Author
mardani-center
View
38
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Perbup 2014 Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel
Penjabaran APBD 2014 Lampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
40 Tahun 2013
30 December 2013
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 27.036.555.903,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.453.148.503,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.453.148.503,00 Non Kegiatan 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 3.453.148.503,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.458.348.503,00 Gaji dan Tunjangan 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 1.039.327.380,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1 th x 1.039.327.380,00 = 1.039.327.380,00
Tunjangan Keluarga 1.124.651.892,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Keluarga
1 th x 1.124.651.892,00 = 1.124.651.892,00
Tunjangan Jabatan 1) 151.310.250,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Jabatan
1 th x 151.310.250,00 = 151.310.250,00
Tunjangan Fungsional 0,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Jabatan Fungsional
1 Thn x 0,00 = 0,00
Tunjangan Fungsional Umum 35.012.250,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional Umum
1 th x 35.012.250,00 = 35.012.250,00
Tunjangan Beras 1) 71.442.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Beras 1
Tunjangan Beras
1 th x 71.442.000,00 = 71.442.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.376.912,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 th x 19.376.912,00 = 19.376.912,00
Pembulatan Gaji 78.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembulatan Gaji
1 th x 78.000,00 = 78.000,00
Uang Duka Wafat/Tewas 1) 17.149.819,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang Duka Wafat/Tewas 1
Halaman 486 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 th x 17.149.819,00 = 17.149.819,00
994.800.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 994.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Eselon II
12 ob x 7.000.000,00 = 84.000.000,00
Eselon IIIa
12 ob x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
Eselon IIIb
36 ob x 4.000.000,00 = 144.000.000,00
Eselon IV
108 ob x 3.500.000,00 = 378.000.000,00
Golongan IV
12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Golongan III
24 ob x 1.200.000,00 = 28.800.000,00
Golongan II
60 ob x 1.100.000,00 = 66.000.000,00
Pejabat Fungsional Pertama/III a
12 ob x 3.250.000,00 = 39.000.000,00
Pejabat Fungsional Pertama/III b
36 ob x 3.500.000,00 = 126.000.000,00
Pejabat Fungsional Madya
12 OB x 4.250.000,00 = 51.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 23.583.407.400,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.691.517.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01
750.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Lancarnya Surat Menyurat Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
750.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja paket/pengiriman 750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja paket / pengiriman
Biaya Paket Pengiriman
50 Kali x 15.000,00 = 750.000,00
151.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Terbayarnya tagihan rekening kantor
Target : 12 bulan
Belanja Barang dan Jasa 151.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
151.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja telepon 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Rekening Telepon
Halaman 487 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja air 18.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Rekening Air
12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Belanja listrik 72.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Rekening Listrik
12 Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
Belanja surat kabar/majalah 55.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja surat kabar/majalah
Surat Kabar
36 terbitan x 75.000,00 = 2.700.000,00
Majalah/Tabloit
48 terbitan x 50.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Publikasi Media Massa
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
162.350.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional dan mobil jabatan yang dipelihara
Target : 26 unit
Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1
2.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 2.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Non PNS
Staf kegiatan
9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 160.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
160.100.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 113.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas
BBM Kendaraan Pejabat Eselon II
1 unit/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
BBM Kendaraan Pejabat Eselon III
3 unit/tahun x 12.500.000,00 = 37.500.000,00
BBM Kendaraan Operasional
2 unit/tahun x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
BBM Kendaraan Roda Dua (DA 511 Z, DA 512 Z, DA 519 Z, DA 520 Z, DA 521 Z, DA 566 Z, DA 567 Z, DA 568 Z, DA 544
Z, DA 354 ZA, DA 355 ZA, DA 356 ZA, DA 577 ZB, DA 578 ZB,
DA 579 ZB, DA 587 ZB)
18 Unit x 2.000.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 19.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Kendaraan Dinas roda 4
6 unit/tahun x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
Halaman 488 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pajak Kendaraan Dinas roda 2 (DA 511 Z, DA 512 Z, DA 519 Z, DA 520 Z, DA 521 Z, DA 566 Z, DA 567 Z, DA 568 Z, DA
544 Z, DA 354 ZA, DA 355 ZA, DA 356 ZA, DA 577 ZB, DA 578
ZB, DA 579 ZB, DA 587 ZB)
18 unit/tahun x 200.000,00 = 3.600.000,00
KIR mobil double cabin
1 unit/tahun x 600.000,00 = 600.000,00
STNK mobil double cabin
1 unit/tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2
4 Unit/Tahun x 350.000,00 = 1.400.000,00
Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*) 27.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2
Pemeliharaan dan perawatan kendaraan roda 2 (DA 511 Z, DA
512 Z, DA 519 Z, DA 520 Z, DA 521 Z, DA 566 Z, DA 567 Z,
DA 568 Z, DA 544 Z, DA 354 ZA, DA 355 ZA, DA 356 ZA, DA 577 ZB, DA 578 ZB, DA 579 ZB, DA 587 ZB)
18 unit/tahun x 1.500.000,00 = 27.000.000,00
160.350.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Terselenggaranya pelayanan administrasi
keuangan Terselenggaranya pelayanan administrasi
keuangan Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan
Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai 134.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
103.200.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 103.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9 OB x 400.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan
Honorarium Bendahara Pengeluaran
12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Honorarium Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran
24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00
Honorarium Pengguna Anggaran
12 OB x 1.550.000,00 = 18.600.000,00
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium Pembuat Komitmen
12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan
24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00
31.050.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 31.050.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 489 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorararium Non PNS
Honorarium Staf Kegiatan
9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00
Honorarium Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran
36 Org/Bln x 800.000,00 = 28.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
26.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Meterai 3000
200 lembar x 3.000,00 = 600.000,00
Meterai 6000
500 lembar x 6.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 22.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris
Pameran Pembangunan
1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Dekorasi Pawai Ta'aruf
1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
13.871.400,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Tersedianya alat dan bahan Kebersihan Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 13.871.400,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
13.871.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 13.871.400,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan
Tempat Sampah
10 Buah x 375.000,00 = 3.750.000,00
Sapu Lantai
8 buah x 35.000,00 = 280.000,00
Kain Pel
24 buah x 15.000,00 = 360.000,00
Pengharum Kamar Mandi/Toilet
24 buah x 10.000,00 = 240.000,00
Pengharum Ruangan Spray Otomatis
15 buah x 100.000,00 = 1.500.000,00
Pengharum Ruangan
32 buah x 22.700,00 = 726.400,00
Isi Ulang pengharum ruangan matic
60 buah x 20.000,00 = 1.200.000,00
Serokan Sampah
4 buah x 15.000,00 = 60.000,00
Cairan Pengepel Lantai
40 buah x 15.000,00 = 600.000,00
Tempat Tissue
4 buah x 25.000,00 = 100.000,00
Halaman 490 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tissue
80 buah x 20.000,00 = 1.600.000,00
Sikat kamar mandi
6 buah x 10.000,00 = 60.000,00
Sikat/pembersih WC
10 buah x 10.000,00 = 100.000,00
Cairan pembersih kaca
10 buah x 10.000,00 = 100.000,00
Cairan Pembersih Peralatan Kantor
15 buah x 15.000,00 = 225.000,00
Serbet
10 buah x 15.000,00 = 150.000,00
Alat pengepel lantai
6 buah x 45.000,00 = 270.000,00
Karung Sampah
300 lembar x 6.000,00 = 1.800.000,00
Keset
15 buah x 50.000,00 = 750.000,00
181.578.750,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kantor Bappeda
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
2.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 2.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf Kegiatan
9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 179.328.750,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
179.328.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 179.328.750,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop putih berperekat
40 kotak x 21.000,00 = 840.000,00
Amplop coklat biasa
25 pak x 7.000,00 = 175.000,00
Amplop coklat kecil bertali
10 pak x 12.000,00 = 120.000,00
Amplop coklat besar bertali
20 pak x 15.000,00 = 300.000,00
Buku bukti kas keluar
40 pak x 30.000,00 = 1.200.000,00
Ballpoin
15 lusin x 25.000,00 = 375.000,00
Buku ekspedisi
2 buku x 14.000,00 = 28.000,00
Buku tamu
4 buku x 14.000,00 = 56.000,00
Buku agenda
Halaman 491 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6 buku x 14.000,00 = 84.000,00
Buku kas kwarto
35 buku x 22.000,00 = 770.000,00
Blanko SSP
50 buku x 36.750,00 = 1.837.500,00
Binder clips
50 lusin x 12.750,00 = 637.500,00
CD blank
5 pak x 105.000,00 = 525.000,00
Cutter
10 buah x 11.250,00 = 112.500,00
Fax paper
30 rol x 26.000,00 = 780.000,00
Gunting
10 buah x 4.000,00 = 40.000,00
Isi Staples
5 pak x 30.000,00 = 150.000,00
Ink Catridge 21
25 buah x 255.000,00 = 6.375.000,00
Ink Catridge 22
20 buah x 275.000,00 = 5.500.000,00
Ink Catridge 45
10 buah x 300.000,00 = 3.000.000,00
Ink Catridge 60
10 buah x 400.000,00 = 4.000.000,00
Ink Catridge 78
5 buah x 405.050,00 = 2.025.250,00
Ink Catridge 810
50 buah x 240.000,00 = 12.000.000,00
Ink Catridge 811
50 buah x 240.000,00 = 12.000.000,00
Ink Catridge 830
25 buah x 350.000,00 = 8.750.000,00
Ink Catridge 831
20 buah x 350.000,00 = 7.000.000,00
Ink Catridge 725
10 buah x 135.000,00 = 1.350.000,00
Ink Catridge 726
10 set x 600.000,00 = 6.000.000,00
Ink Catridge 73
30 buah x 210.500,00 = 6.315.000,00
Ink Catridge 103
45 buah x 221.000,00 = 9.945.000,00
Toner hitam (mesin fotokopi)
6 buah x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
Toner warna (mesin fotokopi)
3 buah x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
Tinta printer cair hitam
70 buah x 30.000,00 = 2.100.000,00
Tinta printer cair warna
50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00
Tinta Stempel
6 botol x 8.000,00 = 48.000,00
Kertas F4 70 gr
Halaman 492 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
300 rim x 37.000,00 = 11.100.000,00
Kertas A4 70 gr
300 gr x 35.000,00 = 10.500.000,00
Kertas A3
2 rim x 70.000,00 = 140.000,00
Kertas Foto
20 pak x 25.000,00 = 500.000,00
Karbon Folio
1 pak x 37.800,00 = 37.800,00
Lakban putih/transparan
10 buah x 10.000,00 = 100.000,00
Lakban hitam
10 buah x 7.000,00 = 70.000,00
Map jepit plastik
30 pak x 4.000,00 = 120.000,00
Imaging unit hitam
2 buah x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
Imaging unit warna
3 buah x 9.500.000,00 = 28.500.000,00
Map snellhechter folio plastik
100 buah x 5.000,00 = 500.000,00
Map biasa
10 pak x 32.000,00 = 320.000,00
Ordner
100 buah x 28.000,00 = 2.800.000,00
Penggaris besi
15 batang x 4.000,00 = 60.000,00
Paper clips
35 kotak x 3.000,00 = 105.000,00
Penghapus pensil
2 kotak x 15.000,00 = 30.000,00
Pita mesin ketik
6 kaleng x 19.000,00 = 114.000,00
Post It
40 buah x 8.500,00 = 340.000,00
Pensil
2 pak x 43.600,00 = 87.200,00
Penghapus cair
10 buah x 5.200,00 = 52.000,00
Stapler
20 buah x 7.500,00 = 150.000,00
Spidol
5 lusin x 16.000,00 = 80.000,00
Teks maker
12 buah x 8.250,00 = 99.000,00
Flash disk
10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00
Mesin hitung (calculator)
10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00
Mouse
10 buah x 50.000,00 = 500.000,00
Box file
5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00
Box file kardus
Halaman 493 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00
Huruf papan data
100 buah x 5.000,00 = 500.000,00
Ribbon dot matrix
1 buah x 170.000,00 = 170.000,00
Map gantung
2 pak x 250.000,00 = 500.000,00
Penghapus papan tulis
5 buah x 8.000,00 = 40.000,00
29.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 29.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
29.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 11.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak stop map bappeda
500 buah x 12.000,00 = 6.000.000,00
Cetak kwitansi
80 buku x 30.000,00 = 2.400.000,00
Spanduk outdoor
4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00
Baliho
2 Buah x 750.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 18.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Fotokopi
50,000 lembar x 250,00 = 12.500.000,00
Penjilidan biasa
150 kali x 20.000,00 = 3.000.000,00
Laminating
300 Lembar x 10.000,00 = 3.000.000,00
4.600.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
4.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja alat listrik dan elektronik
Lampu
20 buah x 35.000,00 = 700.000,00
Kabel listrik 1 1/2 mm
2 rol x 650.000,00 = 1.300.000,00
Halaman 494 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Stecker
20 buah x 40.000,00 = 800.000,00
Terminal stop kontak
20 buah x 20.000,00 = 400.000,00
Senter
3 buah x 100.000,00 = 300.000,00
Baterai
5 pak x 140.000,00 = 700.000,00
Lampu hias
2 box x 150.000,00 = 300.000,00
Terminal "T"
10 buah x 10.000,00 = 100.000,00
315.430.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 7.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
7.800.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pejabat pelaksana teknis kegiatan
6 OB x 400.000,00 = 2.400.000,00
Honorarium Staf Kegiatan
6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan
6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Ketua
4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00
Sekretaris
4 OK x 200.000,00 = 800.000,00
Anggota
4 OK x 150.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 12.080.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
12.080.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.270.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Bahan Bakar Minyak untuk Genzet
700 liter x 6.500,00 = 4.550.000,00
Belanja Isi Ulang Gas elpiji
6 kali x 120.000,00 = 720.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 6.810.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 495 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Doumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris
Plakat
10 buah x 240.000,00 = 2.400.000,00
Figura KIR
8 buah x 70.000,00 = 560.000,00
Kain Tenun/sarung tenun
5 buah x 570.000,00 = 2.850.000,00
Figura Tupoksi
10 Buah x 100.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Modal 295.550.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
80.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja modal pengadaan papan data/papan nama 80.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 16 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Papan Data Interaktif
Papan Data Interaktif
2 unit x 40.000.000,00 = 80.000.000,00
18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC 18.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan AC
Pengadaan AC
4 unit x 4.500.000,00 = 18.000.000,00
195.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja modal Pengadaan komputer/PC 37.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja modal pengadaan komputer/PC
Pengadaan Komputer/PC
5 unit x 7.500.000,00 = 37.500.000,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book 64.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Laptop/Notebook
Belanja Modal Pengadaan Laptop
4 unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja modal pengadaan laptop
2 unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja modal Pengadaan printer 31.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Printer
Printer
7 Unit x 3.500.000,00 = 24.500.000,00
Printer Standar
8 unit x 850.000,00 = 6.800.000,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer
Pengadaan UPS
1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
keyboard, hardisk, speaker)
5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer
Software Operating System Genuine
1 buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Software Anti virus genuine
3 buah x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 496 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 7.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
Wireless
8 buah x 500.000,00 = 4.000.000,00
Access point
5 buah x 750.000,00 = 3.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor 40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan LCD Projektor
LCD Projektor
4 unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan
Pengadaan buku peraturan perundang undangan
1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.560.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 2.060.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
2.060.000,00 Belanja barang *) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28
Belanja alat alat Dapur*) 2.060.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Cangkir
Piring
2 lsn x 115.000,00 = 230.000,00
Cangkir
2 set x 400.000,00 = 800.000,00
Mangkok
4 lusin x 100.000,00 = 400.000,00
Sendok/Garpu
8 lusin x 40.000,00 = 320.000,00
Pisau
6 buah x 10.000,00 = 60.000,00
Ketel
1 buah x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Modal 2.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Karpet/Hambal/Permadani *) 2.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Karpet/hambal/permadani
Karpet/hambal/permadani
1 rol x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
19.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Tersediannya makanan dan minuman
Halaman 497 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 19.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Air 1.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Air Galon
Air Galon
50 gln x 35.000,00 = 1.750.000,00
18.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 18.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan Minum Rapat
Makan Rapat
600 org/bln x 30.000,00 = 18.000.000,00
867.992.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
7.200.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium PNS
Honor PPTK
9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00
Staf Kegiatan
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 860.792.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
860.792.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas luar daerah 860.792.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
ESELON II
Transport
10 OK x 300.000,00 = 3.000.000,00
Uang Harian
30 OH x 400.000,00 = 12.000.000,00
Uang Hotel/Penginapan Eselon II
16 OH x 450.000,00 = 7.200.000,00
Fungsional Perencana Madya
Transport
8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00
Uang Harian
32 OH x 350.000,00 = 11.200.000,00
Uang Hotel/Penginapan Pejabat Fungsional Perencanaan
16 OK x 400.000,00 = 6.400.000,00
ESELON III
Transport
Halaman 498 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
32 OK x 300.000,00 = 9.600.000,00
Uang Harian
96 OH x 350.000,00 = 33.600.000,00
Uang Hotel/Penginapan Eselon III
64 OH x 400.000,00 = 25.600.000,00
ESELON IV
Transport
54 OK x 300.000,00 = 16.200.000,00
Uang Harian
162 OH x 300.000,00 = 48.600.000,00
Uang Hotel/Penginapan Eselon IV
108 OH x 400.000,00 = 43.200.000,00
Fungsional Perencana Pertama
Transport
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
Uang Harian
36 OH x 300.000,00 = 10.800.000,00
Uang Hotel/Penginapan Pejabat Fungsional Perencana
Pertama
24 OH x 300.000,00 = 7.200.000,00
GOLONGAN III
Transport
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
Uang Harian
36 OH x 275.000,00 = 9.900.000,00
Uang Hotel/Penginap Staf Gol III
24 OH x 300.000,00 = 7.200.000,00
GOLONGAN II
Transport
28 OK x 300.000,00 = 8.400.000,00
Uang Harian
84 OH x 250.000,00 = 21.000.000,00
Uang Hotel/Penginapan Staf Gol. II
56 OH x 275.000,00 = 15.400.000,00
PTT
Transport
60 OK x 300.000,00 = 18.000.000,00
Uang Harian
180 OH x 200.000,00 = 36.000.000,00
Uang Hotel/Penginapan Staf PTT
120 OH x 275.000,00 = 33.000.000,00
Eselon II
Transport
5 OK x 2.800.000,00 = 14.000.000,00
Uang Harian
20 OH x 1.225.000,00 = 24.500.000,00
Uang Representatif
20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00
Uang Hotel
15 OH x 650.000,00 = 9.750.000,00
Fungsional Perencana Madya
Transport
5 OK x 2.800.000,00 = 14.000.000,00
Uang Harian
Halaman 499 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20 OH x 1.150.000,00 = 23.000.000,00
Uang Hotel
15 OH x 600.000,00 = 9.000.000,00
ESELON III
Transport
12 OK x 2.800.000,00 = 33.600.000,00
Uang Harian
48 OH x 1.150.000,00 = 55.200.000,00
Uang Hotel
36 OH x 600.000,00 = 21.600.000,00
ESELON IV
Transport
18 OK x 2.800.000,00 = 50.400.000,00
Uang Harian
72 OH x 1.012.000,00 = 72.864.000,00
Uang Hotel
54 OH x 550.000,00 = 29.700.000,00
Fungsional Perencana Pertama
Transport
4 OK x 2.800.000,00 = 11.200.000,00
Uang Harian
16 OH x 1.012.000,00 = 16.192.000,00
Uang Hotel
12 OH x 550.000,00 = 6.600.000,00
GOLONGAN III
Transport
3 OK x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
Uang Harian
12 OH x 875.000,00 = 10.500.000,00
Uang Hotel
9 OH x 500.000,00 = 4.500.000,00
GOLONGAN II
Transport
7 OK x 2.500.000,00 = 17.500.000,00
Uang Harian
28 OH x 737.000,00 = 20.636.000,00
Uang Hotel
21 OH x 450.000,00 = 9.450.000,00
Uang Harian Driver
20 OK x 200.000,00 = 4.000.000,00
481.650.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Terbayarnya Jasa Tenaga Non PNS
Target : 29 Orang
Belanja Pegawai 481.650.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
481.650.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 350.350.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honor Pegawai Tidak Tetap S1
117 OB x 1.450.000,00 = 169.650.000,00
Halaman 500 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honor Pegawai Tidak Tetap SMA
91 OB x 1.350.000,00 = 122.850.000,00
Honor PTT Khusus S1
13 OB x 1.150.000,00 = 14.950.000,00
Honor PTT Khusus SMA
39 OB x 1.100.000,00 = 42.900.000,00
Honor/Upah*) 131.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Upah
Honor Cleaning Servise
78 OB x 1.100.000,00 = 85.800.000,00
Honor Sopir
26 OB x 1.200.000,00 = 31.200.000,00
Honor Jaga Malam
13 OB x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
297.935.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Koordinasi dalam daerah
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1
3.600.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 3.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Staf Kegiatan
9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 294.335.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2
294.335.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 294.335.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
ESELON III
Lumpsum uang harian ke kecamatan kusan hilir
16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00
Lumpsum uang harian ke kecamatan sei. loban
16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00
Lumpsum uang harian ke kecamatan kusan hulu
16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00
Lumpsum uang harian ke kacamatan satui
16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00
Lumpsum uang harian ke kecamatan karang bintang
16 0h x 175.000,00 = 2.800.000,00
Lumpsum uang harian ke kec. mantewe
8 oh x 175.000,00 = 1.400.000,00
Lumpsum uang harian ke kec. kuranji
8 oh x 175.000,00 = 1.400.000,00
Lumpsum uang harian ke kec.angsana
16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00
ESELON IV
transport ke kec.kusan hilir
36 ok x 35.000,00 = 1.260.000,00
lumpsum uang harian
Halaman 501 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
36 oh x 165.000,00 = 5.940.000,00
Transport ke kec.kusan hulu
18 ok x 100.000,00 = 1.800.000,00
Lumpsum uang harian
18 ok x 165.000,00 = 2.970.000,00
Transport ke kec.satui
36 ok x 100.000,00 = 3.600.000,00
Lumpsum uang harian
36 oh x 165.000,00 = 5.940.000,00
Transport ke kec.karang bintang
36 ok x 50.000,00 = 1.800.000,00
Lumpsum uang harian
36 oh x 165.000,00 = 5.940.000,00
Transport ke kec.mantewe
18 ok x 75.000,00 = 1.350.000,00
lumpsum uang harian
18 oh x 165.000,00 = 2.970.000,00
Transport ke kec kuranji
36 ok x 100.000,00 = 3.600.000,00
Lumpsum uang harian
36 oh x 165.000,00 = 5.940.000,00
Transport ke Kec. Angsana
36 OK x 75.000,00 = 2.700.000,00
Uang Harian
36 OH x 165.000,00 = 5.940.000,00
Transport ke Kec. Sungai Loban
36 OK x 50.000,00 = 1.800.000,00
Lumsum uang harian
36 OH x 165.000,00 = 5.940.000,00
GOLONGAN III
Trasnport ke kecamatan k.hilir
12 ok x 35.000,00 = 420.000,00
Lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
Transport ke kec. sei.loban
12 OK x 50.000,00 = 600.000,00
Lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
Transport ke kec.kusan hulu
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
transport ke kec.satui
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
Transport ke kec.krg bintang
12 ok x 50.000,00 = 600.000,00
lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
transport ke.kec.mantewe
12 ok x 75.000,00 = 900.000,00
lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
Halaman 502 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
transport ke.kec kuranji
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
transport ke kec angsana
12 ok x 75.000,00 = 900.000,00
lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
transport ke kec.batulicin
12 ok x 25.000,00 = 300.000,00
lumpsum uang harian
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
GOLONGAN II
Transport ke kec.kusan hilir
28 ok x 35.000,00 = 980.000,00
lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
transport ke kec.sei.loban
28 ok x 50.000,00 = 1.400.000,00
lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
transport ke kec.kusan hulu
28 ok x 100.000,00 = 2.800.000,00
lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
Transport ke kec.satui
28 ok x 100.000,00 = 2.800.000,00
lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
transport ke kec.krg bintang
28 ok x 50.000,00 = 1.400.000,00
Lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
transpot ke kec.mantewe
28 ok x 75.000,00 = 2.100.000,00
lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
transport ke kec.kuranji
28 ok x 100.000,00 = 2.800.000,00
lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
transport ke kec.angsana
28 ok x 75.000,00 = 2.100.000,00
lumpsum uang harian
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
transport ke kec. Batulicin
84 ok x 25.000,00 = 2.100.000,00
lumpsum uang harian
84 oh x 140.000,00 = 11.760.000,00
PTT
transport ke kec.kusan hilir
75 ok x 35.000,00 = 2.625.000,00
lumpsum uang harian
75 OH x 110.000,00 = 8.250.000,00
Halaman 503 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
transport ke kec.sei.loban
75 ok x 50.000,00 = 3.750.000,00
lumpsum uang harian
75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00
transport ke kec.kusan hulu
75 ok x 100.000,00 = 7.500.000,00
lumpsum uang harian
75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00
transport ke kec.satui
75 ok x 100.000,00 = 7.500.000,00
lumpsum uang harian
75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00
Transport ke kec.krg bintang
75 ok x 50.000,00 = 3.750.000,00
lumpsum uang harian
75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00
transport ke kec.mantewe
75 ok x 75.000,00 = 5.625.000,00
lumpsum uang harian
75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00
transport ke kec kuranji
75 ok x 100.000,00 = 7.500.000,00
lumpsum uang harian
75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00
transport ke kec. angsana
75 ok x 75.000,00 = 5.625.000,00
lumpsum uang harian
75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00
transport ke kec.batulicin
150 ok x 25.000,00 = 3.750.000,00
lumpsum uang harian
150 oh x 110.000,00 = 16.500.000,00
238.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.06 . 1.06.01 . 02
170.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang
tersedia
Target : 8 unit
Belanja Modal 170.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
170.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 170.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Sepeda Motor
Sepeda Motor Bebek
4 Unit x 17.500.000,00 = 70.000.000,00
Sepeda Motor Trail
4 unit x 25.000.000,00 = 100.000.000,00
9.000.000,00 Pengadaan mebeleur 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Halaman 504 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Jumlah meubelair yang tersedia
Target : 5 unit
Belanja Modal 9.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja modal Pengadaan meja kerja 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja modal pengadaan meja kerja
Meja kerja
4 unit x 750.000,00 = 3.000.000,00
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku
- Rak Buku
2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Jumlah Gedung kantor yang terpelihara
Target : 1 Unit
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
44.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan
Gedung Kantor
Target : 8 Unit
Belanja Barang dan Jasa 44.950.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
44.950.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *) 44.950.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Komputer dan Laptop
21 unit x 750.000,00 = 15.750.000,00
Pemeliharaan Printer
10 unit x 200.000,00 = 2.000.000,00
Pemeliharaan AC
10 unit x 500.000,00 = 5.000.000,00
Pemeliharaan LCD
3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
Pemeliharaan Genset
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pemeliharaan TV/Tape/sound System
6 unit x 350.000,00 = 2.100.000,00
Pemeliharaan Mesin Ketik
Halaman 505 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 unit x 200.000,00 = 600.000,00
Pemeliharaan Mesin Photo Copy
2 tahun x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
18.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.06 . 1.06.01 . 03
18.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bappeda
Keluaran : Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia
Target : 60 stel
Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
18.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja pakaian olahraga 18.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pakaian olahraga
Belanja pakaian olahraga
60 stel x 300.000,00 = 18.000.000,00
3.732.780.000,00 Program pengembangan data/informasi 1.06 . 1.06.01 . 15
1.654.040.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Buku Indikator Kinerja Daerah
Target : 100 Buku
Belanja Pegawai 14.550.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
5.850.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium pelaksana kegiatan
PPTK
9 OB x 650.000,00 = 5.850.000,00
8.700.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 7.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Staf Kegiatan
18 OB x 400.000,00 = 7.200.000,00
Honor/Upah*) 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor/Upah
Cleaning Servis
20 Org x 75.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.639.490.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi Publikasi
Spanduk
10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 506 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
705.450.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 255.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Transportasi Narasumber Pelatihan Pengolahan Data IKK/IKD
Transportasi
3 OK x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Transportasi Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Transportasi
20 OK x 2.500.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Transportasi Tenaga Ahli Penyusunan Pedoman Standard Operating Procedure (SOP) Data dan Infomasi Pembangunan
Serta Identifikasi Indikator dan Data Dasar SKPD
Transportasi
15 OK x 2.500.000,00 = 37.500.000,00
Belanja Transportasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi Anggaran Perencanaan (e-Budgeting)
Transportasi
24 OK x 2.500.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Transportasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi E-Monev
Transportasi
20 OK x 2.500.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Transportasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi E-Database
Transportasi
20 OK x 2.500.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 450.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Akomodasi Narasumber Pelatihan Pengolahan Data IKD/IKK
Akomodasi
9 OH x 850.000,00 = 7.650.000,00
Uang Harian
12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Akomodasi
90 OH x 850.000,00 = 76.500.000,00
Uang Harian
120 OH x 500.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Penyusunan Pedoman Standard Operating Procedure (SOP) Data dan Infomasi Pembangunan
Serta Identifikasi Indikator dan Data Dasar SKPD
Akomodasi
45 OH x 850.000,00 = 38.250.000,00
Uang Harian
60 OH x 500.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi Anggaran Perencanaan (e-Budgeting)
Akomodasi
Halaman 507 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
72 OH x 850.000,00 = 61.200.000,00
Uang Harian
96 OH x 500.000,00 = 48.000.000,00
Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi
E-Monev
Akomodasi
36 OH x 850.000,00 = 30.600.000,00
Uang Harian
48 OH x 500.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi
E-Database
Akomodasi
45 OH x 850.000,00 = 38.250.000,00
Uang Harian
60 OH x 500.000,00 = 30.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Buku
Cetak Buku IKD
100 Buah x 200.000,00 = 20.000.000,00
Cetak SOP
50 Buah x 200.000,00 = 10.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 60.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Ruang Rapat Pertemuan
Sewa Ruang Rapat
15 Kali x 4.000.000,00 = 60.000.000,00
122.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 122.640.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack
2,920 OH x 12.000,00 = 35.040.000,00
Makan
2,920 OH x 30.000,00 = 87.600.000,00
718.400.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 718.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Narasumber Penyusunan Buku IKD
Nara Sumber Pengolahan Data IKD
14 OJ x 800.000,00 = 11.200.000,00
Honorarium Narasumber Pelatihan IKD
Narasumber
24 OJ x 800.000,00 = 19.200.000,00
Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tenaga Ahli Pengembangan Data & Informasi
1,920 OJ x 50.000,00 = 96.000.000,00
Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi
1,920 OJ x 50.000,00 = 96.000.000,00
Halaman 508 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tenaga Ahli Pengembangan Kebijakan Publik
480 OJ x 50.000,00 = 24.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Pedoman Standard Operating Procedure (SOP) Data dan Infomasi Pembangunan
Serta Identifikasi Indikator dan Data Dasar SKPD
Tenaga Ahli Kebijakan Publik
320 OJ x 50.000,00 = 16.000.000,00
Tenaga Ahli Data dan Informasi
320 OJ x 50.000,00 = 16.000.000,00
Tenaga Ahli Manajemen Pemerintahan
320 OJ x 50.000,00 = 16.000.000,00
Tenaga Ahli Statistik
640 OJ x 50.000,00 = 32.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi Anggaran Perencanaan (e-Budgeting)
Tenaga Ahli Pengembangan Sistem
960 OJ x 50.000,00 = 48.000.000,00
Tenaga Ahli Penganggaran
2,400 OJ x 50.000,00 = 120.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi E-Monev
Tenaga Ahli Monitoring Evaluasi
640 OJ x 50.000,00 = 32.000.000,00
Tenaga Ahli Pengembangan Sistem
1,920 OJ x 50.000,00 = 96.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi E-Database
Tenaga Ahli Pengembangan Data dan Informasi
720 OJ x 50.000,00 = 36.000.000,00
Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi
720 OJ x 50.000,00 = 36.000.000,00
Tenaga Ahli Pengembangan Kebijakan Publik
480 OJ x 50.000,00 = 24.000.000,00
564.770.000,00 Penyusunan profile daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah
Target : 100 Buku
Belanja Pegawai 6.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
3.600.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium PPTK
PPTK
9 OB x 400.000,00 = 3.600.000,00
2.700.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 2.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Staf PPTK
Staf PPTK
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
Halaman 509 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 558.470.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Publikasi
Spanduk
2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
296.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 87.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transportasi Peneliti
Transport Jkt- BJM
30 OK x 2.500.000,00 = 75.000.000,00
Transport Tim Peneliti Pengumpulan Data ke Kecamatan
80 org x 150.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 209.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Akomodasi Tim Peneliti
Akomodasi Peneliti
120 OH x 650.000,00 = 78.000.000,00
Uang Harian
150 OH x 875.000,00 = 131.250.000,00
20.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak
100 Exp x 200.000,00 = 20.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Mobil
Sewa Mobil Roda 4 Double
16 OH x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
Sewa Mobil Roda 4
8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perangkat Multimedia *) 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Perangkat Media
Sewa Kamera Resolusi Tinggi
10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack Rapat
120 Org x 10.000,00 = 1.200.000,00
Makan Rapat
120 org x 25.000,00 = 3.000.000,00
207.420.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29
Halaman 510 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 207.420.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber
Ketua Peneliti
528 OJ x 60.000,00 = 31.680.000,00
Peneliti
2,640 OJ x 50.000,00 = 132.000.000,00
Pembantu Peneliti
1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00
Pengolah Data Penelitian
1 Penelitian x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pembantu Peneliti Non PNS
1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00
585.200.000,00 Penelitian dan perekayasaan bidang ekonomi*) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Laporan Penelitian Bidang Ekonomi
Target : 2 Laporan Penelitian
Belanja Pegawai 8.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
4.500.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK
9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00
3.600.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 3.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf PPTK
Staf Kegiatan
9 OB x 400.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 577.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
1.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 1.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi
Spanduk
6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00
186.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 16.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi Tenaga Peneliti Evaluasi Pengelolaan
Persampahan
Transportasi BJM-BTL
30 OK x 300.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Jasa Transportasi Tenaga Peneliti Strategi Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir dan Kajian Sosial Ekonomi untuk
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu
Transportasi BJM-BTL
Halaman 511 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24 OK x 300.000,00 = 7.200.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 167.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Akomodasi Tenaga Peneliti Evaluasi Pengelolaan
Persampahan
Akomodasi
90 OH x 500.000,00 = 45.000.000,00
Uang Harian
120 OH x 400.000,00 = 48.000.000,00
Belanja Jasa Akomodasi Tenaga Peneliti Strategi Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir dan Kajian Sosial Ekonomi untuk
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu
Akomodasi
72 OH x 500.000,00 = 36.000.000,00
Uang Harian
96 OH x 400.000,00 = 38.400.000,00
Belanja Jasa Survey Lapangan*) 2.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Survey Lapangan Evaluasi Pengelolaan
Persampahan
Pemboran tangan
2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00
Pengambilan Sampel Tanah dan Air
2 Sampel x 50.000,00 = 100.000,00
Analisis Sampel Batuan
2 Sampel x 600.000,00 = 1.200.000,00
Analisis Sampel Air
2 Sampel x 600.000,00 = 1.200.000,00
29.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 4.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Laporan Penelitian
20 Eksp x 200.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Fotokopy
100,000 Lbr x 250,00 = 25.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa Mobil Roda Biasa
12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00
12.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 12.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack
360 OK x 10.000,00 = 3.600.000,00
Makan
360 OK x 25.000,00 = 9.000.000,00
Halaman 512 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
341.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 341.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Peneliti Evaluasi Pengelolaan Persampahan
Peneliti/Ketua
528 OJ x 50.000,00 = 26.400.000,00
Peneliti
2,112 OJ x 40.000,00 = 84.480.000,00
Pembantu Peneliti
2,640 OJ x 20.000,00 = 52.800.000,00
Pengolah Data
1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Tenaga Peneliti Strategi Pemberdayaan Pesisir dan Kajian Sosial Ekonomi untuk Meningkatkan Pendapatan
Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu
Peneliti/Ketua
528 OJ x 50.000,00 = 26.400.000,00
Peneliti
1,584 OJ x 40.000,00 = 63.360.000,00
Pembantu Peneliti
1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00
Pengolah Data
1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Survey
200 Kuesioner x 8.000,00 = 1.600.000,00
Honorarium Tenaga Peneliti Evaluasi Pengelolaan Persampahan
Pembantu Peneliti
1,056 oj x 20.000,00 = 21.120.000,00
Petugas Survey
264 Resp/Hari x 75.000,00 = 19.800.000,00
Honorarium Tenaga Peneliti Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kajian Sosial Ekonomi untuk Meningkatkan
Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu
Pembantu Peneliti
1,056 oj x 20.000,00 = 21.120.000,00
399.420.000,00 Penelitian dan perekayasaan bidang sosial budaya*) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Laporan Penelitian Bidang Sosial Budaya
Target : 2 Laporan Penelitian
Belanja Barang dan Jasa 399.420.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
2.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 2.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi
Spanduk
8 Buah x 300.000,00 = 2.400.000,00
Halaman 513 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
103.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 32.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transportasi Tim Peneliti dan Pembantu Lapangan Kajian struktur biaya pendidikan dan model pendanaan pendidikan pada
berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan
Transportasi Tim Peneliti BJM-BTL
18 OK x 300.000,00 = 5.400.000,00
Transportasi Tim Pembantu Lapangan BJM-BTL
10 OK x 300.000,00 = 3.000.000,00
Transportasi Tim Peneliti dan Tim Pembantu Lapangan Pengumpulan Data ke Lapangan Kajian struktur biaya pendidikan
dan model pendanaan pendidikan pada berbagai jalur, jenjang
dan jenis pendidikan
Transportasi Tim Peneliti
0 OK x 0,00 = 0,00
Transportasi Tim Pembantu Lapangan
50 OK x 150.000,00 = 7.500.000,00
Transportasi Tim Peneliti Pengumpulan Data ke Lapangan Survei Analisis Pengetahuan Prilaku Sex dan Laboratorik Testing
HIV/AIDS pada Populasi Kunci pada Terminal Transportasi Darat
dan Laut
Transportasi Tim Peneliti
108 OK x 150.000,00 = 16.200.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 71.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Akomodasi Tim Peneliti dan Tim Pembantu Lapangan Kajian struktur biaya pendidikan dan model pendanaan pendidikan pada
berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan
Akomodasi Tenaga Peneliti
54 OH x 500.000,00 = 27.000.000,00
Akomodasi Pembantu Lapangan
30 OH x 300.000,00 = 9.000.000,00
Uang Harian Tenaga Peneliti
72 OH x 275.000,00 = 19.800.000,00
Uang Harian Pembantu Lapangan Ke Lapangan
50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00
Akomodasi Tim Peneliti Pengumpulan Data Ke Lapangan Survei Analisis Pengetahuan Prilaku Sex dan Laboratorik Testing
HIV/AIDS pada Populasi Kunci pada Terminal Transportasi Darat
dan Laut
Uang Harian
108 Org x 100.000,00 = 10.800.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Laporan Penelitian
15 Exp x 200.000,00 = 3.000.000,00
12.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 12.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack
Halaman 514 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
360 Org x 10.000,00 = 3.600.000,00
Makan
360 Org x 25.000,00 = 9.000.000,00
277.720.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 277.720.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber
Tenaga Peneliti
528 OJ x 60.000,00 = 31.680.000,00
Peneliti
1,056 OJ x 50.000,00 = 52.800.000,00
Pembantu Peneliti
1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00
Pengolah Data Penelitian
1 Penelitian x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Survey
750 Respon x 8.000,00 = 6.000.000,00
Pembantu Lapangan
50 OH x 80.000,00 = 4.000.000,00
Honorarium Peneliti Peneliti Survei Analisis Pengetahuan Prilaku Sex dan Laboratorik Testing HIV/AIDS pada Populasi Kunci pada
Terminal Transportasi Darat dan Laut
Peneliti/Ketua
528 OJ x 50.000,00 = 26.400.000,00
Peneliti
2,640 OJ x 40.000,00 = 105.600.000,00
Pembantu Peneliti
1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00
Pengolah Data
1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Survey
750 Responden x 8.000,00 = 6.000.000,00
529.350.000,00 Sistem inovasi daerah*) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Buku SIDA
Target : 100 Buku
Belanja Pegawai 6.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
3.600.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK
9 OB x 400.000,00 = 3.600.000,00
2.700.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 2.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf PPTK
Staf Kegiatan
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 523.050.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Halaman 515 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi
Spanduk
2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
247.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 111.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi
Transportasi JKT-BJM
30 OK x 2.800.000,00 = 84.000.000,00
Transportasi FGD
270 Org x 100.000,00 = 27.000.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 136.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Akomodasi
Akomodasi
90 OH x 850.000,00 = 76.500.000,00
Uang Harian
120 OH x 500.000,00 = 60.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak
100 Exp x 200.000,00 = 20.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa Mobil Roda 4 Double
16 OH x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
Sewa Mobil Roda 4 Biasa
8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perangkat Multimedia *) 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor
Belanja Sewa Kamera Resolusi Tinggi
10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
12.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 12.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack
350 Org x 10.000,00 = 3.500.000,00
Makan
350 org x 25.000,00 = 8.750.000,00
212.700.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 212.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 516 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Peneliti
Peneliti/Ketua
528 OJ x 60.000,00 = 31.680.000,00
Peneliti
3,168 OJ x 50.000,00 = 158.400.000,00
Pembantu Peneliti
1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00
Pengolah Data Penelitia
1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
765.900.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1.23 . 1.06.01 . 15
49.400.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Buku Data/informasi Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah
Target : 200 Buku
Belanja Pegawai 5.400.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
3.150.000,00 Honorarium PNS 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK
9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00
2.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 2.250.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Staf Kegiatan
9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 600.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi Sosialisasi
Spanduk
2 OB x 300.000,00 = 600.000,00
35.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 35.000.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Buku Data Tahunan Daerah
150 Buah x 200.000,00 = 30.000.000,00
Cetak Buku Data Tahunan Kecamatan
100 OB x 50.000,00 = 5.000.000,00
8.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 8.400.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack
Halaman 517 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
200 OK x 12.000,00 = 2.400.000,00
Makan
200 OK x 30.000,00 = 6.000.000,00
149.110.000,00 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Belanja Pegawai 800.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
800.000,00 Honorarium PNS 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Staf Kegiatan
4 OB/bln x 200.000,00 = 800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 148.310.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
51.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 8.400.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transportasi Narasumber
12 OK/kali x 300.000,00 = 3.600.000,00
Transportasi Tenaga Ahli
Trasportasi Tenaga Ahli
16 OK/kali x 300.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 43.200.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Akomodasi Tenaga Ahli/Narasumber
Akomodasi Narasumber
24 OH/hari/kali x 600.000,00 = 14.400.000,00
Akomodasi Tim Ahli
32 OH x 600.000,00 = 19.200.000,00
Uang Harian
32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00
6.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 3.750.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Cetak Buku PDRB
50 buku x 75.000,00 = 3.750.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan bahan
Penggandaan bahan
12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00
10.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 10.500.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan dan Minum Rapat
Makan Rapat
200 OK/kali x 30.000,00 = 6.000.000,00
SnackRapat
200 org/kali x 12.000,00 = 2.400.000,00
Makan ekspose pra publikasi
50 org/kali x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack ekspose pra publikasi
Halaman 518 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50 org/kali x 12.000,00 = 600.000,00
79.460.000,00 Belanja Jasa *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 79.460.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli
960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00
Honorarium Narasumber
48 OJ x 800.000,00 = 38.400.000,00
Honorarium Tenaga Ahli Pengolah data`
2 OK x 1.330.000,00 = 2.660.000,00
150.500.000,00 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Belanja Barang dan Jasa 150.500.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
53.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 8.400.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport Narasumber
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
Transportasi Tenaga Ahli
Transport Tenaga Ahli
16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 44.800.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Akomodasi Narasumber
24 OH x 500.000,00 = 12.000.000,00
Uang harian Narasumber
24 OH x 300.000,00 = 7.200.000,00
Akomodasi Tenaga Ahli
32 OH x 500.000,00 = 16.000.000,00
Uang Harian Tenaga Ahli
32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00
7.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 4.500.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Dokumen
Cetak Buku Inkesra
60 buku x 75.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
10,000 lembar x 250,00 = 2.500.000,00
10.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 10.500.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja makan dan minum
Makan Rapat
200 org x 30.000,00 = 6.000.000,00
Snack Rapat
200 ok x 12.000,00 = 2.400.000,00
Makan Ekspose Pra Publikasi
Halaman 519 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack Ekspose Pra Publikasi
50 OK x 12.000,00 = 600.000,00
79.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 79.800.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium tenaga ahlli/narasumber
Tenaga Ahli
960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00
Narasumber
48 OJ x 800.000,00 = 38.400.000,00
Pengolah data
2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
137.370.000,00 Pengolahan dan analisis Data ICOR *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 137.370.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
51.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 8.400.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transportasi Narasumber
Transportasi Tim Narasumber
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
Transportasi Tim Ahli
16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 43.200.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Akomodasi Narasumber
24 OH x 600.000,00 = 14.400.000,00
Akomodasi Tim Ahli
32 OH x 600.000,00 = 19.200.000,00
Uang Harian Narasumber/Tim Ahli
Uang Harian Narasumber
32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00
6.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 3.750.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Buku ICOR
50 buku x 75.000,00 = 3.750.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan Bahan
Penggandaan Bahan
12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00
8.820.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 8.820.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minum rapat
Makan Rapat
160 OK x 30.000,00 = 4.800.000,00
Snack Rapat
160 OK x 12.000,00 = 1.920.000,00
makan Ekspose pra publikasi
Halaman 520 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00
snack Ekspose pra publikasi
50 OK x 12.000,00 = 600.000,00
70.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 70.200.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli
Tenaga Ahli
960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00
Honorarium Narasumber
36 OJ x 800.000,00 = 28.800.000,00
Pengolah Data
2 oj x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
150.750.000,00 Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Belanja Barang dan Jasa 150.750.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
53.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 8.400.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport Narasumber
Narasumber
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
Transport Tenaga Ahli
Tenaga Ahli
16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 44.800.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Akomodasi Narasumber
Akomodasi Tenaga Ahli
24 OH x 500.000,00 = 12.000.000,00
Uang Harian Narasumber
24 OH x 300.000,00 = 7.200.000,00
Akomodasi Tenaga Ahli
Akomodasi Tim Ahli
32 OH x 500.000,00 = 16.000.000,00
Uang Harian Tim Ahli
32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00
7.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 4.500.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Cetak Dokumen
Cetak Buku IPM
60 buku x 75.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Penggandaan 2.750.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan Kegiatan
Penggandaan Bahan
11,000 lembar x 250,00 = 2.750.000,00
10.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 10.500.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan dan Minum Rapat
Halaman 521 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Makan
200 OK x 30.000,00 = 6.000.000,00
Snack
200 OK x 12.000,00 = 2.400.000,00
Makan Ekspose Pra Publikasi
50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack Ekspose Pra Publikasi
50 OK x 12.000,00 = 600.000,00
79.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 79.800.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tenaga Ahli/Narasumber
Narasumber
48 OJ x 800.000,00 = 38.400.000,00
Tenaga Ahli
960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00
Pengolah Data
2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
128.770.000,00 Pengolahan dan Analisis Data Gini Rasio *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Belanja Barang dan Jasa 128.770.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
46.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 8.400.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transportasi Tim Ahli
16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00
Transportasi Tim Narasumber
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 37.600.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Akomodasi Tim Ahli
32 OH x 500.000,00 = 16.000.000,00
Akomodasi Narasumber
24 OH x 500.000,00 = 12.000.000,00
Uang harian Narasumber/Tim Ahli
Uang Harian Narasumber/Tenaga Ahli
32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00
6.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 3.750.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja cetak buku
Cetak Buku Gini Rasio
50 buku x 75.000,00 = 3.750.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan Bahan
Penggandaan Bahan
12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00
8.820.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 8.820.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makanan dan Minuman Ekspose
Halaman 522 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Makan Rapat
160 OK x 30.000,00 = 4.800.000,00
Snack Rapat
160 OK x 12.000,00 = 1.920.000,00
Makan Ekspose Pra Publikasi
50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack Ekspose Pra Publikasi
50 OK x 12.000,00 = 600.000,00
67.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 67.200.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli
Tenaga Ahli
960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00
Honorarium Narasumber
36 OJ x 800.000,00 = 28.800.000,00
9.140.580.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 1.05 . 1.06.01 . 15
123.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Tersosialisasikannya Peraturan Penataan Ruang Kabupaten beserta rencana rinciannya
Target : 4 Kecamatan
Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
2.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honor/Upah*) 2.250.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Cleaning service
Cleaning Service
30 OK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 121.550.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Alat Tulis Kantor
Meeting Kit
400 Paket x 10.000,00 = 4.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 30.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Bantuan Transport Peserta Sosialisasi
Transport Peserta
400 OK x 75.000,00 = 30.000.000,00
33.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 30.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Peta A0
200 Buah x 150.000,00 = 30.000.000,00
Halaman 523 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Fotokopi Bahan Sosialisasi
12,000 Lembar x 250,00 = 3.000.000,00
16.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 16.800.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makanan dan Minuman Acara Sosialisasi 10 Kecamatan
Makan Acara
400 OK x 30.000,00 = 12.000.000,00
Snack Acara
400 OK x 12.000,00 = 4.800.000,00
17.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.750.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Lumpsum/Uang Harian Eselon II
10 Org/Kali/Hari x 185.000,00 = 1.850.000,00
Transport Eselon III
10 Org/Kali x 100.000,00 = 1.000.000,00
Lumpsum/ Uang Harian Eselon III
10 Org/Kali/Hari x 175.000,00 = 1.750.000,00
Transport Eselon IV
10 Org/Kali x 100.000,00 = 1.000.000,00
Lumpsum/ Uang Harian Eselon IV
10 Org/Kali/Hari x 165.000,00 = 1.650.000,00
Lumpsum/ Uang Harian Staf PTT
30 OH/OK/Hari x 100.000,00 = 3.000.000,00
Transport Gol III
20 OK x 100.000,00 = 2.000.000,00
Lumpsum/Uang Harian Gol III
20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00
Transport Staf PTT
25 OK x 100.000,00 = 2.500.000,00
20.000.000,00 Belanja Jasa *) 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 20.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Narasumber
Narasumber
40 OJ x 500.000,00 = 20.000.000,00
382.390.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Tersusunnya draft peraturan zonasi
Target : 6 Raperda
Belanja Barang dan Jasa 382.390.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
30.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 30.240.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan Rapat Koordinasi Tim BKPRD
Makan
Halaman 524 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
720 OK x 30.000,00 = 21.600.000,00
Snack Rapat Koordinasi BKPRD
Snack
720 OK x 12.000,00 = 8.640.000,00
352.150.000,00 Belanja jasa Konsultansi 1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja jasa Konsultasi Perencanaan 352.150.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Jasa Konsultansi Perbaikan Draf Raperda Zonasi 6 Kecamatan
Jasa Konsultansi
1 paket x 352.150.000,00 = 352.150.000,00
59.990.000,00 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Terkoordinasikan rencana pemanfaatan
ruang
Target : 12 kali
Belanja Barang dan Jasa 59.990.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
14.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 5.900.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi
Transport Narasumber Pusat
2 OK x 2.800.000,00 = 5.600.000,00
Transport Narasumber Provinsi
1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 8.700.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Akomodasi
Akomodasi Narasumber
6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00
Uang Harian Pusat
6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00
Uang Harian Provinsi
3 OH x 300.000,00 = 900.000,00
2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.250.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Fotocopy Bahan Sosialisasi
9,000 lembar x 250,00 = 2.250.000,00
38.340.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 38.340.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Ketataruangan
Makan Sosialisasi Ketataruangan
150 OK x 30.000,00 = 4.500.000,00
Snack Rapat Sosialisasi Ketataruangan
300 OK x 12.000,00 = 3.600.000,00
Makan dan Minuman Rapat Koordinasi BKPRD
Makan dan Minum rapat Koordinasi BKPRD
720 OK x 30.000,00 = 21.600.000,00
Snack Rapat Koordinasi BKPRD
Halaman 525 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
720 OK x 12.000,00 = 8.640.000,00
4.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 4.800.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Narasumber
6 OJ x 800.000,00 = 4.800.000,00
8.574.400.000,00 Survey dan pemetaan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya SIG dan pengolahan data peta citra resolusi tinggi
Target : 1 Paket
Belanja Pegawai 14.400.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
10.350.000,00 Honorarium PNS 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.350.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9 Org/Bulan x 700.000,00 = 6.300.000,00
Staf Kegiatan
9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00
4.050.000,00 Honorarium Non PNS 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 4.050.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
Staf Kegiatan
9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 7.560.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
7.560.000.000,00 Belanja jasa Konsultansi 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja jasa Konsultasi Perencanaan 7.560.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Jasa Konsultasi Perencanaan
Pengolahan Peta Garis
1 Paket x 7.555.650.000,00 = 7.555.650.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 OP x 800.000,00 = 800.000,00
Sekretaris
1 OP x 700.000,00 = 700.000,00
Anggota
3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua
1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 OP x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 OP x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3
Halaman 526 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 20
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi 1.000.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 20 . 02
Belanja Modal Peta Resolusi Tinggi
Pengadaan Data Citra Resolusi Tinggi Kab. Tanah Bumbu
1 Paket x 998.950.000,00 = 998.950.000,00
Honorarium Pemeriksa Barang
Ketua
1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 OP x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 OP x 300.000,00 = 300.000,00
52.320.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 1.05 . 1.06.01 . 16
52.320.000,00 Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah*) 1.05 . 1.06.01 . 16 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dalam rangka
pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah-daerah
Target : 4 Kali
Belanja Barang dan Jasa 52.320.000,00 1.05 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
30.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 30.240.000,00 1.05 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minum
Makan Rapat Koordinasi BKPRD
720 OK x 30.000,00 = 21.600.000,00
Snack Rapat Koordinasi BKPRD
720 OK x 12.000,00 = 8.640.000,00
22.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.080.000,00 1.05 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Eselon II
Uang Harian
12 OH x 185.000,00 = 2.220.000,00
Eselon III
Uang Harian
12 OH x 175.000,00 = 2.100.000,00
Transport
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Eselon IV
Uang Harian
24 OH x 165.000,00 = 3.960.000,00
Transport
24 OK x 100.000,00 = 2.400.000,00
Golongan III
Uang Harian
12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00
Transport
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Staf PTT
Halaman 527 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Uang Harian
36 OH x 100.000,00 = 3.600.000,00
Transport
36 OK x 100.000,00 = 3.600.000,00
16.230.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.05 . 1.06.01 . 17
16.230.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pengawasan terhadap
pemanfaatan ruang
Target : 10 Kecamatan
Belanja Barang dan Jasa 16.230.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
6.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 6.300.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan dan minum rapat
Makan Rapat Koordinasi Pokja BKPRD
150 OK x 30.000,00 = 4.500.000,00
Snack Rapat Koordinasi Pokja BKPRD
150 OK x 12.000,00 = 1.800.000,00
9.930.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.930.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Eselon III
Transportas Esselon III
6 OK x 100.000,00 = 600.000,00
Lumpsum Esselon III
6 OH x 175.000,00 = 1.050.000,00
Eselon IV
Transport Eselon IV
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Lumpsum Eselon IV
12 OH x 165.000,00 = 1.980.000,00
Gol III
Transport Golongan III
6 OK x 100.000,00 = 600.000,00
Lumpsum Gol III
6 OH x 150.000,00 = 900.000,00
PTT
Lumpsum PTT
18 OH x 100.000,00 = 1.800.000,00
Transport PTT
18 OK x 100.000,00 = 1.800.000,00
766.900.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.06 . 1.06.01 . 18
766.900.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya dokumen wilayah strategis dan cepat tumbuh
Target : 2 Dokumen
Halaman 528 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 16.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
8.800.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
Honor PPTK
9 org/bl x 650.000,00 = 5.850.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di atas 500 jt s/d 1 M
Ketua
1 OP x 450.000,00 = 450.000,00
Sekretaris
1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua
1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 OP x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 OP x 300.000,00 = 300.000,00
8.100.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 8.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
18 OB x 450.000,00 = 8.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
750.000.000,00 Belanja jasa Konsultansi 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja jasa Konsultasi Perencanaan 750.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa konsultasi Perencanaaan
Jasa Penyusunan Kawasan Industri dan Zonasi Kabupaten Tanah Bumbu
1 paket x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
777.860.000,00 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 1.06 . 1.06.01 . 19
724.880.000,00 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terkoordinasinya permasalahan transportasi perkotaan
Target : 6 Kali
Belanja Pegawai 14.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
8.500.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9 org/Bulan x 500.000,00 = 4.500.000,00
Halaman 529 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 OP x 450.000,00 = 450.000,00
Sekretaris
1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua
2 OP x 400.000,00 = 800.000,00
Sekretaris
2 OP x 350.000,00 = 700.000,00
Anggota
2 OP x 300.000,00 = 600.000,00
6.300.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 6.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
Staf Kegiatan
18 org/bulan x 350.000,00 = 6.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 710.080.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
10.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 10.080.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja makan dan minum
Makan/Minum Rapat Koordinasi
240 OK x 30.000,00 = 7.200.000,00
Snack Rapat Koordinasi
240 OK x 12.000,00 = 2.880.000,00
700.000.000,00 Belanja jasa Konsultansi 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja jasa Konsultasi Perencanaan 700.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Jasa Penyusunan sistem transportasi antar moda
1 Paket x 700.000.000,00 = 700.000.000,00
52.980.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terkoordinasinya perencanaan air minum/bersih, drainase dan sanitasi perkotaan
Target : 12 kali
Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
7.200.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 7.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium staf kegiatan
staf PPTK
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00
Halaman 530 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 45.780.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 1.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor
ATK
120 Paket x 10.000,00 = 1.200.000,00
8.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 7.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Dokumen Review MPSS dan AM
50 Buku x 150.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Penggandaan 600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Fotocopy bahan Sosialisasi Pamsimas II
2,400 lembar x 250,00 = 600.000,00
18.480.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 18.480.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan minum rapat Koordinasi
Makan dan minum rapat koordinasi
240 OK x 30.000,00 = 7.200.000,00
Snack Rapat Koordinasi
240 OK x 12.000,00 = 2.880.000,00
Makan dan Minum Rapat Sosialisasi Pamsimas II
Makan dan Minum Rapat
120 OK x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack Rapat
120 OK x 12.000,00 = 1.440.000,00
Makan dan Minum Evaluasi RKM
Makan dan Minum Rapat
80 OK x 30.000,00 = 2.400.000,00
Snack Rapat
80 OK x 12.000,00 = 960.000,00
18.000.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 18.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tenaga Ahli Review MPSS dan AM
6 OB x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
107.730.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah
1.06 . 1.06.01 . 20
54.180.000,00 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Sosialisasi tentang kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Target : 2 Kali
Belanja Barang dan Jasa 54.180.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Halaman 531 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor
ATK KIT
200 Paket x 10.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 1.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Spanduk Indoor
2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
Spanduk Outdoor
2 ok x 250.000,00 = 500.000,00
22.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 11.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi
Transport Narasumber
4 OK x 2.800.000,00 = 11.200.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 10.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Akomodasi
Akomodasi Narasumber Pusat
8 OH x 850.000,00 = 6.800.000,00
Uang Harian Narasumber Pusat
8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
2 Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
10.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 10.080.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan rapat panitia penyelenggara
40 OK x 30.000,00 = 1.200.000,00
Snack rapat panitia penyelenggara
40 OK x 12.000,00 = 480.000,00
Makan Peserta Sosialisasi
200 OK x 30.000,00 = 6.000.000,00
Snack Peserta Sosialisasi
200 OK x 12.000,00 = 2.400.000,00
16.000.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 16.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Narasumber
Narasumber
16 OJ x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
53.550.000,00 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Halaman 532 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis
Perencanaan Pembangunan Daerah
Target : 200 Orang
Belanja Barang dan Jasa 53.550.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
3.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor
ATK Kit
200 buah x 10.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 1.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Spanduk Indoor
2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
Spanduk Outdoor
2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
22.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 11.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi
Transport Narasumber Pusat
4 OK x 2.800.000,00 = 11.200.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 10.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Akomodasi
Akomodasi Narasumber Pusat
8 OH x 850.000,00 = 6.800.000,00
Uang Harian Narasumber Pusat
8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
2 Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
9.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 9.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Rapat Panitia Penyelenggara
30 OK x 25.000,00 = 750.000,00
Snack rapat panitia penyelenggara
30 OK x 10.000,00 = 300.000,00
Makan peserta
200 OK x 30.000,00 = 6.000.000,00
Snack Peserta
200 OK x 12.000,00 = 2.400.000,00
16.000.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 16.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Narasumber
Halaman 533 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Narasumber
16 oj x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
889.450.250,00 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 21
243.500.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Tahun
Rencana 2015
Target : 65 Dokumen
Belanja Pegawai 5.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
5.100.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
Honor PPTK
6 ob x 500.000,00 = 3.000.000,00
Honor Staf Kegiatan
6 ob x 350.000,00 = 2.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 238.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 550.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Spanduk Out door
1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
Spanduk Indoor
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
46.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 5.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi Tenaga Ahli
Transport tenaga ahli/Narasumber provinsi
18 ok x 300.000,00 = 5.400.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 41.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Akomodasi Tenaga Ahli
Akomodasi tenaga ahli/Narasumber provinsi
36 oh x 850.000,00 = 30.600.000,00
Uang harian tenaga ahli/Narasumber provinsi
36 oh x 300.000,00 = 10.800.000,00
13.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 13.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Dokumen
Belanja cetak dokumen rancangan RKPD/RKPDP
130 EKS x 100.000,00 = 13.000.000,00
144.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 144.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 534 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Makan rapat tim penyusun RKPD
60 OK x 25.000,00 = 1.500.000,00
Snack rapat tim penyusun RKPD
60 OK x 10.000,00 = 600.000,00
Makan Desk Verifikasi Renja SKPD
1,320 OK x 25.000,00 = 33.000.000,00
snack rapat Verifikasi Renja RKPD
1,320 OK x 20.000,00 = 26.400.000,00
Makan Rapat Forum SKPD
500 ok x 50.000,00 = 25.000.000,00
Snack rapat forum SKPD
500 OK x 20.000,00 = 10.000.000,00
Makan rapat forum gabungan SKPD
300 OK x 50.000,00 = 15.000.000,00
Snack rapat forum gabungan SKPD
300 OK x 20.000,00 = 6.000.000,00
Makan Desk Konfirmasi SKPD
385 ok x 50.000,00 = 19.250.000,00
Snack Desk Konfirmasi SKPD
385 ok x 20.000,00 = 7.700.000,00
33.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 33.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli Penyusun Rancangan RKPD
Tenaga ahli penyusun rancangan RKPD
480 OJ x 40.000,00 = 19.200.000,00
Narasumber Penyusunan Rancangan RKPD
18 oj x 800.000,00 = 14.400.000,00
83.374.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Dokumen Kesepakatan Program dan
Kegiatan Tahun Rencana 2015
Target : 1 dokumen kesepakatan
Belanja Pegawai 200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1
200.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honor/Upah*) 200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor/Upah
Honorarium Master Of Ceremony
1 ok x 100.000,00 = 100.000,00
Honorarium pembaca Doa
1 ok x 100.000,00 = 100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 83.174.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
4.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 3.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor
ATK Kit
350 paket x 10.000,00 = 3.500.000,00
Halaman 535 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
Spanduk
2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
31.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 6.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Transportasi
Narasumber provinsi
4 org x 300.000,00 = 1.200.000,00
Narasumber Pusat
2 org x 2.800.000,00 = 5.600.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 24.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Akomodasi
Akomodasi narasumber
12 OH x 850.000,00 = 10.200.000,00
Uang Harian Narasumber Pusat
18 OH x 500.000,00 = 9.000.000,00
Uang Harian Narasumber Provinsi
18 OH x 300.000,00 = 5.400.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Fotocopy Materi Musrenbang
20,000 lbr x 250,00 = 5.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa ruang Rapat/Pertemuan untuk Musrenbang RKPD
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
1 kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
29.974.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 29.974.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan rapat panitia musrenbang kabupaten
47 ok x 30.000,00 = 1.410.000,00
Snack rapat panitia musrenbang kabupaten
47 ok x 12.000,00 = 564.000,00
Makan pelaksanaan musrenbang Kabupaten
400 ok x 50.000,00 = 20.000.000,00
Snack pelaksanaan musrenbang kabupaten
400 ok x 20.000,00 = 8.000.000,00
11.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 11.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Narasumber
Narasumber Musrenbang dari Pusat
4 oj x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
Narasumber Musrenbang dari Propinsi
Halaman 536 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
8 oj x 800.000,00 = 6.400.000,00
41.126.250,00 Penetapan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun
Rencana 2015 dan lampirannya
Target : 100 Buku
Belanja Barang dan Jasa 41.126.250,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2
14.081.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 14.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Dokumen RKPD
70 buku x 200.000,00 = 14.000.000,00
Belanja Penggandaan 81.250,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penggandaan Dokumen
Penggandaan perbup RKPD Tahun Rencana 2015
325 lbr x 250,00 = 81.250,00
7.845.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 7.845.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan rapat sinkronisasi/konsultasi Dokumen RKPD
75 ok x 50.000,00 = 3.750.000,00
Snack rapat sinkronisasi/konsultasi dokumen RKPD
75 OK x 25.000,00 = 1.875.000,00
Makan rapat tim penyusun RKPD
60 OK x 25.000,00 = 1.500.000,00
Snack rapat tim penyusun RKPD
60 OK x 12.000,00 = 720.000,00
19.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 19.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Narasumber
Narasumber
24 oj x 800.000,00 = 19.200.000,00
521.450.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Buku Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Target : 260 Buku
Belanja Pegawai 10.350.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
7.200.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00
Staf Kegiatan (1 org x 9 OB)
9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00
Halaman 537 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.150.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 3.150.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan
Staf Kegiatan
9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 511.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Spanduk
2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
93.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 33.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi Narasumber
Transport Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi
RKPD dari Provinsi
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
Transport Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi RKPD dari Pusat
12 OK x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 60.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Jasa Akomodasi Narasumber
Akomodasi Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi RKPD dari Propinsi
24 OH x 850.000,00 = 20.400.000,00
Uang Harian Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi
RKPD dari Propinsi
24 OH x 300.000,00 = 7.200.000,00
Akomodasi Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi RKPD dari Pusat
24 OH x 850.000,00 = 20.400.000,00
Uang Harian Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi
RKPD dari Pusat
24 OH x 500.000,00 = 12.000.000,00
19.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Cetak Buku Hasil Evaluasi RPKD
Cetak Buku Hasil Evaluasi RKPD
50 Buku x 100.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 14.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Fotokopi Buku Analisa Laporan Triwulanan
28,000 Lembar x 250,00 = 7.000.000,00
Biaya Penjilidan Buku Analisa Laporan Triwulanan
260 Buku x 25.000,00 = 6.500.000,00
Fotokopi Bahan Evaluasi RKPD
2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07
Halaman 538 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
4 Kali x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
169.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 169.680.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja makanan dan minuman rapat
Makan dan Minum Rapat Monev
2,000 OK x 30.000,00 = 60.000.000,00
Snack Rapat Monev
2,000 OK x 12.000,00 = 24.000.000,00
Makan dan Minum Rapat Tim Monev
120 OK x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack Rapat Tim Monev
120 OK x 12.000,00 = 1.440.000,00
Makan dan Minum Rapat Desk Konfirmasi Bahan Evaluasi RKPD
600 OK x 30.000,00 = 18.000.000,00
Snack Rapat Desk Konfirmasi Bahan Evaluasi RKPD
600 OK x 12.000,00 = 7.200.000,00
Makan/Minum Rapat Rutin Koordinasi Kasubbag Perencanaan
dan Keuangan Se Kabupaten
660 OK x 30.000,00 = 19.800.000,00
Snack Rapat Rutin Koordinasi Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Se Kabupaten
660 OK x 12.000,00 = 7.920.000,00
Makan/Minum Rapat Rutin Koordinasi Kasubbag EVADOKLAP
Se Kabupaten
660 OK x 30.000,00 = 19.800.000,00
Snack Rapat Rutin Koordinasi Kasubbag EVADOKLAP Se Kabupaten
660 OK x 12.000,00 = 7.920.000,00
150.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 150.320.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Uang Harian Eselon III
64 Orang/hari/kali x 175.000,00 = 11.200.000,00
Uang Harian Eselon IV
144 Orang/hari/Kali x 165.000,00 = 23.760.000,00
Uang Harian Gol III
80 org/hr/kl x 150.000,00 = 12.000.000,00
Uang Harian Gol II
80 org/hr/kl x 140.000,00 = 11.200.000,00
Uang Harian PTT S1/D3
96 org/hr/kl x 110.000,00 = 10.560.000,00
Uang Harian PTT SLTA
176 org/hr/kl x 100.000,00 = 17.600.000,00
Transport
640 OK x 100.000,00 = 64.000.000,00
72.000.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29
Halaman 539 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 72.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi RKPD dari
Provinsi
45 OJ x 800.000,00 = 36.000.000,00
Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi RKPD dari Pusat
45 OJ x 800.000,00 = 36.000.000,00
699.960.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22
160.970.000,00 Penyusunan indikator ekonomi daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 160.970.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
65.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 8.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Jasa Trasnportasi
Trasnportasi Narasumber
12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
Transport Tenaga Ahli
16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 57.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja jasa akomodasi narasumber
Akomodasi narasumber
24 OH x 850.000,00 = 20.400.000,00
Akomodasi Tenaga Ahli
32 OH x 850.000,00 = 27.200.000,00
Uang harian Narasumber/Tim Ahli
32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00
6.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 3.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja cetak
Cetak Buku Indikator Makro Ekonomi Daerah
50 buku x 75.000,00 = 3.750.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Penggandaan bahan
12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00
8.820.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 8.820.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minum Rapat
Makan rapat
160 OK x 30.000,00 = 4.800.000,00
Snack rapat
160 OK x 12.000,00 = 1.920.000,00
Makan Ekspose
50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack Ekspose
50 OK x 12.000,00 = 600.000,00
Halaman 540 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
79.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 79.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli
Tenaga Ahli
960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00
Narasumber
48 OJ x 800.000,00 = 38.400.000,00
Pengolah Data
2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
12.380.000,00 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Rapat-Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi
Target : 6 Kali
Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
1.200.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 1.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf Kegiatan
Staf Kegiatan
6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 11.180.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
1.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Foto Copy
1,200 Lembar x 250,00 = 300.000,00
Penjilidan
40 Buah x 20.000,00 = 800.000,00
10.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 10.080.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minum
Makan ekspose
240 org x 30.000,00 = 7.200.000,00
Snack ekspose
240 org x 12.000,00 = 2.880.000,00
235.450.000,00 Penyusunan tabel input output daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Dokumen Tabel Input Output
Target : 200 Buku
Belanja Barang dan Jasa 235.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
77.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 14.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transportasi Tim Ahli
Halaman 541 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Transportasi Tenaga Ahli
24 OK/kali x 300.000,00 = 7.200.000,00
Transportasi Narasumber
8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00
Transportasi Tenaga ahli ke Jakarta
2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 62.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Akomodasi Tim Ahli
Akomodasi Tenaga Ahli
48 OH/kali/hari x 850.000,00 = 40.800.000,00
Akomodasi Narasumber
16 OH x 850.000,00 = 13.600.000,00
Akomodasi Tenaga Ahli ke Jakarta
6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00
Uang Harian Tenaga Ahli ke Jakarta
8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00
17.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 15.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Cetak Buku
Cetak Laporan Pendahuluan Analisa I-O (Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian dan Pengentasan Kemiskinan
di kabupaten Tanah Bumbu)
10 eksp x 40.000,00 = 400.000,00
Cetak buku I-O
200 buku x 75.000,00 = 15.000.000,00
Cetak laporan Pendahuluan analisa I-O ( Menjadikan Agro
Indstri sebagai mesin Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten
Tanah Bumbu)
10 eksp x 40.000,00 = 400.000,00
Belanja Penggandaan 1.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Penggandaan Bahan
5,000 lembar x 250,00 = 1.250.000,00
8.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 8.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minum
Makan Rapat
200 OK/kali x 30.000,00 = 6.000.000,00
Snack Rapat
200 OK/kali x 12.000,00 = 2.400.000,00
132.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 132.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli
Tenaga Ahli
24 OB x 5.000.000,00 = 120.000.000,00
Narasumber Pendamping
12 OJ x 800.000,00 = 9.600.000,00
Pengolah Data
2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 542 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
291.160.000,00 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Target : 100 Eksemplar
Belanja Pegawai 6.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
6.750.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00
Staf PPTK
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 284.410.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
32.760.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 32.760.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan dan Minum Rapat Kegiatan Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
Makan/Minum
680 OK x 30.000,00 = 20.400.000,00
Snack
680 OK x 12.000,00 = 8.160.000,00
Makan dan Minum Rapat Ekspose Penyusunan Buku SPKD
Makan
100 OK x 30.000,00 = 3.000.000,00
Snack
100 OK x 12.000,00 = 1.200.000,00
251.650.000,00 Belanja jasa Konsultansi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja jasa Konsultasi Perencanaan 251.650.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Penyusunan Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (SPKD)
1 Paket x 251.650.000,00 = 251.650.000,00
763.730.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23
316.730.000,00 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Dokumen Masterplan Pendidikan
Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai 25.320.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
25.320.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 25.320.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf Kegiatan
Staf Kegiatan
6 OB/bln x 300.000,00 = 1.800.000,00
Halaman 543 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tim / Panitia
Pengolah Data
8 OB x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
Surveyor
44 OJ x 80.000,00 = 3.520.000,00
Tenaga Administrasi
8 OB x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 291.410.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
102.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 10.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport Tim Ahli Penyusunan Masterplan Pendidikan
Transport Tim Ahli
30 OK x 300.000,00 = 9.000.000,00
Transport Narasumber Provinsi
6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 91.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Akomodasi
Akomodasi Tim Ahli
60 OH x 800.000,00 = 48.000.000,00
Akomodasi Narasumber Provinsi
12 OH x 600.000,00 = 7.200.000,00
Uang Harian Tim Ahli
60 OH x 600.000,00 = 36.000.000,00
14.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 11.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Laporan Draf Awal
25 Buku x 150.000,00 = 3.750.000,00
Cetak Laporan Akhir
50 Buku x 150.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Fotocopy Materi
12,000 lbr x 250,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Mobilitas
Belanja Sewa Mobil
10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00
7.560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 7.560.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minum Rapat
Makan Ekspose
180 OK x 30.000,00 = 5.400.000,00
Snack Ekspose
180 OK x 12.000,00 = 2.160.000,00
Halaman 544 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
162.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 162.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Master Plan Pendidikan
Team Leader
6 OB x 5.500.000,00 = 33.000.000,00
Ahli Manajemen Pendidikan
6 OB x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
Ahli Sosiologi
6 OB x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
Ahli Ekonomi Pembangunan
6 OB x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
Ahli Manajemen Aset
6 OB x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Narasumber
Honorarium Narasumber Provinsi
12 OJ x 800.000,00 = 9.600.000,00
384.600.000,00 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Dokumen Masterplan Kesehatan
Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai 28.020.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
2.700.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Honorarium PPTK
6 OB/bln x 450.000,00 = 2.700.000,00
25.320.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 25.320.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Staf PPTK
6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium Tim/Panitia
Pengolah Data
8 OB x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
Surveyor
44 OJ x 80.000,00 = 3.520.000,00
Tenaga Administrasi
8 OB x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 356.580.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
174.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 79.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi
Transport Tim Ahli Penyusunan Masterplan Kesehatan
28 OK x 2.500.000,00 = 70.000.000,00
Transport FGD
Halaman 545 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
120 OK x 75.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 95.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Akomodasi
Akomodasi Tim/Tenaga Ahli
56 OH x 800.000,00 = 44.800.000,00
Uang Harian Tim/Tenaga Ahli
84 OH x 600.000,00 = 50.400.000,00
12.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 11.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Laporan Draft Awal
25 Buku x 150.000,00 = 3.750.000,00
Cetak Laporan Draft Akhir
50 Buku x 150.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Fotocopy
5,000 Lembar x 250,00 = 1.250.000,00
5.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Mobil
10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00
10.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 10.080.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minum Rapat
Makan Ekpose Laporan Pendahuluan
60 OK x 30.000,00 = 1.800.000,00
Snack EksposeLaporan Pendahuluan
60 OK x 12.000,00 = 720.000,00
Makan Ekpose Laporan Akhir
60 OK x 30.000,00 = 1.800.000,00
Snack Ekpose Laporan Akhir
60 OK x 12.000,00 = 720.000,00
Makan FGD
120 OK x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack FGD
120 OK x 12.000,00 = 1.440.000,00
154.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 154.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Masterplan Kesehatan
Team Leader
4 OB x 5.500.000,00 = 22.000.000,00
Ahli Kesehatan Masyarakat
4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
Ahli Manajemen Kesehatan
4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
Ahli Kesehatan Lingkungan
Halaman 546 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
Ahli Pemberdayaan Masyarakat
4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
Ahli Ekonomi Pembangunan
4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
Ahli Kelembagaan
4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Narasumber
16 OJ x 800.000,00 = 12.800.000,00
62.400.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Rapat Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan budaya
Target : 12 kali
Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
1.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 1.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf Kegiatan
Staf PPTK
9 OB/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 60.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat tulis kantor
ATK Kit
150 Paket x 10.000,00 = 1.500.000,00
15.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 1.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Transportasi Narasumber
Transport Narasumber
6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 13.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Akomodasi
Biaya Penginapan Narasumber
12 OH x 850.000,00 = 10.200.000,00
Uang Harian Narasumber
12 OH x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan Kegiatan
6,000 lbr x 250,00 = 1.500.000,00
25.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 25.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 547 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makan dan Minum Rapat Sosial Budaya
Makan
300 OK x 30.000,00 = 9.000.000,00
Snack
300 OK x 12.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Target Percepatan
MDGs
Makan
300 OK x 30.000,00 = 9.000.000,00
Snack
300 OK x 12.000,00 = 3.600.000,00
16.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 16.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber
Narasumber
24 OJ x 700.000,00 = 16.800.000,00
2.921.500.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.06 . 1.06.01 . 24
2.921.500.000,00 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : tersusunya FS dan masterplan bandar
udara dan Jalan Pelabuhan
Target : 2 Dokumen
Belanja Pegawai 21.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
14.300.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9 OB x 700.000,00 = 6.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di atas 500 jt s/d 1M
Katua
1 OP x 450.000,00 = 450.000,00
Sekretaris
1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di atas 1M s/d 3 M
Ketua
1 OP x 700.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
1 OP x 600.000,00 = 600.000,00
Anggota
3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa 3.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
Katua
2 OP x 400.000,00 = 800.000,00
Halaman 548 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sekretaris
2 OP x 350.000,00 = 700.000,00
Anggota
6 OP x 300.000,00 = 1.800.000,00
7.200.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 7.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf Kegiatan
Staf Kegiatan
18 org/Bulan x 400.000,00 = 7.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.900.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
2.900.000.000,00 Belanja jasa Konsultansi 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja jasa Konsultasi Perencanaan 2.900.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Jasa Konsultansi Perencanaan
Jasa Penyusunan FS dan Masterplan Bandar Udara
1 Paket x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
Jasa Peyusunan FS Jalan Alternatif Penunjang Pelabuhan
Kabupaten Kota
1 Paket x 900.000.000,00 = 900.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (27.036.555.903,00)
Batulicin, 30 December 2013
Bupati Tanah Bumbu
Mardani H. Maming
Halaman 549 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah