Apa Fb2d46 POA

Embed Size (px)

Text of Apa Fb2d46 POA

  • 8/18/2019 Apa Fb2d46 POA

    1/3

    I.E. Fe y Alegría 24 San Gabriel Alto  –  Villa María del Triunfo

    PLAN OPERATIVO ANUAL DE APAFA

    1.  DATOS GENERALES

    1.1. 

    INSTITUCION EDUCATIVA : “Fe y Alegría N° 24” 1.2.

     

    NIVEL  : Primaria - Secundaria

    1.3. 

    CONSEJO DIRECTIVO DE APAFA

    JENNY MARGOT LEZAMETA CURO PRESIDENTA

    ANGELA HUMIRE CHAVEZ VICEPRESIDENTA

    JANET CANCINO DELGADO SECRETARIA

    ANGIE VALVERDE SALAZAR TESORERA

    GLORIA CARHUAMACA TORRES 1° VOCAL

    RUTH CALDERÓN INCARUCA 2° VOCAL

    1.4.  CONSEJO DE VIGILANCIA

    MARÍA ROSA GUILLÉN PALOMINO PRESIDENTA

    ROSARIO SILVA ZAMORA SECRETARIA

    MARTHA QUISPE MENDO VOCAL

    2. 

    ESTÁNDARES PRIORIZADOS PARA MEJORAR DURANTE EL AÑO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADESESTABLECIDAS EN EL PEI

    Mantenimiento de Infraestructura EscolarMejora de Infraestructura escolarMejora e Implementación de seguridad

    3.  ORGANIZACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO POR ESTÁNDAR

    ESTÁNDARES PRIORIZADOS COMISIONES

    Mantenimiento de Infraestructura Escolar Consejo Directivo de APAFA y Comité deVigilancia

    Mejora de Infraestructura escolar Consejo Directivo de APAFAPleno de Comités de aula

    Mejora e Implementación de seguridad Consejo Directivo de APAFA y Comité deVigilancia

  • 8/18/2019 Apa Fb2d46 POA

    2/3

    I.E. Fe y Alegría 24 San Gabriel Alto  –  Villa María del Triunfo

    4. 

    PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA POR COMISIONES (CUADRO A)

    PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE CONSEJO DIRECTIVO DE APAFA Y PLENO DECOMITÉS DE AULA

    ESTÁNDARPRIORIZADO

    INDICADOR AMEJORAR

    ACTIVIDADESPARA LOGRAREL INDICADOR

    META PORCADA

    ACTIVIDADRESPONSABLE

    FECHA

    UNIDAD # INICIO FINMejora deInfraestructuraescolar

    Habilitación deun aulamultiusos.Construcción deCapilla

    Aportaciónanual depadres defamilia.Actividadesrecaudativas

    AulaMultiusos

    Capilla

    1

    1

    ConsejoDirectivo deAPAFAPleno deComités deaula

    Dic.2014 Octubre2016

    5.  PRESUPUESTOS CONSIDERADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (CUADROSB,C Y D)

    CUADRO B: PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL POA

    ACTIVIDADES PARARECAUDAR FONDOS

    META POR CADA ACTIVIDAD INGRESOPOR

    ACTIVIDADRESPONSABLE

    FECHA

    Unidad #Precio(soles)

    INICIO FIN

    Cuota anual de padresde familia

    Cuota 1100 52 52 000 Tesorero deAPAFA

    Dic.2014 Octubre2016

    Venta de viandas enFestival folklórico

    Festival 2 10 000 20 000 Pleno deComités deAula

    Junio2015

    Noviembre2015

    Concretar término de

    donación a entidadprivada

    Solicitud 1 50 000 50 000 Equipo

    Directivo

    Enero

    2015

    Marzo

    2015

    TOTAL DE INGRESOS 122 000

    CUADRO C: PRESUPUESTO DE GASTOS PARA ACTIVIDADES DE MEJORA DE ESTÁNDARES

    ESTÁNDARPRIORIZADO

    INDICADOR AMEJORAR

    RECURSOSREQUERIDOS

    COSTO POR RECURSO COSTO TOTALPOR RECURSOUNIDAD

    MEDIDA# COSTO

    (SOLES)

    MantenimientodeInfraestructura

    Escolar

    Mantenimientoy limpieza deaulas

    Cera enpastaComunicados

    Caja

    Copias

    25

    1605

    84

    0.05

    2100

    80.25

    Mejora deInfraestructuraescolar

    Habilitación deun aulamultiusos yprimera fase deconstrucción decapilla

    Mano deobra ymaterialesparaconstrucciónsegúnpresupuestoFYA

    Varios Varios 100 000

    Mejora eImplementación

    de seguridad

    Seguridad en elingreso y salida

    de estudiantes.Implementaciónen guardianíanocturna

    Comunicadosa padres.

    Guardiánnocturno

    Copias

    Mes

    1605

    12

    0.05

    750

    80.25

    9 000

    COSTO TOTAL DE ACTIVIDADES POR COMISIÓN 111 

    0.50

  • 8/18/2019 Apa Fb2d46 POA

    3/3

    I.E. Fe y Alegría 24 San Gabriel Alto  –  Villa María del Triunfo

    CUADRO D: RESUMEN ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS 

    ESTÁNDAR PRIORIZADO INDICADOR A MEJORAR COSTO TOTAL

    Mantenimiento deInfraestructura Escolar

    Mantenimiento y limpieza deaulas

    2180.25

    Mejora de Infraestructuraescolar

    Habilitación de un aulamultiusos y primera fase de

    construcción de capilla

    100 000

    Mejora e Implementación deseguridad

    Seguridad en el ingreso ysalida de estudiantes.Implementación en guardianíanocturna

    80.25

    9 080.25

    EGRESOS ANUALES POR COMISIÓN 111 260.50

    OTROS EGRESOS ANUALES ESPERADOS 3500

    TOTAL INGRESOS 122 000

    BALANCE ESPERADO 7 739.50

    6. 

    AGENDAS DE REUNIONES DE LAS COMISIONES CON EL CONSEJO DE VIGILANCIA PARA EL MONITOREOY EVALUACIÓN DEL PLAN Y PRESUPUESTO.-  Reuniones trimestrales de Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia

    Programación de acompañamiento y control de faenas dominicalesRevisión de cuentas: Ingresos y Egresos

    Reuniones trimestrales de Equipo Directivo Institucional, Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia yPleno de Comités de AulaInformes y consultas de actividades extracurriculares.Evaluación de actividades institucionalesInforme y seguimiento de actividades para la mejora de infraestructura institucional