

CAMPO

CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO(e) = (a-d)No Bimestre Até o Bimestre

(b)%

(b/total b) No Bimestre Até o Bimestre(d)

%(d/total d)

Page 13: CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO … · GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO Este RREO, referente

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre / 2016

ENTE: ESTADO DE GOIÁSCNPJ: 01.409.580/0001-38

143 00028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.348.718.000,00 2.408.868.000,00 211.692.150,42 2.089.510.170,68 12,98 319.357.829,32 446.004.977,26 1.614.199.959,42 12,21 794.668.040,58

144 28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1.949.978.000,00 1.949.978.000,00 190.534.866,54 1.749.188.608,52 10,87 200.789.391,48 336.039.753,83 1.299.961.190,03 9,84 650.016.809,97

145 28844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 24.500.000,00 27.150.000,00 0,00 24.500.000,00 0,15 2.650.000,00 10.236.396,69 23.270.925,61 0,18 3.879.074,39

146 28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 374.240.000,00 431.740.000,00 21.157.283,88 315.821.562,16 1,96 115.918.437,84 99.728.826,74 290.967.843,78 2,20 140.772.156,22

147 00099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 879.675.000,00 157.387.117,70 0,00 0,00 0,00 157.387.117,70 0,00 0,00 0,00 157.387.117,70

148 99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 879.675.000,00 157.387.117,70 0,00 0,00 0,00 157.387.117,70 0,00 0,00 0,00 157.387.117,70

173 DESPESAS INTRA -ORÇAMENTÁRIAS(II)

0,00 0,00 207.694.462,56 791.036.130,72 4,91 -791.036.130,72 176.502.406,24 739.944.120,28 5,60 -739.944.120,28

174 00001 LEGISLATIVA 0,00 0,00 2.067.687,08 7.780.450,32 0,05 -7.780.450,32 28.284,43 76.954,38 0,00 -76.954,38

175 01032 CONTROLE EXTERNO 0,00 0,00 2.067.687,08 7.780.450,32 0,05 -7.780.450,32 28.284,43 76.954,38 0,00 -76.954,38

176 00002 JUDICIÁRIA 0,00 0,00 2.155.030,23 11.127.843,35 0,07 -11.127.843,35 2.370.738,79 8.540.134,16 0,06 -8.540.134,16

177 02061 AÇÃO JUDICIÁRIA 0,00 0,00 32.870,32 2.634.758,32 0,02 -2.634.758,32 272.117,94 1.131.486,27 0,01 -1.131.486,27

178 02122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 2.122.159,91 8.493.085,03 0,05 -8.493.085,03 2.098.620,85 7.408.647,89 0,06 -7.408.647,89

179 00003 ESSENCIAL A JUSTIÇA 0,00 0,00 -7.823.579,50 16.753,58 0,00 -16.753,58 -7.823.409,24 16.753,58 0,00 -16.753,58

180 03091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 0,00 0,00 -7.823.579,50 16.753,58 0,00 -16.753,58 -7.823.409,24 16.753,58 0,00 -16.753,58

181 00004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 34.502.245,41 135.702.835,02 0,84 -135.702.835,02 34.393.063,75 131.063.174,71 0,99 -131.063.174,71

182 04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 33.325.996,41 134.403.238,33 0,84 -134.403.238,33 34.393.063,75 131.059.827,02 0,99 -131.059.827,02

183 04128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 1.176.249,00 1.296.249,00 0,01 -1.296.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00

184 04129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 0,00 0,00 3.347,69 0,00 -3.347,69 0,00 3.347,69 0,00 -3.347,69

185 00006 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 100.989.380,59 329.213.153,05 2,05 -329.213.153,05 71.738.528,49 294.168.189,24 2,23 -294.168.189,24

186 06122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 91.032.040,79 289.539.817,32 1,80 -289.539.817,32 61.864.535,17 259.493.035,49 1,96 -259.493.035,49

187 06182 DEFESA CIVIL 0,00 0,00 9.957.339,80 39.673.335,73 0,25 -39.673.335,73 9.873.993,32 34.675.153,75 0,26 -34.675.153,75

188 00010 SAÚDE 0,00 0,00 14.707.654,53 59.096.761,00 0,37 -59.096.761,00 14.707.654,53 59.096.761,00 0,45 -59.096.761,00

189 10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 14.707.654,53 59.096.761,00 0,37 -59.096.761,00 14.707.654,53 59.096.761,00 0,45 -59.096.761,00

190 00012 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 54.549.850,35 222.506.783,84 1,38 -222.506.783,84 54.549.850,35 222.506.783,84 1,68 -222.506.783,84

191 12122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 6.579.660,53 26.855.999,82 0,17 -26.855.999,82 6.579.660,53 26.855.999,82 0,20 -26.855.999,82

192 12361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 39.876.042,24 162.462.491,24 1,01 -162.462.491,24 39.876.042,24 162.462.491,24 1,23 -162.462.491,24

193 12362 ENSINO MEDIO 0,00 0,00 6.329.061,32 25.969.546,38 0,16 -25.969.546,38 6.329.061,32 25.969.546,38 0,20 -25.969.546,38

194 12365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 0,00 18.093,02 90.439,04 0,00 -90.439,04 18.093,02 90.439,04 0,00 -90.439,04

Em ReaisRREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

CAMPO

CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO(e) = (a-d)No Bimestre Até o Bimestre

(b)%

(b/total b) No Bimestre Até o Bimestre(d)

%(d/total d)

Page 14: CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO … · GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO Este RREO, referente

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre / 2016

ENTE: ESTADO DE GOIÁSCNPJ: 01.409.580/0001-38

195 12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 239.550,84 947.929,82 0,01 -947.929,82 239.550,84 947.929,82 0,01 -947.929,82

196 12367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 0,00 1.507.442,40 6.180.377,54 0,04 -6.180.377,54 1.507.442,40 6.180.377,54 0,05 -6.180.377,54

197 00019 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 4.419.404,74 17.175.897,97 0,11 -17.175.897,97 4.415.916,94 17.131.234,68 0,13 -17.131.234,68

198 19122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 4.342.196,93 17.000.397,30 0,11 -17.000.397,30 4.338.709,13 16.955.734,01 0,13 -16.955.734,01

199 19364 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 11.266,17 44.115,95 0,00 -44.115,95 11.266,17 44.115,95 0,00 -44.115,95

200 19571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 0,00 0,00 65.941,64 131.384,72 0,00 -131.384,72 65.941,64 131.384,72 0,00 -131.384,72

201 00020 AGRICULTURA 0,00 0,00 2.028.833,34 8.159.320,32 0,05 -8.159.320,32 2.030.401,25 7.149.965,91 0,05 -7.149.965,91

202 20122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 2.028.833,34 8.159.320,32 0,05 -8.159.320,32 2.030.401,25 7.149.965,91 0,05 -7.149.965,91

203 00023 COMÉRCIO E SERVICOS 0,00 0,00 37.955,79 159.866,01 0,00 -159.866,01 35.737,55 137.689,38 0,00 -137.689,38

204 23695 TURISMO 0,00 0,00 37.955,79 159.866,01 0,00 -159.866,01 35.737,55 137.689,38 0,00 -137.689,38

205 00026 TRANSPORTE 0,00 0,00 60.000,00 96.466,26 0,00 -96.466,26 55.639,40 56.479,40 0,00 -56.479,40

206 26125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 60.000,00 96.466,26 0,00 -96.466,26 55.639,40 56.479,40 0,00 -56.479,40

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO

Goiânia, 21 de setembro de 2.016

Assinado Digitalmente pelo Governador em Exercício do Estado de Goiás Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

Em Reais

207 TOTAL (III) = (I + II) 24.385.283.000,00 24.970.149.308,43 2.921.985.487,36 16.094.978.811,17 100,00 8.875.170.497,26 3.692.661.324,45 13.216.859.920,38 100,00 11.753.289.388,05

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

CAMPO

CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO(e) = (a-d)No Bimestre Até o Bimestre

(b)%

(b/total b) No Bimestre Até o Bimestre(d)

%(d/total d)

Page 15: CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO … · GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO Este RREO, referente

Período de Referência: Setembro de 2015 a Agosto de 2016

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

ENTE : ESTADO DE GOIÁSCNPJ : 01.409.580/0001-38RREO - ANEXO 3 (LRF, Art 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em Reais

Campo ESPECIFICAÇÃOset/2015 out/2015 nov/2015 dez/2015 jan/2016 fev/2016 mar/2016

1 RECEITAS CORRENTES (I) = (2+11+...+16+24) 2.026.911.955,54 2.223.564.201,35 2.293.000.746,50 2.120.505.321,74 2.115.634.579,96 2.025.875.997,56 2.090.284.315,78

2 Receita Tributária = (3+...+10) 1.476.545.561,22 1.520.105.944,23 1.619.982.890,02 1.440.103.218,35 1.512.200.548,60 1.323.717.407,07 1.477.662.020,07

3 ICMS 1.153.354.826,67 1.194.733.631,23 1.268.986.240,77 1.126.745.056,64 1.254.039.565,40 1.022.238.005,00 1.089.899.848,78

4 IPVA 100.394.793,25 110.287.150,97 123.456.663,29 39.202.111,40 53.442.623,20 85.325.747,86 146.908.416,15

5 ITCD 26.029.894,29 26.003.696,13 27.309.150,41 80.402.819,08 20.362.035,57 21.249.813,33 16.460.663,34

6 IRRF 92.601.870,08 90.318.996,04 99.791.011,92 103.318.529,44 99.055.016,65 96.794.617,22 95.066.972,67

7 IPTU - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ISS - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 ITBI - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Outras Receitas Tributárias 104.164.176,93 98.762.469,86 100.439.823,63 90.434.701,79 85.301.307,78 98.109.223,66 129.326.119,13

11 Receita de Contribuições 143.636.926,85 111.982.669,24 142.839.818,99 135.886.702,45 130.617.891,41 151.242.967,25 125.775.441,40

12 Receita Patrimonial 12.078.579,45 22.800.064,95 13.338.336,75 20.889.109,56 13.318.877,46 13.124.332,84 16.317.979,64

13 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 39.086,23

14 Receita Industrial

15 Receita de Serviços 12.441.592,32 11.159.968,28 11.961.767,03 12.015.679,10 10.369.360,21 8.980.135,86 12.442.116,00

16 Transferências Correntes = (17+...+23) 325.323.223,83 468.530.024,55 417.368.785,34 441.589.010,68 388.858.760,91 440.823.612,07 347.609.411,63

17 Cota-Parte do FPE 136.956.042,06 155.878.673,27 175.999.258,39 202.378.951,14 192.836.065,14 241.408.745,51 146.632.596,80

18 Cota-Parte do FPM - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Cota-Parte do ITR - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Transferências da LC 87/1996 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00

21 Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Transferências do FUNDEB 144.884.973,98 172.684.143,47 164.834.867,40 152.159.401,47 134.174.740,22 148.524.767,75 149.286.200,22

23 Outras Transferências Correntes 41.855.517,79 138.340.517,81 74.907.969,55 85.423.968,07 60.221.265,55 49.263.408,81 50.063.924,61

24 Outras Receitas Correntes 56.886.071,87 88.985.530,10 87.509.148,37 70.021.601,60 60.269.141,37 87.987.542,47 110.438.260,81

25 DEDUÇÕES (II) = (26+...+30) 607.605.305,29 637.624.989,30 684.920.641,78 587.105.904,36 616.920.269,11 571.196.970,09 589.800.064,29

26 Transferências Constitucionais e Legais 336.563.108,69 355.795.105,99 383.120.223,09 304.575.076,67 344.325.001,73 294.005.419,41 341.863.604,48

27 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 56.342.994,01 56.489.513,67 56.649.215,76 50.843.119,47 43.702.059,57 63.467.645,15 38.883.496,73

28 Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários 384.912,49 414.155,13 600.469,58 1.180.548,77 585.597,28 742.078,89 1.455.458,86

30 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 214.314.290,10 224.926.214,51 244.550.733,35 230.507.159,45 228.307.610,53 212.981.826,64 207.597.504,22

31 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) = (1-25) 1.419.306.650,25 1.585.939.212,05 1.608.080.104,72 1.533.399.417,38 1.498.714.310,85 1.454.679.027,47 1.500.484.251,49

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

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Período de Referência: Setembro de 2015 a Agosto de 2016

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

ENTE : ESTADO DE GOIÁSCNPJ : 01.409.580/0001-38RREO - ANEXO 3 (LRF, Art 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em Reais

Campo ESPECIFICAÇÃOabr/2016 mai/2016 jun/2016 jul/2016 ago/2016 Total (Últ. 12 M) Previsão Atualizada

32 RECEITAS CORRENTES (I) = (2+11+...+16+24) 2.264.534.900,56 2.379.278.914,34 2.415.463.355,52 2.341.911.653,48 2.110.229.739,63 26.407.195.681,96 27.950.199.000,00

33 Receita Tributária = (3+...+10) 1.585.694.953,07 1.625.786.433,20 1.662.275.959,76 1.681.292.746,28 1.434.191.340,54 18.359.559.022,41 19.300.018.000,00

34 ICMS 1.163.724.085,23 1.146.560.787,80 1.162.641.871,37 1.191.660.323,56 1.122.858.692,23 13.897.442.934,68 15.463.870.000,00

35 IPVA 165.924.285,29 210.416.867,78 211.085.028,84 210.865.651,42 67.090.614,23 1.524.399.953,68 1.151.212.000,00

36 ITCD 21.916.122,25 23.804.544,42 17.616.663,59 24.118.007,59 20.954.112,47 326.227.522,47 267.274.000,00

37 IRRF 91.289.878,93 96.863.951,18 104.275.875,44 99.628.200,22 99.538.398,76 1.168.543.318,55 1.141.528.000,00

38 IPTU - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 ISS - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 ITBI - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Outras Receitas Tributárias 142.840.581,37 148.140.282,02 166.656.520,52 155.020.563,49 123.749.522,85 1.442.945.293,03 1.276.134.000,00

42 Receita de Contribuições 129.270.218,77 147.995.428,87 167.203.186,55 143.831.999,54 149.093.554,49 1.679.376.805,81 1.983.266.000,00

43 Receita Patrimonial 15.523.316,30 26.815.349,97 18.768.184,13 18.448.703,17 19.920.299,12 211.343.133,34 187.918.000,00

44 Receita Agropecuária 61.335,11 100.421,34 174.000,00

45 Receita Industrial

46 Receita de Serviços 13.619.131,56 15.527.973,51 16.142.634,68 15.367.360,35 14.570.081,04 154.597.799,94 128.956.000,00

47 Transferências Correntes = (17+...+23) 434.979.813,08 469.987.855,28 451.919.614,79 385.712.590,93 362.452.512,74 4.935.155.215,83 5.085.949.000,00

48 Cota-Parte do FPE 174.314.666,42 231.796.798,38 191.501.403,98 138.840.764,35 172.181.792,80 2.160.725.758,24 2.352.340.000,00

49 Cota-Parte do FPM - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Cota-Parte do ITR - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Transferências da LC 87/1996 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00 19.520.280,00 19.520.000,00

52 Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Transferências do FUNDEB 156.669.749,65 151.689.111,57 179.092.858,25 174.572.237,09 145.487.525,21 1.874.060.576,28 2.038.844.000,00

54 Outras Transferências Correntes 102.368.707,01 84.875.255,33 79.698.662,56 70.672.899,49 43.156.504,73 880.848.601,31 675.245.000,00

55 Outras Receitas Correntes 85.447.467,78 93.165.873,51 99.092.440,50 97.258.253,21 130.001.951,70 1.067.063.283,29 1.263.918.000,00

56 DEDUÇÕES (II) = (26+...+30) 651.667.198,49 682.575.088,28 711.118.252,77 687.454.731,07 587.187.944,90 7.615.177.359,73 8.285.785.000,00

57 Transferências Constitucionais e Legais 377.869.019,36 385.066.517,00 397.962.933,96 405.401.560,85 316.378.220,02 4.242.925.791,25 4.457.584.000,00

58 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 40.573.204,85 55.491.515,98 73.425.462,64 51.510.165,33 55.746.426,06 643.124.819,22 847.870.000,00

59 Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários 2.749.172,61 2.212.439,94 1.489.521,79 1.118.961,92 987.028,61 13.920.345,87 5.001.000,00

61 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 230.475.801,67 239.804.615,36 238.240.334,38 229.424.042,97 214.076.270,21 2.715.206.403,39 2.975.330.000,00

62 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) = (1-25) 1.612.867.702,07 1.696.703.826,06 1.704.345.102,75 1.654.456.922,41 1.523.041.794,73 18.792.018.322,23 19.664.414.000,00

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ - GONota: Desde 2011 , as Transferências aos Municípios estão sendo efetuadas por meio da Dedução da Receita (contas retificadoras do ICMS E IPVA). Metodologia de acordo com os Manuais da STN.

Goiânia, 21 de setembro de 2.016

Assinado Digitalmente pelo Governador em Exercício do Estado de Goiás Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

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Período de Referência: Setembro de 2015 a Agosto de 2016

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

ENTE : ESTADO DE GOIÁSCNPJ : 01.409.580/0001-38RREO - ANEXO 3 (LRF, Art 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em Reais

Campo ESPECIFICAÇÃOset/2015 out/2015 nov/2015 dez/2015 jan/2016 fev/2016 mar/2016

1 RECEITAS CORRENTES (I) = (2+11+...+16+24) 2.026.911.955,54 2.223.564.201,35 2.293.000.746,50 2.120.505.321,74 2.115.634.579,96 2.025.875.997,56 2.090.284.315,78

2 Receita Tributária = (3+...+10) 1.476.545.561,22 1.520.105.944,23 1.619.982.890,02 1.440.103.218,35 1.512.200.548,60 1.323.717.407,07 1.477.662.020,07

3 ICMS 1.153.354.826,67 1.194.733.631,23 1.268.986.240,77 1.126.745.056,64 1.254.039.565,40 1.022.238.005,00 1.089.899.848,78

4 IPVA 100.394.793,25 110.287.150,97 123.456.663,29 39.202.111,40 53.442.623,20 85.325.747,86 146.908.416,15

5 ITCD 26.029.894,29 26.003.696,13 27.309.150,41 80.402.819,08 20.362.035,57 21.249.813,33 16.460.663,34

6 IRRF 92.601.870,08 90.318.996,04 99.791.011,92 103.318.529,44 99.055.016,65 96.794.617,22 95.066.972,67

7 IPTU - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ISS - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 ITBI - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Outras Receitas Tributárias 104.164.176,93 98.762.469,86 100.439.823,63 90.434.701,79 85.301.307,78 98.109.223,66 129.326.119,13

11 Receita de Contribuições 143.636.926,85 111.982.669,24 142.839.818,99 135.886.702,45 130.617.891,41 151.242.967,25 125.775.441,40

12 Receita Patrimonial 12.078.579,45 22.800.064,95 13.338.336,75 20.889.109,56 13.318.877,46 13.124.332,84 16.317.979,64

13 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 39.086,23

14 Receita Industrial

15 Receita de Serviços 12.441.592,32 11.159.968,28 11.961.767,03 12.015.679,10 10.369.360,21 8.980.135,86 12.442.116,00

16 Transferências Correntes = (17+...+23) 325.323.223,83 468.530.024,55 417.368.785,34 441.589.010,68 388.858.760,91 440.823.612,07 347.609.411,63

17 Cota-Parte do FPE 136.956.042,06 155.878.673,27 175.999.258,39 202.378.951,14 192.836.065,14 241.408.745,51 146.632.596,80

18 Cota-Parte do FPM - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Cota-Parte do ITR - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Transferências da LC 87/1996 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00

21 Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Transferências do FUNDEB 144.884.973,98 172.684.143,47 164.834.867,40 152.159.401,47 134.174.740,22 148.524.767,75 149.286.200,22

23 Outras Transferências Correntes 41.855.517,79 138.340.517,81 74.907.969,55 85.423.968,07 60.221.265,55 49.263.408,81 50.063.924,61

24 Outras Receitas Correntes 56.886.071,87 88.985.530,10 87.509.148,37 70.021.601,60 60.269.141,37 87.987.542,47 110.438.260,81

25 DEDUÇÕES (II) = (26+...+30) 700.207.175,37 727.943.985,34 784.711.653,70 690.424.433,80 715.975.285,76 667.991.587,31 684.867.036,96

26 Transferências Constitucionais e Legais 336.563.108,69 355.795.105,99 383.120.223,09 304.575.076,67 344.325.001,73 294.005.419,41 341.863.604,48

27 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 56.342.994,01 56.489.513,67 56.649.215,76 50.843.119,47 43.702.059,57 63.467.645,15 38.883.496,73

28 Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários 384.912,49 414.155,13 600.469,58 1.180.548,77 585.597,28 742.078,89 1.455.458,86

30 Imposto de Renda Retido na Fonte 92.601.870,08 90.318.996,04 99.791.011,92 103.318.529,44 99.055.016,65 96.794.617,22 95.066.972,67

31 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 214.314.290,10 224.926.214,51 244.550.733,35 230.507.159,45 228.307.610,53 212.981.826,64 207.597.504,22

32 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) = (1-25) 1.326.704.780,17 1.495.620.216,01 1.508.289.092,80 1.430.080.887,94 1.399.659.294,20 1.357.884.410,25 1.405.417.278,82

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

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Período de Referência: Setembro de 2015 a Agosto de 2016

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

ENTE : ESTADO DE GOIÁSCNPJ : 01.409.580/0001-38RREO - ANEXO 3 (LRF, Art 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em Reais

Campo ESPECIFICAÇÃOabr/2016 mai/2016 jun/2016 jul/2016 ago/2016 Total (Últ. 12 M) Previsão Atualizada

32 RECEITAS CORRENTES (I) = (2+11+...+16+24) 2.264.534.900,56 2.379.278.914,34 2.415.463.355,52 2.341.911.653,48 2.110.229.739,63 26.407.195.681,96 27.950.199.000,00

33 Receita Tributária = (3+...+10) 1.585.694.953,07 1.625.786.433,20 1.662.275.959,76 1.681.292.746,28 1.434.191.340,54 18.359.559.022,41 19.300.018.000,00

34 ICMS 1.163.724.085,23 1.146.560.787,80 1.162.641.871,37 1.191.660.323,56 1.122.858.692,23 13.897.442.934,68 15.463.870.000,00

35 IPVA 165.924.285,29 210.416.867,78 211.085.028,84 210.865.651,42 67.090.614,23 1.524.399.953,68 1.151.212.000,00

36 ITCD 21.916.122,25 23.804.544,42 17.616.663,59 24.118.007,59 20.954.112,47 326.227.522,47 267.274.000,00

37 IRRF 91.289.878,93 96.863.951,18 104.275.875,44 99.628.200,22 99.538.398,76 1.168.543.318,55 1.141.528.000,00

38 IPTU - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 ISS - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 ITBI - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Outras Receitas Tributárias 142.840.581,37 148.140.282,02 166.656.520,52 155.020.563,49 123.749.522,85 1.442.945.293,03 1.276.134.000,00

42 Receita de Contribuições 129.270.218,77 147.995.428,87 167.203.186,55 143.831.999,54 149.093.554,49 1.679.376.805,81 1.983.266.000,00

43 Receita Patrimonial 15.523.316,30 26.815.349,97 18.768.184,13 18.448.703,17 19.920.299,12 211.343.133,34 187.918.000,00

44 Receita Agropecuária 61.335,11 100.421,34 174.000,00

45 Receita Industrial

46 Receita de Serviços 13.619.131,56 15.527.973,51 16.142.634,68 15.367.360,35 14.570.081,04 154.597.799,94 128.956.000,00

47 Transferências Correntes = (17+...+23) 434.979.813,08 469.987.855,28 451.919.614,79 385.712.590,93 362.452.512,74 4.935.155.215,83 5.085.949.000,00

48 Cota-Parte do FPE 174.314.666,42 231.796.798,38 191.501.403,98 138.840.764,35 172.181.792,80 2.160.725.758,24 2.352.340.000,00

49 Cota-Parte do FPM - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Cota-Parte do ITR - preenchimento exclusivo do DF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Transferências da LC 87/1996 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00 19.520.280,00 19.520.000,00

52 Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Transferências do FUNDEB 156.669.749,65 151.689.111,57 179.092.858,25 174.572.237,09 145.487.525,21 1.874.060.576,28 2.038.844.000,00

54 Outras Transferências Correntes 102.368.707,01 84.875.255,33 79.698.662,56 70.672.899,49 43.156.504,73 880.848.601,31 675.245.000,00

55 Outras Receitas Correntes 85.447.467,78 93.165.873,51 99.092.440,50 97.258.253,21 130.001.951,70 1.067.063.283,29 1.263.918.000,00

56 DEDUÇÕES (II) = (26+...+30) 742.957.077,42 779.439.039,46 815.394.128,21 787.082.931,29 686.726.343,66 8.783.720.678,28 9.427.313.000,00

57 Transferências Constitucionais e Legais 377.869.019,36 385.066.517,00 397.962.933,96 405.401.560,85 316.378.220,02 4.242.925.791,25 4.457.584.000,00

58 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 40.573.204,85 55.491.515,98 73.425.462,64 51.510.165,33 55.746.426,06 643.124.819,22 847.870.000,00

59 Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários 2.749.172,61 2.212.439,94 1.489.521,79 1.118.961,92 987.028,61 13.920.345,87 5.001.000,00

61 Imposto de Renda Retido na Fonte 91.289.878,93 96.863.951,18 104.275.875,44 99.628.200,22 99.538.398,76 1.168.543.318,55 1.141.528.000,00

62 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 230.475.801,67 239.804.615,36 238.240.334,38 229.424.042,97 214.076.270,21 2.715.206.403,39 2.975.330.000,00

63 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) = (1-25) 1.521.577.823,14 1.599.839.874,88 1.600.069.227,31 1.554.828.722,19 1.423.503.395,97 17.623.475.003,68 18.522.886.000,00

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ - GONota: Desde 2011 , as Transferências aos Municípios estão sendo efetuadas por meio da Dedução da Receita (contas retificadoras do ICMS E IPVA). Metodologia adotada pelo TCE-GO, conforme Resoluções 405/01 e 1491/02.

Goiânia, 21 de setembro de 2.016

Assinado Digitalmente pelo Governador em Exercício do Estado de Goiás Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

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ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO FINANCEIRO E GOIASPREV

UF : Governo de GoiásCNPJ : 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/ 2016

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Em ReaisRREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/ 2016 Até o Bimestre/ 2015

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I) 843.465.000,00 843.465.000,00 428.842.555,09 433.263.689,98

RECEITAS CORRENTES 843.465.000,00 843.465.000,00 428.842.555,09 433.263.689,98

Receita de Contribuições dos Segurados 838.305.000,00 838.305.000,00 413.667.452,80 426.635.004,22

Pessoal Civil 544.224.000,00 544.224.000,00 285.857.525,15 299.380.032,71

Ativo 456.222.000,00 456.222.000,00 240.118.787,69 249.638.135,85

Inativo 60.001.000,00 60.001.000,00 31.443.928,87 36.440.083,59

Pensionista 28.001.000,00 28.001.000,00 14.294.808,59 13.301.813,27

Pessoal Militar 294.081.000,00 294.081.000,00 127.809.927,65 127.254.971,51

Ativo 262.681.000,00 262.681.000,00 105.641.212,04 104.866.737,55

Inativo 27.000.000,00 27.000.000,00 19.540.212,51 19.929.216,50

Militar 4.400.000,00 4.400.000,00 2.628.503,10 2.459.017,46

Outras Receitas de Contribuições 7.000,00 7.000,00 3.271.690,72 2.183.288,03

Receita Patrimonial 101.000,00 101.000,00 438.451,90 42.731,56

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 101.000,00 101.000,00 438.451,90 42.731,56

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 3.000,00 3.000,00 5.352,31 5.111,41

Outras Receitas Correntes 5.049.000,00 5.049.000,00 11.459.607,36 4.397.554,76

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 5.002.000,00 5.002.000,00 11.340.259,90 4.301.455,72

Demais Receitas Correntes 47.000,00 47.000,00 119.347,46 96.099,04

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.225.004.000,00 1.225.004.000,00 716.467.288,25 740.415.472,78

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) =(I+II) 2.068.469.000,00 2.068.469.000,00 1.145.309.843,34 1.173.679.162,76

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ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO FINANCEIRO E GOIASPREV

UF : Governo de GoiásCNPJ : 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/ 2016

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Em ReaisRREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre/2016

Até o Bimestre/2015

Até o Bimestre/2016

Até o Bimestre/2015

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 3.071.270.000,00 3.246.478.391,90 2.340.608.043,26 2.136.247.537,01 2.333.980.328,50 2.129.556.007,17

ADMINISTRAÇÃO 33.145.000,00 33.145.000,00 21.690.324,88 22.072.288,92 16.229.574,24 15.380.759,08

Despesas Correntes 28.545.000,00 31.715.000,00 21.676.862,34 22.071.256,92 16.222.522,66 15.379.727,08

Despesas de Capital 4.600.000,00 1.430.000,00 13.462,54 1.032,00 7.051,58 1.032,00

PREVIDÊNCIA 3.038.125.000,00 3.213.333.391,90 2.318.917.718,38 2.114.175.248,09 2.317.750.754,26 2.114.175.248,09

Pessoal Civil 2.430.500.000,00 2.570.666.713,52 1.777.362.045,79 1.620.193.542,07 1.776.195.081,67 1.620.193.542,07

Aposentadorias 1.822.875.000,00 1.928.000.035,14 1.453.565.070,12 1.322.825.215,90 1.452.398.106,00 1.322.671.435,83

Pensões 607.625.000,00 642.666.678,38 323.532.905,98 297.368.326,17 323.532.905,98 297.368.326,17

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 264.069,69 0,00 264.069,69 153.780,07

Pessoal Militar 607.625.000,00 642.666.678,38 541.555.672,59 493.981.706,02 541.555.672,59 493.981.706,02

Reformas 455.718.750,00 482.000.008,79 423.454.654,68 384.629.747,22 423.454.654,68 384.629.747,22

Pensões 151.906.250,00 160.666.669,60 118.101.017,91 109.351.958,80 118.101.017,91 109.351.958,80

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 1.118.790,73 773.641,43 980.544,18 773.641,43

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 3.071.270.000,00 3.246.478.391,90 2.341.726.833,99 2.137.021.178,44 2.334.960.872,68 2.130.329.648,60

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) (1.002.801.000,00) (1.178.009.391,90) (1.196.416.990,65) (963.342.015,68) (1.189.651.029,34) (956.650.485,84)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 1.117.066.821,22

Plano Financeiro 1.117.066.821,22

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 1.099.513.065,63

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 17.553.755,59

Plano Previdenciário 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO FINANCEIRO E GOIASPREV

UF : Governo de GoiásCNPJ : 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/ 2016

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Em ReaisRREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

2016 2015

CAIXA 0,00 0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO 25.474.642,00 23.901.761,47

INVESTIMENTOS 1.592.343,70 3.622.830,31

OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00

RECEITAS INTRA -ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/ 2016 Até o Bimestre/ 2015

RECEITAS CORRENTES (VIII) 1.225.004.000,00 1.225.004.000,00 716.467.288,25 740.415.472,78

Receita de Contribuições 1.225.003.000,00 1.225.003.000,00 705.958.064,09 722.400.623,54

Patronal 1.225.003.000,00 1.225.003.000,00 705.958.064,09 722.400.623,54

Pessoal Civil 900.001.000,00 900.001.000,00 494.773.761,19 512.682.212,52

Ativo 900.001.000,00 900.001.000,00 494.773.761,19 512.682.212,52

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 325.002.000,00 325.002.000,00 211.184.302,90 209.718.411,02

Ativo 325.002.000,00 325.002.000,00 211.184.302,90 209.718.411,02

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

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BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/ 2016

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Em ReaisRREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS INTRA -ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/ 2016 Até o Bimestre/ 2015

Outras Receitas Correntes 1.000,00 1.000,00 10.509.224,16 18.014.849,24

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) 1.225.004.000,00 1.225.004.000,00 716.467.288,25 740.415.472,78

DESPESAS INTRA -ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre/2016

Até o Bimestre/2015

Até o Bimestre/2016

Até o Bimestre/ 2015

ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 1.118.790,73 773.641,43 980.544,18 773.641,43

Despesas Correntes 0,00 0,00 1.118.790,73 773.641,43 980.544,18 773.641,43

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 0,00 0,00 1.118.790,73 773.641,43 980.544,18 773.641,43

FONTE: GOIÁSPREVIDÊNCIA - GOIASPREV - FUNDO FINANCEIRO E GOIASPREV

Goiânia, 21 de setembro de 2.016

Assinado Digitalmente pelo Governador em Exercício do Estado de Goiás Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

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PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Em ReaisRREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/ 2016 Até o Bimestre/ 2015

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I) 9.585.000,00 9.585.000,00 12.655.886,56 10.582.358,60

RECEITAS CORRENTES 9.585.000,00 9.585.000,00 12.655.886,56 10.582.358,60

Receita de Contribuições dos Segurados 9.570.000,00 9.570.000,00 7.281.881,08 7.775.453,43

Pessoal Civil 9.570.000,00 9.570.000,00 7.281.881,08 7.775.453,43

Ativo 9.568.000,00 9.568.000,00 7.281.881,08 7.775.453,43

Inativo 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Pensionista 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Contribuições 3.000,00 3.000,00 778.910,34 1.188.094,92

Receita Patrimonial 1.000,00 1.000,00 4.572.910,23 1.554.384,95

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 1.000,00 1.000,00 4.572.910,23 1.554.384,95

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 11.000,00 11.000,00 22.184,91 64.425,30

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 10.000,00 10.000,00 22.184,91 64.425,30

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II) 9.566.000,00 9.566.000,00 8.387.537,82 8.445.372,72

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) =(I+II) 19.151.000,00 19.151.000,00 21.043.424,38 19.027.731,32

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BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/ 2016

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Em ReaisRREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre/2016

Até o Bimestre/2015

Até o Bimestre/2016

Até o Bimestre/2015

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 19.150.000,00 19.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA 19.150.000,00 19.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 15.320.000,00 15.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 11.490.000,00 11.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 3.830.000,00 3.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 3.830.000,00 3.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 2.872.500,00 2.872.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 957.500,00 957.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 19.150.000,00 19.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 1.000,00 1.000,00 21.043.424,38 19.027.731,32 21.043.424,38 19.027.731,32

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00

Plano Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Plano Previdenciário 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

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BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/ 2016

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Em ReaisRREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

2016 2015

CAIXA 0,00 0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.676.082,28 15.848.131,84

INVESTIMENTOS 64.833.887,96 27.967.767,76

OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00

RECEITAS INTRA -ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/ 2016 Até o Bimestre/ 2015

RECEITAS CORRENTES (VIII) 9.566.000,00 9.566.000,00 8.387.537,82 8.445.372,72

Receita de Contribuições 9.566.000,00 9.566.000,00 8.387.537,82 8.445.372,72

Patronal 9.566.000,00 9.566.000,00 8.387.537,82 8.445.372,72

Pessoal Civil 9.565.000,00 9.565.000,00 8.387.537,82 8.445.372,72

Ativo 9.565.000,00 9.565.000,00 8.387.537,82 8.445.372,72

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Ativo 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UF : Governo de GoiásCNPJ : 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/ 2016

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Em ReaisRREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS INTRA -ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/ 2016 Até o Bimestre/ 2015

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) 9.566.000,00 9.566.000,00 8.387.537,82 8.445.372,72

DESPESAS INTRA -ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre/2016

Até o Bimestre/2015

Até o Bimestre/2016

Até o Bimestre/ 2015

ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: GOIÁSPREVIDÊNCIA - GOIASPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Goiânia, 21 de setembro de 2.016

Assinado Digitalmente pelo Governador em Exercício do Estado de Goiás Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria Geral do Estado

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTOUF: Governo do Estado de GoiásCNPJ: 01.409.580/0001-38BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre/2016RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

Campo DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

Em 31/Dez/15

( a )

Em 30/Jun/16

( b )

Em 31/Ago/16

( c )1 DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 18.598.253.513,42 17.456.526.102,68 19.608.345.669,01

2 DEDUÇÕES (II) -113.646.607,89 378.733.030,16 714.729.735,57

3 Disponibilidade de Caixa bruta 1.530.640.828,65 548.115.562,02 556.987.262,60

4 Demais Haveres Financeiros 262.047.487,38 543.568.204,69 765.407.683,93

5 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 1.906.334.923,92 712.950.736,55 607.665.210,96

6 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 18.711.900.121,31 17.077.793.072,52 18.893.615.933,44

7 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

8 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

9 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 18.711.900.121,31 17.077.793.072,52 18.893.615.933,44

Campo RESULTADO NOMINALPERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre (c - b)

Até o Bimestre (c - a)

10 VALOR 1.815.822.860,92 181.715.812,13

Campo DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE11 META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -1.703.202.818,55

Campo

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDO

Em 31/Dez/15

( a )

Em 30/Jun/16

( b )

Em 31/Ago/16

( c )12 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI) 0,00 0,00 0,00

13 Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00

14 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00

15 DEDUÇÕES (VIII) 0,00 92.655.980,07 94.237.852,55

16 Disponibilidade de Caixa Bruta 39.731.669,36 26.327.830,35 28.150.724,28

17 Investimentos 0,00 0,00 0,00

18 Demais Haveres Financeiros 31.590.605,83 66.667.253,11 66.426.231,66

19 (-) Restos a Pagar Processados 185.410.604,63 339.103,39 339.103,39

20 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII - VIII) 0,00 -92.655.980,07 -94.237.852,55

21 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00

22 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 0,00 -92.655.980,07 -94.237.852,55Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GONota: Dos valores do Ativo disponível, Haveres Financeiros e Restos a Pagar Processados, no quadro da Dívida Fiscal Líquida, estão excluídos os valores respectivos da Goiasprev, os quais constam do quadro da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária. OSaldo da Conta Centralizadora (420402355) está incluído em Demais Haveres Financeiros, nos seguintes montantes: em 31/Dez/15: R$ -1.592.819.827,95 e em 31/Ago/16: R$ -1.552.616.040,63Goiânia, 21 de setembro de 2.016

Assinado Digitalmente pelo Governador em Exercício do Estado de Goiás Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALUF : GOVERNO DO ESTADO DE GOIASCNPJ: 01.409.580/0001-38BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre / 2016RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Em Reais

O A AGOST RECEITA REALIZADA

Campo RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADAAté o Bimestre/Exercício Atual Até o Bimestre/Exercício Anterior

1 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 21.578.866.000,00 13.657.252.613,36 12.297.835.689,79

2 Receitas Tributárias 12.402.212.000,00 7.982.006.667,44 7.224.886.735,95

3 ICMS 9.325.241.000,00 5.571.803.260,71 5.329.661.358,08

4 IPVA 446.573.000,00 446.976.802,85 254.438.694,35

5 ITCD 212.736.000,00 131.569.571,99 107.908.914,05

6 IRRF 1.141.528.000,00 782.512.911,07 715.430.924,15

7 Outras Receitas Tributárias 1.276.134.000,00 1.049.144.120,82 817.446.845,32

9 Receitas de Contribuições 3.217.836.000,00 1.869.885.514,35 1.842.907.118,73

10 Receitas Previdenciárias 2.082.440.000,00 1.149.854.761,01 1.186.642.686,10

11 Outras Receitas de Contribuições 1.135.396.000,00 720.030.753,34 656.264.432,63

12 Receita Patrimonial Líquida 57.801.000,00 28.284.112,42 26.400.306,78

13 Receita Patrimonial 187.918.000,00 142.237.042,63 104.246.003,17

14 (-) Aplicações Financeiras 130.117.000,00 113.952.930,21 77.845.696,39

15 Transferências Correntes 4.550.841.000,00 2.939.378.629,79 2.700.682.795,70

16 Cota-Parte do FPE 1.881.872.000,00 1.191.610.266,86 1.200.325.755,56

17 Convênios 89.112.000,00 13.846.734,80 14.362.181,27

18 Outras Transferências Correntes 2.579.857.000,00 1.733.921.628,13 1.485.994.858,87

19 Demais Receitas Correntes 1.350.176.000,00 837.697.689,36 502.958.732,63

20 Dívida Ativa 164.804.000,00 56.056.129,72 58.133.894,57

21 Diversas Receitas Correntes 1.185.372.000,00 781.641.559,64 444.824.838,06

22 RECEITAS DE CAPITAL (II) 2.606.386.000,00 41.275.811,65 218.668.176,05

23 Operações de Crédito (III) 1.953.530.000,00 7.777.140,57 177.783.392,94

24 Amortização de Empréstimos (IV) 3.740.000,00 3.920.392,31 4.571.777,04

25 Alienação de Bens (V) 258.506.000,00 56.000,00 44.437,90

26 Transferências de Capital 389.872.000,00 15.688.764,50 31.529.479,54

27 Convênios 373.492.000,00 13.246.641,08 29.605.685,84

28 Outras Transferências de Capital 16.380.000,00 2.442.123,42 1.923.793,70

29 Outras Receitas de Capital 738.000,00 13.833.514,27 4.739.088,63

30 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II- III-IV-V) 390.610.000,00 29.522.278,77 36.268.568,17

31 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 21.969.476.000,00 13.686.774.892,13 12.334.104.257,96

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALUF : GOVERNO DO ESTADO DE GOIASCNPJ: 01.409.580/0001-38BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre / 2016RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Em Reais

Dotação Atualizada DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Campo DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre/ExercícioAtual

Até o Bimestre/ExercícioAnterior

Até o Bimestre/ExercícioAtual

Até o Bimestre/ExercícioAnterior

32 DESPESAS CORRENTES (VIII) 19.851.830.177,59 14.300.752.377,25 13.313.545.533,94 12.246.524.368,33 11.480.372.903,40

33 Pessoal e Encargos Sociais 12.270.521.581,06 8.646.487.219,81 8.279.237.139,19 8.523.745.660,89 8.056.699.401,58

34 Juros e Encargos da Dívida (IX) 901.350.000,00 844.958.791,89 736.377.245,65 660.046.543,90 680.251.278,52

35 Outras Despesas Correntes 6.679.958.596,53 4.809.306.365,55 4.297.931.149,10 3.062.732.163,54 2.743.422.223,30

36 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Demais Despesas Correntes 6.679.958.596,53 4.809.306.365,55 4.297.931.149,10 3.062.732.163,54 2.743.422.223,30

38 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII- IX) 18.950.480.177,59 13.455.793.585,36 12.577.168.288,29 11.586.477.824,43 10.800.121.624,88

39 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 4.960.932.013,14 1.794.226.433,92 2.671.462.940,47 970.335.552,05 1.722.409.473,43

40 Investimentos 3.794.773.517,63 826.543.538,5 1.572.876.236,15 285.140.259,47 642.844.387,42

41 Inversões Financeiras 90.380.495,51 38.953.078,79 73.584.011,60 22.009.720,84 71.832.692,25

42 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 16.800.000,00 8.980.000,00 0,00 7.340.000,00

43 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 400.000,00 0,00 256.642,05 0,00

44 Demais Inversões Financeiras 90.380.495,51 21.753.078,79 64.604.011,60 21.753.078,79 64.492.692,25

45 Amortização da Dívida (XIV) 1.075.778.000,00 928.729.816,63 1.025.002.692,72 663.185.571,74 1.007.732.393,76

46 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI- XII-XIII-XIV) 3.885.154.013,14 848.296.617,29 1.637.480.247,75 306.893.338,26 707.337.079,67

47 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 157.387.117,70 0,00 0,00 0,00 0,00

48 RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X+XV+XVI+XVII) 22.993.021.308,43 14.304.090.202,65 14.214.648.536,04 11.893.371.162,69 11.507.458.704,55

50 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) -1.023.545.308,43 -617.315.310,52 -1.880.544.278,08 1.793.403.729,44 826.645.553,41

51 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Campo DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

52 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -111.482.411,05

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ - GOGoiânia, 21 de setembro de 2.016Notas: Estão incluídas no cálculo do Resultado Primário as Receitas Intraorçamentárias no montante de 743.400.708,5 bem como as Despesas Intraorçamentárias (liquidadas) no montante de 739.944.120,28, de jan a ago de 2.016. Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas. Os valores das Transferências Constitucionais aos Municípios estão evidenciados no Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, apurados a cada mês.

Assinado Digitalmente pelo Governador em Exercício do Estado de Goiás Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

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ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria Geral do Estado

UF: Governo do Estado de GoiásCNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre/2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

R$ 1,00RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

1 RESTOS A PAGAR (EXCETOINTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 496.545.371,55 1.518.288.074,02 1.264.131.466,33 142.805.388,26 607.896.590,98 245.454.819,84 1.131.698.171,53 573.621.062,81 452.252.348,49 202.639.329,20 722.261.313,68 1.330.157.904,66

2 EXECUTIVO 491.076.010,75 1.446.425.565,94 1.204.931.726,79 138.253.590,55

594.316.259,35 166.304.763,99 905.151.335,87 359.658.557,66 249.707.203,49 190.943.485,64 630.805.410,73 1.225.121.670,08

1101 3 GABINETE DO SECRETÁRIO DACASA CIVIL 35.021.986,26 1.953.032,41 9.404.754,35 96.234,11 27.474.030,21 123.500,00 739.762,94 177.424,11 177.424,11 562.338,83 123.500,00 27.597.530,21

1151 4 FUNDO ESPECIAL DECOMUNICAÇÃO - FECOM 0,00 22.792.036,58 19.912.913,54 6.364,23 2.872.758,81 0,00 9.511.451,13 7.133.937,34 6.608.762,34 1.916.373,92 986.314,87 3.859.073,68

1201 5 GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DOESTADO 1.566,49 1.049.985,77 1.036.185,46 13.800,31 1.566,49 0,00 58.879,76 3.603,17 3.603,17 55.276,59 0,00 1.566,49

1250 6 FUNDO MANUT.E REAPAR.DEFENS.-FUNDEPEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301 7 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 72.084,65 57.084,65 15.000,00 0,00 0,00 432.625,87 329.046,09 329.046,09 103.579,78 0,00 0,00

1401 8 GAB. DO PROC. GERAL DOESTADO 108.158,69 4.083.969,65 4.054.292,31 0,00 137.836,03 40.673,46 847.646,19 119.277,79 119.274,83 500.770,00 268.274,82 406.110,85

1451 9 FUNPROGE 8.060,93 1.698,65 1.228,80 0,00 8.530,78 6.390,25 721,57 80,00 52,76 0,00 7.059,06 15.589,84

1501 10 GAB. SECRETÁRIO-CHEFE DACGE 0,00 1.839.916,27 1.720.156,00 119.760,27 0,00 0,00 720.221,23 215.894,95 215.894,95 254.109,58 250.216,70 250.216,70

1601 11 GAB. DO SEC. EST.-CHEFE DACASA MILITAR 373.704,96 2.687.147,73 2.643.264,40 0,00 417.588,29 0,00 669.348,96 302.721,22 300.189,86 0,00 369.159,10 786.747,39

1901 12 GAB. DO SECRETARIO DEGOVERNO 116,15 1.675.480,62 883.841,65 0,00 791.755,12 0,00 36.865,71 29.547,17 29.547,14 0,00 7.318,57 799.073,69

2201 13 GAB.DO SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESP. 0,00 142.653.640,76 108.903.608,58 3.564.758,98 30.185.273,20 0,00 38.711.814,21 12.570.433,35 9.544.755,98 7.646.663,21 21.520.395,02 51.705.668,22

2202 14 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVADE EDUCAÇÃO 22.444.909,64 69.806.976,97 24.378.239,79 4.451.068,07 63.422.578,75 42.162.460,71 174.619.835,46 33.585.823,55 10.008.609,95 37.102.234,48 169.671.451,74 233.094.030,49

2203 15 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVADE CULTURA 579.037,47 0,00 0,00 0,00 579.037,47 85.287,73 1.086.461,07 470.950,88 0,00 670.790,74 500.958,06 1.079.995,53

2204 16 SUPERINT. EXECUTIVA DEESPORTE E LAZER 3.838.379,35 569.825,34 402.101,18 639.529,36 3.366.574,15 4.484.207,10 3.156.833,05 1.464.321,17 531.158,35 4.547.963,20 2.561.918,60 5.928.492,75

2250 17 FUNDO DE ARTE E CULTURA DEGOIÁS 2.314,80 29.586.439,25 17.923.509,49 0,00 11.665.244,56 2.070.937,92 598.034,76 300.380,13 300.380,13 100.000,00 2.268.592,55 13.933.837,11

2251 18 FUNDO EST.CENT.CULT.OSCARNIEMEYER 128.950,00 35.282,34 164.232,34 0,00 0,00 5.868,64 112.539,70 11.543,09 11.543,09 0,01 106.865,24 106.865,24

2301 19 GAB. SEC. DA FAZENDA 1.188.979,11 32.629.451,14 31.921.246,75 111.893,67 1.785.289,83 0,00 11.245.095,73 5.434.572,57 4.946.799,80 5.802.785,91 495.510,02 2.280.799,85

2302 20 ENCARGOS FINANCEIROS DOESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.128,23 0,00 0,00 7.231,15 897,08 897,08

2304 21 ENCARGOS ESPECIAIS 4.163.159,62 5.956.629,67 5.993.867,46 0,00 4.125.921,83 79.713,46 4.790.028,27 933.622,52 838.020,66 2.190.344,36 1.841.376,71 5.967.298,54

2350 22 PROTEGE GOIAS 20.749.041,01 63.210.589,57 58.587.637,62 705.162,46 24.666.830,50 524.189,73 17.521.693,95 8.446.852,39 7.870.021,98 1.733.116,24 8.442.745,46 33.109.575,96

2351 23 FUNDO MODERN. ADM.FAZENDÁRIA/FUNDAF-GO 0,00 1.110.497,65 1.110.497,65 0,00 0,00 0,00 420.864,53 332.134,88 332.134,88 88.729,65 0,00 0,00

2352 24 FUNDO DE APORTE À CELG D.S.A - FUNAC 0,00 258.590,02 0,00 0,00 258.590,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.590,02

2701 25 GAB. SEC. DE GESTÃO EPLANEJAMENTO 7.894.428,11 10.572.607,54 12.582.245,09 54.777,07 5.830.013,49 0,00 3.889.165,43 1.535.547,23 1.318.036,17 2.351.798,20 219.331,06 6.049.344,55

2702 26 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 4.662.109,00 7.215.649,98 2.956.587,47 1.916.500,00 7.004.671,51 0,00 2.084.668,98 0,00 0,00 2.084.668,98 0,00 7.004.671,51

2704 27 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVADE GESTÃO 0,00 21.908.257,90 10.665.516,02 0,00 11.242.741,88 0,00 9.236.778,65 2.880.832,79 1.092.239,95 6.026.657,43 2.117.881,27 13.360.623,15

2751 28 FUNDO CAP. SERV. E MOD. -FUNCAM 0,00 1.126.204,52 871.626,84 791,39 253.786,29 0,00 1.101.664,65 62.461,02 62.461,02 1.039.203,63 0,00 253.786,29

2752 29 FUNDO DE FINANC. DO BANCODO POVO GOIÁS 0,00 2.696,89 1.096,89 1.600,00 0,00 0,00 342.365,71 481,97 481,97 341.883,74 0,00 0,00

CÓD.ÓRGÃO

CAMPO

PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total(a+b)

Inscritos

Pagos Cancelados Saldo(a)

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados Saldo(b)

EmExercíciosAnteriores

Em 31 dedezembro de

2015

EmExercíciosAnteriores

Em 31 dedezembro de

2015

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ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria Geral do Estado

UF: Governo do Estado de GoiásCNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre/2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

R$ 1,00RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

2753 30 FUNDO DE FOM. AO DESENV.ECON.E SOCIAL 0,00 29.800,00 0,00 29.800,00 0,00 0,00 122.624,11 1.047,09 1.047,09 121.577,02 0,00 0,00

2801 31 GABINETE DO SECRETARIO DASAUDE 0,00 379.727,07 379.727,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850 32 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 272.403.887,16 339.232.962,56 292.453.452,43 110.997.856,82 208.185.540,47 8.733.706,13 158.500.370,67 73.462.714,06 31.590.793,38 44.774.105,13 90.869.178,29 299.054.718,76

2851 33 FUNDO ESP DA ESCOLACANDIDO SANTIAGO 1.350,00 25.008,00 21.552,00 0,00 4.806,00 0,00 243.776,00 20.085,00 20.085,00 0,00 223.691,00 228.497,00

2901 34 GAB. SEC. SEG. PÚB. E ADMPENIT. - SSPAP 2.667.464,22 44.898.193,16 38.078.187,32 79.082,74 9.408.387,32 1.818.321,87 28.700.422,43 13.164.557,34 9.542.103,38 10.736.697,27 10.239.943,65 19.648.330,97

2902 35 POLÍCIA MILITAR 171.842,91 63.776.079,52 63.095.818,88 0,00 852.103,55 0,00 8.479.119,85 2.253.040,11 2.142.723,12 547.118,41 5.789.278,32 6.641.381,87

2903 36 CORPO BOMBEIROS MILITAR 599.757,56 682.286,30 888.638,03 0,01 393.405,82 735.347,25 14.416.739,89 14.388.989,19 14.388.989,19 2.257,31 760.840,64 1.154.246,46

2904 37 POLÍCIA CIVIL 490.369,86 24.674.286,72 24.068.952,39 0,00 1.095.704,19 78.454,50 3.085.788,26 2.009.662,94 1.452.719,21 247.528,07 1.463.995,48 2.559.699,67

2905 38 SUPERINT.EXEC.DE SEGURANÇAENTORNO DF 0,00 7.960,00 7.960,00 0,00 0,00 0,00 448.147,55 436.376,69 436.376,69 3.995,00 7.775,86 7.775,86

2906 39 SUPERINT.EXECUT.ADMINISTRAÇÃO PENINT. 4.769.905,42 6.379.859,11 2.424.248,22 0,00 8.725.516,31 6.476.374,94 33.466.430,72 14.797.034,94 9.926.792,43 2.853.863,31 27.162.149,92 35.887.666,23

2950 40 FUNDO EST. DE SEGURANÇAPÚBLICA-FUNESP 9.155.117,31 14.754.080,59 15.408.295,54 0,00 8.500.902,36 3.909.249,41 3.293.313,79 1.553.609,24 1.430.140,54 0,00 5.772.422,66 14.273.325,02

2951 41 FUNDO PENITENCIÁRIOESTADUAL - FUNPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.801,69 0,00 0,00 0,00 2.801,69 2.801,69

2952 42 FUNDO EST.PROT.DEFESACONSUMIDOR-FEDC 49.140,95 131.029,42 99.414,32 0,00 80.756,05 44.282,00 97.133,53 64.230,40 64.230,40 0,00 77.185,13 157.941,18

2953 43 FUNEBOM 9.410,38 3.531.192,64 3.298.239,41 236.818,34 5.545,27 28.593,28 1.158.680,81 924.896,23 924.896,23 232.213,22 30.164,64 35.709,91

2954 44 FUNDO DE REAP. E APERF. DAPM 0,00 1,57 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57

3601 45 GAB.SEC.DES.ECON.CIENT.TEC.AGRIC.E PEC. 0,00 2.020.272,29 1.893.298,45 0,00 126.973,84 0,00 285.006,55 108.912,92 107.213,84 146.322,23 31.470,48 158.444,32

3602 46 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVAAGRICULTURA 160.118,91 299.755,04 444.398,02 0,00 15.475,93 0,00 921.605,01 100.088,91 96.171,76 763.449,17 61.984,08 77.460,01

3603 47 SUPERINTENDÊNCIA EXECUT. DEDES.REGIONAL 61.642,28 7.953.304,12 7.954.791,53 0,00 60.154,87 0,00 14.377.781,71 5.510.148,28 5.510.148,28 8.809.469,91 58.163,52 118.318,39

3604 48 SUPERINT. EXECUT.DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA 962.531,52 6.822.917,24 5.816.764,39 0,00 1.968.684,37 0,00 17.695.761,30 3.568.936,43 2.126.499,66 13.038.374,50 2.530.887,14 4.499.571,51

3605 49 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVADA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3650 50 FOMENTAR 0,00 690.000,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00 57.278,35 19.942,23 19.942,23 37.336,12 0,00 690.000,00

3651 51 FUNPRODUZIR 4.250.868,01 5.879.465,75 5.879.158,94 0,00 4.251.174,82 0,00 27.280.719,14 887.183,59 887.183,56 2.634.435,16 23.759.100,42 28.010.275,24

3652 52 FUNMINERAL 289.413,22 32.394,96 32.394,96 0,00 289.413,22 0,00 747.151,90 211.232,41 211.232,41 143.257,94 392.661,55 682.074,77

3653 53 FUNDER 21.890,17 23.518,75 3.840,00 0,00 41.568,92 0,00 280.825,77 58.441,04 58.441,04 222.384,73 0,00 41.568,92

3654 54 FUNCTEC 2.087.724,10 12.543.002,38 5.943.314,10 0,00 8.687.412,38 400,00 10.244.367,52 1.075.252,16 879.890,75 2.157.543,80 7.207.332,97 15.894.745,35

3701 55 GAB.SEC.MEIOAMB.REC.HID.INFRA.CIDADES 20.344.720,77 2.176.987,76 2.228.021,61 17.247,66 20.276.439,26 500.379,62 442.426,83 123.608,05 123.608,05 307.211,77 511.986,63 20.788.425,89

3702 56 SUPERINT.EXEC. DE MEIO AMB.EREC.HID. 9.147,38 0,00 9.147,38 0,00 0,00 277.674,61 0,00 0,00 0,00 0,00 277.674,61 277.674,61

3703 57 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVADE CIDADES 0,00 294.400,00 200.000,00 0,00 94.400,00 0,00 7.034.275,03 15.115,70 15.115,70 7.019.159,33 0,00 94.400,00

3704 58 SUPERINT. EXEC. ASSUNTOSMETROPOLITANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.886,29 0,00 0,00 73.886,29 0,00 0,00

3705 59 SUPERINT. EXECUTIVA DEINFRAESTRURA 0,00 1.703.891,82 218.710,44 40.640,00 1.444.541,38 0,00 2.823.810,95 11.592,90 11.592,90 2.812.218,05 0,00 1.444.541,38

CÓD.ÓRGÃO

CAMPO

PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total(a+b)

Inscritos

Pagos Cancelados Saldo(a)

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados Saldo(b)

EmExercíciosAnteriores

Em 31 dedezembro de

2015

EmExercíciosAnteriores

Em 31 dedezembro de

2015

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ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria Geral do Estado

UF: Governo do Estado de GoiásCNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre/2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

R$ 1,00RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

3750 60 FUNDO VEÍCULO LEVE SOBRETRILHOS 0,00 270.390,92 0,00 0,00 270.390,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.390,92

3753 61 FUNDO ESTADUAL DO MEIOAMBIENTE - FEMA 33.136,72 6.804.571,77 6.489.185,45 44.423,37 304.099,67 0,00 500.810,79 100.034,30 100.034,30 400.776,49 0,00 304.099,67

3801 62 GAB.SEC.MULHER,DES.SOCIAL,IGUALD.RACIAL 0,00 4.819.560,96 4.712.009,87 0,10 107.550,99 0,00 1.359.034,80 360.739,36 249.303,24 144.698,21 965.033,35 1.072.584,34

3802 63 SUPERINT.EXEC.MULHER EIGUALD.RACIAL 40.794,87 561.774,20 236.204,80 0,00 366.364,27 29.852,68 1.330.410,81 747.229,70 612.685,14 518.678,86 228.899,49 595.263,76

3803 64 SUPERINT.EXEC.DES.ASSIST.SOCIAL E TRAB. 1.148.068,93 1.159.874,03 682.144,32 286.819,31 1.338.979,33 1.787.360,97 7.529.844,86 2.687.987,66 2.626.953,94 5.166.112,41 1.524.139,48 2.863.118,81

3804 65 SUPERINTENDÊNCIAEXEC.DIREITOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.798,05 50.798,05 50.798,05 0,00 0,00 0,00

3851 66 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEAS 1.269.372,40 311.532,19 145.086,41 0,01 1.435.818,17 1.227.868,19 1.983.470,51 42.943,32 41.309,91 484.995,39 2.685.033,40 4.120.851,57

3852 67 FUNDO EST.DIREITOS CRIANÇA EADOLESCENTE 375,80 351,02 351,02 0,00 375,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,80

3853 68 FUNDO ESPECIALENFRENTAMENTO AS DROGAS 0,00 121.663,59 119.951,07 0,00 1.712,52 0,00 378.876,02 0,00 0,00 0,00 378.876,02 380.588,54

3854 69 FUNDO ESPECIAL APOIO ACRIANÇA E JOVEM 0,00 497.580,77 490.647,64 0,00 6.933,13 865,71 373.084,45 112.081,94 112.081,94 0,00 261.868,22 268.801,35

4101 70 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC 5.750.393,85 2.729.055,17 4.222.662,62 122.278,96 4.134.507,44 216.147,99 1.830.659,15 1.251.033,06 942.140,76 299.387,35 805.279,03 4.939.786,47

5005 71 EMATER-GO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5702 72 AG. GOIANA DE REG. CONT. EFISC. S.PUBL 889.567,08 2.000.225,76 1.592.224,59 0,00 1.297.568,25 111.358,42 601.495,22 406.818,70 406.818,70 0,00 306.034,94 1.603.603,19

5704 73 INST.DE ASSIST.SERV.PUB.ESTADO DE GOIAS 685.291,06 9.270.871,30 9.120.479,36 0,00 835.683,00 368.852,87 3.381.961,97 1.447.681,30 1.447.681,30 24.020,75 2.279.112,79 3.114.795,79

5705 74 GOIÁS PREVIDÊNCIA 324.010,07 848.658,91 808.496,06 34.175,67 329.997,25 227.533,69 2.039.304,96 1.764.741,19 1.764.741,19 9.732,00 492.365,46 822.362,71

5750 75 FUNDO FIN. PREV. SERVIDOR 0,00 137.642.735,36 137.642.735,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5751 76 FUNDO FIN. PREV. MILITAR 0,00 46.481.148,25 46.472.042,11 0,00 9.106,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.106,14

5901 77 DETRAN 332.757,11 42.075.366,11 31.096.827,15 7.185.657,27 4.125.638,80 2.162.020,75 6.943.683,13 1.020.972,54 1.020.972,54 3.664.326,09 4.420.405,25 8.546.044,05

6601 78 AGRODEFESA 17.900,49 5.043.069,62 4.813.081,80 216.631,72 31.256,59 86.402,07 1.063.266,39 671.406,41 667.615,39 469.724,78 12.328,29 43.584,88

6602 79 EMATER 67.013,58 1.639.483,66 1.602.759,31 0,00 103.737,93 1.120.265,30 7.214.747,45 5.595.643,61 5.595.463,61 139.531,24 2.600.017,90 2.703.755,83

6603 80 GOIÁS TURISMO 6.120.872,16 10.060.592,22 7.757.113,53 134.783,87 8.289.566,98 2.177.061,24 21.744.724,45 13.420.666,25 10.081.155,38 642.525,59 13.198.104,72 21.487.671,70

6604 81 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO -JUCEG 18.881,59 1.193.655,39 1.169.477,22 12.711,08 30.348,68 0,00 969.977,58 341.220,79 341.220,79 247.317,47 381.439,32 411.788,00

6605 82 FUNDAÇÃO AMPARO A PESQ. DEGOIÁS - FAPEG 1.476.340,16 1.253.404,13 1.269.908,75 0,00 1.459.835,54 59.090.130,19 25.396.308,97 5.335.242,98 4.911.644,98 0,00 79.574.794,18 81.034.629,72

6606 83 UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIÁS - UEG 2.976.669,06 15.930.379,73 14.504.228,46 109.613,03 4.293.207,30 6.664.207,70 10.969.259,29 4.922.319,25 4.515.927,28 1.053.778,70 12.063.761,01 16.356.968,31

6701 84 AGÊNCIA GOIANA DETRANSPORTES E OBRAS 34.563.070,08 115.201.425,39 91.251.759,11 3.730.172,19 54.782.564,17 15.923.252,90 132.306.459,11 70.790.167,65 60.214.159,62 926.784,22 87.088.768,17 141.871.332,34

6750 85 FUNDO DE TRANSPORTES - FT 15.690.292,02 78.767.126,85 51.708.291,02 3.277.638,48 39.471.489,37 2.925.570,71 60.959.416,52 37.480.642,37 27.396.119,41 3.940.172,72 32.548.695,10 72.020.184,47

86 JUDICIARIO 5.057.173,62 13.367.786,26 6.984.957,70 6.181,58 11.433.820,60 73.024.790,79 183.163.042,67 178.374.528,75 168.447.240,68 5.485.233,27 82.255.359,51 93.689.180,11

401 87 GAB. DO PRESID. DO TRIBUNALDE JUSTICA 366.936,37 6.482.766,11 21.895,81 0,00 6.827.806,67 0,00 86.020.482,86 86.020.482,86 78.987.456,20 0,00 7.033.026,66 13.860.833,33

451 88 FUNDO ESP. JUIZADOS DOPODER JUDICIARIO 189.598,14 27.572,93 17.345,05 0,00 199.826,02 1.447.249,57 16.196,58 21.068,26 21.068,26 2.250,00 1.440.127,89 1.639.953,91

452 89 FUNDESP-PJ 4.500.639,11 6.857.447,22 6.945.716,84 6.181,58 4.406.187,91 71.577.541,22 97.126.363,23 92.332.977,63 89.438.716,22 5.482.983,27 73.782.204,96 78.188.392,87

CÓD.ÓRGÃO

CAMPO

PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total(a+b)

Inscritos

Pagos Cancelados Saldo(a)

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados Saldo(b)

EmExercíciosAnteriores

Em 31 dedezembro de

2015

EmExercíciosAnteriores

Em 31 dedezembro de

2015

Page 33: CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO … · GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO Este RREO, referente

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria Geral do Estado

UF: Governo do Estado de GoiásCNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre/2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

R$ 1,00RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

90 LEGISLATIVO 393.183,31 23.805.704,78 17.574.493,71 4.478.100,43 2.146.293,95 4.788.846,82 34.224.973,50 31.095.967,07 30.597.295,03 2.916.507,40 5.500.017,89 7.646.311,84

101 91 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIALEGISLATIVA 102.453,60 2.718.419,12 1.420.354,82 55.168,09 1.345.349,81 155.443,01 20.850.602,16 18.029.676,15 17.895.249,96 103.766,24 3.007.028,97 4.352.378,78

150 92 FUNDO MODERN. APRIMOR.FUNC. ASS. LEG. 0,00 1.440,80 0,00 0,00 1.440,80 0,00 362.256,99 20.520,00 6.058,80 0,00 356.198,19 357.638,99

201 93 GABINETE DO PRESIDENTE DOT.C.E. 233.114,12 14.088.311,15 9.159.628,51 4.422.084,01 739.712,75 388.605,80 11.624.350,37 9.243.948,45 9.241.388,85 2.251.591,43 519.975,89 1.259.688,64

250 94 FUNDO DE MODERNIZACAO DOTCE-GO 57.615,59 664,82 664,82 0,00 57.615,59 4.244.798,01 690.185,83 3.334.069,52 2.986.844,47 489.761,90 1.458.377,47 1.515.993,06

301 95 GAB. PRESIDENTE DO TCM 0,00 6.996.868,89 6.993.845,56 848,33 2.175,00 0,00 362.209,47 272.509,07 272.509,07 69.346,63 20.353,77 22.528,77

350 96 FUNDO ESP. DEREAPARELHAMENTO DO T.C.M. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.368,68 195.243,88 195.243,88 2.041,20 138.083,60 138.083,60

97 MINISTÉRIO PÚBLICO 19.003,87 34.689.017,04 34.640.288,13 67.515,70 217,08 1.336.418,24 9.158.819,49 4.492.009,33 3.500.609,29 3.294.102,89 3.700.525,55 3.700.742,63

701 98 GAB. DO PROCURADOR GERALDE JUSTICA 19.003,87 34.671.578,44 34.622.849,53 67.515,70 217,08 1.275.146,91 8.692.650,80 4.070.063,63 3.078.663,59 3.208.175,82 3.680.958,30 3.681.175,38

750 99 FUNDO DE MODERNIZACAO DOMINIST PUBLICO 0,00 17.438,60 17.438,60 0,00 0,00 61.271,33 466.168,69 421.945,70 421.945,70 85.927,07 19.567,25 19.567,25

88 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 47.510,04 76.864.572,94 76.634.694,32 169.665,29 107.723,37 26.123,31 6.222.961,87 5.110.801,22 5.110.801,22 17.439,00 1.120.844,96 1.228.568,33

89 EXECUTIVO 47.510,04 76.864.572,94 76.634.694,32 169.665,29 107.723,37 2.228,86 5.102.834,84 5.100.055,38 5.100.055,38 2.777,26 2.231,06 109.954,43

1101 90 GABINETE DO SECRETÁRIO DACASA CIVIL 0,00 183.807,15 183.807,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1201 91 GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DOESTADO 0,00 221.960,70 221.960,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301 92 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.125,34 34.125,34 34.125,34 0,00 0,00 0,00

1401 93 GAB. DO PROC. GERAL DOESTADO 0,00 1.086.190,93 1.081.877,03 0,00 4.313,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.313,90

1501 94 GAB. SECRETÁRIO-CHEFE DACGE 0,00 434.316,00 434.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1601 95 GAB. DO SEC. EST.-CHEFE DACASA MILITAR 0,00 417.387,01 417.387,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1901 96 GAB. DO SECRETARIO DEGOVERNO 0,00 51.164,02 51.164,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2201 97 GAB.DO SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESP. 0,00 17.326.882,86 17.326.882,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2202 98 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVADE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2203 99 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVADE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2204 100 SUPERINT. EXECUTIVA DEESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2301 101 GAB. SEC. DA FAZENDA 0,00 8.158.912,57 8.158.912,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2304 102 ENCARGOS ESPECIAIS 400,00 1.937,50 1.937,50 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

2350 103 PROTEGE GOIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2701 104 GAB. SEC. DE GESTÃO EPLANEJAMENTO 0,00 1.134.596,57 1.134.596,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2751 105 FUNDO CAP. SERV. E MOD. -FUNCAM 0,00 424.350,98 398.877,66 25.473,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2753 106 FUNDO DE FOM. AO DESENV.ECON.E SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÓD.ÓRGÃO

CAMPO

PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total(a+b)

Inscritos

Pagos Cancelados Saldo(a)

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados Saldo(b)

EmExercíciosAnteriores

Em 31 dedezembro de

2015

EmExercíciosAnteriores

Em 31 dedezembro de

2015

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ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria Geral do Estado

UF: Governo do Estado de GoiásCNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre/2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

R$ 1,00RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

2850 107 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 0,00 7.424.930,02 7.424.930,02 0,00 0,00 0,00 2.777,26 0,00 0,00 2.777,26 0,00 0,00

2901 108 GAB. SEC. SEG. PÚB. E ADMPENIT. - SSPAP 0,00 2.991.451,82 2.991.451,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2902 109 POLÍCIA MILITAR 0,00 8.537.988,86 8.537.988,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2903 110 CORPO BOMBEIROS MILITAR 264,60 0,00 0,00 0,00 264,60 0,00 4.935.723,38 4.935.721,38 4.935.721,38 0,00 2,00 266,60

2904 111 POLÍCIA CIVIL 0,00 7.011.957,15 7.011.957,15 0,00 0,00 0,00 24.424,65 24.424,65 24.424,65 0,00 0,00 0,00

2906 112 SUPERINT.EXECUT.ADMINISTRAÇÃO PENINT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2953 113 FUNEBOM 0,00 16.434,58 0,00 16.434,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3601 114 GAB.SEC.DES.ECON.CIENT.TEC.AGRIC.E PEC. 0,00 1.329,22 1.329,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3602 115 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVAAGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3603 116 SUPERINTENDÊNCIA EXECUT. DEDES.REGIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3605 117 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVADA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3650 118 FOMENTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3651 119 FUNPRODUZIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3654 120 FUNCTEC 0,00 230.308,04 230.308,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3701 121 GAB.SEC.MEIOAMB.REC.HID.INFRA.CIDADES 0,00 462.011,19 462.011,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3702 122 SUPERINT.EXEC. DE MEIO AMB.EREC.HID. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3753 123 FUNDO ESTADUAL DO MEIOAMBIENTE - FEMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3801 124 GAB.SEC.MULHER,DES.SOCIAL,IGUALD.RACIAL 0,00 1.280.380,64 1.280.380,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3802 125 SUPERINT.EXEC.MULHER EIGUALD.RACIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3803 126 SUPERINT.EXEC.DES.ASSIST.SOCIAL E TRAB. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3853 127 FUNDO ESPECIALENFRENTAMENTO AS DROGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4101 128 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC 0,00 237.840,45 237.840,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5702 129 AG. GOIANA DE REG. CONT. EFISC. S.PUBL 1.559,66 163.222,41 120.029,77 0,00 44.752,30 2.228,86 0,20 0,00 0,00 0,00 2.229,06 46.981,36

5704 130 INST.DE ASSIST.SERV.PUB.ESTADO DE GOIAS 0,00 1.849.151,45 1.849.151,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5705 131 GOIÁS PREVIDÊNCIA 0,00 114.052,04 114.052,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5901 132 DETRAN 39.423,95 12.657.074,65 12.529.317,26 127.757,39 39.423,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.423,95

6601 133 AGRODEFESA 0,00 1.036.381,54 1.036.381,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6602 134 EMATER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.169,21 67.169,21 67.169,21 0,00 0,00 0,00

6603 135 GOIÁS TURISMO 0,00 17.719,52 17.719,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6604 136 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO -JUCEG 0,00 61.505,68 61.505,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6605 137 FUNDAÇÃO AMPARO A PESQ. DEGOIÁS - FAPEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.614,80 38.614,80 38.614,80 0,00 0,00 0,00

CÓD.ÓRGÃO

CAMPO

PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total(a+b)

Inscritos

Pagos Cancelados Saldo(a)

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados Saldo(b)

EmExercíciosAnteriores

Em 31 dedezembro de

2015

EmExercíciosAnteriores

Em 31 dedezembro de

2015

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ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria Geral do Estado

UF: Governo do Estado de GoiásCNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 4º Bimestre/2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

R$ 1,00RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

6606 138 UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIÁS - UEG 158,93 2.051.790,93 2.051.790,93 0,00 158,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,93

6701 139 AGÊNCIA GOIANA DETRANSPORTES E OBRAS 5.702,90 1.277.536,46 1.264.829,67 0,00 18.409,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.409,69

140 JUDICIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.894,45 1.095.585,95 6.256,50 6.256,50 0,00 1.113.223,90 1.113.223,90

451 141 FUNDO ESP. JUIZADOS DOPODER JUDICIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041.017,22 0,00 0,00 0,00 1.041.017,22 1.041.017,22

452 142 FUNDESP-PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.894,45 54.568,73 6.256,50 6.256,50 0,00 72.206,68 72.206,68

143 LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.404,88 4.353,14 4.353,14 14.661,74 5.390,00 5.390,00

201 144 GABINETE DO PRESIDENTE DOT.C.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.390,00 0,00 0,00 0,00 5.390,00 5.390,00

301 145 GAB. PRESIDENTE DO TCM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.014,88 4.353,14 4.353,14 14.661,74 0,00 0,00

350 146 FUNDO ESP. DEREAPARELHAMENTO DO T.C.M. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147 MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,20 136,20 136,20 0,00 0,00 0,00

701 148 GAB. DO PROCURADOR GERALDE JUSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,20 136,20 136,20 0,00 0,00 0,00

750 149 FUNDO DE MODERNIZACAO DOMINIST PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÓD.ÓRGÃO

CAMPO

PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total(a+b)

Inscritos

Pagos Cancelados Saldo(a)

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados Saldo(b)

EmExercíciosAnteriores

Em 31 dedezembro de

2015

EmExercíciosAnteriores

Em 31 dedezembro de

2015

143 TOTAL (III) = (I + II) 496.592.881,59 1.595.152.646,96 1.340.766.160,65 142.975.053,55 608.004.314,35 245.480.943,15 1.137.921.133,40 578.731.864,03 457.363.149,71 202.656.768,20 723.382.158,64 1.331.386.472,99

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO

Goiânia, 21 de setembro de 2.016

Assinado Digitalmente pelo Governador em Exercício do Estado de Goiás Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do EstadoAssinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

UF : Governo do Estado de Goiás CNPJ : 01.409.580/0001-38 BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/2016

Em R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

CAMPO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 daConstituição) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(c) = (b/a)*100

1 1 - Receita de Impostos 18.064.227.000,00 18.064.227.000,00 11.383.046.445,76 63,01%

2 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação deMercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal ede Comunicação – ICMS

15.477.250.000,00 15.477.250.000,00 9.258.344.351,61 59,82%

3 1.1.1 - ICMS 15.111.734.000,00 15.111.734.000,00 8.853.451.275,58 58,59%4 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS 43.744.000,00 43.744.000,00 30.573.028,66 69,89%5 1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS 151.400.000,00 151.400.000,00 46.378.043,59 30,63%

6 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e OutrosEncargos da Dívida Ativa do ICMS 30.791.000,00 30.791.000,00 27.595.724,69 89,62%

7 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do ICMS 0,00 0,00 -3.905.008,51

8 1.1.6 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo deCombate à Pobreza (ADTC, art. 82, § 1º) 440.172.000,00 440.172.000,00 304.726.602,79 69,23%

9 1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS -300.591.000,00 -300.591.000,00 -475.315,19 0,16%

10 1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis eDoação de Bens e Direitos – ITCD 272.043.000,00 272.043.000,00 168.330.083,54 61,88%

11 1.2.1 - ITCD 267.274.000,00 267.274.000,00 166.893.823,45 62,44%12 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD 770.000,00 770.000,00 621.740,66 80,75%13 1.2.3 - Dívida Ativa do ITCD 3.281.000,00 3.281.000,00 715.432,57 21,81%

14 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e OutrosEncargos da Dívida Ativa do ITCD 718.000,00 718.000,00 510.947,75 71,16%

15 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITCD 0,00 0,00 -411.860,89

16 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de VeículosAutomotores – IPVA 1.173.406.000,00 1.173.406.000,00 1.173.859.099,54 100,04%

17 1.3.1 - IPVA 1.151.212.000,00 1.151.212.000,00 1.151.243.290,94 100,00%18 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA 6.521.000,00 6.521.000,00 14.785.027,40 226,73%19 1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA 9.772.000,00 9.772.000,00 4.068.389,46 41,63%

20 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e OutrosEncargos da Dívida Ativa do IPVA 5.901.000,00 5.901.000,00 3.946.447,91 66,88%

21 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do IPVA 0,00 0,00 -184.056,17

22 1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos deQualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 1.141.528.000,00 1.141.528.000,00 782.512.911,07 68,55%

23 1.4.1 - IRRF 1.141.528.000,00 1.141.528.000,00 782.529.038,16 68,55%24 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00%25 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00%

RECEITAS DO ENSINO

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

UF : Governo do Estado de Goiás CNPJ : 01.409.580/0001-38 BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/2016

Em R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

CAMPO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 daConstituição) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(c) = (b/a)*100

26 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e OutrosEncargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00%

27 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 -16.127,0928 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.506.831.000,00 2.506.831.000,00 1.569.635.559,95 62,61%29 2.1 - Cota-Parte do FPE 2.352.340.000,00 2.352.340.000,00 1.489.512.833,38 63,32%30 2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 19.520.000,00 19.520.000,00 13.013.520,00 66,67%31 2.3 - Cota-Parte do IPI-Exportação 134.969.000,00 134.969.000,00 67.109.206,57 49,72%32 2.4 - Cota-Parte do IOF-Ouro 2.000,00 2.000,00 0,00

33 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 20.571.058.000,00 20.571.058.000,00 12.952.682.005,71 62,97%

CAMPO

DEDUÇOES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(c) = (b/a)*100

34 4 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 –(1.1.6 – 1.1.7))) 3.836.643.000,00 3.836.643.000,00 2.238.637.448,53 58,35%

35 5 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) 587.199.000,00 587.199.000,00 591.840.938,04 100,79%

36 6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADAAOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) 33.742.000,00 33.742.000,00 16.777.301,65 49,72%

37 7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIASCONSTITUCIONAIS (4+5+6) 4.457.584.000,00 4.457.584.000,00 2.847.255.688,22 63,87%

38 8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3-7) 16.113.474.000,00 16.113.474.000,00 10.105.426.317,49 62,71%

CAMPO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

(b)%

(c) = (b/a)*100

39 9. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOSDE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00%

40 10. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 120.937.000,00 120.937.000,00 111.862.478,18 70,06%41 10.1 - Transferência do Salário-Educação 120.937.000,00 120.937.000,00 84.722.989,68 70,06%42 10.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00%43 10.3- Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 24.870.836,2444 10.4 - Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00%45 10.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 2.268.652,26 0,00%46 10.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00%47 11. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 188.710.000,00 188.710.000,00 5.899.622,58 3,13%

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

UF : Governo do Estado de Goiás CNPJ : 01.409.580/0001-38 BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/2016

Em R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

CAMPO

DEDUÇOES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(c) = (b/a)*100

48 11.1 - Transferências de Convênios 188.710.000,00 188.710.000,00 5.899.622,58 3,13%49 11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00%50 12. RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00%51 13. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00%

52 14. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO(9+10+11+12+13) 309.647.000,00 309.647.000,00 117.762.100,76 38,03%

FUNDEBCAMPO

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA(a)

Até o Bimestre(b) %

(c) = (b/a)*100

53 15. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.975.330.000,00 2.975.330.000,00 1.800.908.005,98 60,53%

54 15.1 - Receita Resultante do ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de(1.1 - 4))) 2.301.986.000,00 2.301.986.000,00 1.343.182.470,13 58,35%

55 15.2 - Receita Resultante do ITCD destinada ao FUNDEB - (20% de(1.2)) 54.538.000,00 54.538.000,00 34.912.390,57 64,01%

56 15.3 - Receita Resultante do IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de(1.3 - 5)) 117.440.000,00 117.440.000,00 112.241.493,88 95,57%

57 15.4 - Cota-Parte do FPE destinada ao FUNDEB - (20% de (2.1)) 470.468.000,00 470.468.000,00 297.902.566,52 63,32%58 15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de (2.2)) 3.904.000,00 3.904.000,00 2.602.704,00 66,67%

59 15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de(2.3-6)) 26.994.000,00 26.994.000,00 10.066.380,88 37,29%

60 16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 2.042.619.000,00 2.042.619.000,00 1.243.401.856,14 60,87%61 16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 2.038.844.000,00 2.038.844.000,00 1.239.497.189,96 60,79%62 16.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00%63 16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 3.775.000,00 3.775.000,00 3.904.666,18 103,43%

64 17 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1- 15) -936.486.000,00 -936.486.000,00 -561.410.816,02 59,95%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 59,95%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 936.486.000,00 936.486.000,00 561.410.816,02 59,95%

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

UF : Governo do Estado de Goiás CNPJ : 01.409.580/0001-38 BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/2016

R$ 1,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(e) %

(f) = (e/d)*100Até o Bimestre

(g)%

(h) = (g/d)x100

65 18 - PAGAMENTO DOS PROFISIONAIS DO MAGISTÉRIO 1.949.830.000,00 1.949.830.000,00 1.319.586.986,78 67,68% 1.319.586.986,77 67,68%66 18.1 - Com Ensino Fundamental 1.429.810.000,00 1.544.810.000,00 1.104.548.949,89 71,50% 1.104.548.949,88 71,50%67 18.2 - Com Ensino Médio 520.020.000,00 405.020.000,00 215.038.036,89 53,09% 215.038.036,89 53,09%68 19 - OUTRAS DESPESAS 10.060.000,00 10.060.000,00 0,00 0,0069 19.1 - Com Ensino Fundamental 5.390.000,00 5.390.000,00 0,00 0,0070 19.2 - Com Ensino Médio 4.670.000,00 4.670.000,00 0,00 0,00

71 20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(18+19) 1.959.890.000,00 1.959.890.000,00 1.319.586.986,78 67,33% 1.319.586.986,77 67,33%

CAMPO

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

79 24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23) 1.319.048.544,6280 24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100) % 100,00%81 24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100) % 82 24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) % 0,00%

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(c)=(b/a)*100

85 27 - Impostos e Transferências Destinadas à MDE (25% de 8)[3] 4.028.368.500,00 4.028.368.500,00 2.526.356.579,37 62,71%

CAMPO

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR

72 21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 75.646.688,4873 21.1 - FUNDEB 60% 75.646.688,4874 21.2 - FUNDEB 40% 0,0075 22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 538.442,1576 22.1 - FUNDEB 60% 538.442,1577 22.2 - FUNDEB 40% 0,0078 23 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22) 538.442,15

CAMPO

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

83 25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 538.442,1584 26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016[2] 538.442,15

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

UF : Governo do Estado de Goiás CNPJ : 01.409.580/0001-38 BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/2016

R$ 1,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)CAMPO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA(d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(e)

%(f) = (e/d)*100

Até o Bimestre(g)

%(h) = (g/d)*100

86 28 - EDUCAÇÃO INFANTIL 332.064.000,00 241.244.000,00 131.359.849,61 54,45% 70.237.283,25 29,11%87 28.1 - Creche 332.064.000,00 241.244.000,00 131.359.849,61 54,45% 70.237.283,25 29,11%88 28.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%89 29 - ENSINO FUNDAMENTAL 1.501.910.000,00 1.562.910.000,00 1.114.099.030,95 71,28% 1.114.099.030,94 71,28%90 29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.429.840.000,00 1.544.840.000,00 1.104.063.063,86 71,47% 1.104.063.063,85 71,47%91 29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 72.070.000,00 18.070.000,00 10.035.967,09 55,54% 10.035.967,09 55,54%92 30 - ENSINO MÉDIO 533.730.000,00 418.730.000,00 215.443.695,86 51,45% 215.443.695,86 51,45%93 30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 524.690.000,00 409.690.000,00 215.038.036,89 52,49% 215.038.036,89 52,49%

94 30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 9.040.000,00 9.040.000,00 405.658,97 4,49% 405.658,97 4,49%

95 31 - ENSINO SUPERIOR 100.010.000,00 100.010.000,00 81.080.880,00 81,07% 43.896.037,24 43,89%

96 32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27.652.000,00 72.652.000,00 1.456.051,48 2,00% 931.586,27 1,28%

97 33 - OUTRAS 792.101.000,00 1.004.881.260,42 843.056.093,30 83,90% 774.855.562,15 77,11%

98 34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE(28 + 29 + 30 + 31+32 + 33) 3.287.467.000,00 3.400.427.260,42 2.386.495.601,20 70,18% 2.219.463.195,71 65,27%

CAMPO

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE VALOR

99 35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17) -561.410.816,02100 36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

100A 36A - DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS (ACORDADO COM O TCE - GO) - NO PERCENTUAL DE 70% 387.823.360,41101 37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55h) 3.904.666,18102 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 538.442,15103 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00104 40 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4] 0,00105 41 - CANCELAMENTO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51j) 35.552.870,35106 42 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 36A + 37 + 38 + 39 + 40 + 41) -133.591.476,93107 43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)[6] 2.353.054.672,64108 44 - MÍNIMO DE 25 % DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE [5]((43)/(8)*100%)[6] 23,29%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLECAMPO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

(d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASAté o Bimestre

(e) %(f) = (e/d)*100

Até o Bimestre(g)

%((h) = (g/d)*100

109 45 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DEOUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

110 46 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOSALÁRIO-EDUCAÇÃO 166.050.000,00 196.050.000,00 121.327.140,09 61,89% 79.901.651,24 40,76%

111 47 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

112 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

UF : Governo do Estado de Goiás CNPJ : 01.409.580/0001-38 BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/2016

R$ 1,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

113 49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48) 166.070.000,00 196.070.000,00 121.327.140,09 61,88% 79.901.651,24 40,75%

114 50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49) 3.453.537.000,00 3.596.497.260,42 2.507.822.741,29 69,73% 2.299.364.846,95 63,93%CAMPO

RESTOS A PAGAR INSCRISTOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DERECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE Cancelado em 2.016 (j)

115 51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 213.200.378,03 44.699.844,27116 51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 213.142.558,75 41.136.303,96117 51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 57.819,28 3.563.540,31

CAMPO

FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS VALOR

118 52 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO <EXERCÍCIO ANTERIOR> 539.017,88119 53 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1.239.497.189,96120 54 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 1.243.298.791,08121 54.1 - Orçamento do Exercício 1.243.298.215,35122 54.2 - Restos a Pagar 575,73123 55 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 3.904.666,18124 56 - (=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 642.082,94

Fonte : SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.[2] Art. 21, § 2°, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1° do art. 6° desta Lei, poderão ser utilizados no 1° trimestre doexercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional

[3] Caput do art. 22 da CF/1988[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscristos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício [6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Nota: Valor total apropriado no órgão GoiásPrev com inativos que excederam o valor da Contribuição Patronal, até o bimestre: 554.033.372,02

Dedução de 70% do valor total de Gastos com inativos que excederam o valor da contribuição patronal, até o bimestre (item 36A, campo 100A): 387.823.360,41

Goiânia, 21 de setembro de 2.016

Assinado Digitalmente pelo Governador em Exercício do Estado de Goiás Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

UF :Governo do Estado de Goiás CNPJ :01.409.580/0001-38

R$ 1,00RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/2016PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

CAMPO RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

(b)%

(b/a)*1001 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 18.276.784.000,00 18.276.784.000,00 11.383.046.445,76 62,28%2 Imposto s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD 267.274.000,00 267.274.000,00 166.481.962,56 62,29%

3 Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de TransporteInterestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 15.463.870.000,00 15.463.870.000,00 9.153.623.176,87 59,19%

4 Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 1.151.212.000,00 1.151.212.000,00 1.151.059.234,77 99,99%5 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.141.528.000,00 1.141.528.000,00 782.512.911,07 68,55%6 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 51.037.000,00 51.037.000,00 46.154.174,52 90,43%7 Dívida Ativa dos Impostos 164.453.000,00 164.453.000,00 51.161.865,62 31,11%8 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 37.410.000,00 37.410.000,00 32.053.120,35 85,68%

9 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS (II) 2.506.831.000,00 2.506.831.000,00 1.569.635.559,95 62,61%

10 Cota-Parte FPE 2.352.340.000,00 2.352.340.000,00 1.489.512.833,38 63,32%11 Cota-Parte IPI-Exportação 134.969.000,00 134.969.000,00 67.109.206,57 49,72%

12 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos eTransferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00%

13 Desoneração ICMS (LC 87/96) 19.520.000,00 19.520.000,00 13.013.520,00 66,67%14 Outras 2.000,00 2.000,00 0,00

15 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOSMUNICÍPIOS (III) 4.457.584.000,00 4.457.584.000,00 2.847.255.688,22 63,87%

16 Parcela do ICMS Repassada aos Municípios 3.836.643.000,00 3.836.643.000,00 2.238.637.448,53 58,35%17 Parcela do IPVA Repassada aos Municípios 587.199.000,00 587.199.000,00 591.840.938,04 100,79%18 Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios 33.742.000,00 33.742.000,00 16.777.301,65 49,72%

19TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃOEM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II -III

16.326.031.000,00 16.326.031.000,00 10.105.426.317,49 61,90%

CAMPO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIMEAMENTO DASAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(c)

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

(d)%

(d/c)*100

20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE-SUS 122.042.000,00 122.042.000,00 96.077.526,55 78,72%

21 Provenientes da União 117.426.000,00 117.426.000,00 96.066.878,63 81,81%

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R$ 1,00RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/2016PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

CAMPO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIMEAMENTO DASAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(c)

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

(d)%

(d/c)*10022 Provenientes de Outros Estados 10.000,00 10.000,00 0,0023 Provenientes de Municípios 4.203.000,00 4.203.000,00 0,0024 Outras Receitas do SUS 403.000,00 403.000,00 10.647,92 2,64%25 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 21.000.000,00 21.000.000,00 200.000,00 0,95%

26 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS ÀSAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00%

27 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 9.123.000,00 9.123.000,00 389.137,09 4,27%

28 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DASAÚDE 152.165.000,00 152.165.000,00 96.666.663,64 63,53%

CAMPO DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre

(f)

%(f/e)*100

Até o Bimestre(g)

%(g/e)*100

29 DESPESAS CORRENTES 2.133.122.000,00 2.313.719.719,33 1.665.287.018,11 71,97% 1.195.228.033,06 51,66%

30 Pessoal e Encargos Sociais 750.000.000,00 710.000.000,00 449.908.158,06 63,37% 447.957.678,72 63,09%

31 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

32 Outras Despesas Correntes 1.383.122.000,00 1.603.719.719,33 1.215.378.860,05 75,78% 747.270.354,34 46,60%

33 DESPESAS DE CAPITAL 124.920.000,00 156.001.007,39 98.751.613,48 63,30% 36.079.919,73 23,13%

34 Investimentos 124.910.000,00 155.991.007,39 98.751.613,48 63,31% 36.079.919,73 23,13%

35 Inversões Financeiras 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

36 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

37 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V) 2.258.042.000,00 2.469.720.726,72 1.764.038.631,59 71,43% 1.231.307.952,79 49,86%

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R$ 1,00RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/2016PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

49 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (VII)=(V-VI)

2.068.657.000,00 2.230.335.726,72 1.390.940.671,21 78,85% 1.003.975.685,17 81,54%

CAMPODESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADASPARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL

MÍNIMODOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(h)

% (h/Vf)*100

Até o Bimestre(i)

%(i/Vg)*100

38 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 1.050,24 0,00% 1.050,24 0,00%

39DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUENÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSOUNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

40 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 189.385.000,00 239.385.000,00 148.182.020,46 8,40% 102.130.453,40 8,29%

41 Recursos de Transferências do Sistema Únicode Saúde - SUS

115.626.000,00 152.226.000,00 117.548.658,76 6,66% 88.619.751,61 7,20%

42 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Outros Recursos 73.759.000,00 87.159.000,00 30.633.361,70 1,74% 13.510.701,79 1,10%

44 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

45RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSINSCRISTOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIOSEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

46DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADEDE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGARCANCELADOS [2]

0,00 0,00 224.914.889,68 12,75% 125.200.763,98 10,17%

47

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOSVINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES ESERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES [3]

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

48TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃOCOMPUTADAS (VI) 189.385.000,00 239.385.000,00 373.097.960,38 21,15% 227.332.267,62 18,46%

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

UF :Governo do Estado de Goiás CNPJ :01.409.580/0001-38

R$ 1,00RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/2016PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

CAMPO

CONTROLE DOS RESTOS A PAGARCANCELADOS OU PRESCRISTOS PARA

FINS DE APLICAÇÃO DADISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME

ARTIGO 24,§ 1º E 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas Custeadas no Exercício de

Referência(j)

Saldo Final (Não Aplicado)

59 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em2015

251.990.601,41 224.914.889,68 27.075.711,73

60 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em2014

116.744.864,72 117.046.847,75 -301.983,03

61 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em2013

80.071.166,75 80.384.868,39 -313.701,64

62 Total (IX) 448.806.632,88 422.346.605,82 26.460.027,06

CAMPO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AOPERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINSDE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas no exercício de

referência(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

63 Diferença de Limite não cumprido em 2.016

50 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOSLÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII %)=(VIIi/IVb*100) - Limite Constitucional 12%[4]+[5]

9,94%

CAMPO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS INSCRITOS COM

DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS A PAGAR

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

52 Inscritos em 2.016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Inscritos em 2.015 123.694.540,84 0,00 20.605.982,96 103.088.557,88 0,00

54 Inscritos em 2.014 26.116,40 0,00 0,00 26.116,40 0,00

55 Inscritos em 2.013 26.608,67 0,00 0,00 26.608,67 0,00

56 Inscritos em 2.012 2.668,99 0,00 0,00 2.668,99 0,00

57 Inscritos em Exercícios Anteriores 843.927,58 0,00 0,00 843.927,58 0,00

58 Total 124.593.862,48 0,00 20.605.982,96 103.987.879,52 0,00

51 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (12 xIVb)/100]6

-208.675.472,93

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

UF :Governo do Estado de Goiás CNPJ :01.409.580/0001-38

R$ 1,00RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/2016PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

CAMPO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AOPERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINSDE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas no exercício de

referência(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

64 Diferença de Limite não cumprido em 2.01565 Total (IX)

CAMPO DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(l)

%(l/total l)*100

Até o Bimestre(m)

%(m/total m)

*10066 Atenção Básica 119.130.000,00 137.520.000,00 68.067.084,39 3,86% 34.221.141,00 2,78%

67 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.120.575.000,00 1.275.855.000,00 1.068.806.506,11 60,59% 636.556.864,37 51,70%

68 Suporte Profilático e Terapêutico 159.557.000,00 221.235.726,72 96.166.498,49 5,45% 72.830.495,73 5,91%

69 Vigilância Sanitária 7.420.000,00 4.620.000,00 2.300.511,64 0,13% 1.603.190,75 0,13%

70 Vigilância Epidemólogica 15.020.000,00 18.020.000,00 9.322.243,11 0,53% 6.158.455,69 0,50%

71 Alimentação e Nutrição 250.000,00 250.000,00 56.166,40 0,00% 30.652,24 0,00%

72 Outras Subfunções 836.090.000,00 812.220.000,00 519.319.621,45 29,44% 479.907.153,01 38,98%

73 TOTAL 2.258.042.000,00 2.469.720.726,72 1.764.038.631,59 100,00% 1.231.307.952,79 100,00%

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO

Nota: Percentual de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde apurado considerando as Despesas Liquidadas, conforme Manual de Demostrativos Fiscais - STN .

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido de Execução Orçamentária do último bimestre do Exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício - 12%.[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Goiânia , 21 de setembro de 2.016

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS COM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

UF : Governo do Estado de Goiás CNPJ : 01.409.580/0001-38 BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/2016

R$ 1,00Anexo 15 (Art 158 da Constituição do Estado de Goiás/89 - com as alterações da EC nº 39 e 43)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

CAMPO RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre (b)

Até o Bimestre(c)

%(c/a)*100

1 Receita Líquida Impostos TransferênciasConstitucionais e Legais (I) 10.398.848.800,00 1.573.892.287,99 6.400.213.619,13 61,55%

2 Receita de Impostos = (3+4+5+6+7+8) 17.924.646.000,00 2.796.376.002,44 11.078.795.158,16 61,81%3 Imposto s/ Circulação de Mercadoria e Serviços -ICMS 15.111.734.000,00 2.239.488.479,49 8.849.546.267,07 58,56%

4 Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores -IPVA 1.151.212.000,00 277.956.265,65 1.151.059.234,77 99,99%

5 Imposto s/ Transmissão Causa Mortis e Doação deBens e Direitos - ITCD 267.274.000,00 45.072.120,06 166.481.962,56 62,29%

6 Imposto s/ Renda Retido na Fonte - IRRF 1.141.528.000,00 199.166.598,98 782.512.911,07 68,55%7 Receita da Dívida Ativa Tributária 164.453.000,00 12.573.178,06 51.161.865,62 31,11%

8 Multas, Juros de Mora e Correção Monetária e da DívidaAtiva e Restituições Fomentar/Produzir 88.445.000,00 22.119.360,20 78.032.917,07 88,23%

9 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais= (10+11+12) 2.506.829.000,00 329.911.760,64 1.569.635.559,95 62,61%

10 Cota-Parte Fundo de Participação dos Estados - FPE 2.352.340.000,00 311.022.557,15 1.489.512.833,38 63,32%

11 Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI 134.969.000,00 15.635.823,49 67.109.206,57 49,72%

12 Cota-Parte do ICMS Exportação - LC 87/96 19.520.000,00 3.253.380,00 13.013.520,00 66,67%13 (-) Transferências Constitucionais 4.457.584.000,00 715.422.089,91 2.847.255.688,22 63,87%

14 25% - Imposto s/ Circulação de Mercadorias eServiços - ICMS 587.199.000,00 566.730.354,41 2.238.637.448,53 381,24%

15 50% - Imposto s/ Propriedade de VeículosAutomotores - IPVA 3.836.643.000,00 144.782.779,63 591.840.938,04 15,43%

16 25% - Imposto s/ Produtos Industrializados - IPI 33.742.000,00 3.908.955,87 16.777.301,65 %17 (-) Dedução para Formação do FUNDEB 2.975.330.000,00 443.500.313,18 1.800.908.005,98 60,53%18 (-) Redução na Base de Cálculo (EC nº 50/2014) 2.599.712.200,00 393.473.072,00 1.600.053.404,78 61,55%

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS COM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

UF : Governo do Estado de Goiás CNPJ : 01.409.580/0001-38 BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/2016

R$ 1,00Anexo 15 (Art 158 da Constituição do Estado de Goiás/89 - com as alterações da EC nº 39 e 43)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

CAMPODESPESAS COM CIÊNCIA E TECNOLOGIA CUSTEADAS PELO

TESOURO ESTADUAL(por Grupo de Natureza de Despesa)

Dotação Atualizada(d)

DESPESAS REALIZADASNo Bimestre

(e) Até o 4º Bimestre (f) %(f/d)*100

19 Despesas Correntes (II)=(19+24+25) 350.792.100,08 54.234.546,60 187.662.264,36 53,50%20 Despesas com Pessoal e Encargos Sociais=(20+...+23) 234.672.000,00 44.035.517,75 152.153.303,13 64,84%21 Universidade Estadual de Goiás - UEG 193.415.000,00 34.621.434,07 126.137.892,22 65,22%22 Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia 10.210.000,00 3.006.680,77 9.310.603,63 91,19%23 Fundação de Amparo a Pesquisa - FAPEG 5.547.000,00 1.011.129,17 3.262.665,38 58,82%24 Pesquisa e Difusão Tecnológica 25.500.000,00 5.396.273,74 13.442.141,90 52,71%25 Despesas com Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00%26 Despesas com Outras Despesas Corrente=(26+...+29) 116.120.100,08 10.199.028,85 35.508.961,23 30,58%27 Universidade Estadual de Goiás - UEG 50.604.792,34 4.624.385,97 18.641.519,72 36,84%28 Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia 26.679.262,23 1.904.858,45 5.134.860,06 19,25%29 Fundação de Amparo a Pesquisa - FAPEG 36.796.045,51 3.630.847,68 11.634.960,99 31,62%30 Pesquisa e Difusão Tecnológica 2.040.000,00 38.936,75 97.620,46 4,79%31 Despesas de Capital ( III ) = (31+36+41) 54.180.999,92 3.238.122,95 4.904.451,70 9,05%32 Despesas com Investimentos = (32+...35) 54.160.999,92 3.238.122,95 4.904.451,70 9,06%33 Universidade Estadual de Goiás - UEG 16.089.307,66 1.291.069,57 2.939.112,32 18,27%34 Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia 15.630.737,77 1.941.665,98 1.941.665,98 12,42%35 Fundação de Amparo a Pesquisa - FAPEG 13.118.954,49 117,00 18.403,00 0,14%36 Pesquisa e Difusão Tecnológica 9.322.000,00 5.270,40 5.270,40 0,06%37 Despesas com Inversões Financeiras=(37+...+40) 20.000,00 0,00 0,00 0,00%38 Universidade Estadual de Goiás - UEG 10.000,00 0,00 0,00 0,00%39 Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00%40 Fundação de Amparo a Pesquisa - FAPEG 10.000,00 0,00 0,00 0,00%41 Pesquisa e Difusão Tecnológica 0,00 0,00 000%42 Despesas com Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00%

43 SUB-TOTAL - Universidade Estadual de Goiás - UEG (IV) =(20+26+32+37-43A) 260.119.100,00 29.474.467,55 103.468.836,01 39,78%

43A (-) RECOMPOSIÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANOANTERIOR E TAG 0,00 11.062.422,06 44.249.688,25 0,00%

44 Subtotal - Fundação de Amparo à Pesquisa - FAPEG (V) =(22+28+34+39-44A) 55.472.000,00 4.642.093,85 14.916.029,37 26,89%

44A (-) RECOMPOSIÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANOANTERIOR 0,00 0,00%

45 SUB-TOTAL - Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia - FUNCTEC( VI ) = (21+27+33+38-45A) 52.520.000,00 6.853.205,20 16.387.129,67 31,20%

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS COM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO DE GOIÁSSecretaria da FazendaControladoria-Geral do Estado

UF : Governo do Estado de Goiás CNPJ : 01.409.580/0001-38 BIMESTRE/ANO : 4º Bimestre/2016

R$ 1,00Anexo 15 (Art 158 da Constituição do Estado de Goiás/89 - com as alterações da EC nº 39 e 43)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

CAMPODESPESAS COM CIÊNCIA E TECNOLOGIA CUSTEADAS PELO

TESOURO ESTADUAL(por Grupo de Natureza de Despesa)

Dotação Atualizada(d)

DESPESAS REALIZADASNo Bimestre

(e) Até o 4º Bimestre (f) %(f/d)*100

45A (-) RECOMPOSIÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANOANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00%

46 SUB-TOTAL - Pesquisa e Difusão Tecnológica ( VII ) =(23+29+35+40-46A) 36.862.000,00 5.440.480,89 13.545.032,76 36,75%

46A (-) RECOMPOSIÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00%

47 TOTAL (VIII) = (II+III) 404.973.100,00 46.410.247,49 148.317.027,81 36,62%

CAMPOPARTICIPAÇÃO % DAS DESPESAS NA RECEITA LÍQUIDA DE

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAISCOM:

DOTAÇÃO ATUALIZADA(g)

DESPESAS REALIZADASNo Bimestre

(h) Até o 4º Bimestre (i) %(i/g)*100

48 UEG - LIMITE CONSTITUCIONAL <2,00%> 2,50% 1,87% 1,62% 64,63%49 FUNCTEC - LIMITE CONSTITUCIONAL <0,5%> 0,51% 0,44% 0,26% 50,70%50 FAPEG - LIMITE CONSTITUCIONAL <0,5%> 0,53% 0,29% 0,23% 43,69%

51 PESQUISA E DIFUSÃO TECNOLÓGICA - LIMITE CONSTITUCIONAL<0,25%> 0,35% 0,35% 0,21% 59,70%

52 CIÊNCIA E TECNOLOGIA - LIMITE CONSTITUCIONAL <3,25%> 3,89% 2,95% 2,32% 59,51%

CAMPO DESPESA TOTAL COM CIÊNCIA E TECNOLOGIA(Por Subfunção)

DOTAÇÃO ATUALIZADA(i)

No Bimestre(k) Até o 4º Bimestre (l) %

(I/total I)

53 Desenvolvimento Científico (571) 103.380.954,49 9.675.331,29 23.409.415,52 12,07%54 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico (573) 6.370.000,00 1.047.566,95 2.829.096,07 1,46%55 Ensino Superior (364) 66.704.100,00 5.915.455,54 21.580.632,04 11,12%56 Administração Geral (122) 215.758.045,51 38.033.120,91 139.008.659,03 71,66%57 Planejamento e Orçamento (121)58 Outras Subfunções 14.592.440,12 3.422.848,84 7.162.867,24 3,69%59 TOTAL 406.805.540,12 58.094.323,53 193.990.669,90 100,00%

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO

Nota: Valor Aplicado em Ciência e Tecnologia (considerando o valor empenhado): 176.191.904,51, correspondendo ao percentual de: 2,75%

Goiânia, 21 de setembro de 2.016

Assinado Digitalmente pelo Governador em Exercício do Estado de Goiás Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado