33
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 1 BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014 2.1. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Kemudahan proses dan hasil evaluasi kinerja RKPD sangat dipengaruhi oleh kualitas dokumen perencanaan, baik perencanaan di tingkat daerah maupun di tingkat SKPD. Kondisi dokumen perencanaan sebagai bahan evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sebagai berikut: Tabel 2.1. Kondisi Dokumen Perencanaan Kabupaten Temanggung No Jenis Dokumen Keterangan 1. RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Perda Nomor 1 Tahun 2014) Karena RPJMD Kabupaten Temanggung baru ditetapkan Tahun 2014 sehingga penyusunan RKPD Tahun 2014 masih mengacu pada Program Indikatif. 2. RKPD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2014 yang disusun dengan mendasarkan hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II. Kelemahan: hasil evaluasi RKPD s/d Triwulan II belum optimal, terdapat beberapa SKPD yang belum mengisi dengan benar. 3. Renstra SKPD pada masing-masing SKPD. Beberapa SKPD tidak mencantumkan target kinerja dan anggaran secara jelas. 4. Renja SKPD pada masing- masing SKPD. Banyak indikator dan satuan target antara renstra dengan renja SKPD tidak sama. 5. Renja dengan DPA SKPD Dana antara Renja SKPD dengan DPA terdapat perbedaan anggaran. Evaluasi RKPD tahun 2014 merupakan evaluasi RKPD di Kabupaten Temanggung sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 23 tahun 2013. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014 di Kabupaten Temanggung dilakukan setelah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

2014P BAB II Evaluasi RKPD s.d Triwulan II

Embed Size (px)

Citation preview

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 1 BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014 2.1.Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 KemudahanprosesdanhasilevaluasikinerjaRKPDsangat dipengaruhiolehkualitasdokumenperencanaan,baikperencanaandi tingkatdaerahmaupunditingkatSKPD.Kondisidokumen perencanaansebagaibahanevaluasiRKPDKabupatenTemanggung Tahun 2014 sebagai berikut: Tabel2.1. Kondisi Dokumen Perencanaan Kabupaten Temanggung NoJenis DokumenKeterangan 1.RPJMDKabupaten TemanggungTahun 2013-2018(PerdaNomor 1 Tahun 2014) KarenaRPJMDKabupaten Temanggungbaruditetapkan Tahun2014sehinggapenyusunan RKPDTahun2014masihmengacu pada Program Indikatif. 2.RKPDPerubahan KabupatenTemanggung Tahun2014yang disusundengan mendasarkanhasil evaluasiRKPDsampai dengan Triwulan II. Kelemahan:hasilevaluasiRKPD s/dTriwulanIIbelumoptimal, terdapatbeberapaSKPDyang belum mengisi dengan benar.3.RenstraSKPDpada masing-masing SKPD. BeberapaSKPDtidak mencantumkantargetkinerjadan anggaran secara jelas.4.Renja SKPD pada masing-masing SKPD. Banyak indikator dan satuan target antararenstradenganrenjaSKPD tidak sama.5.Renja dengan DPA SKPDDanaantaraRenjaSKPDdengan DPA terdapat perbedaan anggaran. EvaluasiRKPDtahun2014merupakanevaluasiRKPDdi KabupatenTemanggungsesuaidenganamanatPermendagriNomor23 tahun2013.PelaksanaanPengendaliandanEvaluasiRKPD2014di KabupatenTemanggungdilakukansetelahmelaluibeberapatahapan sebagai berikut: Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 2 a.SosialisasiteknispengisianformulirevaluasihasilRenjaSKPD sesuaidenganPermendagriNomor23Tahun2013dariBappeda Provinsi Jawa Tengah kepada seluruh Kepala SKPD pada Tanggal 11 Pebruari 2014, bertempat di Graha Bhumi Phala. b.Surat kepada Kepala SKPD tentang permohonan Laporan Triwulan I dan Triwulan II tanggal 20 Mei 2014. BerkaitandenganpengisianformulirevaluasiRKPD2014s/d Triwulan ke-2 dapat dilaporkan bahwa: a.Darisebanyak71SKPDyangterdapatdiKabupatenTemanggung, tercatatbelumseluruhnyaSKPDtelahmelakukanpengisianform evaluasihasilRenjaSKPDTriwulanIIsesuaidenganPermendagri Nomor 23 Tahun 2013. b.DirencanakanpadaTahun2014pengisianakandilakukan menggunakanaplikasiwebSIPDyangmenyatuantaradata perencanaandenganevaluasiRKPD,namunsampaisaatinibelum dilaksanakan. 2.2.Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 a. KeselarasanProgramdanKegiatanAntaraDokumenPerencanaan dan Penganggaran 1)KeselarasanprogramRPJMDdenganRKPDhanyaterdapat111 program,sedangkan24programRPJMDtidakmasukdalam RKPD, begitu juga sebanyak 84 program RKPD tidak muncul pada program RPJMD. Gambar 1. Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014Dengan RPJMD Tahun 2013-2018 24 84 111 RPJMDRKPD PROGRAM Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 3

Belumselarasnyaprogramyangtercantumdidalamdokumen RKPDtahun2014dengandokumenRPJMDtahun2013-2018 dikarenakanadanyamasatransisisehubungandenganperalihan RPJMDtahun2008-2013denganRPJMDtahun2013-2018dan masihberpedomanpadaprogramIndikatifKabupaten Temanggung Tahun 2014. 2)KeselarasanprogramdankegiatanRKPDdenganAPBDmencapai 192program,sedangkan2ProgramdalamRKPDtidakmuncul padaProgramAPBD,begitujugasebaliknya9programdiAPBD tidak tertuang didalam RKPD. Gambar 2.IrisanKesesuaianJumlahProgramRKPDTahun2014 Dengan Program APBD Tahun 2014 ProgramyangtercantumdalamAPBDtahunanggaran2014yang berbeda dengan RKPD tahun 2014 antara lain dikarenakan : Adanyapenyesuaiandanpenyelarasannomenklaturprogram, antara kain berupa pemecahan satu program di RKPD menjadi beberapaprogramdiAPBD,misalnyaprogramPeningkatan PelayananKesehatanAnakdanremajamerupakan pengembangandariprogrampeningkatankeselamatanibu melahirkandananak,dikarenakanoutcomeyangdiharapkan cukup berbeda. Adanyatenggangwaktuyangcukuplamaantarapenyusunan RKPDtahun2014danpenetapanAPBDtahunanggaran2014 yangmenyebabkanmunculnyaprogrambarudiAPBDtahun anggaran2014dikarenakanperubahandanperkembangan kondisiterkinipadasaatprosespenyusunandanpembahasan 2 9 192 RKPDAPBD Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 4 APBD tahun anggaran 2014 baik saat proses penyusunan KUA maupun PPAS. 3)Ketidakselarasan masih terjadi antara RPJMD SKPD dengan Renja SKPD,ditandaibanyakkegiatanbarudalamRenjaSKPDyang diluarRPJMD.Kesesuaiankegiatanhanya1148yangsesuai sedangkan sebanyak 178 kegiatan di RKPD tidak muncul di RKPD dan sebaliknya 217 kegiatan muncul di APBD. Gambar3.IrisanKesesuaianJumlahKegiatanAPBDTahun 2014 Dengan Kegiatan RKPD Tahun 2014 Kegiatan yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2014 yang berbeda dengan RKPD tahun 2014 antara lain dikarenakan : Adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi, misalnya sehubungan dengan pelaksanaan ujian nasional SD, SLTP, dan SLTA, pemberlakuan kurikulum 2013. Adanyapenyesuaiandanpenyelarasannomenklaturkegiatan, berupa penggabungan beberapa kegiatan di RKPD menjadi satu kegiatandiAPBDdanpemecahansatukegiatandiRKPD menjadibeberapakegiatandiAPBD,misalnyakegiatan Pengembangansentratembakauvarietaskemloko,kegiatan SLPHTtembakau,dankegiatanPenyediaandanpemurnian benihtembakaudigabungmenjadisatukegiatanyaitu Pengembangan sentra tembakau varietas kemloko, dikarenakan output yang hampir sama. Adanyatenggangwaktuyangcukuplamaantarapenyusunan RKPDtahun2014danpenetapanAPBDtahunanggaran2014 yangmenyebabkanmunculnyakegiatanbarudiAPBDtahun 178217 1148 RKPDAPBD Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 5 anggaran2014dikarenakanperubahandanperkembangan kondisiterkinipadasaatprosespenyusunandanpembahasan APBD tahun anggaran 2014 baik saat proses penyusunan KUA maupun PPAS. Selainhaltersebutdiatasterdapatkendalateknisdalam penyusunanProgramdanKegiatanyangtercantumdalamAPBD tahunanggaran2014yangberbedadenganRKPDtahun2014 dikarenakanbelumterlaksananyasinkronisasiSistemInformasi PerencanaanPembangunanDaerahdenganSistemInformasi Penganggaran yang digunakan saat menyusun APBD. 2.3.AnalisisPrestasiKinerjadanRealisasiAnggaranProgramdan Kegiatan RKPD Tahun 2014 Rata-ratarealisasikinerjakegiatansampaidengantriwulanII belum bisa dihitung secara penuh baru sekitar ..... % SKPD yang telah menyetorkan datanya. Laporan hanya kami tampilkan pada SKPD yang telahmerekapdatanya.Perincianmasing-masingurusandiuraikan sebagai berikut: 1)Kesehatan Pembangunanurusankesehatandiwujudkanmelalui18program dan 61 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 2 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan No Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) SKPD KRp 1Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 36,1435,79Dinkes 1.1Peningkatan Pelayanan Ibu dan Balita 36,1435,79 2Program Peningkatan Kesehatan Lansia 5,754,70Dinkes 2.1Peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia 5,754,70 3Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 13,4312,85Dinkes Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 6 3.1Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 13,4312,85 4Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 76,9376,27Dinkes 4.1Pendampingan Rujukan Masyarakat Miskin non-Jamkesmas 76,9376,27 5Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 62,5062,41Dinkes 5.1Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pengembangan Sistem Rujukan 29,85 5.2Kemitraan Jaminan Kesehatan125,0094,96 6Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 43,7246,53Dinkes 6.1Pengendalian penyakit menular39,2478,48 6.2Pengendalian vektor49,6424,73 6.3Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 36,3536,18 6.4Penanggulangan KLB dan bencana 45,9545,84 6.5Pengendalian penyakit tidak menular 47,4147,41 7Program Perbaikan Gizi Masyarakat3,223,09Dinkes 7.1Intervensi dan Penanganan Anak Gizi Buruk 2,421,98 7.2Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A (KVA) dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. 4,024,20 8Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan) 20,5120,36Dinkes 8.1Intervensi dan Penanganan Anak Gizi Buruk 0,510,51 8.2Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 40,5040,21 9Program Pengawasan Obat dan Makanan 47,6847,22Dinkes 9.1Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 48,8248,48 9.2Penyuluhan keamanan Pangan dalam rangka SPP-IRT 58,5657,73 9.3Pengawasan mutu obat, kosmetik dan alat kecantikan 36,3536,18 9.4Peningkatan pengawasan pangan jajan anak sekolah 73,4072,60 9.5Peningkatan kualitas tenaga pengawas keamanan pangan 0,000,00 10Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 42,2941,65Dinkes 10.1Pembangunan dan Pemutakhiran99,3997,36 Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 7 Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 10.2Akreditasi Puskesmas0,000,00 10.3Standarisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 18,3717,78 10.4Pelatihan dan Akreditasi Tenaga Kesehatan 58,3058,04 10.5Rekomendasi dan Perijinan Kesehatan 35,4035,06 11Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 0,540,25Dinkes 11.1Pendampingan DAK0,680,68 11.2Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan PKD 0,000,00 11.3Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Pustu dan PKD 0,000,00 11.4Pelayanan kesehatan dasar dan kefarmasian 0,560,56 11.5Pendampingan APBD I1,470,00Renja tidak ada 12Program Pengembangan Lingkungan Sehat 39,7535,04Dinkes 12.1Penyehatan Lingkungan Pemukiman 23,064,23 12.2Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 63,1863,18 12.3Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan 24,7325,50 12.4Higiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum 48,0647,26 13Program Upaya Kesehatan Masyarakat 26,390,73Dinkes 13.1Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah 91,7091,46 13.2Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya 39,9623,87 13.3Kapitasi BPJS0,000,00Renja belum terealisasi 13.4Penyediaan klinik kesehatan paru (DBHCHT) 0,290,73 13.5PelayananJampersal0,000,00Renja belum terealisasi 14Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 26,390,73Dinkes 14.1Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 27,7348,42 14.2Pengembangan Desa Siaga80,0578,53 Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 8 RealisasikinerjaprogramsampaidenganTriwulanIIpada urusankesehatantertinggiterdapatpadaProgramPelayanan KesehatanPendudukMiskinmencapai76,93%,denganrealisasi anggaransebesarmencapai76,27%.SedangkanRealisasikinerja palingrendahadalahProgrampengadaan,peningkatandan perbaikansaranadanprasaranaPuskesmas,PuskesmasPembantu danjaringannyadengancapaiankinerja0,54%denganrealisasi anggaran mencapai 0,25 %. 2)Keluarga Berencana UrusankeluargaBerencanaterdiridari6Programyaitu:Program KeluargaBerencana,Programpelayanankontrasepsi,Program pembinaankeluargaberencana,Programpengembanganpelayanan pusatinformasidankonselingKRR,Programpeningkatan penanggulangannarkoba,PMStermasukHIVAIDS,Program pengembanganmodeloperasionalBKB,Posyandu,PADU,dan programpenyiapantenagapendampingkelompokbinakeluarga. Rata-ratacapaiankinerjaurusankeluargaberencanaadalah50,11 %denganrealisasianggaransebesar17,4%.Capaiankinerja tertinggiadalahProgramkeluargaberencanasebesar96,57% denganrealisasianggaransebesar13,68%.Sedangkancapaian kinerjaterendahadalahProgrampeningkatanpenanggulangan narkoba,PMStermasukHIVAIDSsebesar0%karenakegiatan dimaksudadalahkegiatanpenyuluhanterhadapkorbanHIVAIDS yangakandilaksanakanpadaTriwulanIIIdanIVbekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten. Begitu juga program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2014. Secara keseluruhan capaian kinerja urusan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 9 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Triwulan IIUrusan Keluarga Berencana No Program/Kegiatan Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2014 (%) KinerjaRp 1.Program Keluarga Berencana96,5713,68 2.Program pelayanan kontrasepsi37,2739,69 3.Program pembinaan keluarga berencana 191,736,39 4.Program pengembangan pelayanan pusat informasi dan konseling KRR 00 5.Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS 00 6.Program pengembangan model operasional BKB, Posyandu, PADU 25,2232,04 7.Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 00 3)Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UrusanPemberdayaanPerempuandanperlindungananak teridiridari3Program,sampaidenganTriwulanIIcapaiankinerja rataratasebesar14,31%sedangkanrealisasianggaransebesar 16,58%.CapaiankinerjaterendahadalahProgramkeserasian kebijakanpeningkatankualitasanakdanperempuansebesar2,08 %denganrealisasianggaransebesar17,19%sedangkancapaian kinerjatertinggiadalahProgrampenguatankelembagaan pengarasutamaan gender dan anak dengan capaian sebesar 33,23 % dan realisasi anggaran sebesar 29,54%. Capaiankinerjasecarakeseluruhansebagiamanatabel berikut: Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 10 Tabel 10 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Triwulan IIUrusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No Program/Kegiatan Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2014 (%) KinerjaRp 1.Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 33,2329,542. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 2,0817,19 3.Program Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan jender dalam pembangunan 7,623,02 4)Perencanaan Pembangunan Pembangunan urusan kesehatan diwujudkan melalui 5 program dan 68 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 6 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan No Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) SKPD Kinerja Rp 1Program Perencanaan Pembangunan Daerah 35,2824,85Bappeda 1.1Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah 50,00

88,32 1.2Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Musrenbang RKPD -- 1.3Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 50,00

39,38 1.4Fasilitasi FEDEP 50,00

16,27 1.5FEDEP (Bantuan Gub) 50,00

30,15 1.6Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif 50,00

21,97 1.7Pendidikan Untuk Semua (PUS) 50,00

2,88 Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 11 1.8Fasilitasi PUS 50,00

0,01 1.9Sinergi Pemberdayaan Masyarakat (Sibermas) 50,00

97,00 1.10Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan 50,00

41,51 1.11Koordinasi perencanaan pemantauan penanggulangan kemiskinan pedesaan 50,00

17,06 1.12Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian MDGs 15,00

13,87 1.13Fasilitasi Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) 50,00

20,42 1.14Fasilitasi Pencatatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 50,00

56,23 1.15Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah 50,00

48,63 1.16Operasionalisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Temanggung 50,00

48,46 1.17Water Resources and Irrigation Sector Managemen Program (WISMP) 60,00

80,12 1.18Pendampingan peningkatan sumber daya air dalam rangka program WISMP 50,00

24,03 1.19Koordinasi Perencanaan dan MonevPWK Bidang Prasarana Wilayah 50,00

51,49 1.20Fasilitasi PPSP 50,00

6,55 1.21Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 15,00

16,51 1.22Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan 50,00

42,82 1.23Koordinasi Data, Pengendalian, Evaluasi, Litbang, dan Kerjasama 50,00

28,96 1.24Analisa makro Ekonomi Kabupaten Temanggung -- 1.25Penyusunan FS Gedung Penelitian Tembakau 26,00

2,84 1.26Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat 15,00

3,04 1.27Penyusunan Master Plan Agropolitan 6,00 1,80 1.28Penyusunan FS Pengembangan Pasar Hewan 10,00

4,34 1.29Penyusunan dan analisis data Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 12 anak usia sekolah yang tidak sekolah 30,00 38,921.30Analisis Indeks Pembangunan Gender 16,00

4,83 1.31Penyusunan Master Plan Pendidikan 26,00

8,87 1.32Penyusunan Profil Anak 26,00

29,68 1.33Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi 50,00

34,09 1.34Penyusunan FS dan Amdal Jalan Lingkar Parakan 26,00

4,23 1.35Penyusunan FS dan Amdal Jalan Lingkar Temanggung 26,00

1,74 1.36Penyusunan FS dan Amdal Terminal Temanggung 26,00

1,69 1.37Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran 26,00

8,25 1.38Penyusunan Master Plan Jalan Pedesaan 6,00 23,09 1.39Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri 30,00

4,62 1.40Fasilitasi krenova 26,00

29,24 2Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 21,6726,64Bappeda 2.1Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Profil Daerah) 25,00

41,54 2.2Fasilitasi Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Profil Daerah) 50,00

46,76 2.3Penyusunan Statistik Daerah 21,00

28,84 2.4Visualisasi data pembangunan 50,00

48,38 2.5Penyusunan Statistik Sosial 10,00

29,35 2.6Pencetakan Peta dan Atlas Kabupaten2,00 0,71 2.7Pengadaan Peta Digital Kabupaten Temanggung --2.8Penyusunan Statistik Ekonomi 26,00

30,85 2.9Penyusunan Master Plan Integrasi Data Tingkat Kabupaten 11,00

13,31 2.10Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50,00

77,13 2.11Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 50,00

5,50 2.12Jasa Pelayanan perkantoran 50,00

27,45 Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 13 RealisasikinerjaprogramsampaidenganTriwulanIIpada urusanPerencanaanadalahProgramPerencanaanPembangunan Daerahdengancapaiansebesar35,28%danrealisasianggaran sebesar24,85%danProgrampengembangandata/informasi /statistikdaerahdengancapaiankinerjasebesar21,67%dengan realisasi anggaran sebesar 26,64%. 5)Pertanian Rata-rata realisasi kinerja program sampai dengan Triwulan II padaurusanPertanianbarudapatdisajikanpadaProgram peningkatanpemasaranhasilproduksipertanian/perkebunan dengan capaian kinerja sebesar 80% dan realisasi anggaran sebesar 72,14%,Programpencegahandanpenanggulanganpenyakitternak dengancapaiankinerjasebesar62,50%danrealisasianggaran sebesar77,46%,Programpeningkatanpenerapanteknologi peternakancapaiankinerjasebesar75%denganrealisasianggaran sebesar26,99%,Programpeningkatanpenerapantehnologi pertanian/perkebunandengankegiatanpengadaansarana pengujiankeadaantanahcapaiankinerjamaupunrealisasi anggaran masih 0 disebabkan pengadaan alat tersebut masih dalam proses,Programpemberdayaanpenyuluhpertanian/perkebunan lapangandengancapaiankinerjasebesar44,44%denganrealisasi anggaransebesar20,96%,danProgrampemberdayaanpetani dengancapaiankinerjasebesar65,22%danrealisasianggaran sebesar 13,55%.Secarakeseluruhancapaiankinerjaurusanpertaniandapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 15 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Triwulan IIUrusan Pertanian No Program/Kegiatan Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2014 (%) KinerjaRp 1.Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 8072,14 Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 14 2.Program peningkatan penerapan tehnologi pertanian/perkebunan 3.Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 4.Program rehabilitasi hutan dan lahan -- 5.Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 62,5077,46 6.Program peningkatan penerapan teknologi petemakan 7526,99 7.Program peningkatan penerapan tehnologi pertanian/perkebunan 00 8.Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 44,4420,96 9.Program pemberdayaan petani65,2213,35 Sumber : Bappeda, Tahun 2014 6)Perikanan Rata-rata realisasi kinerja program sampai dengan triwulan II padaurusanperikananmencapai75%,danrealisasianggaran mencapai 46,19% yang terdiri dari Program pengembangan budidaya perikanandanProgramoptimalisasipengelolaanhasilperikanan sebagaimana tabel berikut: Tabel 16 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Triwulan IIUrusan Perikanan No Program/Kegiatan Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2014 (%) KinerjaRp 1.Program pengembangan budidaya perikanan 7561,29 2.Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan 7531,09 7)Ketenagakerjaan PembangunanurusanKetenagakerjaandiwujudkanmelalui6 programdan42kegiatandengantingkatcapaiankinerjasebagai berikut: Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 15 Tabel 11 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan No Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) SKPD KRp ABELANJA TIDAK LANGSUNG 1Belanja Sosial0,000,00Nakertrans 1.1Belanja Sosial0,000,00 2Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja -0,63Nakertrans 2.1Penyusunan data base tenaga kerja daerah --Di Renstra ada, Renja 2014 belum terealisasi, SKPD masih kesulitan mengisi kinerja 2.2Penyuluhan dan Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja -1,26 SKPD masih kesulitan mengisi kinerja 3Program Peningkatan Kesempatan Kerja -1,46Nakertrans 3.1Pameran bursa tenaga kerja (Job Market Fair) - 1,56SKPD masih kesulitan mengisi kinerja 3.2Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja - 11,93sda 3.3Padat Karya Infrastruktur-2,92sda 4Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan -28,35Nakertrans 4.1Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian permasalahan -44,57 Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 16 Hubungan Industrial 4.2Survey Kebutuhan Hidup Layak-- 4.3Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (revisi judul kegiatan) sebelumnya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja -54,82 4.4Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan -23,45 4.5Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja -41,60 4.6Pengujian Peralatan di Perusahaan -- 4.7Pengawasan dan Perlindungan Norma Kerja -- 4.8Pemeriksaan Perusahaan-- 4.9Fasilitasi pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta -64,62 4.10Pembinaan dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri -16,00 4.11Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan -66,80 RealisasikinerjakegiatansampaidengantriwulanIIpada urusanKetenagakerjaantidakdapatdihitung,karenadariSKPD tidak mencantumkan jumlah kinerjanya, realisasi anggaran terbesar terdapatpadaProgramPelayananAdminisrasiPerkantoransebesar mencapai97,56%.SedangkanRealisasirealisasianggaranterkecil terdapatpadaProgramPeningkatanKualitasdanProduktivitas Tenaga Kerja hanya mencapai 0,63 %. 8)Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri PembangunanurusanKesatuanBangsadanPolitikDalamNegeri diwujudkanmelalui11programdan34kegiatandengantingkat capaian kinerja sebagai berikut: Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 17 Tabel 12 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri No Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) SKPD KRp 1Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 86,2532,79Satpol PP 1.1Penertiban Pedagang Kaki Lima100,00

31,49 1.2Penertiban galian golongan C 100,00

65,75 1.3Penertiban Pelajar 100,00

17,98 1.4Patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 45,00

15,92 2Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 31,6715,91Satpol PP 2.1Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan -- 2.2Pengamanan dan Pengawalan 60,00

34,96 2.3Koordinasi Keamanan Daerah 35,00

12,78 3Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 14,2976,44Satpol PP 3.1Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung 14,2976,44 4Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan 30,0067,04Satpol PP 4.1Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan/Pembinaan Linmas 11,67

38,28 4.2Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan/Pengadaan Pakaian Linmas Desa/Kelurahan 64,33

95,80 5Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 142,86 63,79Satpol PP 5.1Penegakan Perda Yustisi85,7151,395.2Pembersihan Atribut dan Alat Peraga Pilpres dan Pileg 200,0076,19 Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 18 6Program Peningkatan Keamanan50,0057,27Satpol PP 6.1Pengamanan Pemilihan Umum Legislatif 100,00

103,43 6.2Pengamanan Pemilihan Umum Presiden - 11,12 7Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43,7246,53Satpol PP 7.1Pembinaan dan Pengembangan Satpol PP 100,0012.397,87SKPD dalam memasukkan anggaran satuan masih keliru 7.2Pendidikan dan pelatihan Satpol PP -- 8Program Pembinaan Pedagang76,9239,48Satpol PP 8.1Pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCT) 76,92

39,48 RealisasikinerjakegiatansampaidengantriwulanIIpada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tertinggi terdapat padaProgramPeningkatanPemberantasanPenyakitMasyarakat (Pekat)mencapai142,86%,denganrealisasianggaransebesar mencapai63,79%.SedangkanRealisasikinerjapalingrendah adalahProgramPeningkatanDisiplinAparaturdengancapaian kinerja 0,00 % dengan realisasi anggaran mencapai 1,46 %. 9)Perdagangan Urusan perdagangan terdiri dari 5 Program. Rata-rata capaian kinerja program sampai dengan triwulan II sebesar41,09%. Capaian tertinggipadaprogrampembinaanpedagangkakilimadanasongan sebesar90%denganrealisasianggaransebesar96,29%dan terendahadalahProgrampegelolaanpasarsebesar10,57%dan realisasianggaransebesar12,57%.Halinidisebabkanbeberapa kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2014. Capaian kinerja program secara keseluruhan sebagimana tertuang pada table berikut ini : Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 19 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d TW II Urusan Perdagangan No Program/Kegiatan Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2014 (%) KRp 1.Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 9096,29 2.Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 3537,78 3.Program peningkatan dan pengembangan eksport 40,3445,04 4.Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 12,3413,79 5.Program pengelolaan pasar10,5712,57 10)Perindustrian Hanyaadasatuprogrampadaurusanperindustrianyaituprogram pengembanganindustr1kecildanmenengahdengan5kegiatan. Capaian kinerja program sampai dengan triwulan II sebesar 39,76 % 11)Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Terdiridari3Programdenganrata-ratacapaianprogram keseluruhansebesar54,77%.Capaianterendahadalahprogram peningkatankualitaskelembagaankoperasisebesar13,14%yang terdiridari3kegiatan,baru1kegiatanyangbisadilaksanakan sedangkan2kegiatanmasihdalamprosespenyelesaian.Capaian programtertinggiadalahpenciptaaniklimusahakecilmenengah yangkondusifdengancapaiansebesar79,88%.Capaianprogram keseluruhan dapat dilihat pada table berikut: Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 20 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d TW II Urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah No Program/Kegiatan Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2014 (%) KRp 1.Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif 70,5471,34 2.Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 10,9813,14 3.Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 75,8979,88 12)Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pembangunan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandiandiwujudkanmelalui6programdan31kegiatandengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 13 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian No Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) SKPD KRp 1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50,3835,51Setwan 1.1Penyediaan jasa surat menyurat 50,00

13,79 1.2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 50,00

43,66 1.3Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 100,00

174,79 Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 21 1.4Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 100,00

22,28 1.5Penyediaan jasa kebersihan kantor 50,00

6,53 1.6Penyediaan alat tulis kantor 50,00

36,20 1.7Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50,00

19,92 1.8Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 50,00

35,62 1.9Penyediaan peralatan rumah tangga -- 1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 50,00

43,84 1.11 Penyediaan makanan dan minuman 50,00

25,58 1.12 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 50,00

64,42 1.13 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah 5,33

10,48 1.14 Jasa pelayanan perkantoran 50,00 - 2Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6,671,84Setwan 2.1Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 10,98 2.2Pengadaan peralatan gedung kantor -- 2.3Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 50,00

37,44 2.4Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50,00

0,91 2.5Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor 50,00

6,23 2.6Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 50,00

20,54 2.7Pembangunan kantor DPRDDi Renstra ada, namun di Renja tidak ada 3Program Peningkatan Disiplin Aparatur -1,46Setwan 3.1Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya --Di Renstra ada, Renja 2014 belum terealisasi Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 22 4Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 30,6124,16Setwan 4.1Terfasilitasinya penyusunan Perda 13,33

27,98 4.2Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD 26,40

18,57 4.3Terselenggaranya kegiatan Reses DRPD 50,00

40,79 4.4Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD 100,00

38,03 4.5Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah 50,00

49,90 4.6Tersedianya staf ahli fraksi DPRD 35,71

35,71 4.7Terlaksananya pelantikan Anggota DPRD - 6,41 4.8Tersusunnya memori DPRD-- 4.9Tersusunnya profil DPRD-- 5Program pengembangankomunikasi, informasi dan media massa -11,93Setwan 5.1Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik - 11,93 6Program perencanaan pembangunan daerah --Setwan 6.1Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD --Di Renstra ada, namun Renja tidak ada RealisasikinerjakegiatansampaidengantriwulanIIpada urusanOtonomiDaerah,PemerintahanUmum,Administrasi KeuanganDaerah,PerangkatDaerah,KepegawaiandanPersandian tertinggi terdapat pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai50,38%,denganrealisasianggaransebesarmencapai 35,51 %. Sedangkan Realisasi kinerja paling rendah adalah Program PeningkatanDisiplinAparaturdengancapaiankinerja0,00% dengan realisasi anggaran mencapai 1,46 %. Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 23 13)Ketahanan Pangan PembangunanurusanKetahananPangandiwujudkan melalui7programdan28kegiatandengantingkatcapaiankinerja sebagai berikut: Tabel 14 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan No Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) SKPD KRp 1Program Penanganan Rawan pangan10029,63KKP 1.1Rapat Koordinasi Kelembagaan 100,00

62,96 1.2pengisian Gudang cadangan pangan sebagai Antisipasi Kerawanan pangan -- 1.3Pendampingan Desa Mandiri Pangan 200,00

25,94 2Program pengembangan Distribusi pangan 16,6740,38KKP 2.1Penggunaan cadangan Beras pemerintah dan Fasilitasi Akses Pangan - 91,51 2.2Pemberdayaan lumbung pangan Desa 66,67

51,68 2.3Pendampingan LDPM- 18,33 2.4Kajian Distribusi pangan-- 3Program Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan -8,31KKP 3.1Pengembangan pengolahan pangan Lokal - 12,90 3.2Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan -- 3.3Fasilitasi Percepatan Penganekaragaman konsumsi Pangan - 8,50 3.4Optimalisasi pemanfaatan lahan Pekarangan - 11,84 4Program Peningkatan Kesejahteraan petani 200,00 27,20KKP 4.1Fasilitasi kredit Ketahanan Pangan 200,00

27,20 Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 24 RealisasikinerjakegiatansampaidengantriwulanIIpada urusanKetahananPangantertinggiterdapatpadaProgram PeningkatanKesejahteraanPetanimencapai200,00%,dengan realisasianggaransebesarmencapai27,20%.SedangkanRealisasi kinerjapalingrendahadalahProgramProgramPengembangan KonsumsidanKeamananPangandengancapaiankinerja0,00% dengan realisasi anggaran mencapai 8,31 %. 14)Penamanan Modal PembangunanurusanPenanamanModaldiwujudkanmelalui7 programdan38kegiatandengantingkatcapaiankinerjasebagai berikut: Tabel 17 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal No Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) SKPD KRp 1Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1,671,32KP3M 1.1Pengembangan potensi unggulan daerah Th 2016- 2018 1.2Penyelenggaraan Pameran Investasi --Renja 2014 belum terealisasi 1.3Monev dan PelaporanTh 2015-2018 1.4Penyelenggaraan Temu Usaha--Renja 2014 belum terealisasi 1.5Penyusunan Profil Investasi 5,00

3,97Renja sudah terealisasi sampai Triwulan II Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 25 2Program Penataan Peraturan Perundang-undangan --KP3M 2.1Review Perda tentang Perizinan --Renja 2014 sampai dengan Triwulan II belum teralisasi 3Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 50,0033,49KP3M 3.1Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Th 2016 3.2Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganTh 2016-2018 3.3Monev dan Pembinaan Kecamatan Th 2016-2018 3.4Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu (One Stop Service) 50,00

33,49Renja sudah terealisasi sampai Triwulan II 3.5Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Th 2017 4Program Pengkajian dan Penelitian Bid. Kominfo --KP3M 4.1Pengendalian dan Pengawasan Telekomunikasi --hanya ada di Th 2013 RealisasikinerjakegiatansampaidengantriwulanIIpada urusanPenanamanModaltertinggipadaProgramPeningkatan PelayananPerijinansatupintusebesar50%,denganrealisasi anggaransebesarmencapai33,49%.SedangkanRealisasikinerja palingrendahadalahProgramProgramPeningkatanIklimInvestasi danrealisasiInvestasidengancapaiankinerja1,67%dengan realisasi anggaran mencapai 1,32 %. 15)Transmigrasi PembangunanurusanTransmigrasidiwujudkanmelalui1program dan 1 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut: Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 26 Tabel 18 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi No Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) SKPD KRp 1Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi -19,86Nakertrans 1.1Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untukmemenuhi kebutuhan SDM -19,86 RealisasikinerjakegiatansampaidengantriwulanIIpada urusanTransmigrasitidakdapatdihitung,karenadariSKPDtidak mencantumkanjumlahkinerjanya,realisasianggaranurusan transmigrasikarenahanyasatuProgramyaituProgram PengembanganWilayahTransmigrasisebesarmencapaisebesar 19,86 %. 16)Penanggulangan Bencana Pembangunan urusan Penanggulangan Bencana Modal diwujudkan melalui 7 program dan 38 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 19 Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana No Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) SKPD KRp 1Program Penataan Peraturan Perndang-undangan 50,0097,71BPBD 1.1Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang bencana 50,00

97,71 Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 27 2Program Pencegahan dan kesiapsiagaan 10,0013,97BPBD 2.1 Penyusunan Protap Penanggulangan Bencana --Di Renstra ada, namum di Renja tidak ada 2.2 Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana 10,44Di Renstra ada, baru terealisasi pada Triwulan II Tahun 2014 2.3 Diklat dan simulasi Penanganan Bencana Di Renstra ada, di Renja 2014 hanya tercantum target kinerja 12 bulan, namum rupiah tidak dicantumkan 2.4 Rintisan desa Tangguh bencana Di Renstra dan Renja ada, namun belum terealisasi 2.5 Penyusunan Database Rawan Bencana Di Renstra ada, di Renja 2014 hanya tercantum target kinerja 12 bulan, namum Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 28 rupiah tidak dicantumkan 2.6Kesiapsiagaan bencana/mitigasi bencana 50,0059,41 3Program Tanggap Darurat dan Logistik 50,0030,51BPBD 3.1Penanganan Bencana Alam 50,00 28,06 3.2Kegiatan Peningkatan Penanganan Bencana 50,0032,96 3.3Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan Darurat Pemulihan Fasilitas fasum/fasos pada masa tanggap darurat Di Renstra dan Renja tidak ada 3.4Pendampingan Relokasi Rumah warga akibat bencana sda 4Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 50,0023,40BPBD 4.1Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana 50,0043,55 4.2Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana 50,002,45 RealisasikinerjaprogramsampaidengantriwulanIIpada urusanPenanggulanganBencanatertinggiterdapatpadaProgram PenataanPeraturanPerundang-undanganmencapai50%,dengan realisasianggaransebesarmencapai97,71%.SedangkanRealisasi kinerjapalingrendahadalahProgramProgramPencegahandan kesiapsiagaandengancapaiankinerja10,00%denganrealisasi anggaran mencapai 19,97 %. 17)Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian PembangunanurusanOtonomiDaerah,PemerintahanUmum, AdministrasiKeuanganDaerah,PerangkatDaerah,Kepegawaian danPersandiandiwujudkanmelalui3programdan27kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 20 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 29 No Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2014 yang dievaluasi (%) SKPD KRp 1Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 25,6310,15Inspekto rat 1.1Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 61,48

22,61 1.2Pengelolaan LP2P dan LHKPN 66,67

28,17Baru terealisasi di Triwulan I 1.3Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH --Renja 2014 ada namun belum terealisasi 1.4Pelaksanaan LARWASDA/ penyelesaian tindak lanjut Di Renstra ada, namun di Renja tidak ada 1.5Pengadaan Simwasda-Renja ada namun rupiahnya tidak dicantumkan dan belum terealisasi 2Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 50,0021,99Inspekto rat Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 30 2.1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

50

24,70Baru terealisasi pada Triwulan I 2.2Pendampingan Review Laporan Keuangan

100

76,30sda 2.3Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

50

9,32 2.4Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi JFA 09,99SKPD tidak mencan tumkan kinerja 2.5Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) - 0,12sda 2.6Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

100

11,54 3Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,1315,85Inspekto rat 3.1Penyediaan jasa surat menyurat 50,00

17,02 3.2Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor-Renja 2014 belum terealisasi 3.3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 50,00

23,44 3.4Penyediaan jasa kebersihan kantor 50,00

15,12 3.5Penyediaan alat tulis kantor 50,00

34,86 3.6Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50,00

26,34 3.7Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 50,00

3,33 3.8Penyediaan peralatan rumah tangga-Renja 2014 belum terealisasi 3.9Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan 50,00

29,40 3.10 Penyediaan makanan dan minuman 50,00

28,16 3.11 Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 50,00

18,48 3.12 Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- 7,36Renja mulai terealisasi di Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 31 Triwulan II, kinerja tidak dicantumkan 3.13 Jasa pelayanan perkantoran - 49,52sda 3.14 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD

-Di Renstra ada, namun di Renja tidak ada 3.15 Pengadaan perlengkapan gedung kantor--Renja 2014 belum terealisasi 3.16 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu--sda RealisasikinerjakegiatansampaidengantriwulanIIpada urusanPenanggulanganBencanatertinggiterdapatpadaProgram PenataandanPenyempurnaanKebijakanSistemdanProsedur Pengawasanmencapai50,00%,denganrealisasianggaransebesar mencapai21,99%.SedangkanRealisasikinerjapalingrendah adalah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasandengancapaiankinerja26,63%dengan realisasi anggaran mencapai 10,15 %. 2.4.Permasalahan KendalayangdihadapidalampelaksanaanRKPDKabupaten TemanggungTahun2014sampaidenganTriwulanIIadalahsebagai berikut: a.Kurangnya koordinasi antar dan di dalam SKPD; b.Keterbatasan SDM yang melaksanakan program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif; c.Kepatuhandanketepatanatasperencanaan,pelaksanaandan pelaporan kegiatan; d.Masih adanya program dan kegiatan di luar RKPD yang muncul di dalam APBD Tahun Anggaran 2014; Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 32 2.5.Kesimpulan BeberapakesimpulanyangdapatdiambildarievaluasiRKPD tahun 2014 sebagai berikut: a.Masihditemuiinkonsistensiantaradokumenperencanaanyaitu antaraantararenjaSKPDdenganAPBD,danRKPDdenganAPBD (murni).b.Pencapaiankinerjakegiatanmasihmengalamibeberapahambatan, baik dari segi teknis maupun administrasi sehingga perlu dipercepat padatriwulanke-IVagartidakmenimbulkanSiLPAdalamjumlah yang besar. 2.6.Rekomendasi BeberaparekomendasiyangdapatdiusulkandarievaluasiRKPD tahun 2014 sebagai berikut: a.Dalamrangkameningkatkankeselarasanprogramdankegiatan antardokumenperencanaanmakapenyusunandokumen perencanaantahunan(RenjaSKPDdanRKPD)danpenganggaran (APBD)padatahunmendatang,makaSKPDmaupunTAPDdalam perencanaanmaupunpenganggaranprogramdankegiatanperlu memperhatikan RPJMD, Renstra SKPD.b.Perludilaksanakanmonitoringsecaraintensifdalamproses penyusunanRenjaSKPDdanRKPDagarsesuaidenganperaturan perundang-undanganyangberlakudanselarasdengandokumen perencanaan terkait. c.Perludilakukanpengendaliansecaraintensifdalampenyusunan KUA-PPAS sehingga program dan kegiatan selaras dengan RKPD.d.PerluadanyapenyampaianhasilevaluasisesuaiPermendagri23 Tahun2013darisemuaSKPD,didepanbapakBupatidanSekda, setiap tiga bulan sekali. e.PerlupemahamandankomitmendariseluruhPemangku Kepentinganagaradakonsistensiantaradokumenperencanaan denganpenganggaran,sehinggatargetsasarandanprogramdi RPJMD dan RKPD dapat dicapai. Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 II - 33